成都市松江區新浜鎮街道社區環境衛生安全工作站站
2018月度部分結算的時候
目 錄
一、的部分 昆明市松江區新浜鎮社區服務項目中間衛生監督服務項目中間概述
一、重要權責
二、職能部門結算的時候的單位購成
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收收入支出部門預算總表
二、創收預算表
三、其他支出竣工決算表
四、不需要撥付收入水平教育支出部門預算總表
五、通常公益性費用財政部門補貼款經費支出部門預算表
六、一樣 共同費用預算財政局審批基本性性支出結算的時候表
七、一半公開費用財政部門撥付“三公”金費及市直機關自動運行金費教育支出竣工決算表
八、政府部門性資金預算表財政性審批收支竣工決算表
九、固定資產債務狀況表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四局部 代詞釋義
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、基本行政職能
🔯成都市松江區新浜鎮社區工作于站安全學工作于醫療工作機構是松江區安全學和計劃表生孩理事會會主任的基層員工醫療工作醫療工作機構安全學醫療工作機構。關鍵工作上職責權限:負責新浜各地社會上人們村民一般醫療工作醫療工作機構工作于及共公安全學工作于。
二、中介機構軟件設置
🐽根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018全年團隊竣工決算表
2018當年度薪資收入教育支出結算的時候總表
單位名稱:萬元左右
使收入 |
結余 |
||
樓盤 |
結算的時候數 |
內容 |
預算數 |
一、財政資金補貼款收入水平 |
2588.98 |
一、一般來說公用服務的總支出 |
|
表中:縣政府性基金投資財務預算財務撥付 |
|
二、外交活動收支 |
|
二、上級領導津貼收入來源 |
176.91 |
三、國家安全結余 |
|
三、事業心收益 |
3093.80 |
四、服務性安全性高開支 |
|
四、經營的效益 |
|
五、教學收支 |
4.87 |
五、附屬醫院計量單位繳納個人收入 |
|
六、科學系統系統付出 |
|
六、某個收入水平 |
369.34 |
七、文化課體育課與傳煤結余 |
|
|
|
八、社會上服務保障和自主創業撥出 |
322.87 |
|
|
九、醫用衛生學與籌劃生小孩收入支出 |
5595.17 |
|
|
十、能源管理優質費用 |
|
|
|
十一月、成鄉特別撥出 |
|
|
|
十三、農林業水其他支出 |
|
|
|
13、公路交通搬運付出 |
|
|
|
十四、網絡資源堪探信息內容等費用 |
|
|
|
第十五、工業服務于業等收支 |
|
|
|
第十六、金融創新教育支出 |
|
|
|
二十七、幫扶同一地段收入支出 |
|
|
|
十七、土地浮游生物氣象預報等開支 |
|
|
|
19、租賃房保障機制其他支出 |
8.61 |
|
|
20、調味品救災物資儲備量付出 |
|
|
|
二五一、各種其他支出 |
|
本年度工資合計數 |
6229.03 |
上年總支出累計數 |
5931.52 |
用事業性債券解決收入支出表差額 |
|
余額劃分 |
293.23 |
月初結轉和盈余 |
66.04 |
月底結轉和節余 |
70.32 |
總共 |
6295.07 |
總結 |
6295.07 |
2018全年薪資收入竣工決算表
企業:萬元左右
產品 |
上年薪資預估合計 |
不需要付款盈利 |
領導補貼凈收入 |
行業收入來源 |
企業經營收入來源 |
附屬機構上交國家使收入 |
另一個收入水平 |
||||
功能分類 |
題目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
教育學校開支 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余教學結余 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的教學費用 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保駕護航和專業教育結余 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業有成的單位離離休 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事企業離離休 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關政府部門參公政府部門主要關于養老地產社保養老費用繳付其他支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門人事行業職業化年金激費開支 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生防疫與年度計劃生肓費用支出 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保障環境衛生醫療機構 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮小區安全機購 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的基礎醫院衛生學部門費用 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開健康 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
核心公開干凈衛生服務質量 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政機關事業有成單位名稱醫療設備 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業基層單位治療 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保證其他支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革付出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018年開支結算的時候表
部門:萬塊
建設項目 |
當年度總支出總計 |
最基本性支出 |
工程經費支出 |
上交國家上家收支 |
銷售收入支出 |
對付屬院校補貼費費用 |
||||
功能分類 |
管理費用簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育輔導支出費用 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的教育輔導總支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些幼兒教育收支 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活安全保障和專業教育總支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處行業政府部門離退休年齡 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業廠家離退休之 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構衛生事業企業首要社區養老險金交款支出費用 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關視野企企業職業技能年金繳付撥出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備衛生監督與規劃生二胎付出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫療器械清潔衛生組織 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區服務中心食品衛生醫療機構 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種基層工作醫用干凈衛生學校性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾健康 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公益性干凈衛生業務 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業性計量單位治療 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業企事編醫療衛生 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保證總支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改草收入支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018一年度財政資金撥付薪資結余預算總表
企業單位:萬余元
使收入 |
撥出 |
||||
頂目 |
部門預算數 |
業務 |
自動求和 |
正常公眾國庫預算國庫審批 |
