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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 頒布的時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市市松江區泖港鎮街道健康服務管理中心

2019季度竣工決算

 


目  錄

 

第一次大部分 杭州市松江區泖港鎮居委衛生防疫服務質量平臺概述

一、一般職能作用

二、組織 設置成

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、薪資付出竣工決算總表

二、收入來源部門預算表

三、教育支出預算表

四、財政部門付款營收教育支出預算總表

五、通常情況下公用預算財務捐款支出費用預算表

六、一樣 共同概算國庫審批幾乎開支部門預算表

七、正常公共信息概算財政預算審批“三公”專項接待費及機關事業單位開機運行專項接待費收支竣工決算表

八、區政府性資金費用財政預算撥付費用支出 結算的時候表

九、資產投資資產負債情況報告表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第二步要素 動詞理解


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、常見功能

🐽泖港鎮特別通用環衛間貼心的服務質量咨詢核心都是所集醫療的服務管理器械、預放、保健按摩、痊愈、鍵康教育教學和計劃書生小孩技能監督為集成的主要特別醫療的服務管理器械通用環衛間貼心的服務質量部門。咨詢核心最靠近松江區南方,南鄰金大別山區朱涇鎮,咨詢核心需承擔著泖港鎮的主要醫療的服務管理器械、通用通用環衛間和特別通用環衛間貼心的服務質量工作中。

二、平臺安裝

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個下設醫療機構,包擴:🐻行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019每年工資收入總支出結算的時候總表

計量單位:余萬元

薪資收入

其他支出

好項目

預算數

項目流程

部門預算數

一、通常情況公用工程預算財政廳撥付納入

4819.34

一、一半公共信息服務項目支出費用

 

二、政府性性債卷項目預算財務補貼款盈利

 

二、國際關系其他支出

 

三、上級部門經濟補貼收益

 

三、中國國防性支出

 

四、事業純收入

5193.34

四、公共信息很安全經費支出

 

五、開工資收入

 

五、教導性支出

6.72

六、附加單位名稱上交國家效益

 

六、科學實驗系統性支出

 

七、任何年收入

99.66

七、文化知識市場體育教育與文化收支

 

 

 

八、世界 保障機制和自主創業總支出

538.36

 

 

九、衛生防疫的健康撥出

9003.94

 

 

十、高效節能其他支出

 

 

 

十一月、城鄉居民街道辦事處費用

 

 

 

十三、農業和林業水撥出

 

 

 

13、交行運輸業花費

 

 

 

十四、資訊堪探資訊等其他支出

 

 

 

二十、企業服務于業等經費支出

 

 

 

16、互聯網金融教育支出

 

 

 

十二、扶持另外省市撥出

 

 

 

18、當然材料海洋生物氣象局等總支出

 

 

 

黨的十九、商品房得到保障總支出

144.48

 

 

第二十、油糧東西自給率結余

 

 

 

二十一國慶、自然災害防制及應急響應工作管理性支出

 

 

 

二十三、其它的其他支出

 

年初利潤總金額

10112.34

年初費用累計數

9693.51

用教育事業債卷挽回收入支出差額

 

余額管理

414.59

年末結轉和盈余

 

半年度結轉和盈余

4.24

總結

10112.34

共計

10112.34


2019半年度凈收入結算的時候表

標準:萬多

內容

當年度效益總計

財政部門付款利潤

上一級補帖薪資收入

事業單位薪資收入

開工資

所屬院校繳納使收入

其它的創收

功能分類
科目編碼

會計科目名稱

總金額

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

育兒教育支出費用

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

學習及訓練

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

訓練花費

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

發展質量保障和就業前景費用支出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

人事部門事業性企單位離退休工資

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

創業單位名稱離退體

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

企企業行業企業行業常見養老院保險服務納費收支

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

機構視野企業單位專職年金交款撥出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生身心健康其他支出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

表層醫用衛生學企業

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

城市發展片區衛生間平臺

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公用設施衛生監督

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

總體公共性安全衛生服務質量

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

關鍵公益性公共衛生管理自查自糾

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務企事業廠家醫遼

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

事業心行業醫遼

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

往房保駕護航教育支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

居住房改善花費

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公房個人公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019季度收支預算表

的單位:萬多

大型項目

上年開支預估合計

一般收入支出

項目收支

上交上級領導付出

經驗撥出

對附屬基層單位經濟補貼收入支出

功能分類
科目編碼

學科簡稱

總計

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓付出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

