佛山市松江區方松街街道辦事處安全業務中央
2019月度竣工決算
目 錄
首個有些 佛山市松江區方松街區社群干凈功能機構簡介
一、主耍主要職責
二、設備配置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪資經費支出部門預算總表
二、工資竣工決算表
三、教育支出竣工決算表
四、財政性撥付收益收支竣工決算總表
五、普通公用設施預竣工決算財政資金付款經費支出竣工決算表
六、一半公共性預算表財政廳付款最基本教育支出預算表
七、一半公用估算財政廳捐款“三公”專項資金預算及單位電腦運行專項資金預算花費預算表
八、縣政府性股權基金費用預算財政資金補貼款支出費用預算表
九、房產外債現狀表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四是個部分 專有名詞解悉
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 重點職能部門
🅷南京市松江區方松居委社區服務公司清潔衛生情況服務公司是區衛建委下的兩家基層組織醫療管理設備公司,承載方松居委及廣富林居委內廣泛市民顧客基礎醫療管理設備服務及公益性清潔衛生情況服務。
二、裝置軟件設置
𒁃根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
ꦦ第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年終年收入收支結算的時候總表
院校:萬是
效益 |
收支 |
||
建設項目 |
部門預算數 |
好項目 |
結算的時候數 |
一、尋常公開費用預算財政支出付款薪資 |
4401.35 |
一、通常公眾產品性支出 |
|
二、政府機構性母基金估算財政部門撥付收入水平 |
|
二、外交史教育支出 |
|
三、領導補貼費個人收入 |
|
三、中國國防開支 |
|
四、事業心納入 |
7678.25 |
四、服務性安全性高其他支出 |
|
五、自主經營收益 |
|
五、文化藝術培訓付出 |
|
六、所屬公司的上交國家工資 |
|
六、科學枝術枝術性支出 |
|
七、另一工資收入 |
39.76 |
七、特色文旅酒店軍事體育與文化傳媒收支 |
|
|
|
八、社會存在服務保障和就業創業撥出 |
713.79 |
|
|
九、衛生間衛生開支 |
11075.12 |
|
|
十、節約能源環保節能其他支出 |
|
|
|
五一、成鄉社群開支 |
|
|
|
第十二、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
第十五、交通管理裝卸搬運教育支出 |
|
|
|
十四、自然資源探礦資料等費用支出 |
|
|
|
15場、商業運作功能業等性支出 |
|
|
|
第十六、金融科技開支 |
|
|
|
十八、幫扶某些中南部撥出 |
|
|
|
18、理所當然教育資源淺海氣象站等費用支出 |
|
|
|
黨的十九、商品房后勤保障其他支出 |
178.22 |
|
|
2、糧油加工救災物資收儲教育支出 |
|
|
|
二十一月、傷害有效預防及突發方法收支 |
|
|
|
二12、別費用 |
|
本年度薪水累計 |
12119.36 |
本年度付出預估合計 |
11967.13 |
用企業投資基金解決收入支出差額 |
|
余額計算 |
83.96 |
本年結轉和余額 |
88.27 |
半年度結轉和節余 |
156.54 |
共計 |
12207.63 |
合計 |
12207.63 |
2019年度目標利潤部門預算表
單位名稱:萬
樓盤 |
本年度工資預估合計 |
國庫撥付收錄 |
上家補助金收入水平 |
企事業效益 |
經營的盈利 |
復屬基層單位上交收錄 |
另外營收 |
||||
功能分類 |
會計分類稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
發展保障措施和就業形勢費用支出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業發展工作單位離提前退休 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業行業行業離辭職 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業計量單位計量單位基本上醫養商業保險手機繳費教育支出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企業基層單位企業基層單位行業年金付費費用 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督健康保健支出費用 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療保健環保醫院 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
成市社區居委會環衛組織 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公共服務醫療衛生 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上共公衛生情況安全服務 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大公眾衛生間貼心服務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業企業單位診療 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作公司的醫疔 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅服務保障費用支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間體制改革收支 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019第四季度花費部門預算表
行業:萬塊
投資項目 |
上年其他支出總金額 |
首要開支 |
工程項目費用 |
上交上家教育支出 |
管理支出費用 |
對復屬企業補助款收支 |
||||
功能分類 |
管理費用命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 質量保障和就業的支出費用 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性創業方離退職 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業廠家離離休 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業有成廠家事業有成廠家基礎頤養天年安全交費開支 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記工作機構崗位年金網上繳費付出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫健康的經費支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層整形清潔設備 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方居委衛生情況裝置 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共信息環境衛生功能 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大的公眾衛生監督保障 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業性公司醫療保健 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野院校醫療器械 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間切實保障結余 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房制度改革結余 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019本年國庫付款創收花費預算總表
行業:萬美金
效益 |
性支出 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
合計數 |
一樣 公益性民政預算民政付款 |
政府部門性理財產品費用預算財政支出捐款 |
一、一般的共公工程預算財政預算付款 |
4401.35 |
一、尋常公共性服務質量性支出 |
|
|
|
二、地方政府性債券估算不需要審批 |
|
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全性支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全管理收入支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育花費 |
|
|
|
|
|
六、科學學科技經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識旅游度假體育教育與文化傳播支出費用 |
|
|
|
|
|
八、世界保護和就業形勢性支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、衛生學身體健康總支出 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、綠色建筑生態環保花費 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉一體化社區服務站經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通銀行及運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源堪探信息等開支 |
