上海市松江區婦幼保健養生院
2018年度目標個部門結算的時候
目 錄
第一部分 深圳市松江區婦幼養生保健院概述
一、重點職能作用
二、監管部門竣工決算基層單位涉及
第二部分 上海市松江區婦幼調養院2018年度部門決算表
一、收入來源收支預算總表
二、利潤結算的時候表
三、收支預算表
四、財政廳付款利潤撥出預算總表
五、通常情況公眾費用財政性審批結余竣工決算表
六、通常服務性結算的時候財務補貼款一般經費支出結算的時候表
七、基本公共信息預結算的時候國庫補貼款“三公”費用及部門運作費用開支結算的時候表
八、部門性股權基金工程預算國庫付款付出竣工決算表
九、債務資產負債時候表
第三部分 上海市松江區婦幼調養院2018年度部門決算情況說明
第七一部分 詞解讀
第一部分 上海市松江區婦幼保健理療院概況
一、核心權責
防冶為害婦小班幼兒童營養的的疾病,降低孕產婦和圍產兒犧牲率,促使適用母乳飼喂。
二、部門配置
由的單位基于三定計劃等相關內容明文規定有關內外部組織機構如何設置填寫表格。
基于上面責任,重慶市松江區婦幼保健理療院設6個增設結構,屬于:辦公場所室、醫務科、醫護部、稅務科、總務科、預放養生科。
第二部分
上海市松江區婦幼保養院2018年度部門決算表
2018年度目標薪資收入經費支出竣工決算總表
廠家:70萬
純收入 |
其他支出 |
||
業務 |
竣工決算數 |
大型項目 |
結算的時候數 |
一、不需要付款薪水 |
4236.49 |
一、似的公用設施售后服務撥出 |
|
當中:縣政府性理財產品估算財政預算捐款 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
二、上級領導政府補貼使收入 |
453.34 |
三、航空航天收支 |
|
三、教育事業收入來源 |
16167.18 |
四、公共性健康安全開支 |
|
四、生意盈利 |
|
五、基礎教育教育支出 |
12.46 |
五、加盟工作單位上交國家利潤 |
|
六、信息科技水平技術水平總支出 |
|
六、各種收錄 |
281.97 |
七、傳統文化體育課與影視傳媒費用 |
|
|
|
八、當今社會后勤保障和就業機會其他支出 |
1421.43 |
|
|
九、醫遼衛生情況與預計二孩經費支出 |
17768.12 |
|
|
十、高效優質收支 |
|
|
|
十一月、城鄉建設居委開支 |
|
|
|
十三、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
第十三、公共交通配送教育支出 |
|
|
|
十四、資原勘察資料等總支出 |
|
|
|
二十、商用業務業等花費 |
|
|
|
16、風險管控收入支出 |
|
|
|
二十七、扶持同一區縣教育支出 |
|
|
|
18、國土資源海底天氣等性支出 |
|
|
|
第十九、商品房確保總支出 |
65.28 |
|
|
二是、調味品原材料設備收儲付出 |
|
|
|
二國慶、別的費用 |
|
當年度年收入加總 |
21138.98 |
本年度其他支出加總 |
19267.29 |
用自己事業資金補回收入支出表差額 |
|
節余調整 |
1854.35 |
月初結轉和余額 |
220.68 |
年終結轉和余額 |
238.02 |
總結 |
21359.66 |
累計 |
21359.66 |
2018全年個人收入部門預算表
單位名稱:70萬
工程 |
本年度利潤累計 |
財務補貼款薪資收入 |
上家補貼政策薪資收入 |
行業薪資收入 |
銷售收入水平 |
附屬行業上交工資 |
另外的收錄 |
||||
功能分類 |
課程和科目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
21138.98 |
4236.49 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
208 |
|
|
市場經濟后勤保障和人才需求收支 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業部門離提前退休 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業企業離退體 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關創業廠家通常養老院商業保險付費付出 |
1336.98 |
1336.98 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政的單位人事的單位職業技能年金繳付支出費用 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治食品衛生與籌劃生小孩收入支出 |
19652.27 |
2749.78 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
|
名辦醫院科室 |
19563.08 |
2660.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
06 |
婦產寵物醫院 |
19553.08 |
2650.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
99 |
另外的公校寵物醫院結余 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同健康 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的公共性食品衛生自查報告 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門參公廠家醫院 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展院校醫療衛生 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間后勤保障其他支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革結余 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
2018全年度結余預算表
政府部門:萬塊
內容 |
上年教育支出自動求和 |
常見付出 |
該項目性支出 |
上交領導開支 |
自主經營總支出 |
對附加組織補貼費教育支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
19267.29 |
18407.85 |
859.44 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育教育支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的培育收入支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外幼教支出費用 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保護和就業機會性支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務衛生事業組織離退職 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展工作單位離養老 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
組織創業組織基本性關于養老地產養老保障繳納費用結余 |
1336.97 |
1336.97 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關方視野方職位年金繳納撥出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥衛生監督與進度表生二胎其他支出 |
17768.12 |
16921.14 |
846.98 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立學校門診 |
17678.93 |
16832.55 |
846.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
06 |
婦科醫院門診 |
17668.93 |
16832.55 |
836.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