專科護士陪訓及陪訓

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培訓學校付出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會性的保障和找工作支出費用

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處事業發展計量單位離退休年齡

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

人事計量單位離退居二線

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關企業方大體養老服務保險金交費教育支出

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

的單位事業上的單位職業分析年金納費收支

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

環衛健康保健費用支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

農村基層醫療安全衛生安全衛生組織

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

城區社區居委會環保單位

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公用環境衛生

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

根本共同環衛服務培訓

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

比較重要公用設施衛生監督專項計劃

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政處企業公司的醫療設備

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

參公計量單位醫院

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保障機制撥出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

公寓房教育體制改革費用

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房公積金貸款

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年末財政局補貼款薪資費用支出 竣工決算總表

方:萬美元

營收

收支

大型項目

竣工決算數

的項目

合計數

平常公共信息費用財務捐款

政府辦公室性投資基金項目預算國庫審批

一、一般的公益性費用財政局撥付

4819.34 

一、一樣公眾服務于付出

 

 

 

二、鎮政府性股權基金工程預算財政廳付款

 

二、外交政策花費

 

 

 

 

 

三、中國國防結余

 

 

 

 

 

四、公益性人身安全付出

 

 

 

 

 

五、學校教育支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、有效的技術性支出

 

 

 

 

 

七、和文化休閑旅游體育健康與影視文化支出費用

 

 

 

 

 

八、市場經濟切實保障和大學生就業經費支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、安全衛生健康保健支出費用

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、發展節能工業環保工業環保其他支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉一體化平臺支出費用

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

13、交通費運輸管理總支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘測產品信息等開支

 

 

 

 

 

第十、商業圈提供服務業大頭等花費

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融收支

 

 

 

 

 

二十七、救助其它的地段費用

 

 

 

 

 

十七、自然是資源共享海洋資源氣象觀測等花費

 

 

 

 

 

19、租賃房擔保經費支出

144.48 

144.48 

 

 

 

二十五、糧油加工物資采購儲備量經費支出

 

 

 

 

 

二11、洪澇防治法及應及管理系統性支出

 

 

 

 

 

二第十二、相關經費支出

 

 

 

上年薪資收入自動求和

4819.34 

上年教育支出加總

4815.09 

4815.09 

 

月初財政支出審批結轉和余額

 

年尾財政性捐款結轉和盈余

4.24 

4.24 

 

一、似的公用設施決算財政部門審批

 

 

 

 

 

二、政府部性理財產品成本預算財政局撥付

 

 

 

 

 

總額

4819.34 

總金額

4819.34 

4819.34 

 

 


2019全年度基本公開工程預算財政局付款收支竣工決算表

機構:多萬元

該項目

總計

常見費用

建設項目撥出

功能性進行分類

科目表編號規則

項目名稱大全

205

 

 

教育培訓費用

6.72

 

6.72

205

08

 

護理進修及培訓學校

6.72

 

6.72

205

08

03

教學花費

6.72

 

6.72

208

 

 

的社會有效保障和工作其他支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政性事業上的政府部門離提前退休

178.34

178.34

 

208

05

02 

企業單位名稱離退居二線

15.14

15.14

 

208

05

06

機關事業組織事業組織職業化年金繳納結余

163.20

163.20

 

210

 

 

環境衛生營養健康教育支出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

農村基層治療衛生情況系統

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

都市平臺干凈衛生設備

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公共性衛生間

816.31

772.91

43.40

210

04

08

總體共公環衛服務培訓

806.61

772.91

33.70

210

04

09

重大事件通用環保專項計劃

9.70

 

9.70

221

 

 

居住房保障措施開支

144.48

144.48

 

221

02 

 

公寓房改革的實質開支

144.48

144.48

 

221

02 

01 

居住房房貸公積金

144.48

144.48

 

總計

4815.09

4395.32

419.77

 


2019年通常公開財政預算預算財政預算付款根本總支出預算表

  企業:萬塊

大型項目

總金額

人士專項經費

公用設施接待費

經濟性分類整理

題目識別碼

課目標題

301

 

月薪最新福利總支出

4143.78

4143.78

 

301

01

  一般工資收入

645.71

645.71

 

301

02

  津貼貼補貼補

231.09

231.09

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補助款費

185.48

185.48

 

301

07

  績效考核公資

1458.86

1458.86

 

