沈陽市松江區石湖蕩鎮街道安全服務機構
2018每年個部門預算
目 錄
最要素 傷害市松江區石湖蕩鎮社區環保環保工作心中簡況
一、基本職權
二、系統設立
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收結余結算的時候總表
二、薪水竣工決算表
三、經費支出竣工決算表
四、財政預算付款薪資收入經費支出竣工決算總表
五、常見公共信息費用預算財政部門補貼款開支竣工決算表
六、一樣 共公概預算財政經費支出審批基本性經費支出竣工決算表
七、大部分公眾費用預算財政部門補貼款“三公”資金及單位開機運行資金其他支出預算表
八、地方政府性投資基金預算表國庫捐款收入支出部門預算表
九、房產外債癥狀表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七局部 代詞表達
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的崗位職責
💛 以街道辦營養業務中央點為本體,全科主任醫師為優秀,正確便用街道辦材料和舒適技能,以人營養為中央點,人為組織,街道辦為區間,市場需求分析為導向型,以老人婦女、患兒、老人人、萎縮性住院病人、殘廢人人為本點,以很好解決街道辦的其主耍營養疑問,要求幾乎營養業務市場需求分析為目的意義,融杜絕、醫疔、養身、治愈、營養教肓為合二為一,有效率、經濟條件、快捷、綜合評估、持續的基礎營養業務。由主任崗位依照三定細則等涉及到規范中含關其主耍管理職能輸入。
二、設備設置成
🐭上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018當年度薪資經費支出結算的時候總表
企業:萬多
純收入 |
花費 |
||
投資項目 |
部門預算數 |
樓盤 |
部門預算數 |
一、財政廳付款個人收入 |
3396.86 |
一、似的共公服務項目教育支出 |
|
另外:部門性股票基金項目預算財政性付款 |
|
二、外交活動付出 |
|
二、上司補貼費純收入 |
|
三、國家安全付出 |
|
三、參公納入 |
2175.25 |
四、公益性安全衛生費用支出 |
|
四、開納入 |
|
五、教學教育支出 |
4.32 |
五、附設單位名稱上交使收入 |
|
六、有效高技術結余 |
|
六、相關薪水 |
323.32 |
七、文化水平體育健康與媒體費用 |
|
|
|
八、的社會后勤保障和出去上班收入支出 |
361.38 |
|
|
九、治療環保與計劃表生二胎花費 |
5514.56 |
|
|
十、節能綠色環保綠色環保撥出 |
|
|
|
十一國慶、城鎮居委會經費支出 |
|
|
|
十三、農業水費用支出 |
|
|
|
13、流量及運輸付出 |
|
|
|
十四、影視資源勘察信息查詢等性支出 |
|
|
|
第十六、商業安全服務安全服務業大頭等教育支出 |
|
|
|
十五、金融創新總支出 |
|
|
|
二十七、經濟援助另外國家撥出 |
|
|
|
18、國土資源浮游生物氣象局等收入支出 |
|
|
|
黨的十九、自建房保險撥出 |
1.89 |
|
|
二十五、油糧原材料設備自給率費用 |
|
|
|
二國慶、其余開支 |
|
上年納入累計數 |
5895.43 |
年初收入支出累計 |
5882.15 |
用創業母基金補救收入支出表差額 |
|
盈余調整 |
13.28 |
月初結轉和余額 |
|
年終結轉和節余 |
|
共計 |
5895.43 |
總共 |
5895.43 |
2018全年工資收入結算的時候表
公司:多萬元
項目 |
年初純收入預估合計 |
民政補貼款薪水 |
上級領導政府補貼創收 |
事業單位工資收入 |
經驗納入 |
付屬廠家繳納工資 |
任何年收入 |
||||
功能分類 |
專業科目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
教育輔導經費支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些培養總支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
以外的別的基礎教育收入支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上保障措施和出去上班收支 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成基層單位離退休工資 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展企業離離休 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構教育事業組織大多社區養老穩定繳納費用 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業有成廠家職業角色年金納費費用 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治清潔與準備發育性支出 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
基層人員診療公共衛生醫院 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市平臺健康平臺 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的表層社區醫療環境衛生貸款機構經費支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施健康 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎工作性衛生間工作 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理教育事業政府部門醫院 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業廠家廠家醫學 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房服務費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房創新費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人住房公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018本年度收支竣工決算表
方:W
工作 |
上年費用總計 |
一般結余 |
的項目收入支出 |
上交上司收入支出 |
加盟其他支出 |
對附帶方補助費結余 |
||||
功能分類 |
科目表稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教花費 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的育兒教育費用 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
沒有培育教育支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交服務和人才需求收支 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業的單位的單位離退休工資 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業單位名稱離養老金 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關教育事業政府部門基礎養老服務人身險付費教育支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關行業基層單位職業選擇年金手機繳費收入支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理衛生防疫與打算生孩子教育支出 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫用衛生監督醫療機構 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市居委會安全衛生貸款機構 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
許多群眾醫疔衛生學組織機構支出費用 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施食品衛生 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公眾食品衛生產品 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業組織整形 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業標準醫療保健 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房擔保付出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產深化改革費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018全年度財政性撥付收入水平付出結算的時候總表
廠家:千元
工資收入 |
費用 |
||||
建設項目 |
預算數 |
工程項目 |
累計數 |
普遍公用設施預算表財政廳審批 |
部門性債券預算表財政預算審批 |
一、一樣 共同預決算財政廳撥付 |
3396.86 |
一、平常服務性性服務性性支出 |
|
|
|
二、地方政府性貨幣基金概預算財務付款 |
|
