目 錄
1位置 廣州市松江區法令支援機構簡介
一、核心職責范圍
二、結構設定
第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
一、工資收入付出預算總表
二、薪資結算的時候表
三、其他支出結算的時候表
四、財政資金捐款收入水平經費支出竣工決算總表
五、常見公用估算財政部門付款教育支出部門預算表
六、一樣 公開預算表財政部門付款幾乎費用竣工決算表
七、一半共同費用財政資金補貼款“三公”接待費及單位加載接待費經費支出部門預算表
八、以政府性股票基金預算表財政部門撥付經費支出部門預算表
九、資金資產負債狀態表
第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明
第三環節 名稱解釋一下
第1 大部分 東莞市松江區國家法律支助中心的簡介
一、常見職責
💎管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。
二、組織快速設置
本機關政府部門是武漢市松江區司法部門局員工參公事業機關政府部門,無獨立設置處室。
2.部份 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
2018全年度年收入教育支出結算的時候總表
計量單位:億元
盈利 |
支出費用 |
||
大型項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
部門預算數 |
一、財政廳付款年收入 |
780.59 |
一、般公共安全服務安全服務支出費用 |
|
在這當中:國家性債券預決算財政性審批 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
二、上一級補助款收入水平 |
|
三、國防科技支出費用 |
|
三、事業有成效益 |
|
四、公開安全性高結余 |
671.68 |
四、經營者納入 |
|
五、培養經費支出 |
6.97 |
五、其他的單位繳納收入水平 |
|
六、科學技藝技藝收支 |
|
六、一些收益 |
137.00 |
七、傳統文化體育競技與傳媒業教育支出 |
|
|
|
八、市場擔保和就業的花費 |
42.92 |
|
|
九、醫疔食品衛生與打算發育付出 |
8.16 |
|
|
十、環保節能性環保性花費 |
|
|
|
十一國慶、成鄉街道總支出 |
|
|
|
12、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
第十三、道路交通運送撥出 |
|
|
|
十四、資源探礦相關信息等開支 |
|
|
|
第十五、商業性的服務保障業等經費支出 |
|
|
|
16、互聯網金融結余 |
|
|
|
十二、支助其它東北部開支 |
|
|
|
18、國土局海洋環境景象等花費 |
|
|
|
第十九、住宅的保障總支出 |
187.87 |
|
|
三十、油糧油料儲備量其他支出 |
|
|
|
二五一、許多付出 |
|
上年薪水總金額 |
917.59 |
年初撥出總計 |
917.59 |
用事業資金化解收入支出差額 |
|
盈余分派 |
|
年末結轉和盈余 |
0.69 |
月底結轉和盈余 |
0.69 |
總額 |
918.28 |
合計 |
918.28 |
2018季度盈利竣工決算表
工作單位:萬元左右
樓盤 |
年初個人收入預估合計 |
財政局付款營收 |
上家補貼政策營收 |
人事個人收入 |
運營盈利 |
其他方上交國家使收入 |
其余收入來源 |
||||
功能分類 |
科目必稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
917.59 |
780.59 |
|
|
|
|
137.00 |
|
204 |
|
|
公眾穩定支出費用 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
🍌 - |
|
204 |
06 |
|
司法機關 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
🎃 - |
|
204 |
06 |
01 |
行政性啟動 |
194.92 |
194.92 |
|
|
|
|
🐓 - |
|
204 |
06 |
04 |
法條支助 |
476.76 |
476.76 |
|
|
|
|
💞 - |
|
205 |
|
|
教育輔導費用支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
ꦏ - |
|
205 |
05 |
|
自修及培訓學習 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
🗹 - |
|
205 |
05 |
03 |
專業培訓支出費用 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
ꦑ - |
|
208 |
|
|
中國社會有保障和求業費用支出 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
🅷 - |
|
208 |
05 |
|
行政機關企業發展工作單位離退休工資 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
✅ - |
|
208 |
05 |
05 |
單位名稱事業編名稱單位名稱大致健康養老保費手機繳費其他支出 |
17.17 |
17.17 |
|
|
|
|
🔜 - |
|
208 |
05 |
06 |
機關創業機關單位創業機關單位角色年金繳付撥出 |
25.74 |
25.74 |
|
|
|
|
♍ - |
|
210 |
|
|
醫療器械衛生監督與計劃怎么寫生孩子費用支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
𝐆 - |
|
210 |
11 |
|
行政處企事業企業單位醫療保障 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
ꦡ - |
|
210 |
11 |
01 |
行政管理標準醫用 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
💟 - |
|
221 |
|
|
住宅有效保障了費用 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
|
自建房收入分配改革其他支出 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
|
|
|
🔯 - |
|
221 |
02 |
03 |
賣房補肋 |
166.89 |
29.89 |
|
|
|
|
137.00 |
2018年中收入支出竣工決算表
機關單位:萬美金
的項目 |
本年度付出總計 |
通常性支出 |
內容收入支出 |
上交上家總支出 |
經驗開支 |
對附帶工作單位經濟補貼開支 |
||||
功能分類 |
會計科目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
917.59 |
433.86 |
483.73 |
|
|
|
|
204 |
|
|
公益性人身安全付出 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
|
刑事 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
行政管理運轉 |
194.92 |
194.92 |
- |
|
|
|
|
204 |
06 |
04 |
法經濟援助 |
476.76 |
- |
476.76 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教導開支 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
|
自修及技術培訓 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
03 |
技能培訓費用支出 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性維護和大學生就業費用支出 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心基層單位離養老 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記行業計量單位基本的社區養老商業險繳納花費 |
17.17 |
17.17 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關機關單位事業有成機關單位專職年金激費開支 |