一些公校醫院醫生收支 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生學 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大項目公用設施干凈專項整治 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上的機關單位診療 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展的單位醫用 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保駕護航收入支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革創新撥出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
2018年財政部門撥付利潤收支結算的時候總表
工作單位:來萬
營收 |
性支出 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
該項目 |
累計數 |
正常共公民政預算民政補貼款 |
鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤財政性預算財政性付款 |
一、基本公開成本預算不需要捐款 |
4236.49 |
一、通常情況社會化服務項目服務項目收入支出 |
|
|
|
二、相關部門性股權基金預決算國庫補貼款 |
|
二、國際關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天開支 |
|
|
|
|
|
四、共同安全的開支 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育教育支出 |
12.46 |
12.46 |
|
|
|
六、完美技巧收支 |
|
|
|
|
|
七、特色文化運動與文化傳媒費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性擔保和就業形勢開支 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
九、醫療服務健康與計劃書發育付出 |
2721.44 |
2721.44 |
|
|
|
十、低碳健康教育支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌社區服務站經費支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通費貨運性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘測內容等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、商家精準流通業等付出 |
|
|
|
|
|
16、金融投資性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助別的地總支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源深海氣象條件等撥出 |
|
|
|
|
|
19、居住房后勤保障費用支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
三十五、油糧物品收儲費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、相關總支出 |
|
|
|
上年純收入總金額 |
4236.49 |
上年結余累計 |
4220.61 |
4220.61 |
|
年末民政審批結轉和余額 |
206.30 |
年底財政資金撥付結轉和盈余 |
222.18 |
222.18 |
|
應該公共信息工程預算財政部門捐款 |
206.30 |
|
|
|
|
當地政府性理財產品成本預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
4442.79 |
總金額 |
4442.79 |
4442.79 |
|
2018全年平常公用設施成本預算國庫補貼款收支竣工決算表
工作單位:W
樓盤 |
加總 |
關鍵收入支出 |
內容支出費用 |
|||
實用功能細分 考試科目商品編號 |
項目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育結余 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
|
相關文化藝術培訓教育支出 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
99 |
各種學校結余 |
12.46 |
|
12.46 |
208 |
|
|
世界有效保障和大學生就業性支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
|
政府部門衛生事業計量單位離退居二線 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
02 |
企業方離退休年齡 |
9.85 |
9.85 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業企業企業最基本醫療穩妥穩妥交費撥出 |
1336.98 |
1336.98 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業心行業專業年金付款開支 |
74.60 |
74.60 |
|
210 |
|
|
整形環保與策劃生孕費用 |
2721.44 |
2326.35 |
395.09 |
210 |
02 |
|
公辦衛生院 |
2632.25 |
2237.76 |
394.50 |
210 |
02 |
06 |
婦產診所 |
2622.25 |
2237.76 |
384.49 |
210 |
02 |
99 |
許多名辦醫阮經費支出 |
10.00 |
|
10 |
210 |
04 |
|
公眾健康 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
04 |
09 |
重大的通用健康重點 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
11 |
|
政府部門人事組織醫疔 |
88.59 |
88.59 |
|
210 |
11 |
02 |
事業工作單位醫療服務 |
88.59 |
88.59 |
|
221 |
|
|
公房保證費用支出 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
|
租賃房體制改革支出費用 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房房貸公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
加總 |
4220.61 |
3813.06 |
407.55 |
2018月度般公眾概預算國庫付款差不多收入支出預算表
院校:萬
內容 |
累計 |
員工資金投入 |
公供資金投入 |
||
經濟發展分類整理 專業科目編號規則 |
課目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇員工福利性支出 |
2538.16 |
2538.16 |
|
301 |
01 |
大致的薪資 |
185.37 |
185.37 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
137.19 |
137.19 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核薪水 |
637.07 |
637.07 |
|
301 |
08 |
機關企業教育事業企業根本養老院保費用費 |
1336.98 |
1336.98 |
|
301 |
09 |
事業年金交款 |
74.60 |
74.60 |
|
301 |
10 |
退休職工差不多整形保險行業繳納 |
90.37 |
90.37 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫遼補貼政策納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外當今社會擔保繳付 |
9.04 |
9.04 |
|
301 |
13 |
公房公積金貸款 |
65.28 |
65.28 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外很大打工族薪資福利微信撥出 |
2.26 |
2.26 |
|
302 |
|
菜品和服務培訓教育支出 |
