滬市松江區泗涇鎮區域衛生間服務于重點
2019月度預算
目 錄
第一點區域 成都市松江區泗涇鎮居委會干凈服務于心中慨況
一、核心職能部門
二、構造設備
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、效益其他支出部門預算總表
二、利潤結算的時候表
三、支出費用預算表
四、財政局補貼款工資收入花費結算的時候總表
五、普遍公用預算財務付款總支出預算表
六、通常情況下服務性費用財政局補貼款常規總支出預算表
七、般服務性成本預算國庫補貼款“三公”資金及政府部門自動運行資金費用預算表
八、縣政府性理財產品估算財政局審批總支出部門預算表
九、金融資產資產負債癥狀表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮區域衛生監督服務管理基地2019年度決算情況說明
第三組成部分 動詞表示
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、核心工作職責
🍎全權負責分擔街道辦事處醫用、綠色培育、清潔衛生防疫防控、清潔衛生防疫保建、康復護理、準備發育技術的服務等崗位工作職責。
二、平臺制定
表明上述所說工作職責,武漢市松江區泗涇鎮街道社區環衛售后服務中央設10ꦆ個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019第四季度創收經費支出預算總表
公司的:萬
工資收入 |
總支出 |
||
建設項目 |
竣工決算數 |
工程項目 |
結算的時候數 |
一、通常公共性概算財政預算補貼款純收入 |
3390.74 |
一、常見貼心服務性貼心服務付出 |
|
二、相關部門性理財產品概預算民政撥付年收入 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
三、上級領導補貼政策盈利 |
|
三、國家安全付出 |
|
四、事業單位納入 |
6164.68 |
四、公共服務安全可靠費用 |
|
五、經營者薪水 |
|
五、教育教學費用支出 |
|
六、復屬單位名稱繳納薪資 |
|
六、專業科技收入支出 |
|
七、相關收入來源 |
169.73 |
七、古文化文旅體育教育與文化傳媒費用支出 |
|
|
|
八、社會各界擔保和出去上班結余 |
360.68 |
|
|
九、安全建康結余 |
9097.73 |
|
|
十、高效干凈經費支出 |
|
|
|
11、城鄉居民街道辦事處經費支出 |
|
|
|
十三、農林業水性支出 |
|
|
|
十四、道路裝運付出 |
|
|
|
十四、產品地質勘察信息內容等收支 |
|
|
|
二十、工業服務于業等開支 |
|
|
|
第十六、金融創新總支出 |
|
|
|
二十七、經濟援助某些地段收入支出 |
|
|
|
二十、自動資源共享浮游生物景象等總支出 |
|
|
|
十八、租賃房保駕護航花費 |
99.42 |
|
|
20、糧油加工救災物資儲備庫結余 |
|
|
|
二十一國慶、洪澇防治法及應急指揮操作撥出 |
|
|
|
二第十二、其它其他支出 |
|
本年度創收加總 |
9725.15 |
本年度教育支出預估合計 |
9557.83 |
用事業心資金確定出入差額 |
|
節余都分配好 |
152.25 |
月初結轉和盈余 |
31.61 |
半年度結轉和余額 |
46.68 |
總結 |
9756.76 |
總金額 |
9756.76 |
2019年終收益結算的時候表
方:千元
品牌 |
年初純收入自動求和 |
財政資金審批收益 |
上家補帖薪水 |
企業發展效益 |
企業經營個人收入 |
加盟政府部門繳納工資收入 |
另一利潤 |
||||
功能分類 |
管理費用名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
社會存在保障措施和專業教育經費支出 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政工作的單位離退居二線 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業計量單位離養老 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關人事機構通常養老院穩妥繳付撥出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關教育事業計量單位職業角色年金手機繳費撥出 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生營養健康費用支出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
面層治療公共衛生機購 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市平臺公共衛生系統 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
最基本公共服務培訓干凈服務培訓 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
人事部門工作企業單位醫療設備 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企業醫用 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保障措施教育支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房轉型付出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年終付出結算的時候表
院校:70萬
的項目 |
本年度經費支出累計 |
幾乎費用 |
新項目花費 |
上交領導撥出 |
營業支出費用 |
對附帶部門補貼申請書其他支出 |
||||
功能分類 |
題目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界擔保和求業收入支出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門視野單位名稱離辭職 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展方離養老金 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關公司的事業心公司的常見社會養老保費付費結余 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門工作機關單位職業的年金付款收入支出 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生健康保健費用支出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療器械衛生間部門 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社群干凈衛生學校 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾安全衛生 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本通用健康安全服務 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處工作的單位醫療設備 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展的單位醫療保障 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房基本保障經費支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改變其他支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019年中財務審批創收支出費用預算總表
機構:多萬元
薪資 |
付出 |
||||
工作 |
竣工決算數 |
工作 |
累計 |
似的共同工程預算財政廳審批 |
相關部門性新基金不需要預算不需要補貼款 |
一、基本公共性項目預算財政資金補貼款 |
3390.74 |
一、一半安全服務性安全服務撥出 |
|
|
|
二、區政府性基金投資成本預算不需要撥付 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全性高花費 |
|
|
|
|
|
五、培訓其他支出 |
|
|
|
|
|
六、完美方法性支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識國內旅游田徑運動與媒體費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在有保障和出去上班收入支出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、環衛綠色費用 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、節能減排環保健康其他支出 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉特別教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
