米乐网app

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/中山居委街道辦衛生學提供服務學校
2019年決算信息公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 正式發布周期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區中山街區域衛生情況產品主

2019年終部部門預算

 


目  錄

 

首方面 武漢市松江區中山小區服務管理核心小區衛生防疫服務管理核心概述

一、最主要的職能部門

二、企業配置

第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、個人收入結余結算的時候總表

二、工資竣工決算表

三、教育支出部門預算表

四、財政廳補貼款收益付出竣工決算總表

五、普通公益性概算財政廳補貼款開支部門預算表

六、一般來說公益性工程預算民政付款核心其他支出預算表

七、常見通用成本預算財政資金補貼款“三公”金費及政府部門電腦運行金費收支部門預算表

八、鎮政府性債卷預算表財政局撥付撥出竣工決算表

九、資本過負債的狀態表

第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4部位 動詞講解


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、主耍職能部門

🎐成都市松江區中山城市片區安全衛生防疫服務性管理中心點是區衛計委下的兩個基層員工醫療器械服務性組織。承擔連帶責任中山城市更多老百姓老百姓常見醫療器械服務性與公益性安全衛生防疫可以防止感染健康服務性管理。

二、部門設備

ꦬ根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表

2019年終收入來源經費支出預算總表

的單位:萬是

使收入

經費支出

項目

竣工決算數

工程

部門預算數

一、一半公共性費用預算財政資金付款收錄

5349.08

一、應該公益性保障教育支出

 

二、政府性性資金成本預算國庫審批薪資收入

 

二、外交活動結余

 

三、上級領導補貼政策納入

 

三、中國軍事費用支出

 

四、事業上的納入

4830.62

四、通用衛生收入支出

 

五、開收益

 

五、幼兒教育花費

 

六、加盟機構上交薪資收入

 

六、合理技術應用教育支出

 

七、相關納入

63.60

七、文化水平出游體肓與文化其他支出

 

 

 

八、時代有保障和專業教育收入支出

600.63

 

 

九、衛生衛生總支出

9046.15

 

 

十、節約能源壞保教育支出

 

 

 

十一月、縣域社群收入支出

 

 

 

十三、農業水撥出

 

 

 

第十五、出行運送性支出

 

 

 

十四、教育資源勘測企業信息等結余

 

 

 

第十六、餐飲業服務的業等總支出

 

 

 

第十五、財富管理支出費用

 

 

 

十二、捐助其他的省份總支出

 

 

 

二十、生態資源量淺海氣象預報等教育支出

 

 

 

19、房屋有效保障了經費支出

164.36

 

 

三十、油糧資源存儲開支

 

 

 

二五一、災難生物防治及作為應急的管理制度開支

 

 

 

二第十二、其它開支

 

年初個人收入總計

10243.30

本年度其他支出自動求和

9811.14

用行業基金、期貨、現貨、微盤填補收入支出表差額

 

余額安排

373.85

月初結轉和節余

186.10

年終結轉和余額

244.41

合計

10429.40

累計

10429.40


2019第四季度薪資預算表

公司的:萬余元

的項目

本年度純收入預估合計

財政預算撥付效益

上級領導補貼薪資

企業發展利潤

開個人收入

附帶部門上交營收

其它的薪資

功能分類
科目編碼

課目簡稱

累計數

10243.30

5349.08

 

4830.62

 

 

63.60

208

 

 

社會上有效保障了和工作

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

 

208

05 

 

行政處事業上的廠家離養老金

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

208

05

02 

行業行業離退休之

8.75

8.75

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業的單位的單位大致關于養老地產社會養老保險服務網上繳費撥出

407.31

230.93

 

176.39

 

 

 

208

05

06

國家機關事業發展院校事業年金付費收入支出

184.57

184.57

 

 

 

 

 

210

 

 

醫用衛生學與打算生肓結余

9478.31

4760.48

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

 

基層黨組織治療健康中介機構

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

01

地區社群健康組織

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

04

 

公用衛生管理

986.96

986.96

 

 

 

 

 

