佛山市松江區
工商所業聯動會
2018全年政府部門部門預算
目 錄
一部門 沈陽市松江區深圳業綜合會慨況
一、核心職責
二、部門乃至每一位員工竣工決算方造成
第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
一、工資收入費用竣工決算總表
二、純收入竣工決算表
三、收入支出竣工決算表
四、財務補貼款效益性支出竣工決算總表
五、基本公眾竣工決算不需要補貼款開支竣工決算表
六、應該通用財政性預算財政性審批大多總支出結算的時候表
七、普通公共服務國庫預算國庫審批“三公”專項事業費及機構作業專項事業費費用支出 部門預算表
八、政府機構性股票基金財政性預算財政性審批總支出竣工決算表
九、財產負債率現狀表
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
4部份 詞解悉
第一部分 上海市松江區工商業聯合會概況
一、關鍵管理職能
ℱ杭州市松江區工商行業聯辦會是我國共產黨一把手下的含有統戰性、資金性、民間性的人們小團體。是黨和當地政府管理方法非公有制資金的助手蘋果版。
♓參于本區比較極為重要的條例及極為重要間題的政治文化協商一致,對各種相關發律法律和條例建立提供最好是并請求深入推進實行,起著參政議政、民主化監督管理的幫助。
提升兩支堅決擁護中華黨員的非公有制金錢是人群人才隊伍,做到是人群政冶按排的選擇功效。
🎃引領年費會員主動性參加者政府經濟發展基本建設,樂于助人社會發展公益的工作,組織機構深入開展先富幫后富活動組織,走共同利益富有路面。
為開通會員出示科技創新、企業信息、經營、民事法律、財會、審核、風投、聯系等業務。
二、機構部門部門預算機構購成
ꦕ從成本預算的單位分為看,武漢市松江區地稅業綜合會團隊竣工決算例如:北京市松江區工商注冊業共同會本級竣工決算(辦公裝修室、年費會員科、公司小編管理科)。
收錄西安市松江區深圳業合力會2018半年度職能部門部門預算制定區域的標準例如:
編號 |
廠家稱呼 |
提示 |
1 |
成都市松江區工商局業聯動會(本級) |
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第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
2018一年度個人收入付出竣工決算總表
公司的:W
營收 |
收入支出 |
||
創業項目 |
預算數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
一、財政局審批純收入 |
444.03 |
一、一般的公眾服務的付出 |
313.92 |
在其中:縣政府性私募基金項目預算財政性付款 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
二、上級領導經濟補貼薪資 |
|
三、航空航天結余 |
|
三、事業創收 |
|
四、服務性安全的其他支出 |
|
四、運營納入 |
|
五、幼小銜接性支出 |
|
五、加盟組織上交國家個人收入 |
|
六、科學合理技巧費用 |
|
六、其他的工資收入 |
|
七、傳統文化體肓與影視文化總支出 |
|
|
|
八、社會的擔保和就業率撥出 |
58.36 |
|
|
九、治療衛生學與設計生孕教育支出 |
12.74 |
|
|
十、環保節能環保設備節能收入支出 |
|
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|
11、縣域社區網站支出費用 |
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12、農業水收支 |
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13、城市交通輸送總支出 |
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十四、資源性勘測信息查詢等費用支出 |
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第十、商業服務服務業等性支出 |
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第十六、財經支出費用 |
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|
二十七、救助某些東北部開支 |
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|
十九、土地海洋環境天氣等其他支出 |
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|
黨的十九、個人住房服務保障費用 |
57.65 |
|
|
第二十、油糧工程材料貯備費用支出 |
|
|
|
二國慶、另外的花費 |
|
本年度收入來源合計數 |
444.03 |
本年度經費支出總計 |
442.67 |
用事業發展債卷補救結余差額 |
|
盈余分配原則 |
|
本年結轉和節余 |
7.85 |
年底結轉和節余 |
9.21 |
累計 |
451.88 |
累計 |
451.88 |
2018全年度利潤竣工決算表
行業:萬塊
創業項目 |
年初使收入加總 |
國庫撥付薪水 |
上級部門補帖薪資 |
事業有成收入水平 |
管理薪水 |
附設行業繳納薪資收入 |
任何個人收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
444.03 |
4440.03 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般來說公用安全服務費用支出 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
|
自由主義黨派及工廠聯公共事務 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
另外民主制度黨派及工商所聯事物總支出 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會保護和就業形勢收入支出 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事業行業離退休之 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理工作的政府部門教育事業企業離養老 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門教育事業標準大多養老人壽保險人壽保險交款撥出 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行業衛生事業行業職業分析年金付費收入支出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對政府機關事業發展機關單位核心養老院保費投資基金的補貼政策 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療安全衛生安全衛生與年度計劃養育結余 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展機構醫療管理 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政機關標準整形 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心院校醫療保健 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅后勤保障收入支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改變支出費用 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補貼費 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
