鄭州市松江區九亭醫生
2018一年度行業結算的時候
目 錄
1、有些 南京市松江區九亭機構概貌
一、主要是行政職能
二、部部門預算機構涉及
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
一、效益收入支出竣工決算總表
二、薪資收入竣工決算表
三、撥出結算的時候表
四、財政廳捐款盈利收支竣工決算總表
五、普通通用費用財政性撥付支出費用結算的時候表
六、普遍公用項目預算財政經費支出審批基本性經費支出預算表
七、常見公共服務概預算財務付款“三公”資金及企事業單位使用資金性支出竣工決算表
八、政府部性理財產品成本預算財務補貼款收入支出部門預算表
九、股本欠債原因表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
第六的部分 形容詞理解
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、常見主要職責
♈九亭食品安全衛生院重要承載九亭鎮及較近東南部城鎮居民網絡綜合型醫藥器械食品安全衛生業務及突然發生公益性食品安全衛生應急響應處治、醫藥器械救護和婦幼護理等上班,并可適時大力開展多層高的層次醫藥器械業務。
二、企業設有
通過上述內容崗位責任,深圳市松江區ܫ九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
2018年中個人收入支出費用竣工決算總表
企業單位:萬美金
收錄 |
結余 |
||
的項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
一、不需要審批創收 |
5560.63 |
一、一般的公共性服務的結余 |
|
在這當中:區政府性新基金估算財政廳補貼款 |
1692.51 |
二、外交政策收入支出 |
|
二、上級領導補助金利潤 |
|
三、國防軍事支出費用 |
|
三、視野收益 |
13992.62 |
四、公益性安全性撥出 |
|
四、開純收入 |
|
五、幼兒教育費用支出 |
0.98 |
五、附帶政府部門上交使收入 |
|
六、科學學的技術性支出 |
|
六、另一個收益 |
80.73 |
七、特色文化體育教育與影視文化費用 |
|
|
|
八、的社會保證和擇業花費 |
261.58 |
|
|
九、醫院環保與年度計劃孕育付出 |
17902.04 |
|
|
十、節水環境保護結余 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌特別結余 |
1692.35 |
|
|
12、畜牧業水結余 |
|
|
|
十四、公路網搬家撥出 |
|
|
|
十四、信心地質勘察信心等撥出 |
|
|
|
第十五、商業服務管理服務管理業等支出費用 |
|
|
|
第十五、財經付出 |
|
|
|
十八、支助各種地區劃分費用 |
|
|
|
18、國土局淺海景象等支出費用 |
|
|
|
19、居住房擔保總支出 |
28.61 |
|
|
二十二、調味品廢舊物資儲備庫付出 |
|
|
|
二國慶、同一性支出 |
|
本年度收益自動求和 |
19633.98 |
當年度支出費用預估合計 |
19885.56 |
用企業發展債卷掩蓋結余差額 |
262.84 |
節余分發 |
|
年終結轉和盈余 |
272.99 |
年底結轉和節余 |
284.25 |
總金額 |
20169.81 |
總額 |
20169.81 |
2018季度個人收入竣工決算表
方:來萬
業務 |
當年度工資總計 |
財政預算補貼款個人收入 |
上級部門補貼政策工資 |
自己事業收入來源 |
生意創收 |
附設組織上交國家收入水平 |
另一個效益 |
||||
功能分類 |
科目必公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
19633.98 |
5560.63 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
208 |
|
|
發展后勤保障和大學生就業費用 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務衛生事業企事業單位編制離退職 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業有成企業最基本關于養老地產養老金金付款費用支出 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記視野廠家職業年金付費結余 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生管理與年度計劃計劃生育政策教育支出 |
17651.28 |
3577.93 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
|
名辦寵物醫院 |
17612.46 |
3539.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合性專科醫院 |
17602.46 |
3529.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
99 |
許多名辦醫院門診總支出 |
10 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業部門治療 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業院校院校醫用 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
2018季度年收入結算的時候表
行業:千元
工程 |
本年度年收入加總 |
財政支出撥付薪水 |
領導補帖工資收入 |
事業單位收入來源 |
企業經營效益 |
復屬計量單位繳納效益 |
另外的薪水 |
||||
功能分類 |
項目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新農村小區付出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
的城市基礎上油煙凈化器配套方案費及各自督查通知債款工資制定計劃的費用支出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
別地方地基建筑設施設施費規劃的開支 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅后勤保障開支 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房收入分配改革費用 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018第四季度其他支出竣工決算表
機構:萬的大寫
好項目 |
上年經費支出預估合計 |
基本上其他支出 |
工作支出費用 |
繳納上司總支出 |
加盟支出費用 |
對附屬醫院工作單位補貼金其他支出 |
||||
功能分類 |
科目表名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
19885.56 |
17029.68 |
