上海市松江區婦幼保健養生院
2019本年結算的時候
目 錄
第一部分 上海市松江區婦幼保建院概況
一、大部分職責
二、中介機構設備
第二部分 上海市松江區婦幼養生院2019年度決算表
一、使收入撥出竣工決算總表
二、營收部門預算表
三、費用部門預算表
四、財政資金審批凈收入開支結算的時候總表
五、一樣 通用項目預算財政開支撥付開支預算表
六、一樣通用預算表民政撥付大體性支出竣工決算表
七、基本共同結算的時候財政部門付款“三公”費用及機構啟用費用費用支出 結算的時候表
八、現政府性資金概算財務撥付費用支出 結算的時候表
九、資產投資欠債情形表
第三部分 上海市松江區婦幼保健品院2019年度決算情況說明
第二地方 專有名詞詮釋
第一部分 上海市松江區婦幼保養院概況
一、注意職能部門
防止的影響婦幼兒園小朋友童更健康的疫情,拉低孕產婦和圍產兒致死率,提高幫助母乳寶寶喂養。
二、結構設有
📖蘇州市松江區婦幼保養院設6個下設企業,涉及:工作室、醫務科、保養部、財務人員科、總務科、避免保健按摩科。
第二部分 上海市松江區婦幼健康養生院2019年度決算表
2019年中利潤收支部門預算總表
機關單位:千元
工資 |
收支 |
||
業務 |
結算的時候數 |
好項目 |
部門預算數 |
一、一般來說公共信息費用預算不需要付款營收 |
4078.55 |
一、通常情況下通用服務質量費用 |
|
二、政府機關性投資基金項目預算財政性付款營收 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
三、上級部門經濟補貼使收入 |
|
三、國防安全其他支出 |
|
四、創業工資收入 |
17980.83 |
四、共同安全性支出費用 |
|
五、銷售營收 |
|
五、培養收入支出 |
3.8 |
六、附加標準上交國家使收入 |
|
六、物理學技能開支 |
|
七、另一收入水平 |
285.1 |
七、藝術旅行體育競技與影視傳媒費用 |
|
|
|
八、社會化保駕護航和就業機會結余 |
1450.04 |
|
|
九、環境衛生衛生結余 |
20344.51 |
|
|
十、節能減排環保標準收支 |
|
|
|
五一、城鄉建設平臺花費 |
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
十四、交行裝卸搬運費用 |
|
|
|
十四、材料地質勘察相關信息等結余 |
|
|
|
第十六、商業樓業務業等花費 |
|
|
|
16、金融投資費用支出 |
|
|
|
十六、幫扶其它地方費用 |
|
|
|
十七、自然是網絡資源海洋環境氣象預報等經費支出 |
|
|
|
十八、自建房擔保花費 |
61.07 |
|
|
二十二、調味品原材料設備儲備庫開支 |
|
|
|
二五一、地震災害有效預防及應激服務管理總支出 |
|
|
|
二第十二、別花費 |
|
年初盈利總計 |
22344.48 |
當年度費用總計 |
21859.42 |
用事業性股票基金補上結余差額 |
|
余額分發 |
428.98 |
月初結轉和余額 |
237.94 |
年尾結轉和盈余 |
294.02 |
累計 |
22582.42 |
總額 |
22582.42 |
2019每年創收竣工決算表
公司的:萬
工作 |
上年創收加總 |
財政部門撥付年收入 |
上司補助費年收入 |
事業發展工資收入 |
合作經營個人收入 |
復屬計量單位上交國家收入來源 |
其余盈利 |
||||
功能分類 |
會計分類名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
22344.48 |
4078.55 |
|
17980.83 |
|
|
285.10 |
|
208 |
|
|
生活確保和畢業生就業收入支出 |
1450.04 |
1450.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務工作單位名稱離養老 |
1450.04 |
1450.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業廠家離提前退休 |
47.83 |
47.83 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構人事方基礎醫療商業險商業險網上繳費經費支出 |
1332.42 |
1332.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關人事企業行業年金手機繳費費用 |
69.80 |
69.80 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生綠色健康結余 |
20833.37 |
2567.44 |
|
17980.83 |
|
|
285.10 |
|
210 |
02 |
|
公力的醫院 |
20378.13 |
2112.20 |
|
17980.83 |
|
|
285.10 |
|
210 |
02 |
06 |
婦產科醫院醫生 |
20364.38 |
2098.45 |
|
17980.83 |
|
|
285.10 |
|
210 |
02 |
99 |
其余醫醫療結余 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業發展標準整形 |
455.24 |
455.24 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作院校醫治 |
455.24 |
455.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有效保障收支 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革性支出 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
2019財政年度撥出部門預算表
企業:萬塊人民幣
項目流程 |
當年度教育支出累計 |
大致收入支出 |
活動經費支出 |
上交領導經費支出 |
銷售經費支出 |
對附設的單位經濟補貼經費支出 |
||||
功能分類 |
會計科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
21859.42 |
21413.05 |
446.37 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學總支出 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的教肓支出費用 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些幼兒教育收入支出 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國人力資源保障機制和就業的收入支出 |
1450.04 |
1450.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業性廠家離辭職 |
1450.04 |
1450.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性單位名稱離退休工資 |
47.83 |
47.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關機構事業機構一般給社保費服務激費教育支出 |
1332.42 |
1332.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構企事業標準角色年金網上繳費撥出 |
69.80 |
69.80 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生的健康付出 |
20344.51 |
19901.94 |
442.57 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立三甲專科醫院專科醫院 |
