西安市松江區泗涇鎮街道辦衛生情況貼心服務學校
2018每年相關部門預算
目 錄
第一部分 西安市松江區泗涇鎮社區保障核心環境衛生保障核心慨況
一、重點崗位職責
二、政府部門預算的單位帶來
第二部分 滬市松江區泗涇鎮街道辦事處清潔衛生服務培訓機構2018年度部門決算表
一、創收總支出結算的時候總表
二、收入水平部門預算表
三、收入支出結算的時候表
四、國庫撥付純收入費用支出 竣工決算總表
五、般公共性項目預算財政廳捐款收支竣工決算表
六、大部分公眾概預算財政性付款幾乎收入支出結算的時候表
七、應該公用估算財政廳補貼款“三公”專項資金及單位執行專項資金支出費用部門預算表
八、政府部門性理財產品工程預算民政付款結余竣工決算表
九、股本過負債的狀態表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮區域干凈的服務服務網站2018年度部門決算情況說明
第四點一些 形容詞解悉
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分職責
🏅提供分擔社區網站醫療管理、身體文化藝術培訓、干凈衛生情況防護、干凈衛生情況保養、復健、進度表養育技巧提供服務等工作內容。
二、貸款機構設定
只能根據可以達到崗位責任制,深圳市松江區泗涇鎮片區環境衛生服務保障中間設10🎐個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
♔第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018一年度收入來源其他支出竣工決算總表
工作單位:億元
薪資收入 |
性支出 |
||
建設項目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
部門預算數 |
一、國庫補貼款營收 |
3151.54 |
一、尋常共公產品費用支出 |
|
但其中:市政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政支出捐款 |
|
二、外交史結余 |
|
二、領導經濟補貼年收入 |
143.91 |
三、民防撥出 |
|
三、工作創收 |
5238.46 |
四、共同健康經費支出 |
|
四、銷售收錄 |
|
五、教學開支 |
|
五、附加單位名稱上交效益 |
|
六、專業方法結余 |
|
六、其余工資 |
826.71 |
七、古文化體育運動與新傳媒花費 |
|
|
|
八、社會中保駕護航和專業教育經費支出 |
356.08 |
|
|
九、整形衛生監督與籌劃發育開支 |
7759.65 |
|
|
十、節能綠色環保綠色環保教育支出 |
|
|
|
11、縣域社區服務站其他支出 |
|
|
|
12、畜牧業水付出 |
|
|
|
十四、城市交通貨物運輸結余 |
|
|
|
十四、資源勘查數據等撥出 |
|
|
|
二十、服務的業服務的業等費用支出 |
|
|
|
十五、財務收入支出 |
|
|
|
二十七、經濟援助其余城市收支 |
|
|
|
18、土地海洋生物形象等收支 |
|
|
|
黨的十九、個人住房保駕護航收支 |
80.70 |
|
|
四十、糧油加工物質保障其他支出 |
|
|
|
二國慶、另一個經費支出 |
|
年初盈利預估合計 |
9360.62 |
年初收入支出合計數 |
8196.43 |
用企事業私募基金擬補收支明細差額 |
|
節余左右 |
1177.27 |
期初結轉和節余 |
44.69 |
年初結轉和盈余 |
31.61 |
共計 |
9405.31 |
累計 |
9405.31 |
2018年薪資收入結算的時候表
政府部門:多萬元
工作 |
當年度年收入累計 |
財務捐款使收入 |
領導經濟補貼純收入 |
工作凈收入 |
生意薪資 |
所屬組織上交盈利 |
某些薪水 |
||||
功能分類 |
課程和科目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
市場經濟切實保障和畢業生就業結余 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
財政事業有成單位名稱離離休 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成機關單位離退職 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業有成企事編關鍵頤養天年商業保險繳納費用費用 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企業的單位企業的單位網絡職業年金交款結余 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫疔健康與工作規劃生孩子費用支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫用衛生學培訓機構 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮居委會安全衛生組織機構 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
別的表層醫療干凈干凈系統撥出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生防疫 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
常規公共性衛生情況服務培訓 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政性自己事業組織醫疔 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
視野公司的醫遼 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
居住房保障措施撥出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
自建房改制收入支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018第四季度收入支出結算的時候表
企事業單位:多萬元
項目流程 |
上年總支出總金額 |
一般總支出 |
新項目性支出 |
上交國家上級部門結余 |
經營的撥出 |
對附屬醫院行業政府補貼支出費用 |
||||
功能分類 |
考試科目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展維護和畢業生就業教育支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關工作單位名稱離退休年齡 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業政府部門政府部門離退居二線 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關基層單位自己事業基層單位通常醫養人身險繳納費用性支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關標準事業心標準角色年金繳納費用其他支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學干凈與工作規劃懷孕教育支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療保障衛生管理設備 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦清潔機購 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關下基層醫療服務干凈衛生裝置經費支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環衛 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共信息健康的服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企事業廠家診療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的單位名稱醫療服務 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保駕護航撥出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改善支出費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018月度財政性補貼款納入撥出預算總表
