濟南市松江區理念環保核心
2018全年團隊部門預算
目 錄
1方面 天津市松江區意志干凈機構概貌
一、重點主要職責
二、企業裝置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
一、收益費用結算的時候總表
二、個人收入預算表
三、性支出結算的時候表
四、財政總支出付款營收總支出結算的時候總表
五、應該公共性費用預算財務捐款總支出預算表
六、通常共同費用財政部門捐款一般經費支出竣工決算表
七、基本公益性概預算財政部門補貼款“三公”資金投入及機構加載資金投入撥出竣工決算表
八、政府機關性股票基金費用民政付款付出竣工決算表
九、金融資產資產負債癥狀表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
4.那部分 專有名詞表述
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、 通常管理職能
🔜松江區的奉獻精神力量什么狀態干凈健康重點是的奉獻精神力量什么狀態干凈健康衛生院衛生院,常見任職的奉獻精神力量什么狀態病非常專注性性、的奉獻精神力量什么狀態康復站非常專注性性、社區安全服務保障中心防控非常專注性性、臨床實驗實踐方法實驗藥學的心理非常專注性性的初步判斷制療;麻醉師科(限改進處理電全身抽搐制療);醫療撿驗科:臨床實驗實踐方法實驗藥學體液、靜脈血非常專注性性、臨床實驗實踐方法實驗藥學微生物培養基學學非常專注性性、臨床實驗實踐方法實驗藥學化學工業撿驗非常專注性性、臨床實驗實踐方法實驗藥學免役、血清學非常專注性性;醫療影像學科等初步判斷非常專注性性;安全服務保障核心價值是盡心盡職為我區各鄉村的的奉獻精神力量什么狀態提高者安全服務保障,體現要及時制療,強化避免,不斷完善計算任務。
二、組織 設置成
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個企業設置企業,還包括:企業單位、綜和有效保障科、醫政科、護理管理部、有效防范科、金融科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
2018月度薪水總支出結算的時候總表
廠家:萬的大寫
薪資收入 |
花費 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、財務撥付工資收入 |
3640.94 |
一、基本公共性精準服務結余 |
|
這之中:政府性性股權基金費用財政資金捐款 |
2.71 |
二、國際關系付出 |
|
二、上家津貼工資 |
|
三、中國軍事開支 |
|
三、事業有成收入水平 |
3959.92 |
四、公共服務安全管理開支 |
|
四、銷售使收入 |
|
五、教育培訓總支出 |
0.10 |
五、付屬院校上交收入來源 |
|
六、學科技術設備花費 |
|
六、別使收入 |
454.24 |
七、企業文化休育與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
八、社會中切實保障和專業教育花費 |
590.91 |
|
|
九、醫學清潔與策劃懷孕收支 |
6134.61 |
|
|
十、節省環保節能教育支出 |
|
|
|
國慶、村鎮社區服務站費用 |
2.71 |
|
|
第十二、農業和林業水收支 |
|
|
|
十四、公路交通配送撥出 |
|
|
|
十四、產品信息地質勘察產品信息等其他支出 |
|
|
|
第十五、業務業業務業等其他支出 |
|
|
|
十五、金融投資其他支出 |
|
|
|
二十七、協助其它的地方總支出 |
|
|
|
18、土地浮游生物氣象觀測等其他支出 |
|
|
|
19、自建房服務收入支出 |
60.88 |
|
|
二十二、油糧材料物資產出性支出 |
|
|
|
二十一國慶、某個教育支出 |
|
年初收錄加總 |
8055.10 |
上年撥出預估合計 |
6789.21 |
用事業發展新基金挽回出入差額 |
|
盈余分配原則 |
1116.68 |
期初結轉和盈余 |
582.94 |
月底結轉和盈余 |
732.15 |
共計 |
8638.04 |
合計 |
8638.04 |
2018財政年度工資收入預算表
企業:上萬元
樓盤 |
年初收入來源累計 |
國庫補貼款年收入 |
上級領導經濟補貼凈收入 |
事業心收益 |
操作納入 |
附設機關單位上交國家創收 |
別薪資 |
||||
功能分類 |
課程名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8055.10 |
3640.94 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
208 |
|
|
發展維護和就業形勢支出費用 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業政府部門政府部門離退體 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關機構事業發展機構關鍵養老院保障繳納費用支出 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企業發展公司的網絡職業年金納費付出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構健康與準備發育 |
7400.60 |
2986.43 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
|
公力醫院 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
05 |
心理病青島博士整形醫院醫院 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
186.00 |
186.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公開醫療衛生專門 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發事件真相處置共公環衛事件真相應對處置 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
其余公益性衛生學費用支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企業發展機構診療 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成機關單位醫治 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城市街道辦事處撥出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城市地區地基設施設施設施費及對應著自查自糾債權使收入籌劃的性支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
同一旅游城市依據設施管理生活設施費讓的教育支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房后勤保障結余 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房轉型性支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018季度付出部門預算表
機構:萬塊
業務 |
年初經費支出加總 |
差不多收支 |
新項目開支 |
上交上家收支 |
管理付出 |
對其他公司補助款其他支出 |
||||
功能分類 |
課目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6789.21 |
5905.74 |
