深圳市松江區泖港鎮特別安全功能中央
2018每年科室部門預算
目 錄
一位置 成都市松江區泖港鎮社區居委會安全工作重心概述
一、主要職能作用
二、構造設立
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、年收入經費支出結算的時候總表
二、工資收入結算的時候表
三、經費支出預算表
四、國庫捐款收錄收入支出結算的時候總表
五、似的服務性費用財政局審批開支部門預算表
六、核心上公共性概預算財政部門補貼款核心撥出部門預算表
七、基本公眾預結算的時候財政部門付款“三公”資金預算及政府機關開機運行資金預算收支結算的時候表
八、政府機構性債卷預竣工決算財政預算付款教育支出竣工決算表
九、固定資產過負債的情形表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四是地方 專有名詞解悉
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、基本主要職責
🀅泖港鎮社區服務站網站安全食品衛生情況管理安全食品衛生情況管理服務中間站點就是所集治療保障、應對、養生保健、痊愈、健康生活基礎教育和工作的規劃孕育技能引導為合一的基成社區服務站網站安全食品衛生情況管理治療保障安全食品衛生情況管理服務組織。中間站點靠近松江區中南部,南鄰金大別山區朱涇鎮,中間站點承擔起著泖港鎮的常規治療保障、公共服務安全食品衛生情況管理和社區服務站網站安全食品衛生情況管理安全食品衛生情況管理服務工作的。
二、組織機構制定
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個增設中介機構,涉及到:🌸行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年末收益費用部門預算總表
機構:萬美元
凈收入 |
其他支出 |
||
內容 |
竣工決算數 |
的項目 |
預算數 |
一、國庫付款納入 |
3,991.47 |
一、普通公益性精準服務費用支出 |
|
中僅:政府性性股權基金工程預算不需要捐款 |
|
二、外交政策費用 |
|
二、領導補帖利潤 |
|
三、中國國防性支出 |
|
三、參公純收入 |
4,715.75 |
四、公共信息安會費用支出 |
|
四、運作收入來源 |
|
五、教肓經費支出 |
5.32 |
五、附加廠家上交國家薪資 |
|
六、信息科技工藝技術工藝開支 |
|
六、另外的收入水平 |
405.80 |
七、文明田徑運動與影視文化費用支出 |
|
|
|
八、市場保險和就業問題開支 |
26.97 |
|
|
九、整形環境衛生與規劃生孩經費支出 |
9,079.37 |
|
|
十、工業節能節能減排撥出 |
|
|
|
五一、城鎮居委會花費 |
|
|
|
12、農林業水花費 |
|
|
|
十四、公共交通搬運收支 |
|
|
|
十四、成本勘察產品信息等經費支出 |
|
|
|
二十、商業地產服務業等性支出 |
|
|
|
第十六、金融科技其他支出 |
|
|
|
十六、救助其他省份總支出 |
|
|
|
18、國土局浮游生物氣象局等費用支出 |
|
|
|
第十九、房產安全保障撥出 |
5.26 |
|
|
三十、糧油加工物資供應貯備總支出 |
|
|
|
二五一、一些花費 |
|
年初使收入累計數 |
9,113.02 |
當年度費用總計 |
9,116.92 |
用創業私募基金補回收支明細差額 |
116.59 |
盈余分配原則 |
116.89 |
本年結轉和節余 |
4.20 |
歲末結轉和節余 |
|
共計 |
9,233.81 |
累計 |
9,233.81 |
2018月度工資結算的時候表
企業單位:億元
的項目 |
本年度營收加總 |
財政部門審批薪資 |
上級領導補貼納入 |
衛生事業收錄 |
營業薪水 |
附屬計量單位繳納創收 |
某些純收入 |
||||
功能分類 |
課程稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
培養付出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
規陪及培順 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培圳撥出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
世界 維護和就業形勢收入支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上政府部門離離休 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業企業離提前退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政基層單位企業發展基層單位一般給社保養老服務繳付開支 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關行業組織的職業年金繳納費用撥出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫藥公共衛生與項目發育收入支出 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
基成醫療器械環境衛生企業 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
城區社區服務中心衛生管理部門 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
其余基成醫用食品衛生醫院費用 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共性公共衛生服務 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
首要公共信息環保服務培訓 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業計量單位醫療設備 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
創業的單位醫學 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住宅房保駕護航花費 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革結余 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年末撥出竣工決算表
單位名稱:萬多
新項目 |
本年度性支出加總 |
關鍵收入支出 |
項目流程付出 |
上交上家教育支出 |
合作經營收支 |
對加盟企事業單位經濟補貼經費支出 |
||||
功能分類 |
科目必簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校撥出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
進修申請及課程培訓 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓學習經費支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社交保障措施和工作經費支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業有成廠家離養老 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
參公行業離退休工資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
企工作廠家工作廠家大致給養老險行業繳納費用經費支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關單位事業發展機關單位網絡職業年金交費收入支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療管理干凈與打算二孩經費支出 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
面層醫遼環境衛生醫院 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區服務中心衛生管理組織 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
另外基成醫藥安全組織機構撥出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共信息安全 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
常見公用設施清潔服務性 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政性人事的單位社區醫療 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心單位名稱醫療機構 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
商品房保障措施費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
個人住房深化改革費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年終財政花費補貼款效益花費結算的時候總表
工作單位:十萬
個人收入 |
教育支出 |
||||
的項目 |
部門預算數 |
活動 |
累計數 |
大部分公用設施概預算不需要撥付 |
