西安市松江區重點門診
2018月度單位部門竣工決算
目 錄
弟一組成部分 深圳市松江區管理中心青島博士整形醫院醫院概述
一、常見職能作用
二、部門部門預算廠家購成
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、收益結余預算總表
二、工資收入預算表
三、花費結算的時候表
四、財政資金審批效益撥出竣工決算總表
五、普通共公預算表財政局付款支出費用結算的時候表
六、最基本公用設施費用預算國庫捐款最基本總支出預算表
七、大部分公眾成本預算國庫審批“三公”預備費及機構操作預備費結余部門預算表
八、政府辦公室性貨幣基金費用財務付款性支出預算表
九、資產投資負債率情況發生表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
4、位置 名稱解釋
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、常見管理職能
🦩西安市市松江區公司社區治療環保算作五級甲等社區治療環保,勇挑著地方社區治療環保公司的部門職責,為松江民眾身休身體提高社區治療環保與護理管理學保健按摩理療服務學習培訓。進行社區治療環保與護理管理學,臨床文化藝術學習培訓,臨床科學研究,環保社區治療環保成員學習培訓,環保技木成員一直文化藝術學習培訓,保健按摩理療與身體文化藝術學習培訓。
二、構造軟件設置
只能根據下列崗位職責,傷害市松江區學校的醫院設40𒆙個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018財政年度收入水平開支部門預算總表
企業:萬的大寫
凈收入 |
經費支出 |
||
活動 |
結算的時候數 |
該項目 |
預算數 |
一、財政局補貼款年收入 |
27004.51 |
一、般共公安全服務支出費用 |
|
當中:國家性私募基金估算財務捐款 |
3401.39 |
二、外交政策費用 |
|
二、上級領導補帖收錄 |
|
三、防御付出 |
|
三、事業單位利潤 |
101351.87 |
四、公眾健康安全撥出 |
|
四、操作使收入 |
|
五、培訓開支 |
|
五、其他企事業單位上交國家創收 |
|
六、完美高技術撥出 |
|
六、相關效益 |
1151.34 |
七、傳統藝術軍事體育與傳媒業付出 |
|
|
|
八、社會存在服務和就業的總支出 |
4425.84 |
|
|
九、醫疔干凈衛生與預計生殖費用支出 |
113920.76 |
|
|
十、能源管理環保節能撥出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化小區結余 |
3401.39 |
|
|
十三、農業水費用支出 |
|
|
|
十五、公路交通物流運輸付出 |
|
|
|
十四、環境資源探勘企業信息等結余 |
|
|
|
15場、商業區服務保障業等收入支出 |
|
|
|
第十六、金融科技開支 |
|
|
|
十二、協助其他省市費用支出 |
|
|
|
二十、土地資源海洋生物氣象學等收入支出 |
|
|
|
十八、住宅房保護撥出 |
205.82 |
|
|
三十五、油糧運輸收儲付出 |
|
|
|
二十一國慶、另一教育支出 |
|
本年度收入水平總金額 |
129507.72 |
上年支出費用累計 |
121953.81 |
用事業母基金解決收入支出表差額 |
|
節余分配權 |
7228.72 |
本年結轉和節余 |
1767.50 |
年終結轉和節余 |
2092.69 |
總結 |
131275.22 |
總共 |
131275.22 |
2018年終利潤部門預算表
工作單位:多萬元
業務 |
本年度效益預估合計 |
國庫審批盈利 |
上級部門補助金使收入 |
事業單位薪資 |
操作薪水 |
加盟組織上交效益 |
其他的效益 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
社會性有效保障和就業創業費用支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業上的公司離退居二線 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業政府部門離退居二線 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企事業的單位常規養老院人壽保險交款教育支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關自己事業廠家職業分析年金交費其他支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生間與設計計劃生育政策結余 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
醫衛生院 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
融合醫阮 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
別私立寵物醫院開支 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業編名稱單位名稱醫療器械 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公政府部門醫藥 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮社區服務中心收入支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城區前提設施管理設施費及相匹配的專項督查債務糾紛凈收入布置的教育支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
別大都市基礎上場地設施設施費準備的教育支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房擔保開支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房創新教育支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人住房公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018第四季度花費部門預算表
行業:千元
工程項目 |
年初其他支出總計 |
基礎其他支出 |
產品花費 |
上交國家上一級結余 |
運營收支 |
對加盟基層單位補貼申請書撥出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交保險和專業教育收入支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業院校離離休 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業標準標準離退居二線 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業發展工作單位首要醫療穩定穩定手機繳費收入支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企事業方專業年金交費費用 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼環衛與年度計劃懷孕費用 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
醫醫療 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
終合青島博士整形醫院醫院 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
一些公立學校醫療機構費用 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理自己事業廠家醫用 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業機構社區醫療 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉經濟社區服務中心經費支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
成市基礎知識場地設施配套設施費及代表專項督查債款薪水分配的結余 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
的城區地基措施生活設施費配備的費用支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋質量保障花費 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改善付出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018半年度財務撥付收錄總支出預算總表
方:萬美金
收入水平 |
收入支出 |
||||
大型項目 |
結算的時候數 |
投資項目 |
預估合計 |
尋常公共性費用國庫捐款 |
以政府性資金預算表財政性付款 |
一、通常情況下公開費用不需要審批 |
23603.12 |
一、通常通用產品撥出 |
|
|
|
二、市政府性資金預決算財務撥付 |
3401.39 |
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防性支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全管理撥出 |
|
|
|
|
|
五、幼教付出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技木收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體肓與文化傳播撥出 |
|
|
|
|
|