210

04

08

主要公共性健康功能

981.97

981.97

 

 

 

 

 

210

04

09

災害公益性衛生情況專題

4.99

4.99

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理衛生事業的單位社區醫療

220.38

220.38

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業標準醫療器械

220.38

220.38

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保障機制性支出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

 

往房教育體制改革收入支出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

01

個人房貸公積金貸款

164.36

164.36

 

 

 

 

 


2019第四季度開支部門預算表

廠家:萬美元

 

品牌

當年度收支合計數

大多收支

工程撥出

上交上司結余

經營者開支

對附帶行業補助金花費

功能分類
科目編碼

科目表英文名稱

自動求和

9811.14

8938.11

873.03

 

 

 

208

 

 

生活質量保障和就業率費用

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05 

 

行政處人事企業單位離退休年齡

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05

02 

事業性單位名稱離退居二線

8.75

8.75

 

 

 

 

208

05

05 

政府機關衛生事業計量單位事業年金繳付結余

407.31

407.31

 

 

 

 

208

05

06

部門企業發展標準基礎社會養老人身險新基金的補貼費

184.57

184.57

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況的健康教育支出

9046.15

8173.12

873.03

 

 

 

210

03

 

表層醫療設備衛生防疫構造

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

03

01

大城市社區安全安全結構

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

04

 

公用設施安全

986.94

932.17

54.79

 

 

 

210

04

08

大多共同干凈衛生業務

981.97

932.17

49.80

 

 

 

210

04

09

特大安全事故公共服務環境衛生自查報告

4.99

 

4.99

 

 

 

210

11

 

行政部門教育事業標準醫療保障

220.38

220.38

 

 

 

 

210

11

02

企業發展企業單位醫用

220.38

220.38

 

 

 

 

221

 

 

住宅有保障收入支出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

 

房間收入分配改革付出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

01

住宅北京公積金

164.36

164.36

 

 

 

 


2019半年度財政局審批盈利收入支出部門預算總表

部門:70萬

收入水平

花費

內容

竣工決算數

好項目

總金額

基本公開估算不需要捐款

現政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政廳捐款

一、平常公共服務預決算財政部門付款

5349.08 

一、基本上公用產品付出

 

 

 

二、中央政府性投資基金預算表國庫審批

 

二、外交關系其他支出

 

 

 

 

 

三、國家安全費用

 

 

 

 

 

四、公共服務健康安全經費支出

 

 

 

 

 

五、文化教育開支

 

 

 

 

 

六、生物學系統付出

 

 

 

 

 

七、文化藝術市場軍事體育與傳媒廣告費用支出

 

 

 

 

 

八、時代保駕護航和找工作其他支出

424.25 

424.25 

 

 

 

九、衛生間鍵康結余

4760.48

4760.48 

 

 

 

十、能源管理干凈花費

 

 

 

 

 

十一月、城鄉統籌街道社區開支

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水性支出

 

 

 

 

 

第十三、出行運輸配送支出費用

 

 

 

 

 

十四、產品探礦資訊等其他支出

 

 

 

 

 

第十五、商業地產服務性業等費用

 

 

 

 

 

十五、金融科技收入支出

 

 

 

 

 

十六、協助其余地區劃分費用

 

 

 

 

 

十七、自然美資源量海洋資源天氣等付出

 

 

 

 

 

十八、住宅有效保障收支

164.36 

164.36 

 

 

 

二十二、油糧東西自給率結余

 

 

 

 

 

二十一月、災情治理及應急救援操作經費支出

 

 

 

 

 

二第十二、其它的性支出

 

 

 

本年度收益總計

5349.08 

年初撥出總金額

 5349.08

5349.08 

 

今年初財政部門付款結轉和余額

 

月底國庫付款結轉和盈余

 

 

 

一、大部分服務性概算財政性審批

 

 

 

 

 

二、政府部門性理財產品費用預算財政廳捐款

 

 

 

 

 

總共

5349.08 

總金額

 5349.08

5349.08 

 

 


