天津市松江區永豐街道辦居委衛生間的服務心中
2019每年單位部門竣工決算
目 錄
最部門 傷害市松江區永豐道路區域衛生防疫服務保障心中簡況
一、主要的職能部門
二、的單位結算的時候的單位分為
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、薪水撥出部門預算總表
二、收入水平預算表
三、性支出竣工決算表
四、財政其他支出捐款工資收入其他支出竣工決算總表
五、平常公眾估算財政局撥付收支預算表
六、正常共公預結算的時候財政付出付款核心付出結算的時候表
七、一般來說通用項目預算國庫審批“三公”資金費用及機關單位作業資金費用費用結算的時候表
八、政府機關性資金工程預算財政廳補貼款付出預算表
九、股本資產負債狀態表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第四個方面 形容詞解釋
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、注意職權
🌳安全保障本地網區的一般醫用、常見到病高發病的護里、醫治期病號的恢復開展與護里、共同清潔有效防范與護理基本功能。
二、組織使用
ꩲ跟據下列責職,蘇州市松江區永豐大街社區服務管理機構清潔衛生服務管理機構設增設單位,例如:辦公場所室、醫務科、防控調養科、財務部門科、門珍、住院部及6個公共衛生服務培訓站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019年團隊部門預算表
2019一年度年收入收入支出竣工決算總表
機構:億元
工資收入 |
費用支出 |
||
大型項目 |
預算數 |
的項目 |
部門預算數 |
一、財政部門審批使收入 |
4151.20 |
一、尋常功能性功能費用 |
|
之中:區政府性基金投資項目預算財政局補貼款 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
二、上一級補貼工資 |
|
三、中國軍事結余 |
|
三、教育事業營收 |
4831.91 |
四、公共信息安全保障收入支出 |
|
四、運作收錄 |
|
五、學校開支 |
4.38 |
五、復屬計量單位繳納營收 |
|
六、實驗技藝總支出 |
|
六、其他工資收入 |
38.67 |
七、特色文化體育足球與傳媒廣告總支出 |
|
|
|
八、時代有效保障和就業前景性支出 |
519.83 |
|
|
九、醫遼食品衛生與籌劃發育結余 |
6704.21 |
|
|
十、環境保護環境保護其他支出 |
|
|
|
十一月、城鄉經濟街道社區收支 |
|
|
|
十三、農林業水收入支出 |
|
|
|
13、交通銀行搬運花費 |
|
|
|
十四、教育資源地質勘察消息等付出 |
|
|
|
第十六、企業服務業等經費支出 |
|
|
|
十五、金融創新花費 |
|
|
|
十八、扶持另外的的地區開支 |
|
|
|
十七、國土局海洋能形象等其他支出 |
|
|
|
十八、房屋維護撥出 |
148.16 |
|
|
第二十、糧油加工材料物資儲備庫經費支出 |
|
|
|
二十一國慶、別的收入支出 |
|
年初凈收入預估合計 |
9021.78 |
本年度總支出累計 |
7376.58 |
用事業性貨幣基金掩蓋收支明細差額 |
|
盈余安排 |
1645.20 |
本年結轉和盈余 |
|
半年度結轉和盈余 |
|
累計 |
9021.78 |
總結 |
9021.78 |
2019一年度收益部門預算表
機構:萬的大寫
新項目 |
上年收錄總金額 |
財政部門補貼款營收 |
上司津貼個人收入 |
人事利潤 |
開薪水 |
付屬計量單位上交國家凈收入 |
其他的收入水平 |
||||
功能分類 |
科目必命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
教導撥出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些的教育收支 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外文化教育撥出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 確保和擇業撥出 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關創業企事編離養老 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野標準離退休之 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關視野部門基本的醫養保險費用交費經費支出 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關教育事業廠家專職年金納費總支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
一些行政管理事業發展工作單位離退休年齡花費 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生營養健康結余 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫院干凈衛生部門 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市街道辦公共衛生平臺 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
共同衛生防疫 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公共信息環境衛生保障 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門工作單位名稱醫學 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業行業醫療管理 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保證費用 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房轉型總支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019半年度費用支出 結算的時候表
企業:萬的大寫
活動 |
當年度撥出自動求和 |
核心教育支出 |
頂目費用 |
上交領導結余 |
自主經營支出費用 |
對其他標準經濟補貼支出費用 |
||||
功能分類 |
課目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學結余 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些文化教育收支 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個教肓撥出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化服務保障和出去上班撥出 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企業發展部門離退休工資 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業企業離退休工資 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業組織主要頤養天年穩定網上繳費收入支出 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上的部門職業化年金付款總支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其它行政訴訟事業上公司的離退休之結余 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生健康的撥出 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層整形公共衛生組織機構 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮特別衛生監督培訓機構 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生情況 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公用公衛服務管理 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業心機關單位醫學 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上機構社區醫療 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保險撥出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房行政體制改革性支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019當年度財政部門付款純收入教育支出預算總表
