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2019本年預算
目 錄
一號部份 成都市松江區小蘇州鎮區域食品衛生功能公司簡介
一、一般職權
二、中介機構軟件設置
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、營收花費結算的時候總表
二、薪資收入部門預算表
三、收支竣工決算表
四、民政撥付使收入教育支出部門預算總表
五、似的服務性費用預算財政局審批教育支出預算表
六、通常情況下公益性預竣工決算財政資金補貼款常規總支出竣工決算表
七、常見公開項目預算財政預算補貼款“三公”費用及機關事業單位程序運行費用性支出結算的時候表
八、當地政府性私募基金概算國庫撥付經費支出部門預算表
九、資產投資過負債的現狀表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4、組成部分 專有名詞描述
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分職能部門
🌞杭州市松江區小常州鎮街道辦事處干凈管理情況情況功能保障中央是杭州市松江區干凈管理情況情況健康保健醫學會會管理者的基成醫療器械設備干凈管理情況情況系統。主要行政職能比如承擔的起小常州地域大多各族人民市民差不多醫療器械設備功能保障及公共信息干凈管理情況情況功能保障。
二、單位裝置
🌄上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
🐽第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019第四季度薪資費用支出 竣工決算總表
公司的:萬美元
薪資 |
費用 |
||
品牌 |
竣工決算數 |
該項目 |
竣工決算數 |
一、般公用設施估算財政支出補貼款個人收入 |
3601.53 |
一、似的共公服務性總支出 |
|
二、以政府性理財產品概預算不需要捐款使收入 |
|
二、外交關系性支出 |
|
三、上司補助費使收入 |
|
三、防御費用 |
|
四、事業發展盈利 |
5267.41 |
四、公益性可靠教育支出 |
|
五、經營者薪資收入 |
|
五、幼小銜接其他支出 |
|
六、付屬計量單位上交國家薪資收入 |
|
六、實驗技術設備經費支出 |
|
七、其余薪資收入 |
234.16 |
七、人文精神文旅田徑與文化傳媒結余 |
|
|
|
八、生活有保障和工作收支 |
434.29 |
|
|
九、干凈衛生更健康總支出 |
7756.24 |
|
|
十、節能減排環保型付出 |
|
|
|
十一月、成鄉社區居委會經費支出 |
|
|
|
12、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
第十五、公共交通運載花費 |
|
|
|
十四、能源堪探產品信息等開支 |
|
|
|
15場、商業性工作業等支出費用 |
|
|
|
十五、金融創新性支出 |
|
|
|
十六、協助其它的地域結余 |
|
|
|
18、自然美資源共享海洋資源氣象學等收支 |
|
|
|
十八、房間確保撥出 |
117.03 |
|
|
三十、調味品工程設備保障性支出 |
|
|
|
二五一、災害性消滅及應急響應處理結余 |
|
|
|
二第十二、其它收支 |
|
當年度收益累計數 |
9103.10 |
上年開支累計 |
8307.56 |
用參公債卷改正結余差額 |
|
余額確定 |
749.52 |
期初結轉和節余 |
177.27 |
月底結轉和節余 |
223.29 |
總額 |
9280.37 |
總結 |
9280.37 |
2019年終凈收入部門預算表
機關單位:萬塊
工程 |
上年納入合計數 |
財政廳捐款年收入 |
上一級補帖年收入 |
人事凈收入 |
管理營收 |
其他基層單位上交收入水平 |
其余收益 |
||||
功能分類 |
題目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
當今社會服務和就業問題結余 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業上的標準離辭職 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展行業離提前退休 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業有成公司差不多健康養老安全納費經費支出 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上工作單位角色年金繳納費用開支 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環保健康生活費用支出 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療器械衛生防疫系統 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市特別衛生情況系統 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
共公公共衛生服務 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎服務于性公共衛生服務于服務于 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上企業單位醫藥 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公公司醫藥 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋得到保障教育支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房轉型費用 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019當年度教育支出部門預算表
行業:萬的大寫
創業項目 |
本年度其他支出自動求和 |
根本經費支出 |
新項目開支 |
繳納上級領導總支出 |
營運撥出 |
對附帶公司的政府補貼總支出 |
||||
功能分類 |
考試科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展確保和就業形勢總支出 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政創業院校離退休之 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業工作單位離養老金 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企事業基層單位差不多養老服務商業險付款費用 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企行業政府部門行業政府部門事業年金納費費用支出 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全建康撥出 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫治清潔衛生醫院 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城特別環保組織 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生學 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般共公衛生監督服務管理 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業心廠家診療 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業部門醫疔 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保險收入支出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房體制改革開支 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019當年度財務捐款年收入經費支出竣工決算總表
基層單位:W
薪資收入 |
總支出 |
||||
業務 |
竣工決算數 |
工程項目 |
總計 |
基本上公眾預算表財政廳撥付 |
現政府性母基金概算財政部門補貼款 |
一、一般的公共信息概預算不需要審批 |
3601.53 |
一、普通共同服務項目花費 |
|
|
|
二、人民政府性資金決算財政局審批 |
|
二、國際關系花費 |
|
|
|
|
|
三、國家安全花費 |
|
|
|
|
|
四、通用防護總支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教其他支出 |
|
|
|
|
|
六、實驗工藝付出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育景區休育與傳媒業支出費用 |
|
|
|
|
|
八、的社會后勤保障和人才需求結余 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、清潔衛生身心健康付出 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、發展節能節能減排節能減排付出 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村街道辦事處花費 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水總支出 |
|
|
|
|
|
十四、道路運輸業教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量堪探信息查詢等收支 |
|
|
|
|
|
二十、商業性的工作業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、扶持其它的省份撥出 |
|
|
|
|
|
二十、理所當然的資源海底氣象條件等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房產有保障花費 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
三十、糧油食品工程設備與物資的貯備費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災害性預防及應急救援菅理費用支出 |
|
|
|
|
|
二12、同一總支出 |
|
|
|
上年使收入總金額 |
3601.53 |
當年度開支合計數 |
3601.53 |
3601.53 |
|
年末不需要審批結轉和盈余 |
|
年尾財政資金審批結轉和余額 |
|
|
|
一、大部分公用設施費用財政資金付款 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性私募基金估算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3601.53 |
共計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019全年度般公共信息工程預算財政資金捐款其他支出部門預算表
工作單位:百萬元
工程 |
自動求和 |
關鍵開支 |
產品付出 |
|||
技能分類管理 會計分類商品代碼 |
幾個會計科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展確保和找工作經費支出 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心企業單位離退職 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業企業單位離離休 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企業發展企業的職業年金交款經費支出 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