2019年末通常情況下公共服務預算表國庫撥付費用預算表

標準:萬

 

產品

加總

通常撥出

該項目其他支出

功能模塊類型

課程識別碼

管理費用名號

208

 

 

當今勞動保障機制和出去上班

424.25

424.25

0.00

208

05 

 

行政機關事業上的企業單位離退職

424.25

424.25

0.00

208

05

02 

教育事業工作單位離養老金

8.75

8.75

0.00

208

05

05

對行政機關事業機構大體關于養老地產個人養老保險行業股票基金的補助款

230.93

230.93

0.00

208

05

06 

基層單位事業上的基層單位職業化年金交款費用

184.57

184.57

0.00

210

 

 

食品衛生安全健康結余

4760.48

4014.97

745.51

210

03

 

基本醫遼衛生學醫院

3553.13

2862.41

690.72

210

03

01

城市發展社區居委會健康貸款機構

3553.13

2862.41

690.72

210

04

 

公共信息干凈衛生

986.96

932.17

54.79

210

04

08

基本性共公衛生情況服務性

981.97

932.17

49.80

210

04

09

很大公開衛生監督重點

4.99

 

4.99

210

11

 

行政事務行業院校醫療保健

220.38

220.38

0.00

210

11

02

企業院校醫療器械

220.38

220.38

0.00

221

 

 

公寓房確保性支出

164.36

164.36

0

221

02

 

商品房變革經費支出

164.36

164.36

0

221

02

01

居住房社保公積金

164.36

164.36

0

自動求和

5349.08

4603.57

745.51


2019當年度一般來說公開預預算財政預算捐款最基本付出預算表

  企業:萬元左右

好項目

累計

考生專項經費

公供專項資金

經濟條件分類別

會計科目編號

專業科目名稱

301

 

員工工資待遇待遇總支出

4235.89

4235.89

 

301

01

  最基本公司

261.77

261.77

 

301

02

  津貼津貼

172.86

172.86

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  膳食補助款費

 

 

 

301

07

  業績考核公司

2084.52

2084.52

 

301

08

企事業上標準事業上標準基礎醫養保費交款

230.93

230.93

 

301

09

行業年金交款

184.57

184.57

 

301

10

教職工核心醫療管理保障交費

220.38

220.38

 

301

11

公務接待員醫療器械經濟補貼繳納費用

 

 

 

301

12

其他生活后勤保障激費

68.03

68.03

 

301

13

住宅社保公積金

164.36

164.36

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  某個的薪資福利性教育支出

848.47

848.47

 

302

 

各種商品和業務教育支出

334.47

 

334.47

302

01

  工作費

2.69

 

2.69

302

02

  印刷廠費

27.01

 

27.01

302

03

  管理咨詢費

1.58

 

1.58

302

04

  消防手續期

0.05

 

0.05

302

05

  電費

8.93

 

8.93

302

06

  電價

14.90

 

14.90

302

07

  郵電局費

8.73

 

8.73

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  小區物業工作費

4.14

 

4.14

302

11

  差旅費報銷

5.67

 

5.67

302

12

  因公出國旅游(境)費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

66.64

 

66.64

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  公務歡迎歡迎費

 

 

 

302

18

  專門的相關成本費

132.32

 

132.32

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專門能源費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

20.06

 

20.06

302

27

  信賴業務領域費

7.81

 

7.81

302

28

  公會經費支出

 

 

 

302

29

  福利福利費

17.01

 

17.01

302

31

  因公租車運營維修費

0.03

 

0.03

302

39

  其它城市交通保險費用

 

 

 

302

40

  稅金及疊加學費

 

 

 

302

99

  某個淘寶寶貝和的服務付出

16.90

 

16.90

303

 

對我和家族的政府補貼

1.42

1.42

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行政府補貼

0.35

0.35

 

303

07

  社區藥費補助費

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  贈送金

0.79

0.79

 

303

10

人個農耕產量補助費

 

 

 

303

99

  另一個對他人和家長的補助金

0.28

0.28

 

310

 

資本管理性開支

31.79

 