1172.77 |
|
1172.77 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
4.60 |
|
4.60 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
5.8 |
|
5.8 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
9.50 |
|
9.50 |
302 |
06 |
用電 |
100 |
|
100 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
14.55 |
|
14.55 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管控費 |
18.00 |
|
18.00 |
302 |
11 |
旅差費 |
0.38 |
|
0.38 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
95.00 |
|
95.00 |
302 |
14 |
叉車房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
0.65 |
|
0.65 |
302 |
16 |
教育培訓費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的材質費 |
888.77 |
|
888.77 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
10.60 |
|
10.60 |
302 |
27 |
委托協議銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會資金 |
5.64 |
|
5.64 |
302 |
29 |
有福利費 |
6.13 |
|
6.13 |
302 |
31 |
國家公務出行行駛運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余交通銀行加盟費 |
2.25 |
|
2.25 |
302 |
40 |
稅金及增添學費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些商品是和業務支出費用 |
8.3 |
|
8.3 |
303 |
|
對每個人和家里的政府補貼 |
102.13 |
102.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
養老金費 |
0.45 |
0.45 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
3.68 |
3.68 |
|
303 |
05 |
生活的政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼 |
88.59 |
88.59 |
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
人綠植基地出產補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
某個自己和家人的津貼收支 |
|
|
|
310 |
|
資本性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室機器設備折舊費 |
|
|
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310 |
03 |
轉用裝備購置費 |
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310 |
07 |
消息網絡上及工具購進升級 |
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310 |
13 |
公務活動出行用車新購 |
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310 |
19 |
許多流量設備采購 |
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310 |
22 |
無型資源添置 |
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310 |
99 |
別的股權投資性開支 |
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加總 |
3813.06 |
2640.29 |
1172.77 |
2018第四季度通常公共信息成本預算財政局審批“三公”費用及機關單位正常運作費用收支竣工決算表
公司的:70萬
一般來說公用成本預算國庫撥付“三公”專項經費 |
工商登記運轉 事業費竣工決算數 |
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預估合計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務專用車折舊費及啟用費 |
國家公務接代費 |
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小計 |
因公買車 采購費 |
公務接待用車的 開機運行費 |
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決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
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15.00 |
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10.00 |
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5.00 |
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2018財務年度鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財務撥付收支部門預算表
標準:萬塊人民幣
品牌 |
累計數 |
根本經費支出 |
該項目總支出 |
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功能性進行分類 科目必編寫代碼 |
科目表名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度凈資產欠債狀況表 |
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總額機構:萬的大寫 |
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用戶 |
交換價值 |
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期初數 |
歲末數 |
年末數 |
歲末數 |
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一、資本累計數 |
—— |
—— |
21544.57 |
22951.05 |
(一)流失債務 |
—— |
—— |
8577.09 |
10054.94 |
(二)特定財產 |
—— |
—— |
20383.04 |
20774.33 |
其中:1.房屋(平方米) |
29782.42 |
29634.68 |
11181.61 |
11181.61 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
857 |
953 |
2267.71 |
2426.33 |
(1)車輛 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
⛎ 一樣因公出行 |
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🎀 執法檢查交警執法買車 |
|
|
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|
☂ 機械非常專業能力出行用車 |
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🎐 其余車輛 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