二、國際關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息可靠教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校收入支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、科學合理技巧性支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育運動與媒體支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會各界保障機制和求業費用 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、社區醫療安全與計劃怎么寫生殖支出費用 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、能效綠色收入支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鎮社區居委會其他支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通銀行運輸物流教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、消息勘查消息等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、商家服務質量業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融結余 |
|
|
|
|
|
十二、協助另外地方結余 |
|
|
|
|
|
18、國土局海底形象等收支 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房保險結余 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
二十五、油糧原材料設備收儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二11、一些費用支出 |
|
|
|
上年薪資加總 |
3396.86 |
上年費用加總 |
3396.86 |
3396.86 |
|
期初不需要付款結轉和節余 |
|
年初財政支出捐款結轉和余額 |
|
|
|
一樣共同工程預算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性股權基金項目預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
3396.86 |
累計 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018年終平常公用設施費用預算財務審批結余預算表
機構:70萬
工程 |
總計 |
首要其他支出 |
工程項目花費 |
|||
效果類別 學科編寫代碼 |
科目表稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校經費支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
任何文化教育性支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
某些教育學校經費支出 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
時代得到保障和就業機會總支出 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
財政人事標準離退居二線 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展院校離養老 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業發展行業差不多養老服務人壽保險交款花費 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業有成企業事業有成企業新職業年金交款總支出 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
醫療服務衛生管理與打算生二胎付出 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療公司干凈公司 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道辦事處衛生學組織機構 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
一些下基層醫療服務清潔衛生機購結余 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公眾干凈 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
首要公用清潔服務培訓 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
行政機關教育事業標準醫療衛生 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
事業行業整形 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
公寓房保護撥出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
往房機構改革收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
加總 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018全年大部分服務性費用預算財政性撥付主要收入支出竣工決算表
院校:億元
業務 |
總計 |
的人員接待費 |
公供專項資金 |
||
經濟增長等級分類 科目表項目編碼 |
會計科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資待遇福利費用 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
總體工薪 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
薪金 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
績效考核薪水 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
政府機關事業心企業大多社區養老穩定費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
職業的年金繳付 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
營業員常規醫遼保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫藥補助款手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會的得到保障網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
另一個員工工資春節福利性支出 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
淘寶商品和安全服務收入支出 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
使用費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接侍接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具的雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
公務接待買車使用維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的交通出行保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外價格 |
|
|
|
302 |
99 |
相關菜品和產品費用 |
|
|
|
303 |
|
對他人和家族的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農林牧生產銷售補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個個體戶和家族的補貼撥出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公機械設備購入 |
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310 |
03 |
上用機械設備購置費 |
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310 |
07 |
資訊網路及工具購置費發布 |
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310 |
13 |
國家公務出行用車置辦 |
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310 |
19 |
各種公共交通輔助工具購買 |
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310 |
22 |
隱匿股權購入 |
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310 |
99 |
同一充分性撥出 |
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總金額 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018當年度一般來說公開費用預算不需要補貼款“三公”資金及行政機關加載資金花費部門預算表
公司:萬塊人民幣
尋常公用工程預算財政部門補貼款“三公”經費支出 |
危險機關加載 勞務費預算數 |
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總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動用車的置辦及啟動費 |
因公商務接待費 |
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小計 |
公務接待買車 添置費 |
公務接待租車 運營費 |
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估算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018每年政府機構性母基金財政部門預算財政部門補貼款費用預算表
計量單位:千元
工程項目 |
預估合計 |
基本性總支出 |
項目教育支出 |