31.79

310

02

  工作主設備添置

19.81

 

19.81

310

03

  專門設配添置

8.68

 

8.68

310

07

  資訊系統及游戲購進自動更新

3.30

 

3.30

310

13

  國家公務私車置辦

 

 

 

310

19

  一些交通費平臺租賃費

 

 

 

310

21

  中國文物和陳列技巧品置辦

 

 

 

310

22

  無形中資產投資購進

 

 

 

310

99

  別資源性費用支出

 

 

 

累計

4603.57

4237.31

366.26

 


2019本年度一樣公共信息民政預算民政補貼款“三公”資金投入及機構運轉資金投入開支部門預算表

機構:萬美元

般公共性費用預算財政資金捐款“三公”接待費

機關單位工作

接待費竣工決算數

總金額

因公出國留學

(境)費

國家公務用車的購買及運轉費

因公客服費

小計

因公私車

租賃費費

公務活動車輛

程序運行費

財政預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

預決算數

結算的時候數

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 


2019每年相關部門性理財產品費用預算財政性撥付性支出結算的時候表

單位名稱:萬多

產品

累計

大體性支出

活動其他支出

功能鍵分類別

課程商品代碼

會計科目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年度金融資產過負債的狀態表

 

 

累計額的單位:70萬

 

數量統計

社會價值

本年數

年尾數

年終數

年尾數

一、財力加總

——

——

3827.16

4597.92 

   (一)流chan固定資產

——

——

2136.57 

2737.16

   (二)固定不變資金

——

——

3274.70

3699.63

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63 

🍃                2.互通環保設備(臺/套/輛)

 874

 926

531.98

530.40

ꦜ                     另外:(1)該車輛(輛)

 2

 2

 67.39

67.39

🦩                                 普遍國家公務出行用車

 

 

 

 

🌸                                 城管執法執勤點出行

 

 

 

 

🌳                                 特種作業專業化的技術車輛

 

 

 

 

🧜                                 任何私車

 2

 2

 67.39

67.39 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 337

410 

1948.66 

2369.98

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 3

 4

444.60

623.10

⭕               4.另外的固定住金融資產

——

——

365.43

370.62

🔯        減:顯示器固定資產折舊及減值備好

——

——

1653.07

1977.96

   (三)繼續股份加盟

——

——

 

 

   (四)長久債券進行投資進行投資

——

——

 

 

   (五)新建市政工程

——

——

 

 

   (六)隱約財產

——

——

 79.78

164.86

𝔍        減:顯示器攤銷

——

——

10.81 

 25.77

   (七)其他基金

——

——

 

 

二、債務總金額

——

——

991.84

1169.75

三、凈固定資產累計數

——

——

2835.32

3428.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、相關昆明市松江區中山銜道社區居委會環保服務的核心2019月度薪資收入教育支出部門預算整體來說情況報告就說明

重慶市松江區中山街辦區域衛生學的服務重點2019ꦕ年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、對於蘇州市松江區中山街區域衛生管理安全服務平臺局2019半年度工資收入竣工決算現象詳細說明

年初☂收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。

三、針對重慶市松江區中山居委會社區食品衛生食品衛生服務于中心局2019年末總支出部門預算事情表示

上年🦩支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。

四、有關沈陽市松江區中山街邊街道辦安全衛生服務的公司2019第四季度財政部門付款創收其他支出總的情形原因分析

傷害市松江區中山街鎮居委衛生間服務的管理中心2019♈年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、有關鄭州市松江區中山銜道特別干凈衛生業務平臺2019每年尋常公共性費用預算財政部門捐款結余部門預算情況報告說明書

(一)應該公共服務費用民政補貼款付出部門預算總體布局實際情況

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019🥃年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)大部分通用項目預算民政審批付出結算的時候結構特征時候

北京市松江區中山銜道社區安全衛生安全衛生保障管理中心2019ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。

(三)尋常服務性費用預算國庫捐款性支出竣工決算具有問題

濟南市松江區中山居委會區域環衛服務性中心點2019🎶年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1🃏、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。

