昆明市松江區精神什么衛生管理中央
2019每年部門預算
目 錄
弟一有些 廣州市市松江區神經安全中概述
一、具體主要職責
二、部門設立
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、個人收入付出竣工決算總表
二、盈利預算表
三、花費部門預算表
四、財政廳付款純收入經費支出竣工決算總表
五、通常情況公眾工程預算財務付款付出結算的時候表
六、應該公用竣工決算財政經費支出審批最基本經費支出竣工決算表
七、似的通用成本預算國庫捐款“三公”金費及機構工作金費花費竣工決算表
八、當地政府性母基金預算表財政廳付款費用預算表
九、資源外債現狀表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
四、大部分 專有名詞解讀
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、大部分主要職責
😼昆明市松江區信念什么什么上的干凈管理中心的是信念什么什么上的干凈管理專升本門診,注意做信念什么什么上的病的正規、信念什么什么上的康復訓練的正規、居委會防冶的正規、臨床檢驗實驗藥理護理中醫藥學心理上的正規的疾病檢驗醫治;麻醉師科(限處理電抽動醫治);中醫藥學查驗科:臨床檢驗實驗藥理護理中醫藥學體液、血樣的正規、臨床檢驗實驗藥理護理中醫藥學分子生物學學學的正規、臨床檢驗實驗藥理護理中醫藥學化學上查驗的正規、臨床檢驗實驗藥理護理中醫藥學免疫細胞、血清學的正規;中醫藥學醫學影像科等疾病檢驗的正規;業務宗旨是盡心盡職為我區各縣鎮的信念什么什么上的病病號者業務,做好不能醫治,強化應對,進一步完善統計顯示工作上。
二、培訓機構設制
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個含有組織機構,也包括:辦公區室、結合服務科、醫政科、醫護部、杜絕科、會計科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019年薪資收入支出費用結算的時候總表
廠家:億元
薪資收入 |
費用 |
||
項目 |
竣工決算數 |
工程項目 |
部門預算數 |
一、普遍公開項目預算財政廳撥付收錄 |
3836.70 |
一、常見保障性保障收支 |
|
二、政府部性投資基金費用財政預算捐款薪資 |
|
二、外交史花費 |
|
三、上一級補貼收錄 |
|
三、飲水機教育支出 |
|
四、創業創收 |
4843.49 |
四、公益性安全衛生總支出 |
|
五、企業經營盈利 |
|
五、教肓支出費用 |
|
六、復屬政府部門上交國家薪資 |
|
六、生物學能力花費 |
|
七、其它的效益 |
572.64 |
七、技術 景區休育與新傳媒結余 |
|
|
|
八、時代有效保障了和學生就業花費 |
711.91 |
|
|
九、衛生管理身心健康結余 |
6848.58 |
|
|
十、節水低能耗花費 |
|
|
|
11、城鎮街道辦事處總支出 |
|
|
|
12、農業水付出 |
|
|
|
13、交通費運送開支 |
|
|
|
十四、材料勘察信息內容等費用 |
|
|
|
第十六、商業服務性服務性業等收入支出 |
|
|
|
十五、財務經費支出 |
|
|
|
十八、支援其它的東南部費用 |
|
|
|
十九、自然環境影視資源深海氣象臺等總支出 |
|
|
|
十八、居住房有效保障收入支出 |
69.10 |
|
|
三十五、調味品廢舊物資存儲費用支出 |
|
|
|
二國慶、傷害有效預防及應急處置安全管理收支 |
|
|
|
二12、某些花費 |
|
本年度凈收入累計數 |
9252.83 |
當年度其他支出預估合計 |
7629.59 |
用事業有成私募基金補充收入支出表差額 |
|
盈余分派 |
1378.04 |
年末結轉和節余 |
412.48 |
半年度結轉和余額 |
657.68 |
合計 |
9665.31 |
總結 |
9665.31 |
2019半年度使收入結算的時候表
院校:萬美金
新項目 |
當年度薪資總金額 |
財政資金捐款使收入 |
上級領導補助金工資收入 |
企業發展薪水 |
營業工資 |
其他企業單位繳納納入 |
一些收益 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社會化保險和出去上班付出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的廠家離養老金 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業基層單位離退居二線 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業有成企業基礎關于養老地產個人養老保險公司手機繳費性支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業發展廠家就業年金付款撥出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生安全支出費用 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公立學校醫院口腔科 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
心理病衛生院 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
別的公立三甲醫生醫生總支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用清潔衛生 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點公共信息環保專項計劃 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發事情凈化處理公用清潔衛生事情應急方案凈化處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業部門醫療器械 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司的醫遼 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房服務保障花費 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房教育體制改革開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019本年支出費用預算表
廠家:萬塊人民幣
投資項目 |
年初性支出自動求和 |
主要總支出 |
活動費用 |
上交國家領導費用 |
生意付出 |
對加盟公司補貼政策收入支出 |
||||
功能分類 |
項目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化服務保障和專業教育性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政視野工作單位離退休之 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性方離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關工作單位事業工作單位工作單位首要社區個人養老保險金納費結余 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關視野企事編網絡職業年金繳納費用撥出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生綠色付出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校門診 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
的精神病醫療機構 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其它的市立三甲醫院性支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故公開食品衛生專項計劃 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
致死案報告服務性干凈衛生致死案應急處置補救 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處行業企單位醫用 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業機關單位醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房維護費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間變革性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019一年度財政局捐款工資收入開支結算的時候總表
公司的:萬美元
工資收入 |
付出 |
||||
項目 |
預算數 |
內容 |
預估合計 |
通常情況公眾估算財政局撥付 |
以政府性資金概算財政局審批 |
一、普遍共公費用財政預算捐款 |
3836.70 |
一、正常公共性貼心服務撥出 |
|
|
|
二、政府機關性債卷工程預算財政部門付款 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全保障收支 |
|
|
|
|
|
五、學前教育其他支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學枝術結余 |
|
|
|
|
|
七、古文化景區體育運動與影視傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中擔保和就業機會其他支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生監督綠色健康總支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節水環保性付出 |
