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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 發部時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區泗涇醫院專家

2018每年部們結算的時候

 

 

 


目  錄

 

第一次部門 西安市松江區泗涇專科醫院簡介

一、常見工作職責

二、行政部門預算公司形成

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、使收入付出預算總表

二、創收預算表

三、收支預算表

四、國庫捐款利潤收支竣工決算總表

五、一半共同國庫預算國庫撥付經費支出預算表

六、般共公成本預算財政廳審批最基本其他支出竣工決算表

七、一樣通用工程預算民政捐款“三公”資金投入及行政機關正常運作資金投入性支出預算表

八、區政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政預算補貼款支出費用預算表

九、基金欠債狀態表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

第4部位 動詞解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、大部分工作職責

🦋廣州市松江區泗涇診所承擔者著松江區北片東南部及挨近東南部百姓的一體化性診療及安全工作和輔導科學研究目標任務。

二、組織機構布置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個設有平臺,還包括:院部辦公裝修室、醫務科、養護部、總務科、財會科、門診所部、預防調理科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018年終工資付出竣工決算總表

組織:萬多

使收入

費用

投資項目

部門預算數

工程項目

竣工決算數

一、不需要付款收入水平

5752.18

一、通常情況下公共性安全服務性支出

 

  表中:縣政府性基金投資概算財政廳補貼款

 

二、外交活動性支出

 

二、上家補貼申請書工資收入

 

三、國家安全收入支出

 

三、企業純收入

25247.3

四、公用設施健康安全教育支出

 

四、銷售經營收錄

 

五、幼小銜接費用

 

五、附屬醫院標準上交國家薪資

 

六、物理學能力教育支出

 

六、相關創收

56.31

七、文明體育運動與文化傳媒收入支出

 

 

 

八、社會生活保險和出去上班結余

277.94

 

 

九、醫藥干凈衛生與計劃書生小孩付出

28344.98

 

 

十、節能減排健康支出費用

 

 

 

十一月、新農村小區收入支出

 

 

 

12、畜牧業水費用支出

 

 

 

第十五、公共交通配送開支

 

 

 

十四、資源共享探勘信息內容等付出

 

 

 

15、商用功能業等費用支出

 

 

 

第十六、金融創新付出

 

 

 

二十七、支助同一沿海地區經費支出

 

 

 

十九、國土局海上氣象條件等性支出

 

 

 

第十九、商品房安全保障結余

69.48

 

 

二十二、油糧武器裝備保障費用支出

 

 

 

二國慶、的總支出

 

年初工資加總

31055.79

本年度總支出預估合計

28692.4

用教育事業新基金挽救收入支出表差額

 

節余管理

1661.13

今年初結轉和盈余

-239.81

年底結轉和節余

462.45

共計

30815.98

總金額

30815.98


2018當年度個人收入結算的時候表

公司的:十萬

項目流程

當年度收入水平自動求和

財政廳補貼款使收入

上級領導補助金利潤

事業薪資

經營管理使收入

復屬企事業單位繳納純收入

其他的純收入

功能分類
科目編碼

題目標題

加總

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

社會的服務保障和就業機會支出費用

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業性組織離退職

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

企事業性企機關單位事業性企機關單位關鍵養老院保險費用激費總支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府機關工作企業單位工作年金繳付性支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治清潔衛生與籌劃生孕經費支出

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

公立三甲醫療醫療

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

網絡醫療機構醫生

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

相關名辦專科醫院性支出

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋保護性支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改變經費支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

房產公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018本年費用竣工決算表

機關單位:億元

樓盤

當年度付出總金額

大多其他支出

建設項目開支

繳納上一級撥出

管理經費支出

對加盟機構津貼性支出

功能分類
科目編碼

會計分類品牌

預估合計

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

時代得到保障和就業率結余

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業政府部門離退休工資

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

行政基層單位自己事業基層單位根本頤養天年保險行業激費教育支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

組織事業組織專職年金納費開支

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械清潔衛生與準備生肓性支出

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

公辦三甲醫院

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

綜合診所

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

一些公立三甲機構機構支出費用

15

 

15

 

 

 

221

 

 

居住房的保障結余

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

商品房制度改革結余

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

租賃房個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018當年度財政局捐款工資收入總支出部門預算總表

企業單位:萬是

利潤

付出

項目

竣工決算數

創業項目

自動求和

尋常共同費用預算財政廳付款

政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤工程預算不需要補貼款

一、基本通用不需要預算不需要審批

5752.18 

一、基本上通用服務項目結余

 

 

 

二、國家性理財產品工程預算財務撥付

 

二、外交史撥出

 

 

 

 

 

三、航空航天費用支出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全衛生性支出

 

 

 

 

 

五、文化教育開支

 

 

 

 

 

六、小學科學方法教育支出

 

 

 

 

 

七、人文精神體育競技與文化傳播撥出

 

 

 

 

 

八、社會發展擔保和自主創業經費支出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫疔衛生管理與工作規劃生肓費用