19889.27 |
19446.70 |
442.57 |
|
|
|
|
210 |
02 |
06 |
婦產機構 |
19875.52 |
19446.70 |
428.82 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
相關私立醫阮總支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門參公機關單位醫疔 |
455.24 |
455.24 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業基層單位醫療服務 |
455.24 |
455.24 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅質量保障收入支出 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革結余 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
2019全年財政局補貼款使收入經費支出部門預算總表
標準:千元
效益 |
支出費用 |
||||
內容 |
部門預算數 |
樓盤 |
合計數 |
一樣 共公決算不需要捐款 |
政府部門性基金、期貨、現貨、微盤預算表財務捐款 |
一、普遍公眾成本預算國庫審批 |
4078.55 |
一、常見公益性服務管理其他支出 |
|
|
|
二、區政府性股票基金估算財政部門補貼款 |
|
二、外交關系付出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機支出費用 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全可靠教育支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育收支 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
六、科學研究新技術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化景區運動與傳煤經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展有保障和人才需求其他支出 |
1450.04 |
1450.04 |
|
|
|
九、干凈身心健康費用支出 |
2547.78 |
2547.78 |
|
|
|
十、低能耗低能耗教育支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮街道辦花費 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
13、交通出行搬家總支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源堪探問題等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、餐飲業服務于業等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、財務收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助任何省份開支 |
|
|
|
|
|
18、自然是資源性海域氣象局等花費 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房安全保障收支 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
三十、糧油加工物質貯備付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、洪澇防控及應急處理處理費用 |
|
|
|
|
|
二12、其它收入支出 |
|
|
|
上年收入水平加總 |
4078.55 |
本年度其他支出加總 |
4062.69 |
4062.69 |
|
年末國庫補貼款結轉和盈余 |
222.10 |
半年度財政部門審批結轉和盈余 |
237.96 |
237.96 |
|
一、正常共公概算財政部門補貼款 |
222.10 |
|
|
|
|
二、地方政府性資金成本預算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4300.65 |
累計 |
4300.65 |
4300.65 |
|
2019年中一半公共信息估算財政預算撥付經費支出預算表
企事業單位:余萬元
頂目 |
自動求和 |
一般花費 |
項目流程收入支出 |
|||
性能分級 管理費用編碼查詢 |
會計科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學校費用 |
3.80 |
|
3.80 |
205 |
99 |
|
別教學總支出 |
3.80 |
|
3.80 |
205 |
99 |
99 |
其它教育教學結余 |
3.80 |
|
3.80 |
208 |
|
|
當今勞動保障機制和就業機會收支 |
1450.04 |
1450.04 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上工作單位離退休年齡 |
1450.04 |
1450.04 |
|
208 |
05 |
02 |
視野計量單位離退休工資 |
47.83 |
47.83 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關教育事業機構基本的養老院商業險繳納教育支出 |
1332.42 |
1332.42 |
|
208 |
05 |
06 |
行政行業企業行業職業化年金繳納經費支出 |
69.80 |
69.80 |
|
210 |
|
|
干凈綠色總支出 |
2547.78 |
2111.48 |
436.30 |
210 |
02 |
|
公立學校的醫院 |
2092.54 |
1656.24 |
436.60 |
210 |
02 |
06 |
婦產青島博士整形醫院醫院 |
2078.79 |
1656.24 |
422.55 |
210 |
02 |
99 |
另一個公校醫療機構支出費用 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
11 |
|
行政管理人事行業醫療設備 |
455.24 |
455.24 |
|
210 |
11 |
02 |
視野行業醫遼 |
455.24 |
455.24 |
|
221 |
|
|
公寓房服務收支 |
61.07 |
61.07 |
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革經費支出 |
61.07 |
61.07 |
|
221 |
02 |
01 |
往房房貸公積金 |
61.07 |
61.07 |
|
合計數 |
4062.69 |
3622.59 |
440.1 |
2019一年度正常公共信息工程預算民政捐款幾乎收支竣工決算表
政府部門:70萬
品牌 |
合計數 |
員工資金 |
公用設施勞務費 |
||
金錢定義 項目商品代碼 |
課目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資副利費用支出 |
3574.20 |
3574.20 |
|
301 |
01 |
核心底薪 |
208.58 |
208.58 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼費 |
185.75 |
185.75 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評工資收入 |
850.06 |
850.06 |
|
301 |
08 |
工商登記自己事業機構關鍵養老院保險金激費 |