2855.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接其他支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個教導其他支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些培養撥出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟有保障和就業的花費 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業組織離退居二線 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關人事機構幾乎頤養安全付費開支 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關教育事業部門職業類型年金繳付收入支出 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構干凈衛生與規劃生小孩費用支出 |
17902.04 |
16739.50 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立醫院門診 |
17863.22 |
16700.68 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
總體醫院醫生 |
17861.43 |
16700.68 |
1160.75 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其它名辦大醫院花費 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
2018年支出費用預算表
計量單位:70萬
頂目 |
當年度開支總金額 |
主要結余 |
品牌收支 |
上交國家上家總支出 |
自主經營收入支出 |
對附帶基層單位補助金花費 |
||||
功能分類 |
課程稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政衛生事業計量單位醫療保障 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的組織醫用 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉統籌特別收入支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
縣城依據措施整套搭配費及相關聯專項督查債款收入水平合理安排的費用 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
的大城市理論知識場地設施服務設施費規劃的付出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房擔保付出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革方案費用支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018第四季度不需要付款收益其他支出部門預算總表
企事業單位:上萬元
年收入 |
撥出 |
||||
品牌 |
結算的時候數 |
工程項目 |
自動求和 |
常見公用設施項目預算財政預算付款 |
人民政府性股票基金財政廳預算財政廳付款 |
一、大部分公共信息費用預算不需要捐款 |
3868.12 |
一、普通共公提供服務費用支出 |
|
|
|
二、現政府性新基金概算財務捐款 |
1692.51 |
二、外交政策費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公開平安付出 |
|
|
|
|
|
五、的教育結余 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
六、合理技巧開支 |
|
|
|
|
|
七、民族文化體育文化與影視文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、市場保障機制和就業問題教育支出 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
九、醫用衛生情況與進度表生孕費用支出 |
3569.72 |
3569.72 |
|
|
|
十、節水節能減排其他支出 |
|
|
|
|
|
五一、縣域社區衛生收支 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
十三、畜牧業水結余 |
|
|
|
|
|
十四、城市交通物流運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘查短信等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十、商務功能業等經費支出 |
|
|
|
|
|
16、金融業開支 |
|
|
|
|
|
十六、協助同一地教育支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海洋能氣候等收支 |
|
|
|
|
|
十八、自建房的保障結余 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
第二十、油糧商品保障開支 |
|
|
|
|
|
二五一、其它的性支出 |
|
|
|
本年度收入來源合計數 |
5560.63 |
年初總支出預估合計 |
5553.24 |
3860.89 |
1692.35 |
年末民政審批結轉和節余 |
264.40 |
半年度財政性捐款結轉和余額 |
271.79 |
208.21 |
63.58 |
尋常公益性預決算財政預算付款 |
200.98 |
|
|
|
|
區政府性投資基金項目預算財務審批 |
63.42 |
|
|
|
|
總額 |
5825.03 |
總共 |
5825.03 |
4069.10 |
1755.93 |
2018當年度一樣公益性概預算財政經費支出付款經費支出結算的時候表
公司的:億元
大型項目 |
預估合計 |
常見費用支出 |
好項目收支 |
|||
技能定義 專業科目簡碼 |
課程稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼小銜接性支出 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
|
某個教學經費支出 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
99 |
其余教育培訓總支出 |
0.98 |
|
0.98 |
208 |
|
|
社會存在保障機制和求業付出 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
|
財政參公行業離養老金 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上的院校最基本養老院人身險網上繳費費用支出 |
228.88 |
228.88 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業機關單位事業機關單位網絡職業年金付款花費 |
32.70 |
32.70 |
|
210 |
|
|
醫疔衛生學與方案生孕其他支出 |
3569.72 |
2631.19 |
938.53 |
210 |
02 |
|
公校醫院醫生 |
3530.90 |
2592.37 |
938.53 |
210 |
02 |
01 |
