濟南市松江區永豐街區社區醫療情況衛生情況服務性重心
2018本年單位部門竣工決算
目 錄
首要地方 北京市松江區永豐城市街道社區清潔服務管理服務網站概述
一、主耍管理職能
二、崗位部門預算部門具有
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、使收入經費支出結算的時候總表
二、工資收入竣工決算表
三、總支出結算的時候表
四、民政捐款工資收入其他支出部門預算總表
五、一般的公共信息概算財政收入支出捐款收入支出竣工決算表
六、一樣公共信息項目預算財政性審批基本性撥出預算表
七、普遍公用設施費用財政廳捐款“三公”勞務費及政府部門電腦運行勞務費總支出部門預算表
八、當地政府性資金財政廳預算財政廳捐款費用結算的時候表
九、股權資產負債情況報告表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二環節 動詞描述
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、主耍崗位職責
🦋保險本地人區的總體醫療食品衛生、常用病多發性病的護里、恢復如初期患者的復原診療與護里、通用食品衛生防護與護理職能。
二、企業設立
🅷利用上面工作內容,武漢市松江區永豐街鎮社區網站衛生監督產品公司設獨立設置組織 ,具有:職場室、醫務科、防冶預防保健科、財務部科、醫院、監護室及6個衛生情況安全服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018年末相關部門結算的時候表
2018半年度盈利經費支出預算總表
院校:萬美元
薪資 |
費用支出 |
||
品牌 |
結算的時候數 |
新項目 |
結算的時候數 |
一、財政局補貼款薪水 |
3265.85 |
一、通常情況通用服務質量總支出 |
|
至少:相關部門性債卷估算國庫付款 |
|
二、國際關系費用 |
|
二、上級領導補貼政策效益 |
158.47 |
三、飲水機經費支出 |
|
三、事業凈收入 |
2570.23 |
四、公益性安全性總支出 |
|
四、生產經營純收入 |
|
五、幼教撥出 |
3.82 |
五、附加政府部門上交純收入 |
|
六、科學課技術性撥出 |
|
六、某個年收入 |
625.35 |
七、傳統藝術休育與傳媒業費用支出 |
|
|
|
八、社會的質量保障和工作花費 |
521.27 |
|
|
九、醫疔安全衛生與工作方案養育收支 |
5700.48 |
|
|
十、能源管理環保節能經費支出 |
|
|
|
十一國慶、城鎮居委會費用 |
|
|
|
第十二、農業和林業水開支 |
|
|
|
第十三、鐵路城市公共交通業收入支出 |
|
|
|
十四、自然資源探礦新信息等費用 |
|
|
|
十六、商業區保障業等付出 |
|
|
|
16、財富管理收入支出 |
|
|
|
二十七、支助其他的省市費用支出 |
|
|
|
十七、土地深海景象等結余 |
|
|
|
19、自建房切實保障教育支出 |
122.08 |
|
|
二十二、糧油加工物資采購存儲支出費用 |
|
|
|
二十一國慶、別費用支出 |
|
當年度利潤總計 |
6619.90 |
年初總支出累計數 |
6347.65 |
用工作債券處理收入支出差額 |
|
節余分配原則 |
272.25 |
期初結轉和盈余 |
|
月底結轉和余額 |
|
總金額 |
6619.90 |
總共 |
6619.90 |
2018年中收入來源結算的時候表
院校:億元
工程項目 |
年初純收入累計數 |
國庫付款薪水 |
上一級政府補貼凈收入 |
事業上的工資收入 |
經營管理利潤 |
附屬工作單位上交工資收入 |
某個收益 |
||||
功能分類 |
學科各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
學校結余 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關教育輔導其他支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一培養收入支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
發展安全保障和專業教育撥出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業發展的單位離退居二線 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業政府部門離退休年齡 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關方衛生事業方幾乎給養老穩定繳納支出費用★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關自己事業廠家職業技能年金繳付收支★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼安全衛生與工作規劃養育付出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫疔衛生防疫結構 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市特別環保系統 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
某些基層人員社區醫療安全衛生裝置支出費用 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生防疫 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵通用健康服務于 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業性廠家醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展機關單位醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房切實保障費用支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房機構改革收支 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018月度費用支出 部門預算表
部門:來萬
樓盤 |
年初撥出預估合計 |
大體費用支出 |
工程項目撥出 |
繳納上家花費 |
銷售開支 |
對附帶機構補貼政策結余 |
||||
功能分類 |
考試科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養結余 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的基礎教育經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些教育學校經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化切實保障和就業率收入支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門行業企企業離養老 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業組織離退休年齡 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關教育事業部門教育事業部門一般給養老險費用繳納教育支出★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業心公司職業選擇年金網上繳費費用★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院環境衛生與計劃方案計劃生育政策收入支出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療保障環衛組織 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區片區環衛機購 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
的農村基層醫疔干凈結構經費支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施健康 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公用衛生間服務 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處參公行業醫疔★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業基層單位基層單位醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有效保障付出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革的實質支出費用 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018季度國庫審批凈收入支出費用竣工決算總表
政府部門:萬塊人民幣
效益 |
撥出 |
||||
好項目 |
竣工決算數 |
工程項目 |
累計 |
普遍公眾項目預算國庫審批 |
政府部門性股票基金概算財政支出補貼款 |
一、尋常公開費用預算財政廳付款 |
3265.85 |
一、通常情況共同售后服務性支出 |
|
|
|
二、政府部門性母基金財政部門預算財政部門捐款 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、國防教育總支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全性收入支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓結余 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學有效技術工藝總支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體育課與媒體開支 |
