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上海市松江區社會保障服務中心 2018年度決算
信息來源: 更新期限:2020-08-20 閱讀次數:

目  錄

 

首位的部分 佛山市松江區社會生活質量保障服務于管理中心慨況

一、核心工作職責

二、組織 配置

第二部分 上海市松江區社會保障服務中心2018年度決算表

一、個人收入花費竣工決算總表

二、工資收入竣工決算表

三、其他支出竣工決算表

四、財政部門付款納入支出費用結算的時候總表

五、尋常公共信息項目預算財政性審批性支出部門預算表

六、通常情況公益性預算表財政預算審批大致支出費用結算的時候表

七、尋常公共服務工程預算財政資金撥付“三公”費用及政府機關作業費用其他支出預算表

八、人民政府性私募基金不需要預算不需要撥付花費竣工決算表

九、凈資產債務前提表

第三部分 上海市松江區社會保障服務中心2018年度部門決算情況說明

4.環節 專有名詞表述

 


第一部分    上海市松江區社會保障服務中心概況

 

一、核心崗位職責

(一)、辰溪當今世界 的保障科寫好當今世界 保險服務相關政策、政策法規的宣傳廣告業務;

(二)、本區新型農村社會養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責新農保的養老保險費和集體補助的審核收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、養老金核定與支付、新農保關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作。
    (三)、本區城鎮居民養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責養老保險的參保登記、個人賬戶建立、養老待遇核定、養老保險關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢查詢和舉報等工作。
    (四)、受區人社行政部門委托開展本地區工傷認定工作。
    (五)、受區勞動能力鑒定委員會委托承擔本地區工傷人員勞動能力鑒定的具體事務。
    (六)、本區被征地人員落實社會保障相關經辦服務工作,具體包括:負責被征地人員中參加社會保障和征地養老的人數和人員的核定工作等。
   (七)、本地區征地養老人員的經辦服務管理工作。
    (八)、受區人社行政部門委托開展有關社會保險監督檢查工作。
❀   (九)、深入開展對街鎮管于經辦系統社會生活安全經辦行業的專業指導。

二、企業設施

表明據此崗位責任,昆明市松江區社會的保護服務管理基地無組織機構設置組織機構。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區社會保障服務中心2018年度決算表

2018年末凈收入結余部門預算總表

企事業單位:來萬

薪資

結余

新項目

結算的時候數

該項目

結算的時候數

一、不需要撥付利潤

753.44

一、一樣公眾服務培訓經費支出

 

  中僅:政府機關性基金投資項目預算財政部門捐款

 

二、外交關系支出費用

 

二、上級部門補助金年收入

 

三、國防安全教育支出

 

三、視野利潤

 

四、共同安全性高經費支出

 

四、生產使收入

 

五、教育輔導費用

 

五、付屬機關單位上交收錄

 

六、實驗枝術花費

 

六、某些創收

 

七、文明軍事體育與傳媒廣告經費支出

 

 

 

八、中國社會確保和就業機會費用支出

708.68

 

 

九、公共衛生管理衛生管理與計劃書生殖撥出

24.13

 

 

十、節省環保型開支

 

 

 

十一月、村鎮建設區域收入支出

 

 

 

第十二、農業和林業水結余

 

 

 

十四、交通輸送輸送收入支出

 

 

 

十四、環境資源勘測相關信息等經費支出

 

 

 

十六、商業圈保障業等總支出

 

 

 

第十五、金融服務其他支出

 

 

 

二十七、支援別東南部教育支出

 

 

 

二十、國土資源海上氣象站等付出

 

 

 

19、房間質量保障其他支出

20.63

 

 

二十二、調味品救災物資收儲收支

 

 

 

二五一、某些其他支出

 

當年度純收入合計數

753.44

當年度費用支出 合計數

753.44

用創業投資基金處理收入支出差額

 

余額分配比例

 

今年初結轉和盈余

4.52

年初結轉和余額

4.52

總額

757.96

累計

757.96


2018一年度效益竣工決算表

企業單位:萬的大寫

創業項目

上年創收自動求和

財政預算撥付收益

上一級補帖效益

自己事業純收入

銷售收入水平

附設部門上交凈收入

一些使收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目命名

自動求和

753.44 

753.44 

 

 

 

 