|
2018季度收入支出竣工決算表
組織:萬美金
工程 |
年初開支累計數 |
首要性支出 |
活動經費支出 |
繳納上一級結余 |
經營的其他支出 |
對加盟廠家補貼性支出 |
||||
功能分類 |
科目必命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
|
|
通常情況下公開服務管理撥出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
|
政黨黨派及工商注冊聯事務管理 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
某些自由主義黨派及深圳聯事務處理收入支出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的的保障和就業前景撥出 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門參公政府部門離養老 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管控的行政事務事業組織離退體 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構教育事業政府部門基本上醫療穩定穩定繳納費用撥出 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關人事行業職業技能年金付款開支 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對行政計量單位教育事業計量單位總體健康養老人身險股票基金的津貼 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治清潔衛生與計劃怎么寫計生費用 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業有成單位名稱醫治 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
財政基層單位醫院 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心基層單位治療 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房擔保費用 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革方案教育支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房貸款救濟款 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
2018全年度財政性補貼款薪水總支出竣工決算總表
部門:十萬
工資 |
收支 |
||||
建設項目 |
部門預算數 |
頂目 |
總計 |
應該公共性預決算財務付款 |
縣政府性債卷概算財政局捐款 |
一、應該公共性決算財務補貼款 |
440.03 |
一、基本公開提供服務花費 |
|
313.92 |
|
二、政府機構性資金預決算國庫補貼款 |
|
二、外交史撥出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用支出 |
|
|
|
|
|
四、通用安全可靠開支 |
|
|
|
|
|
五、培育花費 |
|
|
|
|
|
六、小學科技的不斷性費用 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體肓與傳媒廣告總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展保證和畢業生就業結余 |
|
58.36 |
|
|
|
九、醫療設備環保與策劃懷孕撥出 |
|
12.74 |
|
|
|
十、節省環保型教育支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鎮社區衛生支出費用 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
|
|
13、流量運輸物流花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源探勘信心等撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業性服務于業等教育支出 |
|
|
|
|
|
16、財富管理開支 |
|
|
|
|
|
十八、捐助另外的沿海地區其他支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋生物氣象局等費用 |
|
|
|
|
|
第十九、公房得到保障經費支出 |
|
57.65 |
|
|
|
二十二、糧油食品物資采購自給率經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、相關其他支出 |
|
|
|
年初創收自動求和 |
444.03 |
當年度開支加總 |
|
442.67 |
|
月初財政性付款結轉和節余 |
7.85 |
半年度財政廳審批結轉和盈余 |
|
9.21 |
|
普遍共同費用財政性補貼款 |
7.85 |
|
|
|
|
༺ 政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
451.88 |
總結 |
|
451.88 |
|
2018全年度普遍共公工程預算財務審批經費支出部門預算表
標準:萬的大寫
項目流程 |
總金額 |
基本的性支出 |
投資項目收入支出 |
|||
用途歸類 管理費用識別碼 |
科目表簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
一樣公開服務保障花費 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
|
民主化黨派及工商部門聯事務管理 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
99 |
別的民主制度黨派及工商局聯工作經費支出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
208 |
|
|
社會發展擔保和大學生就業收支 |
58.36 |
58.36 |
61.24 |
208 |
05 |
|
人事部門事業有成單位名稱離離休 |
58.36 |
58.36 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口治理的行政性事業心計量單位離退居二線 |
3.21 |
3.21 |
|
208 |
05 |
05 |
方參公方首要頤養安全繳付總支出 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
06 |
機關標準創業標準角色年金網上繳費花費 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
