滬市松江區石湖蕩鎮特別干凈產品中央
2019本年監管部門竣工決算
目 錄
第1個部分 西安市松江區石湖蕩鎮街道辦干凈衛生的服務公司概述
一、常見職權
二、組織機構設置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、凈收入總支出竣工決算總表
二、純收入部門預算表
三、收支部門預算表
四、財務付款個人收入費用部門預算總表
五、大部分公用費用預算國庫審批經費支出部門預算表
六、似的公共信息概算財政費用捐款首要費用竣工決算表
七、基本上公共信息費用預算財政性捐款“三公”事業費及單位開機運行事業費支出費用結算的時候表
八、當地政府性投資基金成本預算財政教育支出付款教育支出預算表
九、資金資產負債時候表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
最后個部分 動詞釋義
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、重點職責范圍
🍷 以社群保障間環境健康學間保障管理產品中心來源于體,全科醫院醫生為后備力量,節省用社群保障間資源共享和適用技術應用,以住戶鍵康為管理產品中心,家庭環境為企業,社群保障間為范圍內,業務實際需求為導向型,以中國婦女、少年兒童、老年性人、慢性型患者、智殘人為主點,以搞定社群保障間的首要環境健康學間難題,考慮差不多環境健康學間保障業務實際需求為為的,融預放、醫療保養、保養、復健、鍵康幼小銜接為集成,很好、經濟條件、利于、整體、持續的基成環境健康學間保障。由副經理監管部門隨著三定計劃書等相應中規定有關首要職責范圍修改。
二、設備布置
ও上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019當年度收入來源費用支出 預算總表
公司的:來萬
薪資 |
費用 |
||
大型項目 |
預算數 |
好項目 |
預算數 |
一、國庫捐款年收入 |
3910.57 |
一、通常情況下公用服務質量教育支出 |
|
當中:區政府性股權基金預決算財政支出補貼款 |
|
二、外交政策總支出 |
|
二、上級領導津貼純收入 |
|
三、防御性支出 |
|
三、視野年收入 |
2569.91 |
四、公共性應急總支出 |
|
四、經營者利潤 |
|
五、幼小銜接花費 |
|
五、附帶工作單位上交效益 |
|
六、完美水平經費支出 |
|
六、其他的效益 |
|
七、文化藝術體肓與新傳媒收入支出 |
|
|
|
八、中國社會保險機制和求業付出 |
446.07 |
|
|
九、衛生管理營養健康教育支出 |
5894.42 |
|
|
十、環保細節健康環保健康撥出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉居民街道辦事處教育支出 |
|
|
|
12、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
13、交通出行裝運其他支出 |
|
|
|
十四、成本堪探內容等結余 |
|
|
|
十六、商業性的精準服務企業等經費支出 |
|
|
|
第十五、金融資本支出費用 |
|
|
|
十二、扶持許多東南部其他支出 |
|
|
|
十七、土地深海景象等費用支出 |
|
|
|
黨的十九、房產后勤保障付出 |
124.96 |
|
|
二十二、糧油食品工程物資自給率收入支出 |
|
|
|
二五一、其余花費 |
|
本年度效益累計數 |
6480.48 |
年初教育支出總計 |
6465.45 |
用事業單位基金投資補上收支明細差額 |
|
節余安排 |
15.03 |
年終結轉和節余 |
|
月底結轉和余額 |
|
總共 |
6480.48 |
總共 |
6480.48 |
2019季度薪資收入結算的時候表
方:萬美金
項目流程 |
上年薪資收入累計 |
財政性補貼款工資收入 |
上級領導經濟補貼年收入 |
創業工資 |
銷售經營收益 |
其他行業上交使收入 |
其它效益 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
市場經濟的保障和就業問題開支 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業上的廠家離退休年齡 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展組織離退居二線 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業心廠家事業心廠家差不多社區養老人身險手機繳費開支 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門人事廠家職業年金交款經費支出 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔正常總支出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層社區醫療服務管理機購 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市街道清潔培訓機構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生管理 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心共公衛生服務培訓 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業政府部門醫藥 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公組織醫療設備 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房切實保障經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房轉型性支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019年收支預算表
基層單位:來萬
工作 |
當年度結余合計數 |
一般支出費用 |
大型項目撥出 |
上交國家上司總支出 |
管理收支 |
對附屬醫院廠家補助款收入支出 |
||||
功能分類 |
課程分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上服務和就業創業付出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業發展工作單位離退體 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心基層單位離養老 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業性部門差不多醫養保險公司繳納費用性支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業有成公司行業年金網上繳費收入支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生穩定結余 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作診療安全裝置 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區居委會環保醫院 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用干凈衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公益性安全衛生服務管理 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業心企業醫療衛生 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業機構醫療衛生 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房確保撥出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房體制改革結余 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房貸公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019年財務審批效益開支部門預算總表
單位名稱:萬塊
年收入 |
開支 |
||||
項目 |
部門預算數 |
建設項目 |
自動求和 |
大部分服務性成本預算民政審批 |
政府性性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政資金補貼款 |
一、大部分共公財政資金預算財政資金補貼款 |
3910.57 |
一、似的通用服務培訓費用 |
|
|
|
二、政府性性股票基金成本預算不需要付款 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防付出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全性高付出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育費用 |
|
|
|
|
|
六、科學學的技術費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育乒乓球與傳煤總支出 |
|
|
|
|
|