市政府性新基金工程預算財政預算審批 |
一、似的公益性財政局預算財政局撥付 |
3,991.47 |
一、一般的共公精準服務撥出 |
|
|
|
二、現政府性私募基金費用財政廳審批 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全的支出費用 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓其他支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、科學的科技支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化產業軍事體育與媒體收入支出 |
|
|
|
|
|
八、世界服務和求業結余 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、醫療設備環保與計劃書生孕付出 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、節能公司環保性花費 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村區域費用 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
十五、路網貨運開支 |
|
|
|
|
|
十四、資原堪探企業信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業區服務業等其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、財經收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助別的的地區付出 |
|
|
|
|
|
十七、國土局深海氣象預報等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房的保障性支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
2、糧油加工工程設備貯備費用支出 |
|
|
|
|
|
二11、另外的付出 |
|
|
|
當年度收錄總計 |
3,991.47 |
本年度撥出總計 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
期初財政部門付款結轉和盈余 |
|
歲末財務補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
基本上公用項目預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
相關部門性投資基金估算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
3,991.47 |
總共 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018半年度一般來說共同成本預算不需要捐款收支結算的時候表
企業單位:上萬元
投資項目 |
合計數 |
一般其他支出 |
新項目收支 |
|||
職能的分類 專業科目識別碼 |
課程和科目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育費用 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
規陪及課程培訓 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
專業培訓費用支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
社會存在保障措施和找工作其他支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門教育事業政府部門離辭職 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
部門企業發展的單位主要頤養人身險繳付結余 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
部門衛生事業政府部門網絡職業年金交費支出費用 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療管理衛生防疫與設計生殖性支出 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
基礎醫治衛生管理組織機構 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
大城市居委食品衛生構造 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
任何面層醫疔環境衛生設備開支 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公用設施環衛 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
核心公用衛生管理售后服務 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政訴訟行業標準整形 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
視野政府部門醫療保健 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
個人住房有效保障了開支 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
房屋教育體制改革教育支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
累計 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018年中通常情況下公共服務成本預算財政廳撥付總體經費支出部門預算表
政府部門:千元
樓盤 |
自動求和 |
工作員接待費 |
公供經費預算 |
||
經濟條件各類 學科數字 |
幾個會計科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司褔利費用支出 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
大體工薪 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
績效考評年薪 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
行政機關工作方基本上養老院安全費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
職業分析年金納費 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
教職工大多診療穩妥納費 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
因公員醫療衛生補助款付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社會中保險激費 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
自建房北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他公司獎勵開支 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
菜品和提供服務開支 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能用料費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛租賃執行運營費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
另外的路網費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減資金 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的貨物和業務費用 |
|
|
|
303 |
|
對我們和企業的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農林產量津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的他人和企業的補助費性支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室設施租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型機械設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息平臺絡信息及app新購提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛新購 |
|
|
|
310 |
19 |
同一城市交通設備購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無型凈資產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的投資性撥出 |
|
|
|
加總 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018第四季度通常公共信息費用預算民政付款“三公”金費及部門作業金費其他支出結算的時候表