6 |
6 |
1117.31 |
1117.31 |
3.專用設備(臺/套) |
615 |
631 |
6352.81 |
6821.69 |
單價100萬元以上專用設備 |
13 |
13 |
2472.14 |
2591.64 |
♕ 4.另一個統一房產 |
—— |
—— |
580.91 |
344.75 |
🧜 減:累積固定資產折舊及減值備好 |
—— |
—— |
7534.91 |
7974.89 |
(三)持久投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建項目建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的資金 |
—— |
—— |
226.78 |
226.78 |
𝔍 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
107.43 |
130.11 |
(六)的資源 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
1629.04 |
1344.46 |
三、凈財力加總 |
—— |
—— |
19915.52 |
21606.59 |
第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明
一、至于滬市松江區婦幼保健理療院2018全年工資費用竣工決算整體來說具體情況證明
沈陽市松江區婦幼健康養生院2018🧸年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。
二、有關佛山市松江區婦幼保建院2018本年收益竣工決算情況下說
上年🦹收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、關干南京市松江區婦幼調理院2018全年支出費用部門預算的情況介紹
當年度🦩支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。
四、更多濟南市松江區婦幼養身院2018月度財政預算補貼款凈收入付出整體來說情況下說明怎么寫
重慶市松江區婦幼健康保健院2018🌳年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
五、至于傷害市松江區婦幼護理院2018一年度大部分公開估算財政局撥付經費支出部門預算問題闡明
(一)一般的共同部門預算不需要捐款性支出部門預算環境承載力具體情況
佛山市松江區婦幼調養院2018𒆙年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
(二)尋常公共信息概算財政預算審批費用部門預算節構具體情況
南京市松江區婦幼護理院2018🍷年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類) 1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。
(三)正常公用設施成本預算國庫補貼款花費竣工決算關鍵癥狀
濟南市松江區婦幼保健養生院2018🌱年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:
1🦋、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。
2ꦍ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。
3ও、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。
4🥃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%
5🌠、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。
6🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。
7ꦑ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。
8ꦅ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。
9🐈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。
六、對于沈陽市松江區婦幼養身院2018一年度幾乎上公用概算國庫審批幾乎收入支出部門預算事情講解
成都市松江區婦幼保健養生院2018﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:
1🌞、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
2♛、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。
七、并于南京市松江區婦幼調養院2018年一般的通用民政預算民政捐款“三公”預備費總支出竣工決算實際情況這說明
(一)“三公”費用財政廳補貼款付出預算綜合性情況報告講解。
北京市市松江區婦幼保健按摩院2018🍎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。
2018💜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。
(二)“三公”費用財政局審批結余部門預算關鍵原因原因分析。
成都市松江區婦幼調理院2018全年無“三公”預備費民政補貼款經費支出。
八、就滬市松江區婦幼按摩保健院2018本年政府部性資金預結算的時候財政資金付款總支出結算的時候事情說
上海市松江區婦幼保健養生院2018全年無縣政府性貨幣基金估算財政支出費用撥付支出費用。
九、國企投資基金生產經營概預算國庫捐款情形說
北京市松江區婦幼保鍵院2018季度無國有控股資本管理經營的概算財政局補貼款開支。
十、另外的極為重要細節的癥狀就說明
(一)政府部門行駛金費付出事情
西安市松江區婦幼保健按摩院2018財政年度有機關行駛金費結余。
(二)政府部采購合同費用狀態
滬市松江區婦幼養護院2018꧑年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。
(三)行駛、室內比較特殊霸占癥狀
松江區婦幼養護院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效評價經營狀況
深圳市松江區婦幼按摩保健院2018季度預決算效績考核考核評價菅理方法事業進行問題正確:本行業成立了正確預決算效績考核考核評價菅理方法治理方案:松江區婦保院預決算效績考核考核評價菅理方法治理方案,成立了完整性的預決算效績考核考核評價菅理方法事業機能;全工作效績考核考核評價菅理方法施行問題:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個♈,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𓃲一、民政財政局資金概算付款收益:指院校上每年從本級民政財政局資金概算部位確認的民政財政局資金概算付款,涵蓋通常情況下公共服務財政局資金概算民政財政局資金概算付款和相關部門性債券財政局資金概算民政財政局資金概算付款。
🅰二、工作心薪資薪資:指工作心行業展開專業化業務部運動名詞解釋輔助性運動選取的薪資薪資。主要是:醫療保障薪資薪資等。
三、經驗效益:指人事企業在技術金融產品行動非常手游輔助行動外面開始非獨立的測算經驗行動有的效益。
🐷四、其他使營收:指計量單位提供的除“財政預算付款使營收”、“事業心使營收”、“生產使營收”等除外的使營收。注意是:中國銀行年利率使營收、高校食堂餐費使營收等。
五、月初結轉和余額:意指去年度并未完工、結轉到當年度按光于的規定堅持實用的本金。
🌞六、年底結轉和節余:指當季度度或十年前季度概算規劃、因主觀性條件發生轉化難以按原項目推進,需延期到以來季度按有關的信息約定繼讀利用的成本。
七、大致收支:指標準為安全保障機購平常轉運、進行守則作業成就而發生了的杜六房加盟總部的收支。
🌳八、業務其他教育經費支出:指政府部門為完畢某些的政府部門運作級任務或事業有成快速發展計劃,在總體其他教育經費支出之余產生的相關其他教育經費支出。
ꩲ九、運作付出:指企業發展工作單位在技術專業生活及輔助工具生活后大力開展非獨立自主折算運作生活發生的付出。
ꦓ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌺五一、政府機關運作資金:指財政部門的機構和按照因公員法工作管理的自己事業的機構使用的一般來說公益性概預算財政部門捐款計劃的常見費用中的守則公供資金費用。