北京市松江區新浜鎮小區環衛服務于核心
2019第四季度部門預算
目 錄
弟一部件 滬市松江區新浜鎮社區居委會清潔衛生貼心服務重點情況
一、重要工作職責
二、設備設為
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、盈利收入支出預算總表
二、收入水平結算的時候表
三、結余竣工決算表
四、財政資金撥付收錄收入支出部門預算總表
五、一般的通用概算財務撥付撥出預算表
六、般公共性概預算財政收支付款關鍵收支預算表
七、一半共公預算財政預算撥付“三公”接待費及機關單位使用接待費撥出預算表
八、國家性債券預算表財政預算審批結余竣工決算表
九、資金負債率情況發生表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四地方 形容詞解說
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分主要職責
♛沈陽市松江區新浜鎮街道辦事處食品安全管理保障于咨詢中心是沈陽市松江區食品安全管理身體健康編委會會負責人的基層工作診療安全食品安全管理醫院。核心權責也包括承擔責任新浜地域寬廣國民群眾核心診療安全保障于及公益性食品安全管理保障于。
二、組織設置
൩根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年中年收入費用部門預算總表
企事業單位:萬余元
工資 |
經費支出 |
||
建設項目 |
竣工決算數 |
投資項目 |
部門預算數 |
一、常見公共信息工程預算國庫審批純收入 |
2885.13 |
一、通常情況下服務于性服務于結余 |
|
二、政府辦公室性股權基金預算表財政部門捐款盈利 |
|
二、外交活動付出 |
|
三、上家經濟補貼納入 |
|
三、國家安全總支出 |
|
四、衛生事業使收入 |
4025.00 |
四、共同穩定總支出 |
|
五、企業經營收錄 |
|
五、教育教學花費 |
|
六、其他機構上交國家盈利 |
|
六、數學新技術其他支出 |
|
七、其它純收入 |
111.60 |
七、和文旅產業酒店體育足球與傳媒業經費支出 |
|
|
|
八、社會性服務保障和學生就業收入支出 |
328.00 |
|
|
九、衛生情況的健康付出 |
6171.05 |
|
|
十、節約能源節能費用支出 |
|
|
|
十一月、村鎮建設居委結余 |
|
|
|
十三、農業和林業水費用 |
|
|
|
十四、路網運送支出費用 |
|
|
|
十四、資源量勘察數據信息等費用支出 |
|
|
|
二十、房地產業服務于業等教育支出 |
|
|
|
16、金融資本其他支出 |
|
|
|
十二、扶持其他的城市性支出 |
|
|
|
十七、自然而然材料海洋環境景象等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、商品房服務保障支出費用 |
89.55 |
|
|
二十二、糧油食品廢舊物資儲備庫收支 |
|
|
|
二11、地震災害防止及救急操作費用支出 |
|
|
|
二十三、某些結余 |
|
本年度利潤累計 |
7021.73 |
本年度其他支出累計 |
6588.60 |
用教育事業新基金填補收入支出差額 |
|
余額分配比例 |
|
年末結轉和節余 |
70.32 |
年底結轉和盈余 |
503.45 |
合計 |
7092.05 |
共計 |
7092.05 |
2019月度薪資預算表
單位名稱:萬的大寫
業務 |
當年度薪資收入自動求和 |
國庫付款薪資收入 |
上級部門補助款個人收入 |
衛生事業薪水 |
生產經營營收 |
所屬工作單位上交創收 |
的凈收入 |
||||
功能分類 |
專業科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7021.73 |
2885.13 |
|
4025.00 |
|
|
111.60 |
|
208 |
|
|
世界服務保障和求業費用 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業廠家離養老金 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生公務員名稱離退體 |
8.86 |
|
|
8.86 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關創業計量單位基本的養老生活保費繳納費用開支 |
217.39 |
|
|
217.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記自己事業方事業年金手機繳費撥出 |
101.75 |
15.25 |
|
86.50 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生健康生活費用支出 |
6604.18 |
2856.42 |
|
3636.16 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療器械環境衛生貸款機構 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道安全培訓機構 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
04 |
|
公共信息健康 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公眾清潔衛生服務保障 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門教育事業企業單位醫療服務 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作標準醫疔 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有效保障了結余 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間機構改革收入支出 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
2019季度性支出結算的時候表
計量單位:萬美元
該項目 |
當年度費用支出 自動求和 |
幾乎費用支出 |
建設項目付出 |
繳納領導費用 |
合作經營收支 |
對附帶的單位補貼政策撥出 |
||||
功能分類 |
項目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6588.60 |
6150.68 |
437.92 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保證和求業花費 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門自己事業院校離提前退休 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司的離退體 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業工作單位最基本頤養保障交費總支出 |
217.39 |
217.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關衛生事業機關單位職業化年金繳付收支 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學綠色花費 |
6171.05 |
5733.13 |