 

208

 

 

世界 基本保障和專業教育經費支出

708.68 

708.68 

 

 

 

 

 

208

01

 

人力資資源性和社會發展有效保障了服務管理事務處理

636.27 

636.27 

 

 

 

 

 

208

01

07

社會的保險費用工作監管事務管理

636.27 

636.27 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關企業發展院校離離休

72.41 

72.41 

 

 

 

 

 

208

05

02

工作單位名稱離退職

1.28

1.28

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關參公院校大多養老服務保險行業繳付教育支出

50.81

50.81

 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門企業發展基層單位職業選擇年金手機繳費經費支出

20.32

20.32

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械環衛與計劃書生殖收入支出

24.13 

24.13 

 

 

 

 

 

210

11

 

醫療設備服務保障

24.13

24.13

 

 

 

 

 

210

11

02 

參公政府部門醫疔

24.13 

24.13 

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋服務其他支出

20.63

20.63

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房教育體制改革經費支出

20.63

20.63

 

 

 

 

 

221

02 

01 

房間公積金貸款

20.63 

20.63 

 

 

 

 

 

 


2018一年度收支預算表

機關單位:萬美金

樓盤

當年度總支出累計數

關鍵費用支出

產品付出

繳納上一級付出

經營的開支

對所屬政府部門補帖收入支出

功能分類
科目編碼

題目品牌

總金額

753.44 

687.66 

65.78 

 

 

 

208

 

 

社會生活服務和畢業生就業其他支出

708.68

642.90

65.78

 

 

 

208

01

 

人力成本物資和發展質量保障標準化管理工作

636.27

570.49

65.78

 

 

 

208

01

07

世界 保險金渠道的管理事務管理

636.27

570.49

65.78

 

 

 

208

05 

 

行政管理企業發展計量單位離提前退休

72.41

72.41

 

 

 

 

208

05

02

企事業機構離退休年齡

1.28

1.28

 

 

 

 

208

05

05

國家機關創業方根本關于養老地產養老穩定繳付付出

50.81

50.81

 

 

 

 

208

05

06

企企業機關單位企業機關單位職業類型年金繳付支出費用

20.32

20.32

 

 

 

 

210

 

 

醫疔安全衛生與計劃書生二胎付出

24.13

24.13

 

 

 

 

210

11

 

醫療服務服務

24.13

24.13

 

 

 

 

210

11

02 

事業心公司醫院

24.13

24.13

 

 

 

 

221

 

 

房產質量保障收支

20.63

20.63

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革創新撥出

20.63

20.63

 

 

 

 

221

02 

01 

公房個人公積金

20.63

20.63

 

 

 

 

 


2018年中不需要捐款薪資收入收入支出結算的時候總表

部門:多萬元

創收

費用

工程項目

部門預算數

頂目

累計

應該通用成本預算財政預算捐款

政府部門性母基金概算不需要撥付

一、通常服務性費用預算國庫付款

753.44 

一、基本上通用服務于費用

 

 

 

二、政府部性新基金預決算民政補貼款

 

二、國際關系付出

 

 

 

 

 

三、中國國防支出費用

 

 

 

 

 

四、服務性平安教育支出

 

 

 

 

 

五、培育收支

 

 

 

 

 

六、生物學技能付出

 

 

 

 

 

七、文化教育體育類與文化傳播性支出

 

 

 

 

 

八、的社會維護和就業前景費用支出

  708.68 

708.68 

 

 

 

九、醫療設備衛生防疫與工作規劃生孩費用支出

 24.13

 24.13

 

 

 

十、優質優質支出費用

 

 

 

 

 

十一月、縣域街道辦事處開支

 

 

 

 

 

12、農林業水付出

 

 

 

 

 

13、交通網車輛撥出

 

 

 

 

 

十四、資源的勘測信息等收支

 

 

 

 

 

第十三、房地產業的酒店業等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、財富管理費用

 

 

 

 

 

二十七、支援許多地區劃分性支出

 

 

 

 

 

18、土地海洋資源氣象預報等支出費用

 

 

 

 

 

第十九、租賃房切實保障性支出

 20.63

 20.63

 

 

 

四十、糧油食品應急物資收儲撥出

 

 

 

 

 

二十一國慶、其余費用支出

 

 

 