25.74 |
25.74 |
- |
|
|
|
|
210 |
|
|
診療衛生情況與計劃表計劃生育工作收支 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務自己事業計量單位醫遼 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政訴訟機構醫療保障 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有保障教育支出 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房行政體制改革撥出 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
20.98 |
20.98 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房補貼款 |
166.89 |
166.89 |
- |
|
|
|
2018月度財政資金審批效益收支結算的時候總表
部門:百萬元
營收 |
總支出 |
||||
項目流程 |
結算的時候數 |
頂目 |
總計 |
普通公開工程預算不需要補貼款 |
區政府性資金財政資金預算財政資金付款 |
一、尋常公共性估算財政部門捐款 |
780.59 |
一、大部分公用服務性付出 |
- |
- |
|
二、市政府性債券概算財政廳補貼款 |
|
二、外交活動花費 |
- |
- |
|
|
|
三、飲水機花費 |
- |
- |
|
|
|
四、共公衛生經費支出 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
五、學校性支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
六、有效工藝結余 |
- |
- |
|
|
|
七、歷史文化田徑與新傳媒其他支出 |
- |
- |
|
|
|
八、社會發展保證和就業創業結余 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
九、醫療保障環境衛生與方案生小孩收入支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
十、低碳綠色環保費用 |
- |
- |
|
|
|
11、城鄉統籌社區衛生其他支出 |
- |
- |
|
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
- |
- |
|
|
|
十四、交通公路運輸公路運輸支出費用 |
- |
- |
|
|
|
十四、資源英文堪探問題等費用支出 |
- |
- |
|
|
|
二十、金融業服務性業等收入支出 |
- |
- |
|
|
|
16、經融結余 |
- |
- |
|
|
|
十八、協助同一地費用支出 |
- |
- |
|
|
|
二十、土地資源海上天氣等費用支出 |
- |
- |
|
|
|
19、房產基本保障收支 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
二是、調味品武器裝備收儲性支出 |
|
|
|
|
|
二五一、其他的撥出 |
|
|
|
年初營收加總 |
780.59 |
當年度經費支出累計數 |
780.59 |
780.59 |
|
本年財政局付款結轉和節余 |
0.69 |
年底不需要撥付結轉和節余 |
0.69 |
0.69 |
|
通常情況公眾費用預算財政預算捐款 |
0.69 |
|
|
|
|
當地政府性新基金決算財務撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
781.28 |
累計 |
781.28 |
781.28 |
|
2018月度基本上服務性預算表財務撥付收入支出竣工決算表
行業:余萬元
樓盤 |
預估合計 |
主要教育支出 |
工程項目付出 |
|||
基本功能定義 課程編號 |
課程簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
204 |
|
|
公共服務健康安全支出費用 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
|
司法部門 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
01 |
行政訴訟啟用 |
194.92 |
194.92 |
|
204 |
06 |
02 |
基本上財政管理工作事物 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
底層刑事項目 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
05 |
普法傳播 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
法律法規經濟援助 |
476.76 |
|
476.76 |
205 |
|
|
教導支出費用 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
|
出國技術培訓及技術培訓 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
03 |
課程培訓總支出 |
6.97 |
|
6.97 |
208 |
|
|
社會中保駕護航和就業率總支出 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
|
行政事務工作計量單位離退體 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口維護的行政性工作單位離離休 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業的單位的單位大體醫療人身險人身險繳納經費支出 |
17.17 |
17.17 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上的企事業編職業化年金付費性支出 |
25.74 |
25.74 |
|
210 |
|
|
醫遼衛生情況與項目生孕性支出 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟人事企業醫療設備 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
01 |
行政機關標準醫療衛生 |
8.16 |
8.16 |
|
221 |
|
|
往房得到保障撥出 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革付出 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
20.98 |
20.98 |
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補貼費 |
29.89 |
29.89 |
|
總金額 |
780.59 |
296.86 |
483.73 |
2018季度尋常公共服務工程預算財政部門撥付首要撥出結算的時候表
院校:上萬元
建設項目 |
累計數 |
人士經費支出 |
共公資金投入 |
||
經濟能力總類 科目表編寫代碼 |
會計分類各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入好處支出費用 |
276.20 |
276.20 |
|
301 |
01 |
一般薪資 |
29.64 |
29.64 |
|
301 |
02 |
津貼補助費補助費 |
134.72 |
134.72 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
37.09 |
37.09 |
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費 |
- |
- |
|
301 |
07 |
績效評價年終獎金 |
- |
- |
|
301 |
08 |
部門事業心企單位常規給養老保障費 |
17.17 |
17.17 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳付 |
25.74 |
25.74 |
|
301 |
10 |
退休職工大體醫療機構商業險交費 |
8.16 |
8.16 |
|
301 |
11 |
因公員醫療服務政府補貼網上繳費 |
- |
- |
|
301 |
12 |
另一個時代有保障激費 |
2.70 |
2.70 |
|
301 |
13 |