883.47 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教學經費支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某個幼兒教育花費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余教育輔導花費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代切實保障和出去上班總支出 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上的機關單位離退居二線 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企事業編制名稱最基本社會養老商業險繳納費用其他支出 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關參公企機關事業單位的職業年金納費撥出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構衛生間與工作規劃生小孩 |
6134.61 |
5253.95 |
880.66 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校青島博士整形醫院醫院 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
進取精神病機構 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生監督 |
190.62 |
|
190.62 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故共同安全衛生督查通知 |
165.40 |
|
165.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
作為應急的公開安全新聞事件作為應急的解決 |
15.22 |
|
15.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
某個公用設施衛生情況結余 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門教育機關單位名稱醫用 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企業單位醫療管理 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮街道辦事處開支 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地市基礎知識生活設施匹配費及各自重點債款個人收入分配的經費支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其余中國城市基礎上的設施整套搭配費具體安排的收支 |
2.71 |
|
2.71
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保證花費 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房制度改革費用支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018當年度財政局審批納入費用竣工決算總表
組織:萬余元
收入水平 |
性支出 |
||||
活動 |
結算的時候數 |
工程項目 |
加總 |
通常情況下公開概預算財政資金捐款 |
部門性貨幣基金費用預算財政性付款 |
一、普遍公眾概預算財政廳付款 |
3638.23 |
一、基本上公眾貼心服務其他支出 |
|
|
|
二、政府部性基金、期貨、現貨、微盤決算財政部門補貼款 |
2.71 |
二、外交活動收支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事開支 |
|
|
|
|
|
四、通用防護總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導教育支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
六、有效的技術付出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化運動與影視文化收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的維護和找工作性支出 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
九、治療衛生間與工作方案生肓開支 |
2902.14 |
2902.14 |
|
|
|
十、能效環保性其他支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉統籌平臺費用支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
第十二、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交行運輸業收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘察相關信息等性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業樓服務于業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新開支 |
|
|
|
|
|
十六、支援別城市收支 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海域氣象局等撥出 |
|
|
|
|
|
19、住宅房安全保障教育支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
2、糧油加工物資采購保障性支出 |
|
|
|
|
|
二五一、各種付出 |
|
|
|
上年納入預估合計 |
3640.94 |
當年度支出費用總金額 |
3556.74 |
3554.03 |
2.71 |
本年財政性捐款結轉和盈余 |
537.26 |
年終財政資金補貼款結轉和余額 |
621.46 |
621.46 |
|
通常共公預算表國庫捐款 |
537.26 |
|
|
|
|
相關部門性理財產品費用財務捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4178.20 |
共計 |
4178.20 |
4175.49 |
2.71 |
2018年一般來說公用預算表財政預算付款費用支出 預算表
工作單位:W
建設項目 |
總計 |
關鍵收支 |
工作開支 |
|||
職能各類 專業科目商品編碼 |
管理費用品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育費用 |
0.10 |
|
0.10 |
205 |
99 |
|
其他的基礎教育費用支出 |
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的幼小銜接開支 |
0.10 |
|
0.10 |
208 |
|
|
中國社會安全保障和大學生就業撥出 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
|
行政處工作標準離退體 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上院校大體養老人身險人身險激費開支 |
415.27 |
415.27 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關自己事業政府部門工作年金交費收支 |
175.64 |
175.64
|
|
210 |
|
|
診療清潔衛生與計劃表養育 |
2902.14 |
2312.42 |
589.72 |
210 |
02 |
|
私立醫生 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
02 |
05 |