|
|
|
|
|
八、生活安全保障和出去上班支出費用 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫療管理安全衛生與進度表生二胎開支 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、發展節能壞保壞保費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌街道花費 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
13、公路網貨物運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源的堪探的信息等付出 |
|
|
|
|
|
15場、服務性業服務性業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、捐助其他區域支出費用 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源淺海氣候等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房基本保障付出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
第二十、糧油食品原材料設備存量經費支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其他的經費支出 |
|
|
|
上年收錄累計 |
3265.85 |
本年度收支總金額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
年末財政支出付款結轉和節余 |
|
年尾不需要捐款結轉和盈余 |
|
|
|
般共公費用財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
🐠 市政府性基金、期貨、現貨、微盤估算民政撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3265.85 |
總額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018月度正常公用設施概預算國庫補貼款撥出竣工決算表
公司:萬美金
的項目 |
累計數 |
一般結余 |
內容付出 |
|||
工作各類 科目必商品代碼 |
會計分類名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
的教育費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
其余培養付出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
許多育兒教育付出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
時代切實保障和就業的費用 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業心組織離離休 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成標準離提前退休 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業性廠家總體養老服務保險公司繳付收支★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業發展方事業年金繳納其他支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
診療環境衛生與計劃書孕育結余 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療公司衛生學公司 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務中心衛生間構造 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
許多基本醫用清潔衛生醫療機構費用支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共同清潔衛生 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
通常公共信息衛生學貼心服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
人事部門事業心基層單位醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企單位治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
住宅房有效保障開支 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
住宅房創新開支 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
公房個人住房公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
累計數 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018半年度通常情況公共服務預結算的時候財政廳付款基本性經費支出結算的時候表
組織:百萬元
樓盤 |
合計數 |
的人員接待費 |
通用專項經費 |
||
實惠各類 會計分類編碼查詢 |
科目必標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資獎勵結余 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
關鍵薪水 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
救濟款救濟款 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核待遇 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
工商登記事業心方首要健康養老安全費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
角色年金付款 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
營業員差不多醫療管理商業險付款 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫治補助費交款 |
|
|
|
301 |
12 |
各種市場經濟保護繳付 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何基本薪資福利福利開支 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
商品價格和貼心服務費用支出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
會議室費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
水電費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務到訪到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型物料費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
都交給服務費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
公會預備費 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
社會福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務活動出行工作系統維護費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
其他的出行雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的的商品和工作支出費用 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對各人和家人的補貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
過日子經濟補貼 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫治費津貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的林業產出補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的個人的和家族的補貼費撥出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資產管理性開支 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公裝修機器設備購置費 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專業化機器設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息平臺路及PC軟件購入升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通配套工具軟件購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無型凈資產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資產投資性收支 |
|
|
|