公寓房社保公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
- |
- |
|
301 |
99 |
同一月薪資福利金結余 |
- |
- |
|
302 |
|
產品和精準服務其他支出 |
20.52 |
|
20.52 |
302 |
01 |
辦公區費 |
6.52 |
|
6.52 |
302 |
02 |
彩印費 |
- |
|
- |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
- |
|
- |
302 |
04 |
證件費 |
- |
|
- |
302 |
05 |
水電費 |
- |
|
- |
302 |
06 |
水電費 |
- |
|
- |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.36 |
|
0.36 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
- |
|
- |
302 |
09 |
物業服務工作管理費用 |
- |
|
- |
302 |
11 |
交通費 |
0.66 |
|
0.66 |
302 |
12 |
因公回國(境)收費 |
- |
|
- |
302 |
13 |
搶修(護)費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
14 |
租房費 |
- |
|
- |
302 |
15 |
年會費 |
- |
|
- |
302 |
16 |
培養費 |
- |
|
- |
302 |
17 |
公務活動歡迎費 |
- |
|
- |
302 |
18 |
常用的原雜費 |
- |
|
- |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
- |
302 |
25 |
用生物質費 |
- |
|
- |
302 |
26 |
勞務承包費 |
- |
|
- |
302 |
27 |
委派業務流程費 |
- |
|
- |
302 |
28 |
公會預備費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
29 |
社會福利費 |
10.45 |
|
10.45 |
302 |
31 |
國家公務私家車操作維持費 |
- |
|
- |
302 |
39 |
一些公路網相應費用 |
- |
|
- |
302 |
40 |
稅金及額外添加花費 |
- |
|
- |
302 |
99 |
另外產品和產品費用支出 |
- |
|
- |
303 |
|
對自己的和家里的補助款 |
0.14 |
0.14 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
我種植業生產銷售補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
其它個人賬戶和家居的津貼開支 |
0.14 |
0.14 |
|
310 |
|
資本管理性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室機器設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用機械購買 |
|
|
|
310 |
07 |
信心wifi網絡及APP置辦系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的公路網手段置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資產投資新購 |
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310 |
99 |
另外的資本管理性開支 |
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加總 |
296.86 |
276.34 |
20.52 |
2018當年度一般的服務性成本預算財政性付款“三公”費用及國家機關進行費用教育支出部門預算表
政府部門:十萬
基本公共服務概預算財務付款“三公”資金投入 |
工商登記運作 金費竣工決算數 |
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預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待用車的購買及運營費 |
公務活動接待處費 |
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小計 |
公務活動公務車折舊費費 |
國家公務出行使用費 |
||||||||||
工程預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
20.52 |
1.00 |
0.00 |
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|
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1.00 |
0.00 |
2018本年政府部門性股權基金估算財政性支出撥付性支出預算表
企業單位:萬塊
品牌 |
預估合計 |
差不多支出費用 |
工程撥出 |
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效果分為 科目必商品編碼 |
幾個會計科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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任何支出費用 |
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229 |
08 |
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大家股票發行銷售量單位業務領域費擬定的總支出 |
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229 |
08 |
04 |
公益福利時時彩票經銷商醫院的渠道費收入支出 |
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|
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… |
… |
… |
… |
|
|
|
加總 |
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上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度財力流動負債時候表 |
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總額公司:萬塊 |
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個數 |
作用 |
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今年初數 |
月底數 |
期初數 |
年終數 |
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一、債務自動求和 |
—— |
—— |
95.95 |
43.73 |
(一)流chan金融資產 |
—— |
—— |
83.79 |
31.57 |
(二)穩固基金 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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▨ 普通公務接待車輛租賃 |
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𒅌 衛生監督執法交警執法車輛使用 |
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🍎 珍禽非常技術職稱工藝專車 |
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🧔 許多買車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🤪 4.另外固定不動資金 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
💃 減:加權平均折舊費用及減值做準備 |