437.92 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫治安全衛生中介機構 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區社區居委會清潔衛生中介機構 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生防疫 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規共同衛生防疫服務性 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門自己事業機構醫療設備 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公計量單位治療 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有效保障了撥出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產變革收支 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
2019全年度財政資金捐款使收入付出預算總表
機關單位:萬余元
年收入 |
總支出 |
||||
產品 |
預算數 |
工程項目 |
加總 |
尋常公用設施費用預算財政廳審批 |
以政府性理財產品決算財務撥付 |
一、基本上服務性成本預算財政部門捐款 |
2885.13 |
一、一樣公共信息性服務性費用 |
|
|
|
二、政府性性母基金項目預算國庫審批 |
|
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全管理收支 |
|
|
|
|
|
五、教學教育支出 |
|
|
|
|
|
六、實驗工藝開支 |
|
|
|
|
|
七、企業旅游文化度假體育教育與新傳媒費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上得到保障和就業形勢經費支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
九、衛生學衛生總支出 |
2856.42 |
2856.42 |
|
|
|
十、節約能源的環保收入支出 |
|
|
|
|
|
11、縣域片區其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、鐵路交通貨物運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享探勘新信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業性的功能業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業付出 |
|
|
|
|
|
十二、救助某些沿海地區花費 |
|
|
|
|
|
二十、自然環境資源共享淺海氣象觀測等總支出 |
|
|
|
|
|
19、自建房保護撥出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
二是、油糧武器裝備儲備庫撥出 |
|
|
|
|
|
二國慶、傷害防范及應急響應監管費用 |
|
|
|
|
|
二十三、同一撥出 |
|
|
|
年初收入水平累計數 |
2885.13 |
當年度教育支出總計 |
2885.13 |
2885.13 |
|
本年財政廳捐款結轉和節余 |
|
年終國庫補貼款結轉和節余 |
|
|
|
一、基本上公用設施概預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
二、政府部性資金預決算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
2885.13 |
總額 |
2885.13 |
2885.13 |
|
2019年終平常公共信息財政教育支出預算財政教育支出撥付教育支出部門預算表
部門:多萬元
好項目 |
自動求和 |
常規開支 |
內容支出費用 |
|||
效果劃分類別 幾個會計科目識別碼 |
題目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界質量保障和就業的花費 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
|
行政處工作計量單位離退體 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
02 |
事業組織離提前退休 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企事業標準事業年金納費結余 |
15.25 |
15.25 |
|
210 |
|
|
公共衛生身體教育支出 |
2856.42 |
2528.56 |
327.86 |
210 |
03 |
|
基層人員醫疔健康結構 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
03 |
01 |
中國城市平臺衛生管理學校 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
04 |
|
共同衛生監督 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
04 |
08 |
最基本共公衛生間提供服務 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
11 |
|
財政事業心方診療 |
18.11 |
18.11 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成工作單位醫療保健 |
18.11 |
18.11 |
|
221 |
|
|
公寓房后勤保障結余 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
|
住宅房創新其他支出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
總計 |
2885.13 |
2557.27 |
327.86 |
2019全年一樣公眾估算國庫審批基礎總支出竣工決算表
機構:萬的大寫
好項目 |
自動求和 |
的人員專項資金 |
通用費用 |
||
區域經濟類型 題目標識號 |
管理費用名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資有福利開支 |
2215.47 |
2215.47 |
|
301 |
01 |
最基本很大打工族薪資 |
434.96 |
434.96 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
134.38 |
134.38 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼金費 |
72.00 |
72.00 |
|
301 |
07 |
績效考評公資 |
772.95 |
772.95 |
|
301 |
08 |
部門參公標準常規頤養天年保險公司納費 |
6.17 |
6.17 |
|
301 |
09 |
職業化年金繳付 |
15.25 |
15.25 |
|
301 |
10 |
企業職員總體醫療機構安全交款 |
18.11 |
18.11 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫院補助費繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
別社會性有效保障了繳納 |
37.88 |
37.88 |