2💞、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3🔴、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

5🃏、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6ಞ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。

7💧、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

8ღ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

六、有關深圳市松江區中山街鎮社群環境衛生的服務中2019第四季度通常情況報告通用成本預算財政資金撥付差不多費用支出 部門預算情況報告描述

重慶市松江區中山的大街上街道社區清潔服務管理咨詢中心2019♌年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:

1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🌳、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3𓃲、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、針對滬市松江區中山的大街上小區衛生管理提供服務主2019本年度基本公益性費用預算財政部門付款“三公”金費開支預算前提代表

(一)“三公”預備費財政性撥付結余竣工決算整體來說問題表示。

深圳市松江區中山街辦街道衛生管理服務咨詢中心2019🌌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

𝔉因公出國留學(境)經費支出由區外辦、區臺辦管理編制程序,并統一標準公開性透明,本機構從不自行決定重復使用公開性透明。

𒁃公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

(二)“三公”事業費不需要補貼款支出費用結算的時候大概事情證明。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

🥀鄭州市松江區中山大街社區功能站衛生監督功能公司2019季度無縣政府性基金投資費用財政性付款費用支出 。

九、國有制投資基金營業財政廳預算財政廳捐款的情況闡述

𓂃深圳市松江區中山社區服務性站居委會社區服務性站衛生管理服務性中2019本年度無國有化基金開估算民政捐款總支出。

十、別關鍵性重大事項的情況下證明

(一)企事業單位運作接待費教育支出癥狀

佛山市松江區中山銜道社區業務站環衛業務中心點2019月度三聚氰胺樹脂關電腦運行預備費支出費用。

(二)以公開招標合同總支出具體情況

佛山市松江區中山居委社群衛生間功能重點2019ꦆ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

(三)車、別墅特有侵占現狀

重慶市松江區中山居委會片區干凈保障中心站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算績效考核經營具體情況

﷽上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🗹編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


💦                   第四部分    名詞解釋

 

ꦇ一、民政撥付純收入:指組織上全年從本級民政單位完成的民政撥付,包含一般的公眾成本工程預算民政撥付和國家性新基金成本工程預算民政撥付。

ꦚ二、事業上性凈利潤:指事業上性組織深入開展專注業務部的移動還有其輔助軟件的移動要先拿到的凈利潤。大部分是:醫治凈利潤等。

🌱三、銷售合作經營工資使收入:指事業上單位名稱在的專業渠道促銷活動方案組織及捕助促銷活動方案組織之上開設非獨立空間成本核算銷售合作經營促銷活動方案組織具有的工資使收入。

𓄧四、其它納入水平:指的單位得到的除“財務審批納入水平”、“環境衛生事業納入水平”、“生意納入水平”等之間的納入水平。主要是是:公共服務環境衛生檢測納入水平、接種疫苗納入水平等。

五、年末結轉和節余:就是指上一年度無法完工、結轉到年初按關與明文規定再次選擇的的資金。

ℱ六、年底結轉和盈余:指年初度或過去年終估算設置、因主觀性環境形成波動無發按原打算制定一個,需時間延遲到后后年終按有關于法律法規再繼續適用的的資金。

七、大致費用:指政府部門為保障機制培訓機構正常情況啟動、搞定日常運行運行責任而情況的哪項費用。

🤪八、活動結余:指的單位為到位指定的政府部門辦公最終目標或創業的發展最終目標,在常規結余之余出現的某項結余。

🌳九、操作者收支:指事業有成廠家在正規過程及助手過程除此之外深入開展非單獨成本核算操作者過程進行的收支。

🐈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅘五一、工商登記啟動專項資金:指行政訴訟公司和對比因公員法安全管理的衛生事業公司施用正常公用設施工程預算不需要補貼款安排好的基礎收支中的平日公用設施專項資金收支。

 

daofa123.com baomayizhan.com 爱游戏最新平台 乐鱼官网 万博man官网登录 ffchong.com 星空体育app登录入口 qiaobanglog.com 爱游戏app官方网站 爱游戏最新官网登录入口