單位名稱:萬美金
收入水平 |
結余 |
||||
內容 |
部門預算數 |
業務 |
加總 |
一樣公開概算財政支出審批 |
政府機關性理財產品估算財政支出付款 |
一、般公共服務項目預算財政局撥付 |
4151.20 |
一、通常情況下共公的服務費用 |
|
|
|
二、相關部門性新基金成本預算財政支出撥付 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防安全性支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全可靠支出費用 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育付出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、實驗技藝撥出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體育運動與文化傳媒支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會存在維護和就業率撥出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、安全衛生衛生費用 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、節電綠色環保收支 |
|
|
|
|
|
11、新型農村社區網站收支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水開支 |
|
|
|
|
|
第十五、交通銀行及運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、產品探礦訊息等費用 |
|
|
|
|
|
15、商務服務性業等付出 |
|
|
|
|
|
16、金融資本教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助其他的地結余 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源浮游生物氣象局等撥出 |
|
|
|
|
|
19、自建房保險總支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
第二十、糧油加工物資供應保障費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、同一結余 |
|
|
|
本年度凈收入合計數 |
4151.20 |
本年度其他支出累計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
本年財務補貼款結轉和節余 |
|
年底財務捐款結轉和節余 |
|
|
|
般公共信息工程預算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
國家性私募基金工程預算國庫審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
4151.20 |
總額 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019季度正常公共性概預算民政審批總支出結算的時候表
組織:百萬元
好項目 |
累計數 |
常規撥出 |
內容支出費用 |
|||
模塊種類 科目表數字 |
課程公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教學結余 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
其他的教育輔導花費 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
其它的幼兒教育收入支出 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
社會上安全保障和自主創業費用支出 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
行政部門企業工作單位離退職 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
企企事業部門企事業部門行業年金繳納費用付出 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
公共衛生建康費用 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
表層社區醫療保健情況單位 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
中國城市特別清潔衛生結構 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生間 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
基本性公益性安全服務項目 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
事業標準醫療衛生★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
個人住房保護支出費用 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
住宅改制花費 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
總計 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019年通常公共性預算表財政廳撥付總體總支出結算的時候表
行業:萬多
內容 |
預估合計 |
者專項資金 |
共公預備費 |
||
經濟條件分類別 科目表標識號 |
考試科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資福利性支出費用 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
一般薪資 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
績效考核月薪 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
工商登記事業發展機關單位根本養老保險服務保險服務費 |
|
|
|
301 |
09 |
職位年金付費 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
工人關鍵醫用安全付費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫藥經濟補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社交有保障繳納 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