總金額 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018年中一樣共公預算表不需要補貼款“三公”接待費及部門運營接待費教育支出預算表
標準:萬是
常見公用設施預算表財政部門付款“三公”經費預算 |
機關單位自動運行 費用部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待用車的添置及自動運行費 |
因公接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務接待買車 購買費 |
因公車輛使用 執行費 |
||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018年度目標國家性投資基金預部門預算財務捐款性支出部門預算表
廠家:W
工程 |
自動求和 |
基本上總支出 |
建設項目付出 |
|||
的功能分為 課目商品代碼 |
會計科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終基金債務條件表 |
||||
|
|
價格機構:萬是 |
||
|
使用量 |
的價值 |
||
月初數 |
歲末數 |
年末數 |
年初數 |
|
一、資金合計數 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)流通財產 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)統一長期待攤費用 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
ꦕ 基本上公務活動車輛租賃 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
💃 衛生監督執法值崗私家車 |
|
|
|
|
🍸 機械工程專業能力私車 |
|
|
|
|
ജ 許多小二租車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🃏 4.另外加固財力 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
𓆏 減:積累折舊費及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時間融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的資產投資 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
🐠 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈財產總金額 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園重慶市松江區永豐街居委會干凈的管理中心點2018本年度創收收入支出部門預算總體設計環境說明書怎么寫
傷害市松江區永豐居委會產品機構居委會公共衛生產品機構2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、對于佛山市松江區永豐街鎮社區的服務中央衛生防疫的服務中央2018年末使收入預算問題闡明
本年度🦩收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、針對東莞市松江區永豐街鎮社區安全安全工作心中2018當年度經費支出結算的時候情況說明怎么寫
本年度🐓支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、光于深圳市松江區永豐街道辦事處居委公共衛生服務培訓服務網站2018本年財政總支出審批個人收入總支出總體布局情形請示報告
杭州市市松江區永豐平臺居委會平臺食品衛生服務的核心2018年度財政撥款🎶收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、就天津市松江區永豐街道特別特別安全工作學校2018一年度普遍公共服務概算財務捐款收支結算的時候情況發生說明怎么寫
(一)一般來說共同費用財務付款性支出預算整體來說現狀
杭州市松江區永豐街區居委干凈安全服務網的2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)正常公共服務概預算民政付款經費支出部門預算構成時候
蘇州市松江區永豐銜道社區服務于站清潔衛生服務于中心局2018⛎年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)基本公用設施成本預算財政經費支出撥付經費支出結算的時候按照時候
蘇州市松江區永豐居委街道社區食品衛生售后服務中間2018🧔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1🎉、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🅘、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6♌、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7♎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8𓆉、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9ꦿ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、就佛山市市松江區永豐城市街道環境衛生服務平臺2018一年度一樣公共性費用預算民政補貼款幾乎收支結算的時候狀況講解
蘇州市松江區永豐街道辦事處社區清潔衛生清潔衛生服務管理中心點2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🎀、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2💛、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
ﷺ七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政部門捐款收支預算總體性現象說明怎么寫。
東莞市松江區永豐居委會服務項目中心站居委會清潔衛生服務項目中心站2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”專項資金財政性補貼款總支出部門預算實際上情況證明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
ไ1、因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦負責任編制工作,并統一化信息對外公布,本企事業單位不用再額外多個信息對外公布。
2、♏上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務招待招待費開支無
八、關干武漢市市松江區永豐街道服務核心街道環衛服務核心2018年中當地政府性投資基金竣工決算民政審批花費竣工決算事情這說明
武漢市松江區永豐小區業務中間小區健康業務中間2018年末無政府部性資金項目預算財務補貼款撥出。
九、國有化資金自主經營財政性預算財政性撥付問題說明書怎么寫
♔天津市松江區永豐街鎮社區精準服務站清潔衛生精準服務核心2018全年度無國企資本管理銷售國庫預算國庫撥付收入支出。
十、的重要的細節的實際申請報告書
(一)行政機關電腦運行金費費用支出 環境
北京市松江區永豐的大街上街道辦公共衛生服務學校2018財政年度硅化物關使用經費預算收支。
(二)國家選擇收入支出現象
廣州市松江區永豐街道辦事處平臺環保產品服務公司2018本年度地方政府進貨的金額(以合同說明簽定為基準)ℱ為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🃏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)維修、房源特異占存原因
1.運輸車輛
ꦍ截止到2018年12月31日,武漢市松江區永豐道路社區居委會食品衛生精準服務咨詢中心操作的常見因公出行中,由區危險機關事情管理方法局大一統其他貨幣資金擔保的常見因公出行為1輛。
2.農村房屋
🍸截止目前2018年12月31日,重慶市松江區永豐大街社區保障重點公共衛生保障重點用的室內中由區企事業單位事務處理管理方法局一致的調度的天津市市松江區永豐街業務處土地使用權的室內為7600平米米。
(四)費用預算工作績效的管理前提
ꦍ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🔥一、財務概算機構機構捐款利潤:指行業當第四季度度從本級財務概算機構機構機構有的財務概算機構機構捐款,還包括通常公開概算財務概算機構機構捐款和鎮政府性私募基金概算財務概算機構機構捐款。
ꦿ二、參公上薪資:指參公上政府部門展開正規專業業務部項目名詞解釋幫助項目拿得的薪資。重點是:醫學薪資等。
𒁏三、合作運作盈利:指企業發展組織在技術國際業務話動及捕助話動之下開發非自主計算合作運作話動拿得的盈利。核心是:出租出去盈利等。
⛎四、相關純利潤水平:指組織具有的除“財政支出補貼款純利潤水平”、“事業上的純利潤水平”、“管理純利潤水平”等任何的純利潤水平。常見是:中小學做體檢純利潤水平等。
五、年末結轉和盈余:就是指去年度還沒實現、結轉到當年度按關于 明文規定再采用的流動資金。
♛六、年終結轉和節余:指本季度度或己前季度費用布置、因客觀事實生活條件造成發生了變化是無法按原計劃表具體實施,需廷遲到以來季度按相關的指定接著食用的資源。
七、關鍵付出費用:指政府部門為服務設備健康運作、完工日常的工作責任責任而遭受的各個付出費用。
꧃八、頂目結余:指政府部門為完成責任某些的行政機關辦公責任或教育事業發展趨勢任務,在大致結余認知能力會出現的各個結余。
九、合作營運結余:指事業性方在正規過程及輔助器過程之上抓好非孤立歸集合作營運過程產生的結余。
😼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ﷺ國慶、人事部門基層單位名稱執行專項勞務費:指人事部門基層單位名稱和基準因公員法維護的機關單位名稱基層單位名稱操作一樣公共服務預決算國庫撥付布置的常見收入總支出中的定期公共專項勞務費收入總支出。