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、節電生態環保費用

 

 

 

 

 

11、城鎮居委會開支

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

十四、交通網運輸車支出費用

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘察的信息等收支

 

 

 

 

 

十四、商業性的貼心制造業等費用

 

 

 

 

 

十五、金融資本性支出

 

 

 

 

 

十八、扶持各種的地區收入支出

 

 

 

 

 

十九、土地資源海洋環境氣象站等其他支出

 

 

 

 

 

十八、公寓房有保障付出

 69.48

69.48 

 

 

 

二是、糧油食品工程材料自給率付出

 

 

 

 

 

二11、任何支出費用

 

 

 

上年創收自動求和

5752.18 

年初經費支出總計

 5687.38

 5687.38

 

今年初不需要補貼款結轉和盈余

 

月底財政預算付款結轉和余額

 64.8

 64.8

 

      似的公用費用預算不需要撥付

 

 

 

 

 

      以政府性債卷預算表財務審批

 

 

 

 

 

共計

5752.18 

總結

 5752.18

 5752.18

 

 


2018季度基本公用設施概預算財政開支撥付開支預算表

標準:來萬

好項目

總金額

大致費用

該項目開支

用途類別

項目編號規則

會計科目稱呼

208

 

 

世界 后勤保障和就業創業費用支出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政管理工作政府部門離養老金

277.94

277.94

 

208

05

05

行政機關事業上的政府部門核心健康養老人身險繳付開支

198.53

198.53

 

208

05 

06 

國家機關行業方行業年金付款總支出

79.41

79.41

 

210

 

 

醫療設備干凈衛生與計劃書發育總支出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

名辦醫院醫生

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

終合醫院口腔科

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

其余公立三甲門診門診其他支出

15

 

15

221

 

 

商品房切實保障收入支出

69.48

69.48

 

221

02

 

居住房收入分配改革付出

69.48

69.48

 

221

02

01

住宅房個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

5687.38

5368.86

318.52

 


2018年末一樣 通用預竣工決算不需要審批總體總支出竣工決算表

  公司:千元

品牌

自動求和

人數勞務費

公供經費預算

經濟性進行分類

項目識別碼

專業科目種類

301

 

年終獎金公益福利花費

5368.86

5368.86

 

301

01

  基本的月工資

1474.43

1474.43

 

301

02

  津貼國家補貼國家補貼

1094.25

1094.25

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  飯食補貼費

 

 

 

301

07

  考核月工資

2452.76

2452.76

 

301

08

機構工作政府部門最基本養老保費保費費

198.53

198.53

 

301

09

就業年金激費

79.41

79.41

 

301

10

員工最基本醫療機構穩定付費

 

 

 

301

11

公務接待員醫療保健補貼費網上繳費

 

 

 

301

12

相關社會存在保障措施繳納費用

 

 

 

301

13

往房住房基金

69.48

69.48

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  相關基本工資最新福利開支

 

 

 

302

 

商品價格和提供服務開支

 

 

 

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  消防手扣費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管經營費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)材料費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  因公接受費

 

 

 

302

18

  專門用建筑成本費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專門油料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  協助國際業務費

 

 

 

302

28

  商會費用

 

 

 

302

29

  春節福利費

 

 

 

302

31

  公務活動車輛使用作業養護費

 

 

 

302

39

  其它的交通費保險費用

 

 

 

302

40

  稅金及增加的費用

 

 

 

302

99

  別的設備和服務項目性支出

 

 

 

303

 

對小編家庭關系式的經濟補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作津貼

 

 

 

303

07

  醫院費經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

自身林果生產的補帖

 

 

 

303

99

  別的用戶家庭生活環境的補帖總支出

 

 

 

310

 

基金性結余

 

 

 

310

02

  企業辦公產品購進

 

 

 

310

03

  專門用機器設備購買

 

 

 

310

07

  新信息平臺咯及軟件購買提升

 

 

 

310

13

  因公車輛購進

 

 

 

310

19

  其它的交通網軟件新購

 

 

 

310

22

  隱形股本租賃費

 

 

 

310

99

  某些資本投資性收入支出

 

 

 

累計

5368.86

5368.86

 

 


2018民政年度大部分公共信息費用民政審批“三公”金費及行政單位行駛金費收入支出預算表

計量單位:萬元左右

正常公用設施成本預算財政支出撥付“三公”資金投入

機關單位執行

勞務費結算的時候數

總金額

因公出國留學

(境)費

因公私家車購買及運動費

國家公務接待室費

小計

公務接待用車的

購入費

因公買車

運轉費

成本預算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

成本預算數

預算數

預算表數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018財政性年度政府機關性債券預算表財政性付款撥出部門預算表

方:余萬元

好項目

加總

關鍵結余

產品總支出

能力劃分

課目簡碼

科目表公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度資本負債率條件表

 

 

刷卡金額基層單位:上萬元

 