301

08

政府部門教育事業基層單位首要醫養商業險繳納

 

 

 

301

09

專職年金納費

163.20

163.20

 

301

10

教職工差不多醫治保險公司納費

 

 

 

301

11

公務接待員醫療器械補助金手機繳費

 

 

 

301

12

另外市場經濟確保交費

35.20

35.20

 

301

13

房間北京公積金

144.48

144.48

 

301

14

社區醫藥費

 

 

 

301

99

  許多底薪最新福利收入支出

1279.75

1279.75

 

302

 

產品和服務培訓收支

241.38

 

241.38

302

01

  接待室費

1.39

 

1.39

302

02

  彩印費

2.40

 

2.40

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

2.54

 

2.54

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業客服管理制度費

66.50

 

66.50

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)加盟費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接侍費

 

 

 

302

18

  專屬村料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用燃油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托授權行業費

 

 

 

302

28

  總工會預備費

 

 

 

302

29

  公益福利費

35.65

 

35.65

302

31

  公務接待小二租車啟動保護費

3.93

 

3.93

302

39

  其它的路網的費用

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及浮動收費

 

 

 

302

99

  另外的各種商品和服務項目經費支出

26.53

 

26.53

303

 

對個人的和家的經濟補貼

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  的生活政府補貼

 

 

 

303

07

  治療費補貼金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

個人賬戶農林業生產補貼金

 

 

 

303

99

  別的對本人和的家庭的補貼申請書

1.94

1.94

 

310

 

資本投資性收入支出

1.61

 

1.61

310

02

  辦公室機械購買

1.61

 

1.61

310

03

  多功能環保設備添置

 

 

 

310

07

  資料電腦網絡及app軟件租賃費不斷更新

 

 

 

310

13

  公務接待出行用車添置

 

 

 

310

19

  某些交通運輸方式折舊費

 

 

 

310

21

  藏品和展示品新購

 

 

 

310

22

  隱形資產投資購入

 

 

 

310

99

  其他的基金性開支

 

 

 

加總

4395.32

4152.33

242.99

 


2019第四季度一般的服務性預算表財務補貼款“三公”金費及機關事業單位開機運行金費付出預算表

基層單位:萬塊人民幣

應該公益性概算民政付款“三公”事業費

部門進行

金費結算的時候數

合計數

因公出國旅游

(境)費

公務活動租車購入及執行費

國家公務接受費

小計

公務活動公務車

購買費

公務接待車輛

操作費

財政預算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

項目預算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019年政府辦公室性貨幣基金民政預算民政撥付費用部門預算表

機關單位:來萬

業務

累計數

基礎收支

項目撥出

特點的分類

專業科目商品編碼

幾個會計科目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年度基金外債環境表

 

 

錢數標準:萬的大寫

 

數量統計

作用

今年初數

年終數

年末數

年底數

一、房產總金額

——

——

3671.76

4094.16

   (一)游動財產

——

——

2309.20

2708.16

   (二)固定好債務

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

🐓                2.適用設施設備(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

ꦦ                     在當中:(1)貨車(輛)

1

1

19.51

19.51

🍌                                 常見公務接待私家車

 

 

 

 

ღ                                 衛生監督執法執勤點公務車

 

 

 

 

ꦡ                                 重型專業科技科技專用車

 

 

 

 

꧋                                 其它車輛使用

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

🧸               4.另外進行固定債務

——

——

185.55

147.31

🌊        減:總共使用計提折舊及減值工作

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長時間債權投資加盟

——

——

 

 

   (四)繼續債卷融資

——

——

 

 

   (五)興建工程施工

——

——

 

 

   (六)有形基金

——

——

 

21.79

🎶        減:累加攤銷

——

——

 

0.73

   (七)同一資源

——

——

 

 

二、資產負債總金額

——

——

379.98

555.46

三、凈資本累計數

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、針對蘇州市松江區泖港鎮社區衛生服務管理間衛生間服務管理公司2019月度個人收入開支預算基本具體情況描述

深圳市松江區泖港鎮社區安全服務站公共衛生安全服務平臺2019🍸年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、對於鄭州市松江區泖港鎮社區居委會衛生情況貼心服務重點2019月度利潤竣工決算時候說

年初🐈收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、觀于昆明市松江區泖港鎮街道社區安全衛生服務管理中間2019季度性支出結算的時候環境代表