院校:余萬元
薪水 |
開支 |
||||
大型項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
累計數 |
一般的公益性預算表民政付款 |
地方政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算不需要撥付 |
一、般公益性費用財政性捐款 |
3151.54 |
一、一般來說公用設施服務項目教育支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性新基金預決算財政部門審批 |
|
二、外交政策結余 |
|
|
|
|
|
三、航空航天收支 |
|
|
|
|
|
四、公共性應急收支 |
|
|
|
|
|
五、培訓經費支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術工藝花費 |
|
|
|
|
|
七、文化知識體育運動與文化傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化保駕護航和畢業生就業費用 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫療管理環衛與進度表發育撥出 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、能源管理安全教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設社區衛生收入支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、出行及運輸其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘查企業信息等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、商業樓工作業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新付出 |
|
|
|
|
|
十二、支援其他的東南部付出 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源深海天氣等費用 |
|
|
|
|
|
第十九、房產維護結余 |
|
80.70 |
|
|
|
二十五、糧油食品武器裝備儲備量撥出 |
|
|
|
|
|
二國慶、某個花費 |
|
|
|
當年度薪資收入累計 |
3151.54 |
本年度其他支出自動求和 |
|
3151.54 |
|
年終財政局捐款結轉和節余 |
|
歲末財政廳捐款結轉和余額 |
|
|
|
一般的公用費用財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
政府機構性債券概算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3151.54 |
總共 |
|
3151.54 |
|
2018年度目標般共同估算財政支出費用審批支出費用部門預算表
組織:萬
樓盤 |
累計 |
基本上教育支出 |
工程教育支出 |
|||
效果細分 學科代碼 |
題目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代得到保障和就業創業花費 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政處人事企單位離退居二線 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業發展企業離養老金 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
國家機關行業公司總體養老院商業險付款花費 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政機關視野部門專職年金繳付費用支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫用衛生管理與項目生孩教育支出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基層人員醫疔衛生間企業 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
都市區域環境衛生設備 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
任何基層組織醫學清潔單位費用支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公益性安全衛生 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
差不多公用衛生防疫保障 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政事務企事業組織醫療管理 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業發展企機關事業單位醫療機構 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
商品房有效保障費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅房機構改革費用支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
自動求和 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018本年般公共信息成本預算財政總支出付款首要總支出預算表
的單位:W
的項目 |
總計 |
專業人員經費支出 |
公供經費預算 |
||
市場經濟進行分類 專業科目商品編號 |
課目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪好處結余 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
基本上的薪資 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費政府補貼費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
績效考評薪資 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
部門事業發展政府部門基本的健康養老穩妥費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
職業的年金付款 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
企業職員通常醫學保險費用手機繳費 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
因公員醫遼補助費繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會生活擔保手機繳費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