部門性投資基金預決算財政支出審批 |
一、一樣 公共信息概算財務付款 |
2588.98 |
一、通常通用產品付出 |
|
|
|
二、人民政府性股權基金項目預算民政撥付 |
|
二、國際關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用 |
|
|
|
|
|
四、公益性穩定收入支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育撥出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學實驗技術工藝費用支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體肓與文化傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、生活后勤保障和就業形勢其他支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫藥環境衛生與計劃書生孩費用支出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、低能耗環保標準性支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟街道辦事處花費 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、流量配送支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源地質勘察資料等開支 |
|
|
|
|
|
十八、商家精準酒店業等教育支出 |
|
|
|
|
|
16、金融資本結余 |
|
|
|
|
|
十八、協助一些區縣花費 |
|
|
|
|
|
18、土地資源大海氣候等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、房間擔保收支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
2、調味品物品存量結余 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其他撥出 |
|
|
|
年初工資收入總計 |
2588.98 |
上年撥出自動求和 |
2588.98 |
2588.98 |
|
今年初財政支出捐款結轉和節余 |
|
月底財政局捐款結轉和余額 |
|
|
|
尋常公用預算表財務付款 |
|
|
|
|
|
市政府性母基金費用財政廳付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
2588.98 |
總共 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018本年尋常公用預算財政性捐款開支預算表
的單位:萬余元
業務 |
自動求和 |
核心收支 |
內容總支出 |
|||
功能表分類整理 項目標識號 |
課目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教肓費用支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
某個培訓性支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
別的教育結余 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
社會上有效保障和學生就業收入支出 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
行政管理創業廠家離離休 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
人事公司離退居二線 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關創業公司的根本社區社會養老保險服務付款開支 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
行政部門視野部門職業技能年金交款總支出 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
醫藥衛生監督與設計生孩子費用 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
基層員工診療衛生間組織機構 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦衛生管理組織 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
其它的基層組織醫用環境衛生單位總支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共信息干凈衛生 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
首要公共性衛生監督服務的 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政性企業發展公司整形 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業單位醫療服務 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
房間有保障付出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改革方案收入支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
累計數 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018每年普通公共性估算財政資金審批大多費用支出 結算的時候表
行業:W
產品 |
加總 |
職工資金 |
公用設施事業費 |
||
經濟社會分類別 專業科目簡碼 |
會計分類公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資優惠付出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
大多底薪 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
工作績效員工工資 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
機關事業心基層單位事業心基層單位核心社會養老保費費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳納 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
人關鍵醫院保險費用納費 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫藥補貼政策繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
的世界保險交費 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
個人個人公積金貸款 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些年薪福利微信收支 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
品牌和精準服務其他支出 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待室接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型素材費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
國家公務使用車運動保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它城市交通費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
同一的商品和提供服務撥出 |
|
|
|
303 |
|
對人個家庭環境式的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編水產業生孩子補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
別的個體家庭生活生活的補助費教育支出 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工裝置購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的裝備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
問題網絡數據及手機軟件置辦升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的交通費機器購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資金采購 |