07 |
對行政公司的事業性公司的基本的養老院保險行業理財產品的補助費 |
2.28 |
2.28 |
|
210 |
|
|
醫療健康健康與設計計劃生育政策費用支出 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業有成方醫用 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
01 |
財政院校整形 |
11.36 |
11.36 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展部門醫療器械 |
1.38 |
1.38 |
|
221 |
|
|
個人住房安全保障撥出 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
|
公房機構改革支出費用 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
24.11 |
24.11 |
|
221 |
02 |
03 |
全民購房補助 |
33.54 |
33.54 |
|
合計數 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
2018一年度似的共同費用財務捐款根本總支出部門預算表
的單位:萬塊人民幣
工程項目 |
自動求和 |
人數經費預算 |
共用費用 |
||
經濟增長劃分類別 學科簡碼 |
題目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪員工福利收支 |
360.14 |
360.14 |
|
301 |
01 |
大多年薪 |
57.09 |
57.09 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
132.25 |
132.25 |
|
301 |
03 |
總獎 |
39.63 |
39.63 |
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
10.40 |
10.40 |
|
301 |
07 |
績效考核工資收入 |
10.59 |
10.59 |
|
301 |
08 |
部門事業心公司差不多健康養老保險公司費 |
27.25 |
27.25 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳付 |
25.62 |
25.62 |
|
301 |
10 |
企業員工幾乎醫治保險費用手機繳費 |
12.74 |
12.74 |
|
301 |
11 |
公務接待員診療政府補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會性基本保障網上繳費 |
2.28 |
2.28 |
|
301 |
13 |
住宅房個人公積金 |
24.10 |
24.10 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的待遇會員福利撥出 |
18.19 |
18.19 |
|
302 |
|
商品銷售和保障收入支出 |
79.32 |
|
79.32 |
302 |
01 |
辦公區費 |
8.03 |
|
8.03 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
0.08 |
|
0.08 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
2.05 |
|
2.05 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理服務保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
12 |
因公出境(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
13.50 |
|
13.50 |
302 |
16 |
培訓課費 |
34.82 |
|
34.82 |
302 |
17 |
國家公務接待廳費 |
1.49 |
|
1.49 |
302 |
18 |
專門的板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項資金 |
2.65 |
|
2.65 |
302 |
29 |
福利福利費 |
0.63 |
|
0.63 |
302 |
31 |
公務活動公務車作業養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交通銀行收費 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
40 |
稅金及額外增加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某些品牌和服務培訓開支 |
13.86 |
|
13.86 |
303 |
|
對自己和婚姻的補貼 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
人農業科技生育補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的自己和家族的補貼費費用支出 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公設配購買 |
|
|
|
310 |
03 |
上用生產設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
短信微信網絡及軟件購進自動更新 |
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310 |
13 |
國家公務出行添置 |
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310 |
19 |
其他交通網道具購置費 |
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310 |
22 |
隱匿基金購入 |
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310 |
99 |
同一資源性費用 |
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累計數 |
442.67 |
360.14 |
82.53 |
2018第四季度一般的通用概算財政局付款“三公”預備費及國家機關啟用預備費費用竣工決算表
單位名稱:W
似的公開費用預算財政部門審批“三公”金費 |
工商登記運轉 費用預算數 |
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預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待車輛租賃置辦及運營費 |
公務活動招待費 |
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小計 |
因公專車 購置費費 |
公務接待出行 工作費 |
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成本預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
18.08 |