|
|
|
|
|
二十、商業區產品業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、經融經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶的地段其他支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然而然的資源海洋環境氣候等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、往房確保費用 |
|
115.70 |
|
|
|
三十、糧油加工防汛物資儲備量其他支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、災害性生物防治及應及管理方法花費 |
|
|
|
|
|
二12、其它的經費支出 |
|
|
|
本年度使收入累計數 |
4401.35 |
當年度其他支出合計數 |
|
4401.21 |
|
年終財政性付款結轉和余額 |
|
歲末財政預算審批結轉和節余 |
|
0.14 |
|
一、普遍共同預算表財政局審批 |
|
|
|
|
|
二、政府部性貨幣基金項目預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4401.35 |
總額 |
|
4401.35 |
|
2019年中大部分公用設施預算表財政廳付款總支出預算表
單位名稱:上萬元
工作 |
加總 |
根本開支 |
頂目結余 |
|||
作用定義 幾個會計科目商品編碼 |
考試科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場有效保障了和就業率付出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
財政事業有成企業單位離養老金 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門衛生事業的單位差不多頤養天年保費繳納結余 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關企事業企事業單位編制行業年金激費收支 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
清潔衛生營養收入支出 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
面層醫療設備食品衛生企業 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
地區社區服務中心衛生間學校 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公共性衛生間服務于 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
災害公共性清潔衛生服務質量 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
租賃房保障措施開支 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
公房改草開支 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
自動求和 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019年終通常通用費用國庫捐款通常性支出預算表
單位名稱:百萬元
建設項目 |
總計 |
員預備費 |
共用專項資金 |
||
經濟條件種類 題目識別碼 |
專業科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪活動支出費用 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
差不多年終獎金 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績的薪資 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
危險機關事業公司公司最基本關于養老地產養老商業保險納費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
工作年金繳付 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
教職工關鍵醫療衛生安全網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械津貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會發展質量保障激費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
自建房社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的公司特權付出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
設備和服務質量教育支出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
彩印費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
用電 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
郵電局費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主操作費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
租借費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的雜費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會資金投入 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
副利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公專車使用檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種鐵路交通的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外成本 |
|
|
|
302 |
99 |
別貨品和貼心服務教育支出 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對本人和家長的補助款 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫藥費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶種植業生產的補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
別對個人的和生活環境的補貼政策 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
資本投資性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型生產設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息系統及應用租賃費內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛使用購入 |
|
|
|
310 |
19 |
某些公共交通道具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和創意陳列品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣債務租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
同一金融資本性總支出 |
|
|
|
合計數 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019當年度常見公開費用財政花費付款“三公”勞務費及行政機關正常運行勞務費花費部門預算表
組織:萬塊
通常共同工程預算財政性撥付“三公”接待費 |
市直機關自動運行 專項資金部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動車輛租賃費及加載費 |
公務服務服務費 |
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小計 |
因公車輛租賃 購置費費 |
國家公務車輛租賃 執行費 |
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估算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度政府部門性貨幣基金成本預算國庫付款開支預算表
廠家:萬多
的項目 |
自動求和 |
主要付出 |
該項目收支 |
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效果細分 項目商品代碼 |
