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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 推出日期:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

薪資

付出

的項目

竣工決算數

活動

部門預算數

一、通常情況下公開預決算不需要撥付薪資

5045.41

一、大部分公眾貼心服務花費

 

二、政府性性資金估算財政支出捐款收入水平

22.22

二、國際關系支出費用

 

三、國有控股投資者銷售估算財政預算審批工資

 

三、飲水機費用支出

 

四、領導經濟補貼創收

 

四、公益性平安收支

 

五、事業上的工資

 

五、育兒教育經費支出

 

六、營業薪資

 

六、數學技術撥出

 

七、附設企業上交國家收錄

 

七、文化教育度假旅游教育與山東新農商軟件科技有限公司撥出

 

八、各種工資

 

八、市場經濟質量保障和大學生就業經費支出

61.94

 

 

九、環境衛生的健康支出費用

4697.83

 

 

十、節能技術環保標準收支

 

 

 

十一月、城鄉建設小區撥出

 

 

 

12、農業和林業水花費

 

 

 

第十三、交通費車輛運輸開支

 

 

 

十四、環境資源堪探工業園問題等費用支出

 

 

 

15場、商業區服務于業等付出

 

 

 

十五、互聯網金融教育支出

 

 

 

十八、經濟援助某個地付出

 

 

 

十九、很自然礦產資源海洋環境氣象站等開支

 

 

 

黨的十九、房屋后勤保障總支出

285.44

 

 

三十五、糧油食品油料貯備總支出

 

 

 

二國慶、國企資金銷售經營估算教育支出

 

 

 

二12、災難預治及應急處置管理系統性支出

 

 

 

二13、另外收入支出

22.22

 

 

三十五四、抗疫特別國債讓的經費支出

 

上年薪水加總

5067.63

上年經費支出累計數

5067.42

安全使用非財政支出付款節余

 

盈余都分配好

 

本年結轉和節余

57.80

年初結轉和余額

58.02

總額

5125.44

總額

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

工程

年初凈收入累計

財政廳捐款凈收入

上一級補貼費年收入

企事業收入來源

開凈收入

附加的單位繳納效益

許多使收入

教育支出功用總類專業科目編碼查詢

幾個會計科目品牌

欄次

1

2

3

4

5

6

7

累計數

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

世界 的保障和畢業生就業結余

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政機關自己事業工作單位醫療保險支出費用

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  政府部門機關單位離辭職

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  企業單位事業企業單位企業單位根本醫養保費繳納經費支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  的單位人事的單位網絡職業年金網上繳費收支

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

身心健康身心健康費用

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政處事業上的院校醫療管理

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  人事部門部門醫療保障

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務接待員醫遼補貼申請書

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫療衛生救治

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  新型農村醫療保障援助

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  任何醫用社會救助收入支出

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

醫療機構基本保障的管理公共事務

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政部門工作

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  普遍人事部門服務管理事情

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  的企業信息化施工

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

自建房得到保障付出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

房屋體制改革教育支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  房產住房基金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  買房救濟款

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

的教育支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

買彩票慈善活動金規劃的收支

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  適用于城市醫療管理救濟的體彩愛心慈善金經費支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

工作

年初總支出合計數

基本的其他支出

項目費用支出

上交上司性支出

運營開支

對附屬醫院公司補助金其他支出

開支實用功能總類課程和科目編寫代碼

會計分類分類

欄次

1

2

3

4

5

6

總金額

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

社會發展保險和找工作開支

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政部門創業企業社區養老教育支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政事務機關單位離離休

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機構事業性計量單位主要醫養保險金網上繳費開支

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機構參公公司新職業年金激費其他支出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生學健康的其他支出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政機關事業政府部門政府部門診療

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政訴訟公司醫療保障

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務活動員醫療管理補貼申請書

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫院援助

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  新農村醫療保健救濟

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  其它的醫學救援教育支出

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

醫療衛生保證處理事物

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政處運動

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  大部分行政訴訟經營事務性

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  新數字信息化建沒

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

公寓房保險結余

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住宅收入分配改革結余

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住宅房北京公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  買新房津貼

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他的費用

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

彩票網公益慈善金讓的付出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  在縣域醫療衛生救援的買彩票公益項目金其他支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