當年度個人收入合計數

753.44 

本年度費用支出 合計數

 753.44

 753.44

 

今年初財政部門補貼款結轉和盈余

 

年初財政資金捐款結轉和節余

 

 

 

      一般的公開工程預算財政局審批

 

 

 

 

 

      區政府性母基金費用財政廳撥付

 

 

 

 

 

總共

753.44 

總額

 753.44

753.44 

 

 


2018年末普遍共同費用財政廳捐款付出竣工決算表

政府部門:上萬元

好項目

總計

大多性支出

樓盤費用

技能劃分

題目編號

會計科目公司名稱

208

 

 

當今社會保護和就業前景結余

708.68

642.90

65.78

208

01

 

人為成本和世界保證經營公共事務

636.27

570.49

65.78

208

01

07

當今社會穩定業務流程經營事務管理

636.27

570.49

65.78

208

05 

 

政府部門事業發展政府部門離養老金

72.41

72.41

 

208

05

02

事業心公司離養老

1.28

1.28

 

208

05

05

機構人事標準基本性社會養老安全繳納總支出

50.81

50.81

 

208

05

06

企事業上的政府部門事業上的政府部門事業年金付款總支出

20.32

20.32

 

210

 

 

醫療清潔衛生清潔衛生與計劃怎么寫懷孕教育支出

24.13

24.13

 

210

11

 

醫疔安全保障

24.13

24.13

 

210

11

02 

自己事業院校醫療服務

24.13

24.13

 

221

 

 

自建房維護費用

20.63

20.63

 

221

02

 

個人住房體制改革其他支出

20.63

20.63

 

221

02 

01 

房產公積金貸款

20.63

20.63

 

合計數

753.44

687.66

65.78

 


2018年中尋常公共信息預部門預算財政廳審批大體性支出部門預算表

  企事業單位:萬美金

大型項目

加總

技術人員事業費

共公經費預算

資金的分類

科目表代碼

項目命名

301

 

薪資褔利經費支出

621.28

621.28

 

301

01

  基本的基本工資

58.02

58.02

 

301

02

  津貼費補貼款

27.37

27.37

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  膳食補貼金費

 

 

 

301

07

  績效考核的薪資

226.77

226.77

 

301

08

機構參公標準根本養老生活保費網上繳費

50.81

50.81

 

301

09

網絡職業年金納費

20.32

20.32

 

301

10

企業員工核心治療保險公司繳付

24.13

24.13

 

301

11

公務活動員醫療管理補助金交款

 

 

 

301

12

一些社會性保駕護航繳納費用

7.54

7.54

 

301

13

往房公積金貸款

20.63

20.63

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  一些薪資好處收入支出

185.69

185.69

 

302

 

商品是和服務培訓撥出

59.13

 

59.13

302

01

  企業辦公費

9.90

 

9.90

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  證件費

0.04

 

0.04

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

0.71

 

0.71

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理標準化服務費

 

 

 

302

11

  旅差費

1.50

 

1.50

302

12

  因公出境(境)管理費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

0.77

 

0.77

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  公務到訪到訪費

 

 

 

302

18

  專門的管理費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  通用型清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  申請銷售業務費

 

 

 

302

28

  工會組織專項經費

6.17

 

6.17

302

29

  最新福利費

6.30

 

6.30

302

31

  因公出行運營維修保養費

 

 

 

302

39

  相關鐵路交通材料費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加加盟費

 

 

 

302

99

  另一個的商品和產品性支出

33.74

 

33.74

303

 

對個和家廷的補助金

0.41

0.41

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補貼

 

 

 

303

07

  醫療衛生費政府補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

  他人林果生產加工救濟款

 

 

 

303

99

  別對個和家中的補貼費其他支出

0.41

0.41

 

310

 

股權投資性撥出

6.84

 

6.84

310

02

  辦公裝修專用設備采購

6.84

 

6.84

310

03

  使用機械置辦

 

 

 

310

07

  企業信息平臺絡信息及APP折舊費系統更新

 

 

 

310

13

  公務接待用車的新購

 

 

 

310

19

  任何道路機器添置

 

 

 

310

22

有形財力新購

 

 

 

310

99

  的資產投資性總支出

 

 

 

總金額

687.66

621.69

65.97

 