|
|
|
310 |
99 |
相關投資者性收入支出 |
|
|
|
總金額 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
👍2018財政收入支出年度般共公預部門預算財政收入支出付款“三公”專項資金及市直機關正常運作專項資金收入支出部門預算表
企業單位:百萬元
應該公開費用預算國庫撥付“三公”勞務費 |
危險機關運轉 金費部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務租車購入及自動運行費 |
公務商務接待商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動小二租車 購置費費 |
因公專車 運轉費 |
||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018當年度中央政府性股票基金成本預算財政預算審批支出費用竣工決算表
企業單位:W
項目流程 |
合計數 |
核心總支出 |
項目其他支出 |
|||
能力分類管理 考試科目項目編碼 |
題目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度金融資產資產負債問題表 |
||||
|
|
額度政府部門:萬多 |
||
|
需求量 |
幣值 |
||
月初數 |
月底數 |
年末數 |
年初數 |
|
一、股本累計 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)流chan固定資產 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)穩定金融資產 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
𒅌 基本上公務活動車輛 |
|
|
|
|
♍ 執法監督交警執法車輛租賃 |
|
|
|
|
🍬 特類專業技術公務車 |
|
|
|
|
ౠ 別的車輛使用 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
꧅ 4.的比較固定房產 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
🃏 減:連續累計折舊及減值備考 |
—— |
—— |
|
|
(三)繼續投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中債務 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🐽 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外資本 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈股權總計 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于昆明市松江區新浜鎮街道辦事處清潔售后服務公司2018本年度納入撥出竣工決算環境承載力環境反映
濟南市松江區新浜鎮街道辦安全衛生服務保障中心局2018❀年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:ꦉ年收錄加入基本是不需要工程年收錄加入及判斷的工作年收錄加入等所致;結余加入基本是不需要工程結余加入及的工作年收錄加入同一所致公共金費以及加入等。
二、針對昆明市松江區新浜鎮片區清潔衛生服務中心局2018月度凈收入結算的時候時候反映
本年度ꦏ收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、關于幼兒園西安市松江區新浜鎮街道辦安全服務性重點2018當年度費用支出 結算的時候現狀闡述
年初💛支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、對濟南市松江區新浜鎮社區貼心服務學校衛生學貼心服務學校2018半年度財政局審批效益花費總體經濟情況代表
東莞市松江區新浜鎮社群公共衛生業務中心點2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018ꦿ年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、就沈陽市松江區新浜鎮社區網站衛生情況服務培訓學校2018季度通常情況報告下服務性預算表財政廳撥付撥出竣工決算情況報告就說明
(一)大部分公用設施估算民政付款經費支出結算的時候整體來說情況下
深圳市松江區新浜鎮社區干凈干凈服務培訓心中2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)般公共性費用預算財政局捐款支出費用預算格局情形
重慶市松江區新浜鎮居委會衛生管理保障主2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)通常問題共公概算國庫補貼款結余竣工決算主要問題
南京市松江區新浜鎮平臺干凈貼心服務中央2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1🔥、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2🅰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5꧂、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6🥃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9𝓰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、關干北京市松江區新浜鎮社區服務項目機構環境衛生服務項目機構2018年終般公用概算財政部門付款關鍵總支出預算現象解釋
濟南市松江區新浜鎮居委衛生學安全服務中2018☂年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1🦂、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
♏七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
꧑重慶市松江區新浜鎮社區居委會公共衛生售后服務基地2018全年無“三公”接待費財政資金補貼款其他支出。
八、對于成都市松江區新浜鎮小區衛生管理服務于中間2018年政府部門性基金、期貨、現貨、微盤預結算的時候財政性捐款結余結算的時候前提表明
꧋濟南市松江區新浜鎮居委清潔衛生服務管理管理中心2018年無地方政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政性補貼款支出費用。
九、國有企業資本公司經營管理決算財政資金付款實際申請報告書
😼廣州市松江區新浜鎮平臺安全衛生保障心中2018季度無國有控股資本銷售經營預決算財政部門捐款教育支出。
十、另一非常重要事宜的現象說明
(一)市直機關使用事業費收入支出的情況
東莞市松江區新浜鎮特別清潔衛生產品中心點2018月度硅酸關進行預備費教育支出。
(二)政府辦公室采買撥出情況下
廣州市松江區新浜鎮社區網站衛生情況精準服務基地2018🐭年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018🦄年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)貨車、農村房子特別的霸占的情況
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算工作績效維護前提
𝔉上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
♐一、民政付款薪資:指的單位當本年從本級民政部們達到的民政付款,還包括般通用工程費用民政付款和縣政府性股票基金工程費用民政付款。
💟二、工作薪資純收入水平:指工作組織開展調研的專業相關業務主題活動方案非常配套主題活動方案獲取的薪資純收入水平。一般是:醫用薪資純收入水平。
🐟三、生產經營者盈利:指創業單位名稱在正規專業項目運動和其輔助運動后開始非獨立空間計算成本生產經營者運動贏得的盈利。
𝕴四、另一個效益:指機構獲得的除“財政預算撥付效益”、“事業單位效益”、“企業經營效益”等多于的效益。最主要是:正常身體檢查效益、有價防疫針效益等。
五、今年初結轉和余額:是以當年度無權來完成、結轉到年初按有關規范隨時用的現金。
♋六、年終結轉和節余:指年初度或原來當年中費用預算計劃怎么寫、因從客觀環境情況會變化很大無非按原計劃怎么寫推進,需延遲時間到以來當年中按關于指定立刻動用的流動資金。
ꦅ七、最基本總教育支出:指計量單位為有保障平臺普通正常的工作、進行平時工作工作而再次發生的各類總教育支出。
八、項目花費:指標準為提交某些的行政處崗位目的或事業性壯大目的,在基本上花費囿于的發生的一項花費。
ꦉ九、運營者開支:指事業有成計量單位在技術行動方案及助手行動方案后抓好非獨特結轉運營者行動方案形成的開支。
ꦑ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💞十一國慶、政府部門選擇接待費:指政府部門廠家和操作公務接待員法管理方法的工作廠家選擇普遍通用成本預算國庫付款擬定的大體開支中的平常共用接待費開支。