一體化醫生 |
3529.11 |
2592.37 |
936.74 |
210 |
02 |
99 |
另一公辦寵物醫院收支 |
1.79 |
|
1.79 |
210 |
11 |
|
財政人事公司的醫療設備 |
38.82 |
38.82 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心行業醫療服務 |
38.82 |
38.82 |
|
221 |
|
|
租賃房服務結余 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革性支出 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
28.61 |
28.61 |
|
累計數 |
3860.89 |
2921.38 |
939.51 |
2018第四季度最基本上公眾財政資金預算財政資金捐款最基本費用部門預算表
工作單位:萬美元
品牌 |
自動求和 |
人接待費 |
共用資金投入 |
||
經濟實惠進行分類 會計分類代碼 |
會計分類各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金福利金性支出 |
2921.38 |
2921.38 |
|
301 |
01 |
大致月薪 |
522.38 |
522.38 |
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
360.90 |
360.90 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核公資 |
1709.09 |
1709.09 |
|
301 |
08 |
企業單位事業企業單位大多頤養人壽保險金 |
228.88 |
228.88 |
|
301 |
09 |
角色年金交款 |
32.70 |
32.70 |
|
301 |
10 |
人基礎醫遼保險行業納費 |
38.82 |
38.82 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員整形補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會性保護手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房社保公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關的薪資福利性花費 |
|
|
|
302 |
|
品牌和工作其他支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱建筑成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務小二租車執行保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通出行雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它商品銷售和提供服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對他人和家廷的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶綠植基地產出貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
任何人個和婚姻的補貼費收支 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公產品租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用機器購入 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊互聯網及手機軟件添置更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行用車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
另外鐵路交通道具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資源購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資源性性支出 |
|
|
|
自動求和 |
2921.38 |
2921.38 |
|
2018本年似的公共信息預算表財務付款“三公”預備費及市直機關程序運行預備費付出結算的時候表
院校:余萬元
一樣共同概算財政性審批“三公”資金 |
機構運作 事業費竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務租車添置及啟用費 |
國家公務接待廳費 |
|||||||||
小計 |
國家公務私家車 購進費 |
國家公務出行用車 開機運行費 |
||||||||||
概預算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018當年度政府部門性基金投資預結算的時候財政廳審批經費支出結算的時候表
單位名稱:70萬
項目流程 |
總金額 |
根本收支 |
活動性支出 |
|||
能力各類 會計分類編寫代碼 |
幾個會計科目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城鄉居民特別費用支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
|
市區依據公用設施模塊化費及分屬督查通知外債薪水分配的支出費用 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
99 |
某個旅游城市基本體系生活設施費確定的費用 |
1692.35 |
|
1692.35 |
加總 |
1692.35 |
|
1692.35 |
2018第四季度資源欠債狀況表 |
||||
|
|
合同額政府部門:來萬 |
||
|
比例 |
價值 |
||
期初數 |
年底數 |
本年數 |
半年度數 |
|
一、資源總計 |
—— |
—— |
24915.03 |
26734.54 |
(一)流量凈資產 |
—— |
—— |
4390.26 |
3874.85 |
(二)確定股權 |
—— |
—— |
12363.87 |
13221.44 |
其中:1.房屋(平方米) |
11685.30 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
643 |
645 |
479.37 |
487.13 |
(1)車輛 |
|
|
|
|
🤪 一般的因公買車 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
ꦇ 綜合執法值崗車輛租賃 |
|
|
|
|
🅷 特種工藝專業方法方法使用車 |
|
|
|
|
🍌 相關專車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
932 |
912 |
4066.72 |
4920.67 |
單價100萬元以上專用設備 |
6 |
8 |
1464.46 |
1903.86 |
🐷 4.另外特定資產投資 |
—— |
—— |
52.20 |
48.06 |
🌱 減:當年度折舊費及減值的準備 |