八、市場安全保障和擇業收支 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、安全安全健康收入支出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節能技術環保型付出 |
|
|
|
|
|
11、新農村居委會費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
13、客運物流運輸性支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘查個人信息等花費 |
|
|
|
|
|
十四、精準服務業大頭精準服務業大頭等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融科技支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、救助其它的地域開支 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海上氣象站等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、房屋服務保障費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
二十二、糧油食品防汛物資保障收支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其他的撥出 |
|
|
|
上年個人收入加總 |
3910.57 |
年初開支總金額 |
3895.53 |
3895.53 |
|
期初不需要補貼款結轉和余額 |
|
歲末財政局補貼款結轉和盈余 |
15.04 |
15.04 |
|
通常公眾成本預算民政捐款 |
|
|
|
|
|
政府辦公室性資金項目預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3910.57 |
總結 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019民政年度基本公共服務竣工決算民政付款結余竣工決算表
機關單位:千元
工作 |
合計數 |
首要性支出 |
工作收入支出 |
|||
模塊種類 會計分類標識號 |
會計科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會保護和就業問題總支出 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政處行業方離辭職 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
事業行業離退體 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關視野政府部門根本社區社會養老保險金手機繳費教育支出 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
環境衛生的健康費用 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
下基層醫疔干凈衛生平臺 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
市區社區服務站清潔衛生組織機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公共服務環衛 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
大致公開安全衛生業務 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
財政創業企業單位醫院 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的企業社區醫療 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
個人住房保駕護航收入支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
公房創新性支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
自動求和 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019財政預算年度尋常公共信息概預算財政預算補貼款常見經費支出預算表
企事業單位:萬塊
內容 |
預估合計 |
者資金 |
通用經費支出 |
||
社會經濟各類 科目必商品代碼 |
課目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資活動其他支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
通常年終獎金 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效考評待遇 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
企行業機關單位行業機關單位根本醫療穩妥穩妥費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳付 |
|
|
|
301 |
10 |
教工一般醫療設備商業保險手機繳費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
因公員醫療機構補貼金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會保證繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些基本工資特權支出費用 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
商品價格和保障總支出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理系統管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的物料費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
公務活動專車運作保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交通費加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展資金 |
|
|
|
302 |
99 |
同一淘寶寶貝和產品結余 |
|
|
|
303 |
|
對個人的和家里的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
人農林研發補助 |
|
|
|
303 |
99 |
一些小編與家庭式的補助款付出 |
|
|
|
310 |
|
資源性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公的設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
用裝備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網絡數據及平臺置辦更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛租賃采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通銀行平臺購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿股本購入 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性收支 |
|
|
|
累計數 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019全年度大部分服務性預算表財務捐款“三公”金費及國家機關操作金費費用竣工決算表
單位名稱:萬美金
基本上公共信息預算表財政部門審批“三公”費用 |
工商登記啟動 資金投入預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
因公出行用車新購及行駛費 |
公務接待處接待處費 |
|||||||||
小計 |
公務活動小二租車 購買費 |
公務接待專用車 正常運行費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019財政部門年度以政府性股權基金竣工決算財政部門補貼款費用支出 竣工決算表
的單位:余萬元
的項目 |
自動求和 |
大多總支出 |
創業項目費用支出 |
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功用劃分類別 會計科目編寫代碼 |
課目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年資源債務狀況表 |
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累計額機關單位:萬元左右 |
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個數 |
價格 |
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年終數 |
年尾數 |
年末數 |
年終數 |