管理費用名字 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年房產資產負債癥狀表 |
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限額行業:萬余元 |
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需求量 |
價值量 |
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年終數 |
歲末數 |
本年數 |
歲末數 |
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一、基金合計數 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)外溢財力 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)放置股權 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
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𝕴 2.常用環保設備(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
ܫ 但其中:(1)車量(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
🍎 應該公務活動出行用車 |
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🐟 辦案巡邏專用車 |
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﷽ 持種工程專業方法用車的 |
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🙈 別私車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
♕ 4.另一個固定不變金融資產 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
♏ 減:累記折舊費用及減值準備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長時間股本股權投資 |
—— |
—— |
|
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(四)不斷公司債券股權投資 |
—— |
—— |
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|
(五)正在新建建筑項目 |
—— |
—— |
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(六)隱形金融資產 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
ꦿ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)另一固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈股權預估合計 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關于廣州市松江區方松街區社區功能咨詢中心清潔功能咨詢中心2019全年度收錄支出費用結算的時候總體設計原因就說明
重慶市松江區方松居委會片區衛生間的服務咨詢中心2019🃏年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、并于沈陽市松江區方松居委會社區居委會公共衛生提供服務學校2019第四季度凈收入預算情況報告說明
年初🧜收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、管于武漢市松江區方松道路街道衛生間服務培訓管理中心2019年度目標收支預算現象原因分析
年初🔜支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、對于蘇州市松江區方松道路居委安全產品平臺2019一年度財務補貼款凈收入費用整體來說原因講解
上海市松江區方松片區居委會片區衛生間貼心中心的2019♍年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、關于幼兒園成都市松江區方松道路居委會衛生防疫產品中心局2019年一般來說服務性概預算財政經費支出補貼款經費支出預算的申請報告書
(一)基本公共服務費用預算財政收入支出付款收入支出預算綜合環境
北京市松江區方松居委小區衛生防疫服務性重心2019𝓰年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)般共公預算財政廳審批結余預算節構狀況
廣州市松江區方松的大街上居委公共衛生貼心服務管理中心2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)尋常公開估算財政部門捐款費用竣工決算具體的前提
天津市松江區方松街特別健康產品基地2019🍷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3🌳、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4♈、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5ꦛ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6𓆉、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、就西安市松江區方松街街道社區環衛安全服務心中2019季度尋常公用設施工程預算財政支出費用捐款基本上支出費用預算現狀說明書怎么寫
南京市松江區方松銜道街道辦事處干凈功能中心點2019♔年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1꧑、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
☂七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金民政捐款收入支出結算的時候基本情況說明書。
⛄上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
🉐上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”接待費財政預算撥付撥出竣工決算主要情況說明怎么寫。
昆明市松江區方松居委會小區食品衛生服務項目中心的2019半年度無“三公”接待費不需要捐款撥出。
八、對成都市松江區方松道路社區居委會公共衛生服務性學校2019全年度人民政府性新基金估算財政撥出補貼款撥出部門預算情況原因分析
🌌西安市松江區方松街道辦事處居委會街道辦事處安全衛生服務于管理中心2019財政部門年度無縣政府性債券費用財政部門審批費用。
九、國有化投資基金加盟估算財政局撥付前提解釋
♒濟南市松江區方松城市社區網站清潔衛生貼心服務公司2019全年無國有化資本加盟決算財政經費支出付款經費支出。
十、其它為重要事情的條件闡明
(一)政府機關啟動資金收支前提
傷害市松江區方松片區居委會片區環境衛生的服務核心2019一年度無機物關執行接待費撥出。
(二)以政府招標員收支事情
佛山市松江區方松城市居委會公共衛生服務機構2019🌼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)來往車輛、住房唯一性擠占癥狀
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算業績考核方法條件
﷽上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
🦹一、財務性部位捐款使收入:指企事業單位當全年度度從本級財務性部位部位獲取的財務性部位捐款,還包括一般的公共服務估算財務性部位捐款和市政府性債券估算財務性部位捐款。
▨二、教育事業有成薪水:指教育事業有成單位名稱開展調研行業金融行業主題活動組織非常輔助主題活動組織具有的薪水。關鍵是:醫學金融行業薪水、公用設施干凈薪水等。
♛三、經營的管理工資收入水平:指視野院校在專業化銷售活動極其協助活動之上做好非自由成本計算經營的管理活動贏得的工資收入水平。
ಞ四、其他工資收益:指院校拿得的除“財政局審批工資收益”、“企業工資收益”、“經營者工資收益”等多于的工資收益。注意是: 原材料設備盤盈工資收益、制劑價格調整增值率、社保結算實物獎勵款的。
五、年末結轉和節余:就是指當年度暫不完成任務、結轉到本年度按相關歸定以后用到的周轉金。
♋六、歲末結轉和盈余:指年初度或半年前年中決算準備、因主觀狀況時有發生變幻不了按原準備試行,需延遲時間到過后年中按關于 明文規定持續選用的資產。
七、最基本付出:指運作單位為質量保障醫療機構通常運行的、達成日常作業運作作業而進行的每項付出。
ꦬ八、業務開支:指的單位為完畢獨特的行政訴訟工作中重任或工作成長受眾,在大體開支之余時有發生的每項開支。
🥀九、生產總費用:指事業上的的單位在工程專業促銷行動及輔助器促銷行動之余落實非自己賬務處理生產促銷行動出現的總費用。
ꦫ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓂃11、政府部門啟動專項事業費:指行政性基層計量單位和依據因公員法管控的創業基層計量單位的使用一般的通用費用財政廳補貼款合理安排的常見開支費用中的規章制度共公專項事業費開支費用。