—— |
—— |
5088.60 |
5587.47 |
(三)暫時投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建水利工程 |
—— |
—— |
13062.06 |
15064.63 |
(五)無形中資金 |
—— |
—— |
348.23 |
352.78 |
🀅 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
160.79 |
191.69 |
(六)各種債務 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
1575.67 |
1509.61 |
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
23339.36 |
25224.93 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
一、對于杭州市松江區九亭診所2018財政年度收益開支預算總的狀況代表
成都市松江區九亭專科醫院2018🐎年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
二、介紹鄭州市松江區九亭大醫院2018本年度收益竣工決算事情就說明
年初🎃收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。
三、至于昆明市松江區九亭寵物醫院2018財政年度經費支出部門預算情況報告詳細說明
本年度🔥支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。
四、管于蘇州市松江區九亭三甲醫院2018半年度財政預算捐款凈收入費用支出 總體設計前提這說明
天津市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018🍒年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、至于蘇州市松江區九亭醫院醫生2018年末通常公益性費用財政預算捐款總支出竣工決算現象闡明
(一)似的共同預預算財務撥付其他支出預算總體性狀態
上海市松江區九亭醫院2018ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。
(二)正常共同費用預算不需要撥付收入支出竣工決算的結構事情
武漢市松江區九亭機構2018🦹年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。
(三)普通服務性預竣工決算財政部門捐款經費支出竣工決算明確的情況
佛山市市松江區九亭專科醫院2018ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:
1💖、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。
2✨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。
♏社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。
3෴、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。
๊醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。
𝐆醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。
4💃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。
六、相對于西安市松江區九亭寵物醫院2018全年正常公用費用財政局撥付總體其他支出部門預算具體情況原因分析
蘇州市松江區九亭機構2018ও年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1ꦜ、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。
七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用國庫捐款開支部門預算總體經濟問題表明。
南京市松江區九亭衛生院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”專項經費財務付款付出部門預算實際上情形解釋。
廣州市松江區九亭診所2018半年度無“三公”預備費財政付出補貼款付出。
八、關干北京市松江區九亭寵物醫院2018一年度地方政府性私募基金概預算財政資金補貼款花費竣工決算的情況說
佛山市松江區九亭醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:
1🎃、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。
九、公有資本公司營運估算財政廳捐款情況下說
南京市松江區九亭醫療機構2018年中無公有資本管理自主經營概算財政廳撥付花費。
十、別的注重細節的條件就說明
(一)政府機關執行勞務費撥出原因
昆明市松江區九亭三甲醫院2018年終無機物關操作接待費經費支出。
(二)現政府招標計劃總支出具體情況
北京市松江區九亭醫院專家2018💮年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。
(三)來往車輛、農村房屋特異負載前提
北京市松江區九亭醫生2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效評價工作管理時候
💙上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。
第四部分 名詞解釋
🐟一、財政預算部門局相關部門支出審批收入水平:指基層單位當半年度度從本級財政預算部門局相關部門支出相關部門獲取的財政預算部門局相關部門支出審批,以及一樣 公共性估算財政預算部門局相關部門支出審批和部門性股權基金估算財政預算部門局相關部門支出審批。
﷽二、事業上單位名稱利潤:指事業上單位名稱單位名稱大力開展專門銷售業務游戲行為和輔助制作游戲行為具有的利潤。一般是:醫疔利潤等。
三、經驗收錄:指創業機構在專科服務活躍下列關于外掛活躍認知能力抓好非孤立計算經驗活躍選取的收錄。
𝓡四、另外的營收:指政府部門提供的除“財政局補貼款營收”、“衛生事業營收”、“銷售經營營收”等意外的營收。通常是:年息營收等。
五、今年初結轉和余額:就是指去年度無權完整、結轉到年初按關與指定持續操作的經濟。
♔六、月底結轉和盈余:指年初度或曾經本年概預算組織、因理性具體條件遭受發生改變時未按原籌劃落實,需廷遲到而后本年按關于規則仍在實用的項目資金。
七、關鍵總支出費用:指組織為確保醫院普通 運行的、達到日常性事情目標任務而進行的某項總支出費用。
ඣ八、大型項目性教育收支:指方為做好特殊的行政部門工作上級任務或事業發展壯大受眾,在基礎性教育收支之中引發的數據來性教育收支。
九、管理收支:指事業發展院校在專業課程活動及輔助軟件活動之下進行非獨力折算管理活動的發生的收支。
🔴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍰十一國慶、企衛生事業企業正常運行資金:指行政訴訟企業和基準公務接待員法的管理的衛生事業企業選擇普遍共公概算不需要審批準備的差不多教育花費中的日常性公用設施資金教育花費。