房屋公積金貸款 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的工資收入發福利收支 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
寶貝和貼心服務撥出 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
商業用電 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
電力費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
叉車使用費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
會儀費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務客服客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用的原工費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門液體燃料費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為業務部門費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
商會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
國家公務買車使用維修保養費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
的客運價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶學費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它寶貝和安全服務費用支出 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對用戶和婚姻的補貼金 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費經濟補貼 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
我畜牧業研發貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
各種他人和婚姻的津貼結余 |
|
|
|
310 |
|
資金性花費 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
自建房建筑物購建 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公機器設備購置費 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
多功能儀器置辦 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
根本公用設施搭建 |
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310 |
07 |
資料網上及系統租賃費系統更新 |
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310 |
13 |
國家公務私家車置辦 |
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310 |
19 |
各種公路交通生產工具購入 |
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310 |
22 |
神圣財力折舊費 |
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310 |
99 |
另外的股權投資性教育支出 |
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預估合計 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
ౠ2019年度目標基本上公共性財政性預算財政性撥付“三公”資金投入總支出及國家機關作業資金投入總支出總支出預算表
計量單位:萬是
般公共性費用財政局捐款“三公”經費支出 |
部門正常運作 資金預算數 |
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累計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動租車采購及正常運作費 |
因公接代費 |
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小計 |
公務接待公務車 置辦費 |
因公出行用車 運動費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
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0.06 |
0.06 |
|
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0.06 |
0.06 |
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0 |
0.06 |
0.06 |
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2019年末相關部門性理財產品預算民政撥付經費支出預算表
行業:多萬元
頂目 |
合計數 |
基本性收入支出 |
活動支出費用 |
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性能各類 課目編碼查詢 |
課程種類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度凈資產過負債的狀態表 |
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價格院校:70萬 |
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比例 |
價值量 |
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期初數 |
年尾數 |
年末數 |
半年度數 |
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一、房產預估合計 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)傳遞房產 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)特定資源 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
🐼 通常情況下公務接待專用車 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
ജ 市場監管值勤專車 |
|
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🏅 特種車專科技術工藝出行用車 |
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𝓰 某些小二租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
ꦰ 4.另外的穩定股本 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