企事業單位:億元
通常通用預決算財政廳付款“三公”金費 |
行政單位正常運作 專項經費部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出境 (境)費 |
公務活動車輛使用折舊費及電腦運行費 |
公務接待客人接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行用車 購進費 |
公務活動租車 工作費 |
||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018當年度現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政資金補貼款費用部門預算表
政府部門:來萬
建設項目 |
累計數 |
基本的收支 |
好項目付出 |
|||
基本功能分類整理 科目表編碼查詢 |
項目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
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|
|
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|
|
合計數 |
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|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度財力資產負債的記錄表 |
||||
|
|
金額才部門:萬是 |
||
|
數目 |
商業價值 |
||
月初數 |
歲末數 |
月初數 |
年終數 |
|
一、凈資產預估合計 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)流量金融資產 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)進行固定財產 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
🤡 一半因公專用車 |
|
|
|
|
🐎 聯合執法執勤點公務車 |
|
|
|
|
🔴 特中非常專業系統專用車 |
|
|
|
|
𝄹 另一個車輛使用 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
𝐆 4.別的穩固資金 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
♏ 減:累積攤銷及減值備考 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中公程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的資金 |
—— |
—— |
|
|
꧙ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關武漢市松江區泖港鎮街道環衛服務培訓心中2018年中工資花費預算整體來說現象說明書
鄭州市松江區泖港鎮居委會環保產品平臺2018🌺年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院門診看診接待量比去年增高,放射性藥品等公供專項經費增高。
二、有關蘇州市松江區泖港鎮街道辦安全安全服務基地2018本年收入水平預算事情說明書怎么寫
本年度ไ收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、至于東莞市松江區泖港鎮特別食品衛生服務核心2018年終性支出部門預算癥狀描述
本年度𝕴支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、相對于東莞市松江區泖港鎮街道社區公共衛生提供服務辦公室點2018年國庫撥付效益總支出整體來說事情表明
杭州市松江區泖港鎮社區服務項目站衛生情況服務項目平臺2018ꦗ年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、關于幼兒園佛山市松江區泖港鎮街道辦事處衛生間服務質量中心局2018半年度普遍公共信息估算國庫審批支出費用竣工決算情況發生原因分析
(一)般公用預算表財政資金撥付支出費用竣工決算總體目標癥狀
南京市市松江區泖港鎮小區環境衛生工作學校2018⛎年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)大部分公共性成本預算財政資金審批收入支出預算設計情況下
杭州市松江區泖港鎮街道清潔衛生服務管理中心局2018ไ年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)平常共同項目預算民政撥付收入支出竣工決算關鍵事情
滬市松江區泖港鎮社區環保環保服務性主2018♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1♛、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3🐭、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🌸、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5𝓡、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🤪、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7♏、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
ಞ七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政資金撥付收支竣工決算總體布局環境表示。
武漢市松江區泖港鎮街道辦環衛服務保障核心2018🦋年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”接待費財政資金審批結余預算到底事情原因分析。
2018☂年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🍸因公用車的運動維持其他支出1.65萬美元。重點使用于車子柴油維修保養保險公司等。2018年,沈陽市松江區泖港鎮小區健康工作服務管理平臺成本財政預算撥付的因公使用車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、針對成都市松江區泖港鎮居委會食品衛生服務培訓公司2018季度鎮政府性基金投資工程預算財政資金撥付經費支出結算的時候具體情況說明
🔴天津市松江區泖港鎮街道社區衛生服務的情況服務的服務網站2018年末無政府部門性基金、期貨、現貨、微盤估算財政廳撥付教育支出。
九、國有化金融資本生產費用預算財政部門付款事情詳細說明
🧜天津市松江區泖港鎮居委干凈衛生服務于平臺2018年末無集體所有制股權投資企業經營費用預算財務捐款支出費用。
十、其他重點注意事項的情況闡明
(一)政府機關正常運行費用收支現象
昆明市松江區泖港鎮街道辦事處干凈衛生的服務管理中心2018年度目標有機物關加載接待費總支出。
(二)以政府采購項目合同收支具體情況
蘇州市松江區泖港鎮街道辦事處衛生情況服務的中心的2018🉐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018🅺年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)工程車輛、室內異常占情況報告
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效考核經營環境
𓆏上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018年終大力開展的績效考評測評的項目6個💯,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
꧙一、財務機構局補貼款使收入:指組織當年中度從本級財務機構局機構提供的財務機構局補貼款,包涵基本通用項目項目預算財務機構局補貼款和政府機構性新基金項目項目預算財務機構局補貼款。
♕二、事業薪資收錄:指事業院校做好專業性的業務活躍和其氧化硅活躍拿到的薪資收錄。注意是:醫遼薪資收錄、公共服務衛生間薪資收錄等。
⛦三、合作運作效益:指工作方在工程專業業務員工作及鋪助工作外積極開展非獨有計算成本合作運作工作作為的效益。
💟四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、今年初結轉和盈余:就是指上一年度暫時無法順利完成、結轉到年初按有關相關規定立即施用的信貸資金。
𒀰六、歲末結轉和盈余:指本一本年或過去一本年項目預算按排、因可觀要求突發不同無非按原記劃全面實施,需廷遲到已后一本年按密切相關法律規定繼讀實用的資金量。
๊七、通常費用開支 :指公司的為有效保障部門一切正常正常的工作的、搞定生活工作的目標而的發生的多種費用開支 。
🤪八、項目經費其他收支:指機關單位為來完成單一的行政機關工作中作業或事業單位發展趨勢關鍵,在根本經費其他收支認知能力有的各個經費其他收支。
🌄九、運作經費經費支出:指衛生事業機關單位在專業的生活形式及引導生活形式以外抓好非獨自成本計算運作生活形式出現的經費經費支出。
🦋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✱五一、政府機關運行金費:指政府部門基層企業和參照物公務接待員法管理方法的事業有成基層企業運行一半服務性估算國庫審批組織的首要付出中的守則共用金費付出。