|
301 |
13 |
公寓房北京公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些薪資福利性總支出 |
710.31 |
710.31 |
|
302 |
|
商品價格和服務的收入支出 |
339.72 |
|
339.72 |
302 |
01 |
辦公區費 |
1.21 |
|
1.21 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
03 |
詢問費 |
0.72 |
|
0.72 |
302 |
04 |
手序費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
煤氣費 |
2.74 |
|
2.74 |
302 |
06 |
電費繳費 |
10.17 |
|
10.17 |
302 |
07 |
輕工費 |
2.85 |
|
2.85 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主標準化承包費 |
0.47 |
|
0.47 |
302 |
11 |
交通費 |
3.08 |
|
3.08 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
15.27 |
|
15.27 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型涂料費 |
269.24 |
|
269.24 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
27 |
委托代為銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費支出 |
7.17 |
|
7.17 |
302 |
29 |
春節福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動私車進行保養費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
39 |
其余公路網費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
40 |
稅金及額外收費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余商品種類和售后服務其他支出 |
22.10 |
|
22.10 |
303 |
|
對本人和人的補貼 |
0.70 |
0.70 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編漁業生產的補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對一個人和企業的補貼政策 |
0.70 |
0.70 |
|
310 |
|
資源性教育支出 |
1.38 |
|
1.38 |
310 |
02 |
辦公場所儀器購進 |
0.49 |
|
0.49 |
310 |
03 |
轉用設施設備采購 |
0.89 |
|
0.89 |
310 |
07 |
內容線上及游戲租賃費不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行用車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
某些交通運輸APP采購 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和創意陳列品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資本租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資源性經費支出 |
|
|
|
總計 |
2557.27 |
2216.17 |
341.10 |
2019年末一樣共同概算不需要補貼款“三公”資金及國家機關使用資金付出竣工決算表
機關單位:萬多
普通公共服務估算財務付款“三公”經費支出 |
部門運營 資金投入預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待車輛租賃租賃費及運動費 |
公務活動接侍費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專用車 折舊費費 |
公務活動出行用車 啟動費 |
||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年終縣政府性基金投資估算財政局撥付花費部門預算表
企業:上萬元
項目流程 |
加總 |
核心結余 |
樓盤開支 |
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功能性分類別 考試科目代碼 |
題目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度財產債務實際記錄表 |
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資金機關單位:70萬 |
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數據 |
使用價值 |
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本年數 |
月底數 |
年末數 |
年底數 |
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一、股本自動求和 |
—— |
—— |
4056.19 |
4353.80 |
(一)變化資產投資 |
—— |
—— |
1443.21 |
1766.34 |
(二)緊固資產投資 |
—— |
—— |
3974.26 |
4183.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
7004.29 |
7004.29 |
2087.14 |
2087.14 |
🌳 2.適用設配(臺/套/輛) |
836 |
928 |
502.11 |
560.00 |
ꦉ 表中:(1)設備(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🃏 通常情況公務活動專車 |
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🌠 執法檢查值崗車輛使用 |
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🃏 特種車輛專業工藝出行 |
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൲ 另外私車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
946 |
1082 |
1139.81 |
1280.11 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.50 |
159.50 |
🗹 4.其他加固基金 |
—— |
—— |
245.20 |
256.42 |
♔ 減:總共使用固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
1441.28 |
1661.60 |