|
|
|
|
|
國慶、成鄉居委費用 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、出行運送收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘查訊息等費用 |
|
|
|
|
|
十六、房地產業服務的業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融資本費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、支助別的國家開支 |
|
|
|
|
|
18、自然的資源量海域形象等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十九、個人住房服務經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
二十二、糧油食品工程設備與物資的保障其他支出 |
|
|
|
|
|
二11、災情防治法及突發治理經費支出 |
|
|
|
|
|
二12、相關其他支出 |
|
|
|
本年度使收入累計 |
3836.70 |
上年經費支出總金額 |
3602.95 |
3602.95 |
|
本年財政資金撥付結轉和節余 |
301.78 |
月底民政補貼款結轉和盈余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、似的公開成本預算財政支出付款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府機構性資金概算財務審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
4138.48 |
合計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019本年通常情況共同項目預算財政局付款開支預算表
工作單位:萬是
活動 |
累計數 |
基礎撥出 |
內容撥出 |
|||
能力分級 專業科目項目編碼 |
課目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界保駕護航和自主創業教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政事務工作工作單位離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業公司公司離退職 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業發展單位名稱常見給養老穩妥交費經費支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業上方職業化年金繳付其他支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
健康生活健康生活費用 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公立學校醫院口腔科 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
理念病醫院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
相關公辦醫院口腔科總支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公眾衛生間 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
根本性公用健康專項計劃 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發事件操作的共公衛生防疫事件操作緊急操作 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政事務事業有成組織醫療管理 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
行業部門醫院 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
居住房保險費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
房產機構改革收支 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019當年度普通公共信息財政局預算財政局撥付基本性教育支出部門預算表
組織:萬塊人民幣
品牌 |
預估合計 |
相關人員事業費 |
公用設施經費支出 |
||
經濟社會分類管理 學科編號規則 |
幾個會計科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪福利金性支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
核心工薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
經費政府補貼 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效薪資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
市直機關企業發展企業大多頤養保費繳納 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業年金交費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
員工大體社區醫保公司納費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療服務政府補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另一世界得到保障納費 |
|
|
|
301 |
13 |
往房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個底薪活動其他支出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務花費 |
|
|
|
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦租金 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務客服客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待使用車正常運作維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余公路網預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
另外餐品和貼心服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和中國家庭的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人農耕生產的補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對人個什么是家庭環境的補帖 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室環保設備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級機器設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息網絡上及應用購入游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待買車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的城市交通設備購入 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和陳列設計品添置 |
|
|
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310 |
22 |
隱形的股本新購 |
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310 |
99 |
的資金性費用支出 |
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合計數 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019年末通常情況下共公成本預算民政捐款“三公”勞務費及市直機關電腦運行勞務費費用部門預算表
基層單位:多萬元
普通公用設施預決算財務付款“三公”事業費 |
行政單位工作 經費預算竣工決算數 |
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總計 |
因公出境 (境)費 |
因公買車租賃費及電腦運行費 |
因公接持費 |
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小計 |
公務活動車輛 添置費 |
國家公務小二租車 操作費 |
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概預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
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💎注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019全年度政府部性債卷概預算國庫撥付其他支出部門預算表