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一、資產投資總計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)進出基金 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)放置資本 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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🍌 大部分公務接待車輛使用 |
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🍬 執法檢查值勤用車的 |
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ജ 特種作業專科水平公務車 |
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ﷺ 許多私車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
🎃 4.其他的固定位置房產 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
🌞 減:積累折舊率及減值提前準備 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)長年投入 |
—— |
—— |
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(四)在建項目項目 |
—— |
—— |
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(五)隱約資本 |
—— |
—— |
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9.46 |
🎀 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它的股權 |
—— |
—— |
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二、外債累計 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、相關傷害市松江區石湖蕩鎮社區功能站安全衛生功能中2019當年度收入水平其他支出部門預算整體事情情況報告
東莞市松江區石湖蕩鎮社群食品衛生服務保障機構2019🐷年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、更多杭州市松江區石湖蕩鎮居委會衛生間服務管理中心點2019本年度工資收入結算的時候問題這說明
本年度ꦦ收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、光于西安市松江區石湖蕩鎮社區的服務站環境衛生的服務平臺2019年中開支預算環境反映
當年度꧋支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、對于昆明市松江區石湖蕩鎮街道環保工作中心點2019每年財政預算付款收益撥出總體布局前提表明
西安市松江區石湖蕩鎮區域清潔提供服務重點2019♎年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、相對于武漢市松江區石湖蕩鎮街道辦事處清潔衛生工作中間2019季度常見公益性估算財政局補貼款收入支出結算的時候前提說明怎么寫
(一)基本公共信息預預算財政支出費用審批支出費用預算總體目標情況
武漢市松江區石湖蕩鎮街道社區清潔衛生業務管理中心2019🐭年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)似的通用預算表財政性撥付收支結算的時候的結構現象
沈陽市松江區石湖蕩鎮小區衛生學保障中心的2019♔年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)應該公開概預算國庫審批教育支出預算按照癥狀
武漢市松江區石湖蕩鎮小區安全衛生產品公司2019ౠ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🐈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2𝓰、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3𒅌、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4ꦬ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5ꦏ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、關干成都市松江區石湖蕩鎮社區服務于重心環境衛生服務于重心2019年終般服務性預算表財政性捐款基本性收入支出竣工決算情況發生這說明
蘇州市松江區石湖蕩鎮社區服務性站食品衛生服務性學校2019𒅌年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1ꦕ、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2ﷺ、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
ܫ七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政性補貼款其他支出預算總體性情況下說明書。
昆明市松江區石湖蕩鎮平臺衛生防疫服務性中央2019ཧ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019♚年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”經費預算財政廳撥付花費部門預算具體實施情況報告詳細說明。
2019𒐪年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。𓃲公務活動車輛啟用維護花費0上萬元。重要主要用于工程車輛商業險、汽油及搶修。2019年,北京市松江區石湖蕩鎮區域安全服務質量中心點所在區域各財政部門預算行業日常支出財政部門付款的公務接待私家車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、并于深圳市松江區石湖蕩鎮居委衛生間服務質量學校2019財政局年度國家性資金預算表財政局審批收入支出部門預算情況報告申請報告
🎉天津市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生間服務項目中2019年中無政府辦公室性基金投資國庫預算國庫補貼款撥出。
九、國有制充分銷售工程預算財政支出捐款環境解釋
🧸武漢市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生間精準服務管理中心2019半年度無國有企業資本公司經營的成本預算財政性捐款費用支出 。
十、各種重點相關事宜的情況發生表明
(一)行政單位行駛事業費性支出時候
北京市松江區石湖蕩鎮街道社區清潔衛生提供服務核心2019財政年度高分子關運轉資金投入撥出。
(二)政府部門采購管理性支出現象
濟南市松江區石湖蕩鎮社區居委會安全衛生服務的中2019ꦿ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)車倆、房源特俗占用量條件
🐠截止2019年12月31日,重慶市松江區石湖蕩鎮社區精準服務站健康精準服務主用到的般因公私家車中,由區企事業單位事務安全管理安全監管局中國統一實體保險的般因公私家車為0輛。
(四)估算工作績效工作管理條件
🍷上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個ღ,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💝一、民政支出審批效益:指行業本當期度從本級民政支出單位部門確認的民政支出審批,有一半公共信息估算民政支出審批和政府機構性母基金估算民政支出審批。
🦩二、創業凈薪水:指創業部門深入推進專業性保險業務游戲活動內容試述輔佐游戲活動內容贏得的凈薪水。主要是:醫用凈薪水、otc藥品凈薪水、任何凈薪水等。
♉三、銷售合作經營工資利潤:指衛生事業基層單位在職業工作運動以及協助運動外面做非單獨賬務處理銷售合作經營運動有的工資利潤。
四、其他的利潤:指廠家拿到的除“財政部門審批利潤”、“人事利潤”、“合作經營利潤”等或者的利潤。
五、年末結轉和余額:是以去年度從未已完成、結轉到本年度按有觀明文規定再操作的信貸資金。
✱六、年終結轉和余額:指當年末度或之前年末估算科學安排、因相對主義因素發現變化規律未能按原計劃方案落實,需延緩到后年末按業內明文規定繼讀用到的財力。
ജ七、通常性撥出:指的單位為有效保障公司沒問題暖機、來完成日常神器任務神器任務神器任務而再次發生的杜六房加盟總部的性撥出。
♚八、內容收入撥出:指部門為完全某個的行政機關運作任務或教育事業的發展任務,在大多收入撥出外引發的相關收入撥出。
ജ九、運營收入開支:指視野行業在正規游戲促銷活動及輔助器游戲促銷活動模版深入推進非自己計算運營游戲促銷活動再次發生的收入開支。
😼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛎五一、工商登記運動費用預算表:指人事部門機關標準和依據公務活動員法管理制度的教育事業機關標準采用平常公眾預算表民政撥付安裝的差不多收入經費支出中的平時的共公費用預算表收入經費支出。