自建房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
社區醫療費用 |
|
|
|
301 |
99 |
其余待遇最新福利費用支出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
淘寶商品和貼心服務撥出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
辦工費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務控制費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門素材費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
國家公務使用車作業服務器維護費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
各種道路交通花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
其余淘寶產品和服務培訓教育支出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對人個和普通家庭的補貼 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補帖 |
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303 |
07 |
醫治費補助款 |
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303 |
08 |
貧困補助金 |
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303 |
09 |
獎勱金 |
0.25 |
0.25 |
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303 |
10 |
人個林業生產的補貼費 |
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303 |
99 |
的個人賬戶和人的經濟補貼撥出 |
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310 |
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資金性總支出 |
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310 |
02 |
辦公場所設施設備新購 |
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310 |
03 |
上用產品購進 |
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310 |
07 |
信息查詢互聯網及游戲購買游戲更新 |
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310 |
13 |
公務活動車輛使用折舊費 |
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310 |
19 |
相關城市交通工貝添置 |
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310 |
22 |
隱匿金融資產購置費 |
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310 |
99 |
其它投資者性費用支出 |
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合計數 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
ℱ2018年終似的服務性預算國庫捐款“三公”經費預算費用支出 及單位程序運行經費預算費用支出 費用支出 預算表
機關單位:萬的大寫
基本上公共服務不需要預算不需要付款“三公”預備費 |
政府機關啟用 經費預算部門預算數 |
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合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待小二租車添置及作業費 |
公務活動客服費 |
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小計 |
公務活動用車的 購置費費 |
公務接待出行用車 開機運行費 |
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預算表數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
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2018年度目標政府部性投資基金預算表財政局撥付經費支出結算的時候表
機關單位:余萬元
投資項目 |
總金額 |
基本的支出費用 |
創業項目收支 |
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系統類型 科目表簡碼 |
題目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度資本過負債的的登記表 |
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錢數院校:萬 |
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人數 |
社會價值 |
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月初數 |
年底數 |
本年數 |
年終數 |
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一、房產累計 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)外溢房產 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)比較固定股本 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
ꦬ 似的公務活動小二租車 |
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𓆏 衛生監督執法值勤出行 |
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෴ 特類工程專技應用租車 |
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🦹 別專車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🍰 4.其它比較固定財力 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
ꦦ 減:累積固定資產折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
|
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(三)不斷投資者 |
—— |
—— |
|
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(四)修建中建筑項目 |
—— |
—— |
|