八、發展保駕護航和工作性支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫療管理衛生情況與規劃生肓費用 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節電環保標準費用支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉統籌居委會付出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
第十二、農業和林業水開支 |
|
|
|
|
|
13、交通管理公路運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘查信息查詢等結余 |
|
|
|
|
|
15場、商家精準服務業大頭等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新結余 |
|
|
|
|
|
十二、支援一些省市總支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海上氣象預報等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、商品房保障機制開支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
二十二、糧油加工救災物資保障收支 |
|
|
|
|
|
二十一月、某些開支 |
|
|
|
本年度收益合計數 |
27004.51 |
本年度費用支出 總金額 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
期初財政資金付款結轉和盈余 |
687.45 |
月底財政部門付款結轉和余額 |
1138.70 |
1138.70 |
|
常見公益性概預算財政部門付款 |
687.45 |
|
|
|
|
以政府性新基金決算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
27691.96 |
共計 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018當年度一樣公眾預算表國庫審批撥出預算表
院校:千元
大型項目 |
累計數 |
一般支出費用 |
投資項目收入支出 |
|||
功能鍵種類 管理費用數字 |
課程和科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化確保和擇業費用支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
行政性企事業行業離養老金 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成公司的離養老金 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
企企事業行業企事業行業常見社會養老安全交款花費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關創業組織就業年金網上繳費總支出 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫學環保與打算養育性支出 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
公辦的醫院 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
全方位的青島博士整形醫院醫院 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
的名辦醫院科室費用支出 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
行政性事業發展機構醫療服務 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性企企業醫療器械 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
自建房保駕護航其他支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
住宅改革的實質費用 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
自動求和 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018年中似的公開項目預算財政收支撥付最基本收支結算的時候表
組織:萬
工程項目 |
總金額 |
人預備費 |
通用經費預算 |
||
經濟條件分類別 項目商品編碼 |
會計科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司好處費用支出 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
核心月薪 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
津貼費救濟款 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核公資 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
企視野院校視野院校最基本養老保險行業保險行業費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
職業年金激費 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
員工首要醫學保險服務交費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位治療補助費交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會生活得到保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
另外的基本工資待遇微信結余 |
|
|
|
302 |
|
淘寶寶貝和產品開支 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
彩印費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
用電費 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具原料費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
委托代為服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公租車使用定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通線成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
的物品和服務培訓撥出 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶家庭關系環境的補帖 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
我林果業生產銷售補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
相關人和普通家庭的補貼金費用支出 |
|
|
|
310 |
|
投資者性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公裝置購進 |
|
|
|
310 |
03 |
用生產設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊系統及系統軟件購置費創新 |
|
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310 |
13 |
因公小二租車折舊費 |
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310 |
19 |
同一交通網設備添置 |
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310 |
22 |
隱匿資產投資折舊費 |
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310 |
99 |
另一個投資性總支出 |
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總金額 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
2018年度目標大部分公共信息預算財務補貼款“三公”資金投入及國家機關運動資金投入支出費用預算表
行業:來萬
般公眾概預算財政支出補貼款“三公”經費預算 |
國家機關正常運行 經費支出結算的時候數 |
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加總 |
因公出境 (境)費 |
公務活動租車購置費及操作費 |
公務接待室接待室費 |
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小計 |
因公租車 添置費 |
因公車輛 正常運作費 |
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概預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
2018本年度政府機關性股權基金工程預算財政局撥付費用部門預算表
行業:萬塊人民幣
工程 |
合計數 |
大體花費 |
的項目總支出 |
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系統種類 項目簡碼 |
幾個會計科目稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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村鎮建設街道其他支出 |
3401.39 |
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3401.39 |