納入

其他支出

頂目

部門預算數

業務

累計數

尋常通用財政資金預算財政資金撥付

政府部門性基金投資財政性預算財政性捐款

國家資本經營者項目預算財政廳撥付

一、大部分共公預算表不需要捐款

5045.41 

一、普通公用服務于經費支出

 

 

 

 

二、國家性基金、期貨、現貨、微盤概算財政廳審批

22.22 

二、外交政策撥出

 

 

 

 

三、國有制投資基金銷售費用預算國庫審批

 

三、中國國防收支

 

 

 

 

 

 

四、公共信息安全管理開支

 

 

 

 

 

 

五、幼小銜接收支

 

 

 

 

 

 

六、科學合理技術付出

 

 

 

 

 

 

七、企業文化度假旅游運動與傳媒廣告其他支出

 

 

 

 

 

 

八、的社會切實保障和就業問題教育支出

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、建康建康收支

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、節省綠化環保教育支出

 

 

 

 

 

 

十一月、村鎮建設街道花費

 

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水花費

 

 

 

 

 

 

13、交通費貨運性支出

 

 

 

 

 

 

十四、資原勘察工藝數據信息等支出費用

 

 

 

 

 

 

第十三、商業性的提供流通業等性支出

 

 

 

 

 

 

16、財富管理支出費用

 

 

 

 

 

 

二十七、扶持某個沿海地區結余

 

 

 

 

 

 

十九、自燃市場浮游生物氣候等教育支出

 

 

 

 

 

 

十八、公房保護性支出

 285.44

285.44

 

 

 

 

三十、調味品救災物資儲備量結余

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、集體所有制金融資本銷售經營估算花費

 

 

 

 

 

 

二第十二、地震災害有效預防及應急管理系統管理系統開支

 

 

 

 

 

 

二第十三、另一個付出

 22.22

 

22.22 

 

 

 

20四、抗疫相當國債規劃的教育支出

 

 

 

 

年初凈收入累計

5067.63 

當年度付出加總

5067.42 

5045.2

22.22 

 

本年不需要捐款結轉和盈余

57.80 

半年度財政部門補貼款結轉和節余

58.02 

58.02

 

 

一、常見共公決算財政性審批

 

 

 

 

 

 

二、政府部門性債卷預算表財政性補貼款

 

 

 

 

 

 

三、國有企業投資者生意概預算財政預算捐款

 

 

 

 

 

 

總結

5125.44 

累計

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

的項目

上年付出

其他支出特點分級會計分類商品代碼

專業科目明稱

總計

基礎總支出

該項目收入支出

欄次

1

2

3

預估合計

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

中國社會保護和就業創業性支出

61.94

61.94

0.00

20805

行政性事業發展企事業單位考試社會養老花費

61.94

61.94

0.00

2080501

  行政管理標準離養老

0.94

0.94

0.00

2080505

  企事業編制衛生事業企事業編制總體關于養老地產社保費服務手機繳費費用支出

40.67

40.67

0.00

2080506

  國家機關創業廠家職業選擇年金網上繳費經費支出

20.33

20.33

0.00

210

食品衛生健康保健花費

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

政府部門事業上的公司醫藥

73.71

26.58

47.13

2101101

  財政企事業單位醫療衛生

26.58

26.58

0.00

2101103

  因公員治療補貼申請書

47.13

0.00

47.13

21013

醫療衛生援助

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  村鎮整形救援

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  許多醫療設備救治收入支出

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

整形有保障工作管理事情

805.04

676.75

128.28

2101501

  行政部門開機運行

676.75

676.75

0.00

2101502

  一般來說政府部門控制行政監察

80.98

0.00

80.98

2101504

  產品企業網絡建設規劃

47.30

0.00

47.30

221

居住房擔保其他支出

285.44

285.44

0.00

22102

公房改革方案費用支出

285.44

285.44

0.00

2210201

  住宅房個人公積金

67.90

67.90

0.00

2210203

  挑選心儀的房子補貼政策

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

實惠歸類課程編寫代碼

課程品牌

預算數

經濟社會進行分類

學科編寫代碼

科目表英文名稱

結算的時候數

301

底薪活動性支出

1021.07

302

商品種類和服務的開支

25.76

30101

  一般很大打工族薪資

97.42

30201

  辦公室費

11.32

30102

  補帖補帖

446.45

30202

  紙箱印刷費

0.73

30103

  獎勵金

78.83

30203

  聯系費

 

30106

  膳食補貼費

31.48

30204

  手序費

 