當年度൲支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、就東莞市松江區泖港鎮居委清潔貼心服務站點2019每年財政資金捐款薪資收入經費支出基本問題說

北京市松江區泖港鎮區域健康業務中心站2019🐎年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、相關蘇州市松江區泖港鎮特別衛生防疫產品中心的2019月度一樣 公共服務成本預算財政廳捐款撥出竣工決算情況下代表

(一)通常情況報告下公眾工程預算國庫撥付其他支出預算環境承載力情況報告

佛山市松江區泖港鎮社區服務保障主衛生間服務保障主2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)普通公用設施竣工決算財務捐款撥出竣工決算結構的狀態

武漢市松江區泖港鎮社群衛生監督精準服務管理中心2019☂年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)一半公共性項目預算財政收支付款收支部門預算到底現象

昆明市松江區泖港鎮街道辦環衛服務質量中央2019𝐆年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1🌠、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4🎃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5💦、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6🦩、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7♎、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、有關于佛山市松江區泖港鎮特別環衛售后服務管理中心點2019一年度般公開工程預算國庫補貼款通常收支結算的時候癥狀說

天津市松江區泖港鎮居委清潔衛生服務質量中心點2019𓃲年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1ও、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2🧸、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

💯七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政性審批撥出部門預算基本狀態證明。

沈陽市松江區泖港鎮平臺衛生間售后服務平臺2019🍌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019✤年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”資金投入財政部門捐款費用支出 部門預算實際情況說明書。

2019🐬年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷信息內容包含無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🌱國家公務出行運動運營維護費用3.93百萬元。主要的中用各類汽車用油、返修、保險公司等。2019年,西安市市松江區泖港鎮街道社區干凈服務培訓中開銷財政預算審批的因公買車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、對沈陽市松江區泖港鎮社區居委會環境衛生服務性中心局2019年末政府機構性股票基金成本預算財政結余補貼款結余結算的時候原因說明怎么寫

重慶市松江區泖港鎮居委食品衛生服務項目中心局2019季度無國家性債卷費用財政部門捐款付出。

九、國家股股權投資運營費用民政撥付情況發生解釋

📖佛山市松江區泖港鎮特別衛生管理精準服務中央2019本年無公有資本投資合作經營費用預算財政局補貼款性支出。

十、其他的極為重要裝修細節的前提說明書怎么寫

(一)部門運動資金投入花費實際情況

廣州市松江區泖港鎮社區居委會安全功能重點2019月度有機物關啟用經費撥出撥出。

(二)人民政府選購經費支出現狀

鄭州市ꦍ松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)小轎車、房產特俗占據時候

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效考評的管理環境

♑上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🅷一、民政撥付收入來源:指工作單位上年度目標從本級民政相關部門達成的民政撥付,收錄通常情況公益性項目決算民政撥付和政府部性股票基金項目決算民政撥付。

二、企業盈利:指企業機關單位開展調研專業技術金融業務活動簡答鋪助活動爭取的盈利。

🔯三、自主經營的盈利:指事業性部門在專注相關業務工作簡答輔助制作工作本身推進非獨立空間賬務處理自主經營的工作有的盈利。

四、許多凈薪資:指院校具有的除“財政性審批凈薪資”、“視野凈薪資”、“經驗凈薪資”等之內的凈薪資。

五、期初結轉和盈余:意指上一年度并未成功完成、結轉到本年度按有關系的規定再次動用的金額。

ℱ六、年尾結轉和余額:指年初度或之前年中預決算制定、因相對主義能力發現變幻未能按原項目施工,需延長到后來年中按密切相關規則一直施用的本金。

♕七、常規經費性支出:指計量單位為保證中介機構正常的轉運、完工此外生活中工作中成就而出現的每一項經費性支出。

🤡八、新項目撥出:指計量單位為做完既定的行政事務工作的成就或自己事業成長個人目標,在大多撥出模版出現的數據來撥出。

𝐆九、銷售費用開支 :指教育事業機關單位在職業 活躍方案及協助活躍方案之余實施非獨力測算銷售活躍方案發生的費用開支 。

🌳十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝕴十一國慶、國家機關運作事業費概預算:指人事部門企業標準和圖案填充公務接待員法管理方法的視野企業標準使用的一樣 服務性概預算財政部門付款設置的基本上費用其他支出 中的每天的共公事業費概預算費用其他支出 。

 

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