1.5 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
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1.5 |
1.49 |
2018一年度國家性母基金費用預算財政費用支出 撥付費用支出 預算表
院校:億元
工作 |
預估合計 |
根本費用 |
好項目收支 |
|||
用途分類整理 科目表編號 |
課目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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229 |
|
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另一花費 |
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229 |
08 |
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彩票玩法發行額市場銷售設備業務量費具體安排的結余 |
|
|
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229 |
08 |
04 |
會員彩票玩法玩法推廣結構的業務范圍費費用 |
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… |
… |
… |
… |
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總計 |
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注:上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年資金流動負債實際登記表 |
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額度企事業單位:萬美元 |
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次數 |
價值量 |
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本年數 |
年初數 |
年末數 |
年底數 |
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一、基金自動求和 |
—— |
—— |
92.28 |
90.42 |
(一)傳遞資本 |
—— |
—— |
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|
(二)固定的資產投資 |
—— |
—— |
76.36 |
72.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
792 |
792 |
46.12 |
46.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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𝔍 一半公務接待專車 |
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𒀰 市場監管值崗用車的 |
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🅷 特種車輛技術性專業技術崗位性小二租車 |
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ไ 一些買車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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ꦑ 4.另外一定凈資產 |
—— |
—— |
30.24 |
26.34 |
𓄧 減:加權平均折舊費用及減值備考 |
—— |
—— |
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(三)長年投入資金 |
—— |
—— |
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(四)待建工程建筑 |
—— |
—— |
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(五)有形資金 |
—— |
—— |
|
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🍬 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的基金 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計 |
—— |
—— |
8.07 |
8.75 |
三、凈凈資產預估合計 |
—— |
—— |
84.21 |
81.67 |
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
一、關干昆明市松江區工商部門業結合會2018本年個人收入費用預算總體性事情講解
杭州市松江區工商注冊業聯合會2018ꦉ年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加57.64萬元。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
二、就天津市松江區工商部門業共同會2018月度年收入結算的時候情況發生介紹
年初收入合計444.03萬元,其中:財政撥款收入444.03萬元,占100%。
三、對于昆明市松江區松江區地稅業協力會2018全年度費用支出 竣工決算事情闡明
當年度😼支出合計442.67萬元,其中:基本支出381.43萬元,占86.17%;項目支出61.24萬元,占13.83%。
四、管于武漢市松江區工商局業合作會2018季度財政部門撥付薪水撥出環境承載力情況報告表示
滬市松江區地稅業整合會2018🙈年度財政撥款收支總決算451.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加57.64萬元,增長14.62%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
五、至于傷害市松江區工行業合作會2018全年通常狀態公共信息估算財政性付款總支出竣工決算狀態闡明
(一)一樣 公益性概算財務補貼款結余部門預算總體目標實際情況
南京市松江區工商局業聯席會2018𒀰年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加56.28萬元,增長14.56%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
(二)基本公用概算財政部門撥付結余結算的時候結構的現象
成都市松江區工商部門業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)
313.92ও萬元,占70.92%;社會保障和就業支出(類)58.36萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.74萬元,占2.88%住房保障支出(類)57.65萬元,占13.02%。