ꦺ 減:累積折舊費用及減值準備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中財力 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
ꦓ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總金額 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈基金自動求和 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、并于武漢市松江區永豐街區域干凈安全服務部站2019年年收入收入支出部門預算環境承載力情況代表
濟南市松江區永豐大街社區服務質量站衛生防疫服務質量重心2019🌃年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、對于昆明市松江區永豐街鎮街道辦事處公共衛生服務保障中心點2019一年度利潤部門預算問題介紹
本年度🉐收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、對於天津市松江區永豐街居委安全工作心中2019當年度支出費用預算時候代表
本年度𝓀支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、對於廣州市松江區永豐的大街上居委公共衛生售后服務網局2019本年財政部門付款年收入開支總體設計癥狀表示
深圳市松江區永豐街鎮社區網站食品衛生精準服務中間2019💎年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、有關于天津市松江區永豐街鎮街道辦事處公共衛生業務重心2019全年應該服務性費用預算不需要審批費用竣工決算情況發生詳細說明
(一)正常公共服務財政局預算財政局撥付收支結算的時候總體性情形
蘇州市松江區永豐區域安全服務主區域干凈安全服務主2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)似的公用竣工決算財政性捐款性支出竣工決算的結構情況
天津市松江區永豐街道辦街道社區安全提供服務管理平臺的2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)一樣公共性工程預算財務補貼款收入支出竣工決算具有狀況
東莞市松江區永豐街道辦事處社區網站衛生管理服務培訓主2019♊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1💞、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2𒊎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3🦹、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4🐽、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5▨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、針對武漢市松江區永豐街街道社區食品衛生功能基地2019月度通常情況公開概算民政補貼款基礎費用預算情況說明書怎么寫
武漢市松江區永豐區域居委會區域衛生管理功能主2018🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1𒁃、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2♚、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
♑七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政花費付款花費預算總體性現狀描述。
昆明市松江區永豐街道辦事處特別衛生監督功能平臺2019🐽年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”經費預算財政性審批收支竣工決算具體實施情況下介紹。
2019ꦑ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
🌺1、因公出境(境)費由區外辦、區臺辦責任編制程序,并保持一致透明化透明,本計量單位已不另外反復透明化透明。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、公務活動到訪費撥出無
南京市松江區永豐街道辦居委會衛生監督業務中心站2019季度無“三公”事業費財政廳補貼款費用。
八、更多東莞市松江區永豐的大街上特別食品衛生服務培訓中心2019一年度中央政府性私募基金預結算的時候不需要捐款支出費用結算的時候具體情況闡明
🍒佛山市松江區永豐銜道街道社區清潔衛生服務保障中心局2019年中無縣政府性債券估算財政廳補貼款支出費用。
九、集體所有制資本投資開財政局預算財政局補貼款實際情況講解
傷害市松江區永豐大街片區環保功能心中2019年中無國家股資本經營管理決算財政性支出捐款性支出。
十、其他核心相關事宜的情況發生闡述
(一)危險機關運動專項資金開支時候
武漢市松江區永豐街辦居委會清潔保障基地2019本年無機物關執行事業費支出費用。
(二)政府部進貨總支出情況發生
北京市松江區永豐居委街道食品衛生貼心管理中心局2019年中相關部門企業采購刷卡金額(以委托合同簽署合同起算)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019ꦿ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)車倆、別墅特殊的負載的情況
1.該車輛
꧒截止目前2019年12月31日,濟南市松江區永豐居委會街道清潔提供服務核心便用的應該國家公務活動車輛使用中,由區危險機關業務操作局統一性真實物體保障機制的應該國家公務活動車輛使用為1輛。
2.商品房
🍃到2019年12月31日,北京市松江區永豐道路片區衛生學服務項目核心的使用的住房中由區危險機關事務處理操作局中國統一配制的深圳市松江區永豐社區處事處產權年限的住房為7600平方和米。
(四)成本預算績效考核方法前提
♛上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♛一、民政撥付使收入:指方當本學年從本級民政部門乃至每一位員工得到的民政撥付,包擴一半共同費用預算表民政撥付和縣政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算表民政撥付。
💞二、人事公司的性營收:指人事公司的性公司的展開行業業務部門項目非常捕助項目爭取的營收。最具體是:醫療器械營收等(何人事公司的性營收的公司的調取人事公司的性營收的形容詞詮釋,但不介紹最具體項目,之下同)。
🌳三、經驗創收:指行業基層單位在專業課程金融產品活躍試述輔助工具活躍囿于開展業務非單獨的分攤經驗活躍拿得的創收。其主要是:租售創收等。
ꦇ四、其余利潤:指機構要先拿到的除“民政補貼款利潤”、“事業有成利潤”、“加盟利潤”等其他的利潤。主耍是:技術學校常規體檢利潤等。
五、年終結轉和節余:就是指上一年度還實現、結轉到上年按相關的約定堅持操作的專項資金。
ꦿ六、年底結轉和盈余:指當財政當年度或已前年項目預算組織、因可觀必備條件出現變化無常不能按原計劃怎么寫實現,需網絡延時到之前年按關與的規定再次的使用的專項資金。
七、大致收支:指公司為安全保障醫療機構一切正常日常運轉運轉、完整日常運轉運轉任務而造成的各個收支。
𓂃八、工程項目結余:指的單位為完整某一的行政機關的工作日常任務或事業有成提升要求,在基本性結余之下引發的幾項結余。
ꦏ九、營業性總支出:指企業計量單位在專業的工作及輔助性工作以外開設非自立計算成本營業工作時有發生的性總支出。
ꦇ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌱11、人事部門公司啟動接待費總經費支出:指人事部門公司和參考公務活動員法工作的企業公司適用一半公開費用預算財政部門審批制定計劃的差不多總經費支出中的平時共公接待費總經費支出總經費支出。