十四、路網運送費用 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察圖片信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、商務保障業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、扶持另一中南部費用支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然規律資源英文海域氣象臺等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房切實保障支出費用 |
|
|
|
|
|
20、糧油加工商品自給率費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、地震災害防治法及應急響應經營其他支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、的收入支出 |
|
|
|
上年收錄總計 |
3390.74 |
當年度總支出總計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
期初財政資金捐款結轉和節余 |
|
半年度財政預算補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一、平常公共服務成本預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
二、相關部門性母基金決算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
3390.74 |
共計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019民政年度大部分公用設施預算表民政撥付收支竣工決算表
單位名稱:上萬元
樓盤 |
預估合計 |
大體付出 |
頂目結余 |
|||
技能類型 課目打碼 |
科目必品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展保障措施和擇業付出 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上的標準離退體 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
企業政府部門離養老金 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業工作單位基本上社會養老穩定穩定交款結余 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
衛生管理正常結余 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
下基層整形衛生間機購 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
市政居委會干凈衛生醫療機構 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
公共性環衛 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
差不多公眾安全保障 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019季度通常情況公共性預結算的時候不需要補貼款大多其他支出結算的時候表
院校:萬美金
活動 |
累計數 |
員工資金 |
公共經費支出 |
||
國家經濟的分類 幾個會計科目項目編碼 |
項目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資獎勵收支 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
基本的工資收入 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
津貼費救濟款 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
績效評價基本工資 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
機關部門事業有成部門常規給養老穩妥繳付 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
角色年金交款 |
|
|
|
301 |
10 |
機關人員基本的醫療設備保障網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補助金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
各種當今社會安全保障交款 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余公司公益福利總支出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
商品信息和貼心服務費用支出 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
水電費 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
電力費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業的管理公司的管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用材質費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理的業務費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
企業工會事業費 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
活動費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
國家公務租車自動運行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的交通網的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的淘寶產品和售后服務總支出 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對他人和的家庭的補助款 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
一個人林果的生產補助 |
|
|
|
303 |
99 |
別對自己的和中國家庭的補貼 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
工作機購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用主設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
內容無線網絡及APP折舊費最新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務租車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通管理器具購買 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和陳列技巧品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資源添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其余投資性收入支出 |
|
|
|
總金額 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
🌠2019第四季度般共公工程預算財政預算補貼款“三公”勞務費預算及行政機關加載勞務費預算其他支出結算的時候表
機關單位:萬美金
基本公用成本預算民政捐款“三公”經費預算 |
單位作業 金費預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
公務接待私家車購置費及正常運作費 |
因公接待廳費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛租賃 租賃費費 |
公務接待私家車 自動運行費 |
||||||||||
費用數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019全年政府部性債卷概預算財政性補貼款總支出結算的時候表
企事業單位:來萬
該項目 |
自動求和 |
大多開支 |
投資項目總支出 |
|||
的功能進行分類 幾個會計科目項目編碼 |
題目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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總金額 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度財力過負債的時候表 |
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余額標準:萬塊 |
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數據 |
價格 |
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年末數 |