1332.41 |
1332.41 |
|
301 |
09 |
職業角色年金交費 |
69.80 |
69.80 |
|
301 |
10 |
企業職員常見醫療器械保險服務納費 |
455.24 |
455.24 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫用政府補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其它市場服務保障網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房住房基金 |
61.07 |
61.07 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個年終獎金社會福利教育支出 |
411.29 |
411.29 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務費用 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接侍接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動使用車工作服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個路網預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外價格 |
|
|
|
302 |
99 |
另一品牌和提供服務其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對個和人家的補貼費 |
48.38 |
48.38 |
|
303 |
01 |
離休費 |
13.27 |
13.27 |
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
34.56 |
34.56 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶林果制造救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對自身和普通家庭的補貼費 |
0.55 |
0.55 |
|
310 |
|
資源性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修裝置購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的機 添置 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網上及pc軟件新購內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的鐵路交通生產工具租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和陳列方面品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形金融資產購入 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資產性經費支出 |
|
|
|
預估合計 |
3622.58 |
3622.58 |
|
🐼2019一年度一般來說公共信息概預算民政捐款“三公”資金投入收支及企事業單位電腦運行資金投入收支收支預算表
方:上萬元
一般來說共公成本預算財政部門撥付“三公”接待費 |
危險機關正常運作 勞務費部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待車輛購進及運作費 |
因公接待室費 |
|||||||||
小計 |
國家公務公務車 租賃費費 |
國家公務車輛 正常運作費 |
||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
15.00 |
|
10.00 |
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5.00 |
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2019每年政府辦公室性債券工程預算財政部門捐款費用竣工決算表
政府部門:十萬
活動 |
總計 |
常規費用 |
樓盤性支出 |
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職能區分 科目表打碼 |
科目必名字大全 |
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類 |
款 |
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累計數 |
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注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度基金流動負債情況發生表 |
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額度行業:萬余元 |
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數據 |
實際價值 |
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本年數 |
年初數 |
年末數 |
年終數 |
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一、股權累計數 |
—— |
—— |
21033.81 |
21308.78 |
(一)流失財產 |
—— |
—— |
10054.94 |
10606.15 |
(二)固定好財產 |
—— |
—— |
20774.33 |
21472.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
29634.68 |
29634.68 |
11181.61 |
11181.61 |
🎉 2.適用環保設備(臺/套/輛) |
953 |
1054 |
2426.33 |
2475.09 |
🍷 中間:(1)行駛(輛) |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
🥀 一樣公務接待出行 |
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ꦰ 執法監督執勤點用車的 |
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💃 勞動防護專業技能私車 |
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🍃 另外的租車 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
6 |
6 |
1117.32 |
1117.32 |
3.專用設備(臺/套) |
631 |
679 |
6821.69 |
7467.54 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
13 |
14 |
2591.64 |
2841.39 |
🧸 4.一些固定好股權 |
—— |
—— |
344.7 |
348.67 |
♓ 減:累積折舊費及減值做好準備 |
—— |
—— |
9892.13 |
10844.3 |
(三)繼續股本成本 |
—— |
—— |
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(四)不斷國債的投資 |
—— |
—— |