30107

  業績考核薪水

 

30205

  煤氣費

 

30108

部門事業發展行業最基本健康養老保障繳納

40.67

30206

  交電費

0.02

30109

職業的年金付款

20.33

30207

  郵電通信費

1.22

30110

教職工根本醫療衛生人身險交費

26.58

30208

  供暖費

 

30111

公務接待員醫遼政府補貼繳納費用

 

30209

  物業菅理菅理費

 

30112

一些生活切實保障付費

3.64

30211

  出差補貼

2.72

30113

房間個人住房公積金

67.9

30212

  因公出國留學(境)學費

 

30114

醫遼費

 

30213

  維護保養(護)費

0.23

30199

  別的底薪優惠收支

207.76

30214

  供應費

 

303

對個人賬戶和家長的經濟補貼

0.52

30215

  會議觸屏費

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓班費

0.03

30302

  退職費

 

30217

  公務迎送迎送費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  特用相關雜費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購進費

 

30305

  人生補助款

 

30225

  專用燃料油費

 

30306

  將救濟費

 

30226

  勞務費費

 

30307

  社區醫藥費津貼

 

30227

  代為銷售費

 

30308

  資助金

0.31

30228

  總工會接待費

7.7

30309

  獎金金

0.21

30229

  福利微信費

0.97

30310

本人農業科技生產加工補助費

 

30231

  國家公務專車運營維修費

 

30311

  代繳生活保障費

 

30239

  其余路網服務費

 

30399

  別的對個和家里的補貼申請書

 

30240

  稅金及額外材料費

 

 

 

 

30299

  相關商品價格和服務支出費用

0.82

 

 

 

310

金融資本性撥出

3.36

 

 

 

31001

  農村房子房屋物購建

 

 

 

 

31002

  商務辦公產品購進

3.36

 

 

 

31003

  專業級系統新購

 

 

 

 

31007

  數據系統及游戲購入提升

 

 

 

 

31013

  因公出行購置費

 

 

 

 

31019

  另外公路網工具軟件采購

 

 

 

 

31021

  文物保護和櫥窗陳列品采購

 

 

 

 

31022

  隱形資產投資新購

 

 

 

 

31099

  別基金性總支出

 

人工費用加總

1021.59

公共經費預算自動求和

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

平常公益性估算財政資金撥付“三公”經費

累計

因公回國

(境)費

公務接待車輛租賃購置費及正常運行養護費

因公接侍費

小計

公務活動出行用車

購買費

國家公務公務車

啟動保養費

預算表數

結算的時候數

成本預算數

預算數

概算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

成本預算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工作

今年初結轉和盈余

當年度使收入

年初支出費用

年尾結轉和

余額

功能鍵類別課程和科目簡碼

考試科目簡稱

累計

 

 

總計

基本的費用支出

內容支出費用

 

229

別的費用支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

幸運飛艇公益項目金具體安排的教育支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  使用成鄉醫學搶救的大家公益事業金收入支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

大型項目

本年結轉和余額

年初工資

當年度經費支出

月底結轉和節余

基本功能劃分專業科目編寫代碼

會計科目種類

累計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

房產過負債的前提表

 

 

公司的:上萬元

 

規模

意義

月初數

年初數

年終數

年尾數

一、基金加總

——

——

221.03

215.54

   (一)進出資金

——

——

152.94

156.15

   (二)固定位置凈資產

——

——

225.61

234.97

ꦡ          這其中:1.房產(㎡米)

 

 

 

 

🃏                2.萬能設施設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

▨                     在這當中:(1)運輸車輛(輛)

 

 

 

 

♑                                 常見因公租車

 

 

 

 

ܫ                                 稽查值崗使用車

 

 

 

 

꧑                                 特別職業技術設備用車的

 

 

 

 

🏅                                 另一車輛

 

 

 

 

𒅌                   (2)標價30萬元上通用的設配(因為沒有含車倆)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

🐭                    這其中:市場價百萬元以內專業化系統

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

💝        減:加權平均計提折舊及減值備好

——

——

160.14

176.76

   (三)經常債權投資的

——

——

 

 

   (四)持續企業債投資的

——

——

 

 

   (五)興建工業

——

——

 

 

   (六)無形之中股本

——

——

10

10

ꦺ        減:顯示器攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)另一個股權

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

92.87

93.03

三、凈基金預估合計

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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