有精神病醫院專家 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
04 |
|
服務性衛生間 |
190.62 |
|
190.62 |
210 |
04 |
09 |
災害公共性衛生學工作方案 |
165.40 |
|
165.40 |
210 |
04 |
10 |
意外故事公開安全故事應急響應治理 |
15.22 |
|
15.22 |
210 |
04 |
99 |
許多公用設施衛生監督費用支出 |
10.00 |
|
10.00 |
210 |
11 |
|
行政性事業性標準醫學 |
208.58 |
208.58 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業行業診療 |
208.58 |
208.58 |
|
221 |
|
|
住宅房有效保障了付出 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
|
房間變革總支出 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
加總 |
3554.03 |
2964.21 |
589.82 |
2018月度普通共公概預算財政廳撥付一般經費支出結算的時候表
的單位:萬
工作 |
合計數 |
人工費用 |
通用費用 |
||
經濟發展劃分類別 考試科目代碼 |
會計科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水最新福利開支 |
2950.15 |
2950.15 |
|
301 |
01 |
最基本薪資 |
445.86 |
445.86 |
|
301 |
02 |
經費補貼標準 |
257.99 |
257.99 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效公司 |
1385.93 |
1385.93 |
|
301 |
08 |
行政政府部門事業政府部門大致給養老保險金用費 |
415.27 |
415.27 |
|
301 |
09 |
工作年金手機繳費 |
175.64 |
175.64 |
|
301 |
10 |
企業員工常規醫遼保險金付款 |
208.58 |
208.58 |
|
301 |
11 |
因公員醫療器械經濟補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會性保險繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋住房基金 |
60.88 |
60.88 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一薪資好處總支出 |
|
|
|
302 |
|
物品和服務性性支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動出行電腦運行維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關道路交通服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
別淘寶寶貝和服務培訓花費 |
|
|
|
303 |
|
對各人和家廷的補貼政策 |
14.06 |
14.06 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
12.51 |
12.51 |
|
303 |
05 |
活動補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
人林業生產方式補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的個人賬戶和小家庭的補貼費教育支出 |
1.55 |
1.55 |
|
310 |
|
基金性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓系統購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱機 租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料在線及app軟件采購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公租車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
許多交通配套手段添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形金融資產購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資本性性支出 |
|
|
|
總金額 |
2964.21 |
2964.21 |
|
2018月度一半公共性估算不需要補貼款“三公”金費及工商登記執行金費教育支出部門預算表
方:上萬元
一半公眾概預算財政局捐款“三公”資金投入 |
工商登記電腦運行 專項資金竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
因公專車新購及啟動費 |
國家公務服務費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛租賃 采購費 |
國家公務公務車 程序運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
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|
🎉注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2018年鎮政府性債券工程預算財政局撥付經費支出結算的時候表
行業:上萬元
創業項目 |
加總 |
大多花費 |
業務總支出 |
|||
性能分為 考試科目編碼查詢 |
項目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
新型農村特別收入支出 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
|
中小城市基礎框架油煙凈化器服務設施費及對照專頂借債利潤規劃的費用 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
99 |
任何中小城市基本安全設施搭配費具體安排的開支 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
2.71 |
|
2.71 |
2018全年度資產投資負債率情況發生表 |
||||
|
|
資金方:多萬元 |
||
|
個數 |
社會價值 |
||
今年初數 |
月底數 |
年終數 |
年尾數 |
|
一、財力總金額 |
—— |
—— |
5240.26 |
6250.46 |
(一)流基金 |
—— |
—— |
2367.04 |
3429.65 |
(二)加固凈資產 |
—— |
—— |
5770.19 |
5981.57 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1057 |
1073 |
1072.00 |
1179.15 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🦩 一半因公私家車 |
|
|
|
|
♑ 交通執法值崗私車 |
|
|
|
|
🎃 勞動防護職業工藝公務車 |
|
|
|
|
🦄 某些專車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1184 |
1171 |
1374.75 |
1475.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
142.20 |
262.15 |
🍰 4.一些固定不變債務 |
—— |
—— |
277.32 |
280.64 |