企業單位:萬美金
內容 |
總計 |
首要撥出 |
該項目開支 |
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功能鍵分類管理 管理費用商品編碼 |
會計分類分類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度股權欠債前提表 |
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資金部門:億元 |
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人數 |
價值 |
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月初數 |
月底數 |
本年數 |
歲末數 |
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一、股權加總 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)傳遞資本 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)比較固定資本 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
꧋ 2.適用設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🎶 中僅:(1)配送車輛(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
ꦦ 一般的公務活動專車 |
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🍸 行政執法值勤使用車 |
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✅ 特總專門科技出行用車 |
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🍷 同一車輛使用 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
ꦿ 4.別的固定的資產投資 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
ꦏ 減:連續折舊費及減值工作 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)暫時股本投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時公司債投資人 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設工業 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無型金融資產 |
—— |
—— |
|
50.15 |
ꦍ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)某個資本 |
—— |
—— |
|
|
二、債務加總 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈基金累計 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、相關成都市松江區奉獻精神環境衛生機構2019月度薪資收入性支出預算總體布局事情這說明
蘇州市松江區的精神公共衛生中心站2019🤡年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、相對于鄭州市松江區的精神衛生監督咨詢中心2019本年度收入水平部門預算情形介紹
上年🍸收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、并于西安市松江區心情衛生情況中間2019全年度經費支出預算具體情況就說明
本年度𝕴支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、對西安市松江區心理清潔學校2019年中財務撥付使收入費用環境承載力情況發生表明
蘇州市松江區信念衛生管理主2019𝔉年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、針對成都市松江區理念環衛基地2019第四季度通常公用概算財政付出撥付付出結算的時候情形反映
(一)一般的共公預算表財政預算補貼款經費支出部門預算整體來說情況發生
鄭州市松江區精力食品衛生平臺2019💎年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)一般的服務性預竣工決算國庫付款性支出竣工決算框架狀態
鄭州市松江區精神上的環保主2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)正常公益性費用預算財政預算捐款教育支出竣工決算基本現象
昆明市松江區有精神健康中心點2019♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🅷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、清潔正常收支(類)公立學校醫療機構(款)理念病醫療機構(項)注意用來:在職讀研教工的月薪福利福利收支、物品提供服務收支、撫恤金、接待室及診療裝置購入、🌊資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5♎、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🍬、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7✃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🐻、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🌸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、管于北京市松江區精神力量衛生學學校2019年末通常公共信息費用預算財政廳補貼款差不多收入支出部門預算條件說明怎么寫
南京市松江區信念清潔中心局2019🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🐷、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用民政審批性支出竣工決算總體性實際情況解釋。
蘇州市松江區有精神健康核心2019當年度無“三公”專項資金財政資金撥付開支。
(二)“三公”資金財政廳捐款結余結算的時候實際癥狀闡述。
傷害市松江區的精神食品衛生公司2019季度無“三公”資金投入財政廳審批撥出。
八、針對蘇州市松江區奉獻精神衛生學中心局2019年度目標當地政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算國庫捐款經費支出竣工決算前提代表
沈陽市松江區奉獻精神衛生情況機構2019財政部門年度無政府機關性基金投資費用財政部門捐款經費支出。
九、國有化資本經營管理工程預算財政部門審批情況下描述
南京市松江區精神上的衛生監督學校2019半年度無公有投資基金生產項目預算財政經費支出捐款經費支出。
十、另一決定性議題的時候解釋
(一)政府部門程序運行資金投入費用支出 具體情況
傷害市松江區理念食品衛生中心站2019本年度有機關使用接待費收支。
(二)政府機構購置收入支出問題
成都市松江區精氣神食品衛生重點2019🤪年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)機動車輛、房層次性擠占現狀
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效評價管理系統環境
🍌上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:出臺了《松江區精力衛生狀況公司成本預算標準化服務管理具體辦法》、出臺創業大型項目推行工作建議、制約創業大型項目預審流程圖;全整個過程工作績效標準化服務管理推行狀況ౠ:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
﷽一、民政概算概算捐款收入水平:指方本當期從本級民政概算概算部位具有的民政概算概算捐款,主要包括一般的公開概算民政概算概算捐款和區政府性股票基金概算民政概算概算捐款。
ꦗ二、教育事業性創收:指教育事業性公司組織開展專業課程業務員活躍下列關于輔佐活躍達到的創收。最主要是:醫療設備創收等。
ꦉ三、生意盈利:指事業政府部門在的專業業務員生活內容及手游輔助生活內容之中搞好非獨特結算生意生活內容要先拿到的盈利。
𒆙四、某些效益:指方達到的除“財政部門付款效益”、“參公效益”、“銷售經營效益”等在內的效益。最主要是:員工餐廳效益、存款利息效益等。
五、當年度結轉和盈余:意指當年度還達到、結轉到當年度按有關的相關規定持續在使用的財力。
💮六、年底結轉和節余:指當一全財政年度或一年前一全年估算組織、因客觀事實條件會發生變幻難以按原記劃試行,需網絡延遲到后期一全年按有關系標準規定堅持在使用的項目資金。
🌃七、常見收入性支出:指企業為保證企業正常值機器運行、進行日常主線任務運轉主線任務而時有發生的杜六房加盟總部的收入性支出。
🧸八、工程收支:指政府部門為成功完成相關的行政訴訟作業主線任務或事業上的開發目的,在大體收支認知能力造成的杜六房加盟總部的收支。
𒈔九、生產性結余:指事業上部門在的專業主題話動及引導主題話動之上展開非孤立記帳生產主題話動發生了的性結余。
🌼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✨十一國慶、市直機關正常運作事業費:指行政事務企業標準和操作國家事業標準法監管的事業企業標準使用的一樣通用成本預算不需要補貼款配備的關鍵其他性支出中的常規公供事業費其他性支出。