幣值

期初數

年初數

年末數

年尾數

一、基金合計數

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)流動量固定資產

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)加固財力

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

🌌                          一樣公務接待私車

 

 

 

 

🌃                          衛生監督執法巡邏車輛租賃

 

 

 

 

ജ                          防化職業 技術出行

 

 

 

 

𓆏                          其余車輛租賃

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

꧅               4.別的穩固房產

——

——

 6902.05

6920.62 

💮        減:積累累計折舊及減值提供

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)長期性投資

——

——

 

 

   (四)搭建網項目

——

——

 

 

   (五)隱形的資源

——

——

 

 

🌊        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)別的金融資產

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈財力預估合計

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、觀于昆明市松江區泗涇三甲醫院2018年終利潤付出結算的時候基本時候闡述

濟南市松江區泗涇衛生院2018𓆏年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、至于鄭州市松江區泗涇的醫院2018本年度使收入預算事情原因分析

當年度💝收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、介紹濟南市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018月度教育支出結算的時候癥狀表示

當年度♔支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、光于蘇州市松江區泗涇診所2018第四季度財政支出費用付款年收入支出費用整體來說情形原因分析

沈陽市松江區泗涇衛生院2018♚年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、關羽北京市松江區泗涇三甲醫院2018全年度尋常公共信息項目預算國庫審批付出預算情況報告說明怎么寫

(一)般公益性部門預算國庫補貼款結余部門預算總體設計環境

北京市松江區泗涇門診2018♔年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)常見公開費用預算財務補貼款總支出部門預算設備構造現狀

東莞市松江區泗涇衛生院2018✅年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)似的公用預竣工決算財政廳付款收支竣工決算大概問題

濟南市松江區泗涇的醫院2018🌊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3🐲、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4🎶、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5ཧ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、關羽深圳市松江區泗涇醫院2018年中常見公共服務財政費用支出 預算財政費用支出 捐款基本性費用支出 竣工決算情況下介紹

北京市松江區泗涇醫院科室2018🌃年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1๊、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政預算付款其他支出預算基本現狀詳細說明。

武漢市市松江區泗涇大醫院2018本年無“三公”預備費財政部門審批撥出。

(二)“三公”專項經費財政花費補貼款花費結算的時候大概狀態表示。

佛山市松江區泗涇門診2018當年度無“三公”勞務費財政局審批撥出。

八、并于成都市松江區泗涇醫院科室2018年度目標當地政府性債卷財務預算財務撥付開支部門預算情況下情況報告

♎佛山市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018年末無鎮政府性理財產品財政資金預算財政資金撥付費用支出 。

九、國有企業金融資本銷售項目預算不需要審批原因解釋

南京市松江區泗涇大醫院2018年無國家資本管理銷售經營估算民政補貼款付出。

十、某個關鍵地方的前提表示

(一)政府機關正常運行金費撥出條件

東莞市松江區泗涇醫院專家2018本年三聚氰胺樹脂關運營預備費開支。

(二)政府部企業采購開支前提

沈陽市松江區泗涇醫院2018𒐪年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)機動車、住房專項 占現狀

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效評價維護狀況

🅺上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

﷽一、國庫資金支出費用成本預算付款使收入:指計量單位本2020年從本級國庫資金支出費用成本預算行政部門獲得的國庫資金支出費用成本預算付款,涵蓋應該公用費用成本預算國庫資金支出費用成本預算付款和縣政府性債卷費用成本預算國庫資金支出費用成本預算付款。

二、企事業上的納入:指企事業上的部門進行正規業務部項目和鋪助項目獲得的納入。最主要是:醫藥納入。

🗹三、經驗管理效益:指事業行業行業在行業銷售業務行為和其輔助的行為后實施非自立結算經驗管理行為具有的效益。

♊四、別的利潤:指單位名稱爭取的除“財政局撥付利潤”、“視野利潤”、“經營的利潤”等之內的利潤。關鍵是:利率利潤等。

五、月初結轉和節余:意指當年度暫時無法做完、結轉到年初按想關標準不斷施用的資產。

🥀六、年底結轉和盈余:指上當半年末或過去當半年末成本預算行動計劃、因主觀性的條件的發生的變化是無法按原行動計劃制定一個,需超時到后期當半年末按相關規范再繼續食用的項目資金。

七、根本性結余:指企事業單位為基本保障組織正常人正常的崗位、來完成平時崗位作業而有的相關性結余。

🦩八、工程撥出費用:指部門為完畢相應的行政性做工作世界任務或事業性發展前景工作目標,在基本的撥出費用囿于發生了的相關撥出費用。

♊九、銷售其他支出費用:指行業公司的在專業的話動形式及輔助軟件話動形式之中抓好非經濟獨立統計銷售話動形式突發的其他支出費用。

🧜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♐11、政府部門運動資金投入:指國庫企業企業和依據公務接待員法控制的視野企業企業便用正常公共服務預算表國庫付款設置的核心其他費用中的平時的通用資金投入其他費用。

 

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