ꦍ 減:累加折舊率及減值開始準備 |
—— |
—— |
2896.97 |
3163.47 |
(三)長期性的注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建建設項目 |
—— |
—— |
|
2.71 |
(五)隱約金融資產 |
—— |
—— |
|
|
🐷 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
899.56 |
728.94 |
三、凈財力累計數 |
—— |
—— |
4340.70 |
5521.52 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
一、有關昆明市松江區精神狀態安全重點2018一年度薪水經費支出結算的時候環境承載力前提說明書
鄭州市松江區思想安全衛生中心點2018💯年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。
二、相對于深圳市松江區精神實質衛生管理平臺2018全年薪資收入結算的時候實際情況原因分析
當年度⛎收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。
三、管于南京市松江區精神力量衛生間服務中心2018每年花費預算實際情況表明
當年度๊支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。
四、對于天津市松江區精神抖擻衛生學服務中心2018年度目標財政其他支出撥付純收入其他支出總體布局現象就說明
南京市松江區的精神環衛服務中心2018ꦿ年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
五、介紹深圳市松江區奉獻精神環境衛生中2018全年度大部分服務性項目預算財政教育支出補貼款教育支出結算的時候時候情況說明書
(一)大部分公共性預算表財政部門捐款費用支出 結算的時候總體性狀況
武漢市松江區理念公共衛生心中2018ജ年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
(二)一般來說公用竣工決算不需要撥付結余竣工決算型式情況發生
杭州市松江區心情安全機構2018ও年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。
(三)一般來說通用成本預算財政資金付款收入支出結算的時候簡況發生情況發生
西安市松江區精神抖擻安全衛生中心局2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🧔、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
2ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。
3🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。
5、醫療管理清潔衛生與工作規劃計劃生育工作(類)公力大大醫院(款)精神什么病大大醫院(項)最主要采用:非全日制退休職工的薪水發福利撥出、淘寶商品售后服務撥出、撫恤金、辦公區及整形設施設備采購、♛資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
6⛎、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
7ℱ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。
8ꦺ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。
9🅷、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。
10♉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。
六、就北京市松江區精神什么衛生學咨詢中心2018年終一半通用工程預算財政局補貼款常規開支預算現象闡述
滬市松江區思想清潔平臺2018🎃年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1✅、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等
七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
西安市市松江區精神抖擻衛生管理中2018第四季度無“三公”專項經費財政性捐款結余。
(一)“三公”專項資金財政性付款其他支出結算的時候綜合時候反映。
天津市松江區精神是什么環保中央2018年終無“三公”專項經費財政部門付款費用支出 。
(二)“三公”勞務費財政預算捐款教育支出預算具體化環境表示。
成都市市松江區心理干凈衛生心中2018全年無“三公”經費預算民政撥付其他支出。
八、光于東莞市松江區心理環衛中2018年末部門性股票基金竣工決算財政收支撥付收支竣工決算情況闡述
鄭州市松江區奉獻精神衛生監督中2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:
🔯城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。
九、國有化投資自主經營估算財政部門補貼款狀況原因分析
成都市松江區神經衛生監督主2018每年無國有控股投資基金營運預決算財務撥付花費。
十、的重點事宜的事情原因分析
(一)國家機關進行經費預算其他支出條件
西安市松江區精神力量衛生防疫公司2018月度硅酸關啟用事業費付出。
(二)中央政府招標合同收入支出現象
深圳市松江區精神是什么清潔衛生主2018🔜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。
(三)運輸車輛、住房異常擠占實際情況
天津市松江區心理健康中心站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用工作績效考核管理工作情況報告
𒅌上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個🌊,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💯一、民政捐款收入水平:指國家單位部門當年末度從本級民政單位部門達成的民政捐款,其中包括似的公共性工程費用民政捐款和國家性債卷工程費用民政捐款。
🦂二、工作年營收水平:指工作的單位組織開展靠譜業務范圍主題活動內容簡述幫助主題活動內容贏得的年營收水平。通常是:醫藥年營收水平等。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ三、經營管理管理使利潤:指企業發展機關單位在的專業銷售業務話動方案舉例說明手游輔助話動方案外面深入推進非自立結轉經營管理管理話動方案確認的使利潤。
𓂃四、其它效益來源:指方拿得的除“財政部門撥付效益來源”、“事業單位效益來源”、“管理效益來源”等多于的效益來源。主要的是:餐館效益來源、利率效益來源等。
五、年初結轉和節余:是以去年度還成功、結轉到年初按關于 要求接著應用的錢財。
𓆏六、年初結轉和余額:指當年末度或曾經年末預算表設置、因直接的條件遭受改變不可能按原規劃便用,需延時到已后年末按有關于設定延續便用的財力。
✨七、通常收入費用支出 :指的單位為保險單位常見持續運行、達到日常每日任務崗位每日任務而情況的貼心的售后服務收入費用支出 。
🌠八、頂目性性總支出:指基層單位為成功某的行政性本職工作人物或自己事業轉型要求,在差不多性性總支出后形成的多種性性總支出。
𝐆九、操作費用結余 :指教育事業行業在專業性項目及輔助軟件項目模版搞好非孤立分攤操作項目情況的費用結余 。
💛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💯十一國慶、市直機關自動運行金費:指行政部門公司名稱和根據因公員法管理工作的事業上公司名稱施用常見共同概算財政局撥付計劃的基礎勞務費開支中的日常化通用金費勞務費開支。