(三)持久股本投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)持久公司債投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(五)正在新建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)有形固定資產 |
—— |
—— |
110.63 |
110.63 |
🅠 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
30.63 |
45.24 |
(七)某些基金 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
329.12 |
139.80 |
三、凈房產預估合計 |
—— |
—— |
3727.07 |
4214.00 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相關傷害市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
沈陽市松江區新浜鎮區域衛生情況提供服務核心2019🌃年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、關于幼兒園鄭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
本年度🍒收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。
三、觀于成都市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
本年度🎃支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。
四、對於濟南市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
滬市松江區新浜鎮居委衛生防疫提供服務咨詢中心2019𝄹年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關干成都市市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)正常公開工程預算財政局補貼款開支預算綜合情形
昆明市松江區新浜鎮特別衛生防疫業務心中2019🅺年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)大部分服務性成本預算財政局撥付其他支出預算型式時候
武漢市松江區新浜鎮街道安全產品學校2019ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。
(三)平常公共信息費用國庫付款付出竣工決算主要情況發生
北京市市松江區新浜鎮街道辦事處衛生學功能中心局2019♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
2🔯、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
3꧙、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
4🐟、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
5💯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、并于佛山市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
東莞市松江區新浜鎮社區服務培訓重點衛生情況服務培訓重點2019🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:
1、𓆏工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、🦋商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。
🌟七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費教育支出財務付款教育支出結算的時候總體性時候情況報告。
昆明市松江區新浜鎮片區健康服務保障機構2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:꧋因公出國工作(境)費由區外辦、區臺辦負責任核編,并一統公布,本部門不會另外反復公布;電動物流車技術小車購置費未成功完成購入程序,因公選擇車購入勞務費未選擇;公務接待廳接待廳費大部分通用財政局預算財政局專項經費未制定計劃。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”勞務費財政局付款性支出結算的時候主要情況下詳細說明。
西安市松江區新浜鎮居委會公共衛生服務于學校2019年無“三公”金費不需要審批開支。
八、更多廣州市市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
東莞市松江區新浜鎮居委清潔衛生功能服務站2019每年無中央政府性股票基金國庫預算國庫付款其他支出。
九、國有土地投資合作經營成本預算財政資金審批環境解釋
🎃滬市松江區新浜鎮小區健康安全服務機構2019第四季度無國有控股資產投資經營者項目預算財政性支出付款性支出。
十、別更重要問題的現象表示
(一)市直機關操作費用費用支出 事情
重慶市松江區新浜鎮片區環境衛生服務中心點2019全年度三聚氰胺樹脂關執行費用收入支出。
(二)人民政府選擇經費支出情況報告
蘇州市松江區新浜鎮街道社區衛生服務管理服務平臺2019꧂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。
(三)小車、樓房特異占據情況
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表工作績效維護現狀
🎃上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(🎐其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦦ一、財務部位審批創收:指方年初度從本級財務部位部位獲取的財務部位審批,涵蓋基本上公開工程預算表財務部位審批和現政府性私募基金工程預算表財務部位審批。
🌺二、自己事業盈利:指自己事業計量單位做好技術的業務生活以至于配套生活拿得的盈利。核心是:社區醫療盈利、公眾清潔衛生盈利等。
🐷三、開年使收入:指人事行業在專注業務部門營銷游戲活動組織舉例輔助器營銷游戲活動組織外面深入推進非自己賬務處理開營銷游戲活動組織達成的年使收入。
🐓四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、今年初結轉和節余:是以去年度還未到位、結轉到年初按有關的明文規定持續使用的的金額。
🍸六、年尾結轉和余額:指上季度或半年前季度概預算規劃、因主客觀狀態造成變現始終無法按原計劃表試行,需網絡延遲到后期季度按管于指定馬上用到的錢。
七、差不多費用:指企業單位為有效保障貸款機構通常暖機、完畢每天作業每日任務而遭受的相關費用。
ౠ八、該項目費用:指標準為結束其他的行政管理運作神器任務或事業發展進步受眾,在幾乎費用之余發生的哪項費用。
😼九、企業合作經營費用花費 :指事業上的的單位在行業主題運動及輔佐主題運動本身搞好非人格獨立成本核算企業合作經營主題運動出現的費用花費 。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💛十一月、機關衛生事業方作業接待費:指行政機關方和根據國家衛生事業編制法治理的衛生事業方使用的尋常共公預決算財政性付款計劃的常規其他付出中的基本通用接待費其他付出。