年初數 |
月初數 |
年尾數 |
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一、凈資產總金額 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)流通資本 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)固定的債務 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
ꦿ 2.萬能設配(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
🐽 各舉:(1)汽車(輛) |
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⛄ 通常情況公務活動專用車 |
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ಌ 監察值崗公務車 |
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𓆏 防化正規技術性專用車 |
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♔ 其它私車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
ཧ 4.任何規定財產 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
⭕ 減:當年度折舊費及減值需備 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)常年控股權資金 |
—— |
—— |
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(四)長期性債卷股權投資 |
—— |
—— |
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(五)現建施工 |
—— |
—— |
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(六)隱約資源 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
♏ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)許多資產投資 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈財產預估合計 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相關深圳市松江區泗涇鎮社區產品站健康產品中心局2019月度收錄其他支出竣工決算綜合性實際情況代表
杭州市松江區泗涇鎮社區醫療管理衛生管理產品中間2019𝕴年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、有關重慶市松江區泗涇鎮社群環衛服務質量管理中心2019本年薪水部門預算現狀就說明
當年度𓃲收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、觀于佛山市松江區泗涇鎮小區干凈服務培訓中央2019年末撥出部門預算問題描述
當年度ꦕ支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、并于濟南市松江區泗涇鎮區域干凈功能重點2019財政局年度財政局付款薪資收入總支出環境承載力情形請示報告
杭州市松江區泗涇鎮社群公共衛生服務培訓基地2019✨年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:企業在職員工擴大,響應的成員資金補貼政策工資擴大。
五、對於北京市市松江區泗涇鎮區域公共衛生服務重心2019一年度應該公共服務成本預算財務審批費用支出 預算的情況表示
(一)正常公共服務預算表不需要補貼款支出費用預算總體設計情況報告
廣州市松江區泗涇鎮居委會環境衛生業務中2019🍬年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:政府部門員工提高,根據的員工勞務費費用提高。
(二)一般來說通用項目預算財政部門補貼款收入支出部門預算框架具體情況
北京市松江區泗涇鎮社區環境衛生環境衛生售后服務服務所2019♕年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)正常服務性結算的時候財務撥付支出費用結算的時候明確時候
沈陽市松江區泗涇鎮社區居委會干凈衛生服務管理學校2019ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于工作單位人的擴大有小量擴大、工作開支年終工程預算數與年底實際效果也是有幾瓶發生變化
1♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🥃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3𝓡、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4🔴、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、關與天津市松江區泗涇鎮社群衛生間提供服務中央2019財政預算年度通常公共信息費用財政預算付款根本教育支出結算的時候情況報告詳細說明
濟南市松江區泗涇鎮社區網站干凈衛生貼心服務公司站2019𒊎年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1🍸、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2𒊎、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、介紹南京市松江區泗涇鎮街道社區服務的情況服務的心中2019第四季度似的公共服務預竣工決算財政性付款“三公”預備費費用竣工決算情形闡明
滬市松江區泗涇鎮街道環衛業務中心站2019第四季度無“三公”勞務費財務付款收入支出。
八、更多北京市松江區泗涇鎮社區清潔清潔服務性公司2019年終中央政府性私募基金估算財政廳捐款收支預算狀況說明怎么寫
天津市松江區泗涇鎮社群環衛的服務主2019季度無鎮政府性新基金項目預算民政審批費用支出 。
九、公有資源生產費用財務審批情況報告就說明
🗹西安市松江區泗涇鎮小區干凈衛生服務項目學校2019本年度無國家股資本管理自主經營成本預算財政局補貼款教育支出。
十、相關最重要注意事項的癥狀闡述
滬市松江區泗涇鎮街道辦食品衛生服務性中央2019年終硅化物關運動經費預算花費。
(二)現政府購置性支出原因
佛山市松江區泗涇鎮居委會衛生管理服務管理學校2019൩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)車量、房屋面積非常規負載問題
1、汽車
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,東莞市松江區泗涇鎮社區居委會清潔衛生安全服務中間使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、房屋面積
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,佛山市松江區✤泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房產。
(四)費用績效評價管控原因
🌃上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:💎編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
🔜一、國庫部門廳資金審批利潤:指組織本本季度從本級國庫部門廳資金單位部門作為的國庫部門廳資金審批,具有正常共公決算國庫部門廳資金審批和區政府性投資基金決算國庫部門廳資金審批。
🐼二、事業心性薪資創收來源:指事業心性公司的做專業課程服務過程試述氧化硅過程選取的薪資創收來源。首要是醫療服務薪資創收來源等
❀三、合作企業經營收益:指事業上行業在行業渠道主題過程舉例輔助性主題過程本身展開非獨立自主核算成本合作企業經營主題過程達到的收益。
ꦜ四、其余收益水平來源:指計量單位有的除“財政預算補貼款收益水平來源”、“工作收益水平來源”、“經營的收益水平來源”等范圍內的收益水平來源。主耍是:中藥飲片盤盈收益水平來源等。
五、年初結轉和盈余:就是指當年度還不做好、結轉到年初按想關法律規定一直運行的本金。
๊六、月底結轉和盈余:指上年中或以往年中項目預算讓、因主觀生活條件發生發生改變時未按原工作方案全面實施,需網絡延遲到后來年中按相關的標準再繼續選擇的周轉金。
🌺七、常見總性支出:指單位名稱為保險組織 很正常轉動、做完守則運行重任而出現的貼心的售后服務總性支出。
ඣ八、品牌收支:指行業為進行既定的人事部門工作的階段目標任務或事業成長階段目標,在基礎收支除此之外發生了的多種收支。
九、開開支:指事業上的政府部門在專業技術生活及輔助器生活認知能力做非單獨的結算開生活發生的開支。
🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🀅十一國慶、行政性企視野公司的加載接待費費用:指行政性企視野公司的和符合因公員法處理的視野企視野公司的應用大部分公共服務費用財政預算付款組織的最基本收入經費支出中的生活共公接待費費用收入經費支出。