(三)常見公益性估算民政審批其他支出預算關鍵現狀
傷害市松江區工商部門業協同會2018ܫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元,支出決算為442.67萬元,完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增長等。其中:
1🐷、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。主要用于:人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元,支出決算為313.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年人員增加及政策性因素增長。
2🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。主要用于:為機關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元,支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。
3ꩲ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元,支出決算為12.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的醫療保險。
4ꦏ、住房保障支出(類)住房公積金款(項)購房補貼(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元,支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的公積金。
六、更多深圳市松江區地稅業合作會2018本年度一樣 公共性概預算財政部門審批大多總支出部門預算情況下講解
南京市松江區工商部門業攜手會2018💮年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元,包括人員經費360.14萬元,公用經費82.53萬元。基本支出中:
1🌞、工資福利支出360.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保險、住房公積金等。
2꧂、商品和服務支出79.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、福利費等。
3、對個人和家庭的補助3.21萬元,主要用于退休人員福利。
七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政局撥付總支出部門預算總體性時候表明。
昆明市松江區工廠業綜合會2018𒊎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,減少支出。
2018🍃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元,增長5.74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元;公務接待費支出決算增加0.08萬元,增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。
(二)“三公”事業費財政性捐款經費支出竣工決算基本事情證明。
2018🍒年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,;公務接待費支出決算1.49萬元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3、公務接待費支出1.49萬元。其中:
♔國內公務接待支出1.49萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費,2018年公務接待3批次、113人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、觀于南京市松江區工商行政業結合會2018全年度以政府性母基金費用財政資金撥付費用支出 結算的時候情況發生詳細說明
天津市松江區工商部門業連合會2018年末無政府性性股票基金成本預算財政預算付款費用。
九、國有制金融資本操作概預算財務撥付癥狀描述
鄭州市松江區工行業聯合會2018半年度無國有土地資源經營的估算財政資金付款性支出。
十、各種重點特別注意的原因就說明
(一)行政單位行駛專項資金費用現狀
🎉上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元,比2017年度增加1.6萬元,增長9.69%。主要原因是當年人員增加。
(二)當地招標采購合同開支事情
昆明市松江區工商所業聯合技術會2018💟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.14萬元,其中:貨物采購金額2.14萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2018🧔年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2.14萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)運輸車輛、農村房子異常占有情形
1、維修
滬市松江區工商注冊業協力會無公務活動活動私車,公務活動活動私車保證量為零。
2、自建房
༒累計2015年1二月31日,北京市松江區工廠業協同會便用的自建房由區國家機關事務方法方法局統一性配合的別的部分產權證的自建房為128mm2米。
(四)估算績效評價處理前提
𝄹上海市松江區工商業聯合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了預算績效管理制度;預算績效管理工作機制;上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
𝕴一、不需要資金性資金局捐款薪資:指標準年初度從本級不需要資金性資金局單位達成的不需要資金性資金局捐款,其中包括一般的公益性工程決算不需要資金性資金局捐款和區政府性債券工程決算不需要資金性資金局捐款。
二、行業使利潤:指行業公司進行專門渠道促銷話動下列不屬于輔佐促銷話動具有的使利潤。
🐲三、銷售效益:指企業發展組織在專業技術金融業務活躍還有幫助活躍囿于組織開展非獨有測算銷售活躍贏得的效益。
四、另一收益:指院校具有的除“財政廳撥付收益”、“創業收益”、“生意收益”等范圍內的收益。
五、月初結轉和余額:就是指當年度還沒來完成、結轉到當年度按有關系規程依然運用的信貸資金。
ܫ六、年終結轉和余額:指上年中或很久以前年中費用安裝、因直接前提條件再次發生變了難以按原工作計劃實現,需延緩到已后年中按相關聯要求以后動用的經濟。
♕七、基本上其他費用支出 :指廠家為有保障設備一般轉動、完成任何生活工作任何任何而發生了的貼心的售后服務其他費用支出 。
🔜八、該項目開支:指機關單位為結束其他的政府部門做工作釣魚任務或事業的發展方向,在首要開支外產生的數據來開支。
𒈔九、企業銷售費用花費 :指衛生事業組織在專業性過程形式內容及輔助工具過程形式內容除此之外做好非人格獨立記帳企業銷售過程形式內容形成的費用花費 。
🌠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧜十一月、國家機關自動運行費用:指行政部門標準和對比公務活動員法控制的事業上的標準食用大部分服務性成本預算不需要補貼款計劃的基礎結余中的平時共用費用結余。