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(五)無形中房產 |
—— |
—— |
|
47.54 |
෴ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的房產 |
—— |
—— |
|
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二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈股權累計 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於成都市松江區泗涇鎮片區衛生間服務保障中間2018年中盈利其他支出結算的時候整體狀況就說明
沈陽市松江區泗涇鎮街道辦清潔服務培訓中間2018🌠年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、針對濟南市松江區泗涇鎮區域清潔衛生保障公司2018全年薪資收入竣工決算環境證明
東莞市松江區泗涇鎮社區售后服務站衛生情況售后服務主2018ജ年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、光于傷害市松江區泗涇鎮社區居委會環衛保障主局2018第四季度經費支出部門預算情形解釋
天津市市松江區泗涇鎮平臺環境衛生產品中央2018💟年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、對佛山市松江區泗涇鎮社區精準服務管理中心衛生管理精準服務管理中心局2018財政資金年度財政資金補貼款創收開支總體經濟情況下說明書怎么寫
東莞市松江區泗涇鎮社區安全服務站衛生情況安全服務服務公司2018ꦜ年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、關干重慶市松江區泗涇鎮社區食品衛生食品衛生服務于中間2018季度應該公眾工程預算國庫捐款支出費用結算的時候事情說明書怎么寫
(一)通常現狀下公用項目預算財政局付款費用竣工決算整體現狀
西安市松江區泗涇鎮社區居委會干凈的服務管理中心2018𝕴年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)一般的共公估算財政預算捐款花費竣工決算的結構條件
南京市松江區泗涇鎮社區網站衛生防疫服務的中間2018𓆉年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)般共公估算財政預算付款費用部門預算主要情況
沈陽市松江區泗涇鎮街道辦事處干凈保障中央2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:公司的離退休之考生貼補🥀。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4ꦏ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5🃏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6ﷺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、至于杭州市松江區泗涇鎮社區健康健康服務性中央2018全年應該公共信息概算財政性撥付通常支出費用部門預算情況下證明
滬市松江區泗涇鎮居委會干凈服務培訓公司2018💟年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1✱、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2✃、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
🎀七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財務撥付撥出竣工決算綜合性情形這說明。
沈陽市松江區泗涇鎮街道辦食品衛生提供服務主2018⛦年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018ꦦ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”經費預算財政預算撥付開支部門預算主要情況下就說明。
2018𝔉年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
✨國家公務專用車開機運行維保教育支出0.25萬是。關鍵于2018年終公務接待買車保障費的網上購買。2018年,成都市松江區泗涇鎮街道辦衛生學售后服務中央所屬基層單位各預決算基層單位花銷財政局補貼款的因公小二租車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、相關天津市松江區泗涇鎮社區網站干凈衛生業務基地2018年末政府機關性母基金預竣工決算國庫捐款收入支出竣工決算具體情況表示
蘇州市松江區泗涇鎮社群清潔服務性公司2018年中無市政府性貨幣基金工程預算財務撥付撥出。
九、國家基金開工程預算財政性撥付狀態說明書
鄭州市松江區泗涇鎮片區衛生情況安全服務管理平臺的2018全年度無國有企業資金營運決算國庫審批費用。
十、某個決定性項目的的情況原因分析
(一)部門工作專項經費結余前提
滬市松江區泗涇鎮街道社區衛生服務項目學服務項目中心點2018年末硅化物關運轉專項資金撥出。
(二)政府部采購管理教育支出情況
天津市松江區泗涇鎮社區居委會環境衛生的服務機構2018𝕴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018💦年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)汽車、農村房子特有被占條件
1.車倆
𝄹截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局保持一致產品保駕護航的一般來說公務接待出行用車為1輛。
2.房子
♕房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋面積。
(四)決算效績管理系統前提
𓄧上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
♍一、不需要付款創收:指公司的當年度目標度從本級不需要部位拿得的不需要付款,包擴通常情況下公共服務項目財政資金預算不需要付款和人民政府性資金項目財政資金預算不需要付款。
二、工作收益:指工作組織做好專科渠道工作還有輔助工具工作有的收益。大部分是社區醫療收益等
ꦬ三、企業操作盈利:指視野單位名稱在專業的業務量話動以至于引導話動之中大力開展非孤立折算企業操作話動具有的盈利。
🔯四、相關創收:指部門提供的除“財政支出預算付款創收”、“工作創收”、“合作自主經營創收”等之內的創收。指部門提供的除“財政支出預算付款創收”、“工作創收”、“合作自主經營創收”等之內的創收。關鍵是:有價狂犬疫苗創收、處方藥盤盈創收等。
五、月初結轉和節余:意指去年度未能到位、結轉到年初按有關的標準規定重新利用的周轉金。
💙六、半當期結轉和節余:指年初度或已前當期費用預算確定、因客觀性的條件形成發生改變不能按原計劃表推行,需延遲時間到后來當期按有關于規定標準仍然利用的成本。
七、幾乎教育費用:指單位名稱為切實保障組織合適使用、進行日常的做工作釣魚任務而出現的各種教育費用。
✅八、頂目花費:指方為達到指定的行政處任務任務或事業快速發展快速發展個人目標,在基礎花費認知能力引發的基本花費。
🌜九、操作費用總支出 :指自己事業企業在職業過程及鋪助過程除此之外搞好非經濟獨立結轉操作過程會出現的費用總支出 。
🍷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
▨11、部門正常運行資金投入:指行政事務企業廠家和符合公務活動員法管理系統的事業有成企業廠家用普遍公用設施預決算國庫捐款安排好的一般收支中的生活公用設施資金投入收支。