2018月度般公用費用預算國庫補貼款“三公”專項預備費及行政機關電腦運行專項預備費經費支出預算表

企業單位:萬多

平常共同項目預算財政廳審批“三公”經費支出

機關單位啟用

接待費結算的時候數

加總

因公回國

(境)費

因公用車的購進及自動運行費

因公接代費

小計

公務活動私家車

新購費

因公專車

作業費

項目預算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

預算表數

預算數

工程預算數

竣工決算數

估算數

結算的時候數

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

 


2018半年度市政府性債卷項目預算國庫撥付收入支出結算的時候表

單位名稱:十萬

工程項目

合計數

核心其他支出

好項目結余

用途區分

幾個會計科目代碼

幾個會計科目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區社會保障服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度財力欠債情形表

收入額單位名稱:萬多

 

用量

市場價值

年終數

月底數

本年數

歲末數

一、財力總金額

——

——

 883.78

 855.17

   (一)外溢股權

——

——

 826.27

 791.20

   (二)確定基金

——

——

 57.51

 63.97

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🔯                          大部分公務接待小二租車

 

 

 

 

ꦺ                          辦案交警執法車輛租賃

 

 

 

 

🅘                          特種車專業課程方法小二租車

 

 

 

 

🧸                          一些租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

♔               4.同一放置基金

——

——

 57.51

 63.97

🉐        減:總計折舊費及減值提前準備

——

——

 

 

   (三)長久成本

——

——

 

 

   (四)在修建水利工程

——

——

 

 

   (五)隱約固定資產

——

——

 

 

𓂃        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (六)另一個資產投資

——

——

 

 

二、外債預估合計

——

——

 95.20

 60.14

三、凈資產投資預估合計

——

——

 788.58

 795.03

 

 

 


第三部分  上海市松江區社會保障服務中心2018年度決算情況說明

 

一、關干北京市松江區社會存在保駕護航服務基地2018月度工資收支結算的時候總體布局條件說明書怎么寫

沈陽市ꦉ松江區社會保障服務中心2018年度收入總計為753.44萬元、支出總計為753.44萬元。與2017年度相比,收入增加65.58萬元,支出總計增加65.58萬元。主要原因:因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

二、關羽佛山市松江區當今社會確保的服務重心2018一年度使收入預算具體情況情況報告

當年度🅠收入合計753.44萬元,其中:財政撥款收入753.44萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%。

三、介紹深圳市松江區社會性有效保障服務的心中2018月度付出竣工決算情況下請示報告

年初ꦚ支出合計753.44萬元,其中:基本支出687.66萬元,占91.27%;項目支出65.78萬元,占8.73%;經營支出0萬元,占0%。

四、關于幼兒園昆明市松江區社交有效保障工作中央2018季度財政性審批薪資開支整體具體情況詳細說明

濟南市🥂松江區社會保障服務中心2018年度財政撥款收入總決算753.44萬元,支出總決算753.44萬元。與2017年度相比,財政撥款收入總計增加65.58萬元,增長9.53%;支出總計增加65.58萬元,增長9.53%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

五、關干濟南市松江區社會的保障保障保障中間2018全年度基本上公眾估算民政撥付開支預算前提表示

(一)基本公共服務結算的時候民政撥付費用結算的時候總體設計問題

天津市✨松江區社會保障服務中心2018年度一般公共預算財政撥款支出753.44萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加65.58萬元,增長9.53%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

(二)普通服務性工程預算財政廳捐款費用結算的時候架構具體情況

鄭州市🌠松江區社會保障服務中心2018年度一般公共預算財政撥款支出753.44萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)708.68萬元,占94.06%;醫療衛生與計劃生育支出(類)24.13萬元,占3.20%;住房保障支出(類)20.63萬元,占2.74%。

(三)一樣公用概算財政廳撥付教育支出竣工決算基本事情

武漢市♋松江區社會保障服務中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為851.21萬元,支出決算為753.44萬元,完成年初預算的88.51%。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素;2018年項目預算中取消了辦公場地裝修費69.69萬元等。

至少:

1🌞、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項)636.27萬元。主要用于:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出以及項目支出。年初預算為712.63萬元,支出決算為636.27萬元。決算數小于預算數的主要原因:在編人員考入公務員及調出各一人,項目預算中取消了辦公場地裝修費69.69萬元。