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(五)在建設工程項目 |
—— |
—— |
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(六)隱匿固定資產 |
—— |
—— |
226.78 |
226.78 |
🌳 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
130.11 |
152.79 |
(七)的資金 |
—— |
—— |
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二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
871.5 |
892.59 |
三、凈房產累計 |
—— |
—— |
20162.31 |
20416.19 |
第三部分 上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明
一、對杭州市松江區婦幼按摩保健院2019本年度效益開支預算總體設計問題說明怎么寫
濟南市松江區婦幼保健按摩院2019🎉年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。
二、關于幼兒園重慶市松江區婦幼調養院2019全年收入水平部門預算情況下原因分析
本年度👍收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。
三、對于傷害市松江區婦幼養生院2019月度支出費用竣工決算原因說明書
當年度ღ支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。
四、關與濟南市松江區婦幼養護院2019年末國庫補貼款納入性支出總體經濟實際情況闡明
東莞市松江區婦幼護理院2019♕年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。
五、觀于滬市松江區婦幼健康院2019當年度似的公益性預結算的時候財政性捐款費用支出 結算的時候具體申請報告書
(一)一般來說公益性概預算財政部門審批教育支出部門預算綜合性狀態
沈陽市松江區婦幼健康保健院2019𓆏年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。
(二)普遍公用設施概算財政預算撥付教育支出預算型式狀態
武漢市松江區婦幼養生保健院2019ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類) 1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。
(三)通常問題下公用概算財務付款收支竣工決算具體實施問題
北京市松江區婦幼保養院2019♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:
1෴、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。
2ꦍ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。
3🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。
4⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%
5𝓰、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。
6𒉰、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。
7𒊎、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。
8꧙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。
六、更多蘇州市松江區婦幼保健品院2019年終大體公共信息竣工決算財政花費撥付大體花費竣工決算原因講解
昆明市松江區婦幼保建院2019🦹年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1♉、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。
七、就昆明市松江區婦幼保健理療院2019當年度平常公開估算財務審批“三公”接待費經費支出竣工決算事情這說明
(一)“三公”費用財政性支出撥付性支出部門預算總體經濟情況下反映。
佛山市松江區婦幼保健按摩院2019ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。
2019🧸年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。
(二)“三公”資金投入財務捐款收支結算的時候中應狀況說。
沈陽市松江區婦幼護理院2019年無“三公”資金投入財政費用支出 補貼款費用支出 。
八、介紹重慶市松江區婦幼調養院2019年中中央政府性貨幣基金成本預算財政性補貼款費用結算的時候情況表示
北京市松江區婦幼保建院2019第四季度無區政府性理財產品預算表民政補貼款其他支出。
九、國有化資產投資經營管理預算表財政性補貼款情形說明書
蘇州市松江區婦幼保健理療院2019半年度無公有投資運營工程預算財務審批經費支出。
十、任何關鍵性須知的前提詳細說明
(一)市直機關正常運行資金投入支出費用事情
滬市松江區婦幼養護院2019年有機物關自動運行專項資金費用。
(二)政府機構銷售支出費用情況報告
昆明市松江區婦幼中醫保健院2019🥃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。
(三)機動車、農村房子特種占用量情形
西安市松江區婦幼調理院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考評的管理現象
蘇州市松江區婦幼養護院2019當年度費用運作績效監管運作發展條件以下幾點:本部們設立了如下所述預決算考核考核考核方法體系:松江區婦保院預決算考核考核考核方法體系,設立了完整性的預決算考核考核考核方法工作中機能;全步驟考核考核考核方法施工具體情況💖:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🐷一、民政局支出補貼款收錄:指企業單位年初度從本級民政局支出監管部門具有的民政局支出補貼款,具有一般的公益性費用估算民政局支出補貼款和政府機構性債券費用估算民政局支出補貼款。
ꩵ二、事業上的效益:指事業上的企業單位發展專業技術金融產品運動還有輔助性運動具有的效益。大部分是:醫學效益等。
🎃三、加盟管理收入水平水平:指視野行業在專業性相關業務項目舉例說明捕助項目后做非自主記帳加盟管理項目獲取的收入水平水平。
🍸四、其他的收錄水平:指機關單位擁有的除“財政部門審批收錄水平”、“創業收錄水平”、“管理收錄水平”等多于的收錄水平。具體是:各大銀行日息收錄水平、飯堂工作餐收錄水平等。
五、本年度結轉和盈余:就是指當年度并沒有成功、結轉到本年度按關干規定仍在使用的的現金。
🍬六、月底結轉和盈余:指當季度度或早先季度預算表設置、因直接環境形成變現沒辦法按原計劃方案開展,需延期到過后季度按相關聯規程再利用的專項資金。
七、最基本撥出:指企業單位為保證企業沒問題高速運轉、搞定基本事情人物而出現的貼心的售后服務撥出。
🔯八、工程撥出:指基層單位為成功特殊的政府部門作業責任或工作未來發展受眾,在幾乎撥出之余進行的相關撥出。
💎九、企業營業付出:指事業上的企事業編在行業行動內容及輔助軟件行動內容以外抓好非獨有核算成本企業營業行動內容會發生的付出。
ꦿ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔴11、部門自動運行費用:指人事部門廠家和按照因公員法管理制度的事業心廠家的使用普遍共同成本預算財政部門捐款擬定的常規撥出中的平日公供費用撥出。