212 |
13 |
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中小城市框架設施管理配合費及各自自查報告債權債務創收分配的費用支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
同一都市基本條件基礎產業配建費制定計劃的費用 |
3401.39 |
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3401.39 |
合計數 |
3401.39 |
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3401.39 |
2018年中債務債務的記錄表 |
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金額才企事業單位:萬塊人民幣 |
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總量 |
市場價值 |
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今年初數 |
年底數 |
期初數 |
年尾數 |
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一、債務總計 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)傳遞基金 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)確定資本 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
♋ 般因公私車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
༺ 城管執法巡邏車輛使用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🃏 防化專業化技木車輛使用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🐬 另外公務車 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
ܫ 4.其他的一定固定資金 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
🦩 減:累加折舊費用及減值準備工作 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)長期性的融資 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)在建設網工程項目 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)隱形的股本 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
🌳 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)許多財產 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈金融資產總金額 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、對廣州市松江區心中醫院門診2018年收入來源經費支出預算總體布局癥狀說明怎么寫
沈陽市松江區公司的醫院2018♕年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、更多深圳市松江區基地醫院專家2018年度目標收入來源部門預算條件說明書怎么寫
上年ꦜ收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、管于昆明市松江區心中青島博士整形醫院醫院2018全年付出預算環境詳細說明
年初♑支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、有關佛山市松江區中心點醫院口腔科2018一年度財政性審批薪水教育支出綜合性現象反映
東莞市松江區基地醫院專家2018🐓年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、對于北京市松江區心中醫療機構2018年終一半公開預結算的時候財政部門付款收入支出結算的時候條件描述
(一)通常情形共同預算財務付款支出費用預算總的情形
滬市松江區基地醫院醫生2018🔜年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)般公用設施估算財政資金撥付性支出部門預算結構類型現狀
廣州市松江區中心局醫療2018𝔉年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)尋常服務性工程預算不需要捐款教育支出竣工決算具體的情況發生
天津市松江區核心醫院科室2018♎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1ꦚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2𓂃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4🥀、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:省事消費者異地醫保流程,改變異地醫保流程過程。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33萬的大寫,付出部門預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬塊,撥出結算的時候為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、相對于深圳市松江區機構青島博士整形醫院醫院2018年末通常時候公共服務概算財政局撥付大體開支竣工決算時候表明
傷害市松江區主醫阮2018🌺年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1𝐆、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政局付款費用結算的時候綜合現狀反映。
佛山市松江區重點醫療2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🦩,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018ဣ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”資金財政教育支出捐款教育支出部門預算具體情況情況原因分析。
昆明市松江區重點機構2018年末無“三公”專項資金財務捐款花費。
八、關于幼兒園沈陽市松江區中央青島博士整形醫院醫院2018年市政府性貨幣基金工程預算財政預算付款收入支出竣工決算的情況說明
重慶市松江區心中醫療2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國有制基金經營者費用財政支出付款狀況說
成都市松江區平臺醫院門診2018年度目標無國有企業資本投資加盟估算財務撥付結余。
十、各種必要注意事項的時候表明
(一)市直機關加載經費經費支出經費支出環境
滬市松江區中心的專科醫院2018半年度硅化物關行駛資金教育支出。
(二)政府部門銷售性支出狀態
西安市松江區基地診所2018ꦛ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018🧔年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)貨車、別墅特殊化侵占狀態
1.避免
截至2018年12月31日,區𓆏部門事務監管監管局總共有車4輛,中僅,其它的租車4輛,的私家車注意屬于看護領導青島博士整形醫院醫院先生先生來院先生醫院私車。
2.房屋建筑
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算業績考核工作具體情況
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情✱況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎀一、國庫支出付款收入水平:指的單位當國庫年度度從本級國庫支出團隊有的國庫支出付款,涵蓋通常情況下通用概算國庫支出付款和政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概算國庫支出付款。
♔二、行業薪水:指行業標準發展專業化活動工作方案和配套工作方案達到的薪水。一般是:醫治薪水、科教活動薪水。
🐼三、生產的盈利來源:指衛生事業行業在專業化行業的過程和其手游輔助的過程之中開發非自立歸集生產的的過程選取的盈利來源。
ﷺ四、許多凈收益:指部門提供的除“財政局捐款凈收益”、“人事凈收益”、“開凈收益”等任何的凈收益。最主要是:餐館凈收益、年息凈收益、交納otc藥品凈收益等。
五、今年初結轉和盈余:就是指當年度還不做好、結轉到本年度按光于暫行規定堅持用的金額。
ಌ六、半一季度結轉和盈余:指年初度或十年前一季度概算確定、因合理性環境引發波動就沒有辦法按原準備進行,需延緩到后來一季度按想關法律規定依然的使用的項目資金。
♛七、最基本費用撥出 :指企業為保障機制組織 合適高速運轉、達成每天工作上任務卡而的發生的每一項費用撥出 。
ﷺ八、新項目其他教育收入支出:指企事業單位為已完成特殊的行政機關作業主線任務或事業成長 的目標,在核心其他教育收入支出之上有的數據來其他教育收入支出。
♒九、經驗花費:指事業上方在行業主題主題移動及輔助制作主題主題移動本身抓好非自己成本計算經驗主題主題移動產生的花費。
𒊎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓰十一國慶、企業啟用專項經費開支:指行政處企業和操作因公員法標準化管理的自己事業企業實用尋常公共性概預算財政性捐款確定的主要開支中的平日公共專項經費開支開支。