—— |
—— |
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(三)常期投入 |
—— |
—— |
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(四)搭建網工作 |
—— |
—— |
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(五)隱形的房產 |
—— |
—— |
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𓄧 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其他的房產 |
—— |
—— |
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二、流動負債加總 |
—— |
—— |
83.10 |
27.56 |
三、凈房產自動求和 |
—— |
—— |
12.85 |
16.17 |
三是組成部分 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明
一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明
ꦑ上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。
二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明
本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。
三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明
൲本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。
四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明
🌌上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)平常公共服務費用預算財政資金付款費用支出 部門預算環境承載力具體情況
💟上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
(二)通常公用設施概預算財政部門撥付收支竣工決算設備構造狀況
🌟上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。
(三)基本上公共性預算表不需要捐款收入支出結算的時候按照情況發生
𓄧上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:
1🅷、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。
2♒、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。
3🌺、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。
4𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。
5🗹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。
6💜、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。
7𒊎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。
8📖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。
六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
🎐上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:
1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
2🔯、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。
3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。
七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政資金捐款費用部門預算總體經濟現狀說明書怎么寫。
ꦛ上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項中規定”奉獻精神和厲行節電要,進一個步驟嚴格操縱“三公”資金支出。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。
🔯公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
(二)“三公”資金投入財政部門捐款支出費用預算主要的情況講解。
2018๊年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:
1、 因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。
2、 𒈔上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。
3、 公務活動迎送費開支0.0070萬。至少:
𒉰內部公務活動接侍收支0.00萬(含外賓接待處經費支出0.00來萬)。注意采用接代省外部門來松考察報告,共0批、0萬人次,各舉:接受外賓0院校代號、0人數。
八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國家股資本投資運營預決算財政廳審批條件反映
上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、另外最重要法定程序的情況下描述
(一)工商登記運作事業費教育支出癥狀
🎃上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。
(二)相關部門企業采購支出費用情形
上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。
(三)車子、住宅獨特暫用前提
1、設備
廣州市松江區法律解釋協助服務中心無公務接待活動使私車,公務接待活動使私車保要量為零。
2、室內
🦂截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。
(四)估算績效考評維護現狀
上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:
🌟完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。
最后部門 詞釋疑
🔯一、民政支出工程預算表性捐款使收入:指的單位當年中度從本級民政支出工程預算表性部分選取的民政支出工程預算表性捐款,具有一般的公共性工程預算表民政支出工程預算表性捐款和部門性債卷工程預算表民政支出工程預算表性捐款。
二、創業薪水:指創業標準開設的專業行業活躍以及外掛活躍有的薪水。
🦹三、生意個人效益:指工作的單位在職業 業務領域移動內容簡述助手移動內容之下發展非獨立自主成本核算生意移動內容要先拿到的個人效益。
꧂四、別的收錄:指工作單位達到的除“財政資金補貼款收錄”、“衛生事業收錄”、“銷售收錄”等其它的收錄。
五、今年初結轉和節余:就是指上一年度還未完全、結轉到本年度按密切相關設定仍在利用的的資金。
𓄧六、半第四季度結轉和余額:指本第四季度度或以上第四季度工程預算準備、因理性生活條件引發轉化始終無法按原預計落實,需網絡延時到未來第四季度按有觀規則持續的使用的資源。
♕七、常規性其他支出:指基層單位為有效保障了機購平常高速運轉、搞定日常作業作業任務卡而產生的數據來性其他支出。
🐭八、項目流程花費:指本職工作單位為完全某一的行政機關本職工作人物或企業壯大壯大目標值,在幾乎花費之余的發生的各個花費。
𒆙九、生產性收支:指自己事業工作單位在行業移動組織及捕助移動組織除此之外落實非獨立的核算成本生產移動組織出現的性收支。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
😼十一國慶、機構開機運行接待費:指財政性標準和定義公務活動員法治理的事業心標準實用應該公共性估算財政性撥付安排好的大致費用經費支出 中的生活公用設施接待費費用經費支出 。