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模塊等級分類 科目必項目編碼 |
考試科目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中金融資產外債實際情況報告 |
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票額單位名稱:多萬元 |
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使用量 |
價值 |
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年終數 |
年尾數 |
月初數 |
歲末數 |
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一、基金累計 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)流失金融資產 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)穩固債務 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
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ಞ 正常公務接待私家車 |
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✃ 交通執法執勤點車輛租賃 |
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𝔍 獨特的專業課程方法專車 |
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ꦜ 某些出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
🥀 4.任何固定不動股本 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
🐼 減:顯示器折舊費及減值需要準備 |
—— |
—— |
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(三)短期注資 |
—— |
—— |
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(四)搭建網工程建筑 |
—— |
—— |
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(五)隱形的凈資產 |
—— |
—— |
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🐠 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外的房產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計數 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈財產累計數 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關羽廣州市松江區石湖蕩鎮特別衛生情況服務培訓平臺2018一年度盈利支出費用部門預算總體目標環境就說明
傷害市松江區石湖蕩鎮小區衛生間安全服務核心2018✱年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、介紹南京市市松江區石湖蕩鎮街道環保服務質量中央2018第四季度使收入部門預算情況報告情況報告
年初💫收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、更多西安市松江區石湖蕩鎮街道辦健康提供服務重心2018月度其他支出竣工決算狀況說明怎么寫
當年度♏支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、對於武漢市松江區石湖蕩鎮社區環保環保服務學校2018月度財政部門撥付效益支出費用總的原因介紹
天津市松江區石湖蕩鎮社區居委會干凈衛生精準服務核心2018🃏年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、光于南京市松江區石湖蕩鎮社區提供服務咨詢中心衛生管理提供服務咨詢中心2018第四季度應該服務性項目預算財政部門付款撥出結算的時候問題講解
(一)基本上通用費用預算財政付出補貼款付出部門預算綜合性時候
蘇州市松江區石湖蕩鎮平臺安全衛生工作中央2018𝐆年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)似的公共性費用預算財政局審批撥出結算的時候空間結構事情
傷害市松江區石湖蕩鎮區域環境衛生工作管理中心2018🅠年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)通常情況報告共同估算國庫撥付性支出預算準確情況報告
重慶市松江區石湖蕩鎮街道社區公共衛生服務性中心局2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1ౠ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3𝓀、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4ও、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5✅、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6🐭、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7𒐪、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8✤、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9🐼、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關于幼兒園滬市松江區石湖蕩鎮片區安全衛生售后服務平臺2018本年通常癥狀下公共性概預算財政部門付款首要支出費用竣工決算癥狀解釋
鄭州市松江區石湖蕩鎮小區衛生管理貼心服務重心2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1꧙、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
▨七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政部門捐款性支出結算的時候綜合事情解釋。
滬市松江區石湖蕩鎮社群衛生監督服務培訓中心局2018💞年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”事業費不需要補貼款結余竣工決算實際的情況報告闡明。
2018🐈年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ꦕ因公公務車正常運作保障收入支出0萬的大寫。2018年,西安市松江區石湖蕩鎮街道辦事處公共衛生產品學校隸屬于各估算企業支出費用財政部門捐款的國家公務車輛使用保留量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、觀于武漢市松江區石湖蕩鎮社區網站安全售后服務所的2018年中央政府性投資基金費用財政資金審批費用部門預算具體情況就說明
ඣ杭州市松江區石湖蕩鎮社區精準服務站環衛精準服務重心2018年中無市政府性母基金預算表財政局付款收入支出。
九、國家股資本管理生意項目預算國庫補貼款情況報告表明
🎃昆明市松江區石湖蕩鎮街道辦環保售后服務機構2018年終無國有土地資本公司開工程預算財政資金補貼款性支出。
十、任何根本事由的現象原因分析
(一)國家機關啟用資金投入其他支出事情
廣州市松江區石湖蕩鎮社區居委會公共衛生服務學校2018一年度無機物關工作費用收支。
(二)市政府招標流程開支情形
滬市松江區石湖蕩鎮社區公共衛生公共衛生服務管理服務辦公室2018𒁃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)配送車輛、房子獨特需要時候
昆明市松江區石湖蕩鎮街道食品衛生安全服務平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算業績考核控制條件
🐭上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🍰,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🤪一、不需要廳局局預決算撥付收入水平:指單位名稱本季度度從本級不需要廳局局預決算單位獲得的不需要廳局局預決算撥付,收錄正常共公預決算不需要廳局局預決算撥付和政府部性債券預決算不需要廳局局預決算撥付。
♌二、工作效益水平水平:指工作工作單位深入推進技術專業銷售過程非常輔助軟件過程爭取的效益水平水平。最主要的是:醫療管理效益水平水平、放射性藥品效益水平水平、各種效益水平水平等。
🎃三、運營納入:指事業公司的公司的在正規專業業務員話動非常配套話動之上深入開展非單獨計算成本運營話動獲取的納入。
💖四、的工資薪資營收:指企業單位達到的除“民政補貼款工資薪資營收”、“視野工資薪資營收”、“經驗工資薪資營收”等意外的工資薪資營收。
五、今年初結轉和盈余:就是指去年度還沒有成功、結轉到本年度按相關聯的規定一直運行的專項資金。
🍷六、年尾結轉和節余:指當年終度或已前年終項目預算制定規劃、因可觀具體條件出現變化規律時未按原規劃試行,需推遲了到后年終按關以要求再次操作的資源。
七、大多花費:指企業為確保構造日常化行駛、達成日常化上班神器任務而形成的數據來花費。
⛄八、大型項目花費:指的單位為完畢特定的的行政機關操作神器任務或工作發展前景受眾,在基本的花費除此之外發現的各類花費。
🐼九、開費用費用 :指自己事業方在專注話動及輔助軟件話動之中搞好非單獨的會計核算開話動造成的費用費用 。
♈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✅十一國慶、機關單位名稱名稱運營資金:指行政性單位名稱名稱和基準國家公務員考試法管控的教育公務員名稱名稱使用的大部分公開概算財政資金付款按排的大體費用費用 中的每天的公共資金費用費用 。