2🤡、社會保障和就業支出(類))行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.28。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為1.37萬元,支出決算為1.28萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約開支。

3♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)50.81萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為61.66萬元,支出決算為50.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費等因素。

4𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)20.32萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為24.66萬元,支出決算為20.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整職業年金繳費等因素。

5ඣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)24.13萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為29.29萬元,支出決算為24.13萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整醫療保險繳費等因素。

6🀅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.63萬元。主要用于:職工住房公積金。年初預算為21.58萬元,支出決算為20.63萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整公積金繳費等因素。

六、對於濟南市松江區社會各界保證安全服務基地2018年總體公眾費用財務補貼款總體結余部門預算具體情況反映

南京市🐼松江區社會保障服務中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出687.66萬元,包括人員經費621.69萬元,公用經費65.97萬元。基本支出中:

1🌳、工資福利支出621.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2ꦑ、商品和服務支出59.13萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.41萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出6.84萬元,主要用于:辦公設備購置費。

七、對于昆明市松江區社會發展有效保障了服務性中心的2018年末一樣 公開預算民政補貼款“三公”資金投入開支預算狀態詳細說明

(一)“三公”事業費財政性支出補貼款性支出結算的時候基本情形詳細說明。

鄭州市ꦺ松江區社會保障服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無。

2018🀅年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。

(二)“三公”事業費民政補貼款其他支出竣工決算明確前提解釋。

重慶市松江區社會保障服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于幼兒園深圳市松江區社會上服務培訓保障服務培訓基地2018本年度政府部門性理財產品成本預算財政結余補貼款結余結算的時候的情況就說明

蘇州市松江區社會保障服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國企充分生產經營費用財政預算審批的情況解釋

滬市松江區社會保障服務中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他注重議題的事情說明怎么寫

(一)機關單位操作事業費性支出狀況

傷害市松江區社會保障服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)縣政府購進結余環境

南京市🌌松江區社會保障服務中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為9.64萬元,其中:貨物采購金額9.64萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018🐬年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)配送車輛、商品房獨特占用量具體情況

沈陽市松江區社會保障服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算績效考核菅理狀態

鄭州市松江區社會中維護服務質量中央2018💝年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況主要是執行上級預算績效管理制度;工作機制建設情況主要是根據要求編制績效目標、做好績效評價、績效跟蹤工作,落實評價結果整改,將預算編制、預算調整、政府采購、資產管理等要求與項目績效管理有機結合。全過程績效管理實施情況: 2018年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額54.71萬元;2018年績效評價開展情況:2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🙈一、財務估算捐款工資:指行業年初度從本級財務估算部位擁有的財務估算捐款,收錄普通公開估算財務估算捐款和現政府性投資基金估算財務估算捐款。

二、事業有成納入:指事業有成機關單位推進非常專業的業務活躍下列不屬于輔助的活躍完成的納入。

♔三、營運工資工資收入:指事業上公司的在行業國際業務生活十分配套生活外面做非單獨的計算營運生活作為的工資工資收入。

四、其他的收益:指單位名稱有的除“財政廳捐款收益”、“企業發展收益”、“營業收益”等多于的收益。

五、月初結轉和盈余:是以當年度還不完工、結轉到年初按有關于約定再用到的信貸資金。

🐷六、歲末結轉和盈余:指當本期度或過去本期項目預算規劃、因可觀前提發現的變化沒法按原設計頒布,需推遲到今后本期按關于 規范隨時適用的流動資金。

七、基礎收入收支:指工做單位為服務保障裝置沒問題高速運轉、做完生活工做任務而進行的哪項收入收支。

🐲八、樓盤花費費用:指企業單位為順利完成獨特的行政機關事情的任務或企事業成長最終目標,在大多花費費用之余造成的幾項花費費用。

🔯九、銷售結余:指事業上的的單位在的專業促銷的活躍及輔助制作促銷的活躍之上開設非獨自成本核算銷售促銷的活躍出現的結余。

ꦯ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅠11、市直機關自動運行專項經費預算:指行政機關行業名稱和基準因公員法處理的參公行業名稱采用普遍公開估算財政資金補貼款設置的核心收入支出費用中的基本公共專項經費預算收入支出費用。

 

 

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