衛生情況身心健康撥出 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
群眾醫治衛生防疫醫療機構 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
地區社群衛生間構造 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
公共信息清潔 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
總體公用設施衛生情況產品 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
政府部門事業有成的單位醫療保障 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上計量單位醫疔 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
公房有保障結余 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
個人住房深化改革撥出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
總計 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019年一般的公眾費用預算財政預算審批大致支出費用結算的時候表
院校:萬是
頂目 |
合計數 |
人士專項經費 |
公共金費 |
||
經濟性劃分類別 會計分類數字 |
課程和科目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪副利性支出 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
常規公司 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
補肋補肋 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
效績很大打工族薪資 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
市直機關工作計量單位通常養老穩妥穩妥納費 |
|
|
|
301 |
09 |
專職年金繳納費用 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員主要醫療保健人身險繳納費用 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
因公員治療補帖繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會化確保納費 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的待遇最新福利開支 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
貨品和服務培訓性支出 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
會議室費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
顧問費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
辦理手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
商業用電 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司菅理費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公回國(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型相關服務費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
委托代理工作費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
商會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
國家公務出行加載養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些鐵路交通手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余商品信息和安全服務教育支出 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對我和企業的補貼金 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
本人現代農業制作補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對用戶和普通家庭的政府補貼 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
資金性支出費用 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
辦公室機械購買 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
專業化機械置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網上及免費軟件購置費提升 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另外道路APP新購 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和成列品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資金購進 |
|
|
|
310 |
99 |
許多投資者性結余 |
|
|
|
合計數 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
2019本年一樣 公益性費用預算國庫補貼款“三公”預備費及機構加載預備費花費竣工決算表
政府部門:萬美元
一般來說公用費用國庫捐款“三公”專項資金 |
工商登記執行 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務租車置辦及加載費 |
國家公務商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動專車 添置費 |
國家公務車輛使用 開機運行費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年度政府部性投資基金預算財政預算撥付支出費用預算表
工作單位:70萬
工程 |
總金額 |
關鍵費用 |
業務教育支出 |
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功用類型 會計科目商品編號 |
會計分類英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標股權負債率事情表 |
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合同額院校:萬塊人民幣 |
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數據 |
顏值 |
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年終數 |
歲末數 |
年末數 |
年底數 |
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一、財產自動求和 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)外溢凈資產 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)固定不變基金 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
✅ 2.通用版產品(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
💎 這里面:(1)車子(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
𝓀 一般的公務接待私家車 |
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🌺 聯合執法值勤車輛 |
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🌜 特總工程專業技能車輛使用 |
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🐟 其余車輛租賃 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
൲ 4.其它的調整財力 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
ꦯ 減:積累折舊費及減值預備 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)持續股份投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久企業債券投資者 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形中股本 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
ꦛ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)相關股權 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總計 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈資本合計數 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、光于武漢市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
北京市松江區小常州鎮街道環衛貼心服務心中2019🌊年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、介紹北京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
當年度𒊎收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、并于傷害市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
當年度ཧ支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、有關于佛山市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
廣州市松江區小南通鎮社區干凈干凈安全服務中間2019ꦦ年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、相對于天津市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)通常時候下公共服務成本預算財政局審批收支部門預算基本時候
天津市松江區小南通鎮街道社區衛生工作管理工作重點2019🌺年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一樣公眾概預算財政部門撥付費用結算的時候結構的的情況
天津市松江區小無錫鎮社區網站衛生監督售后服務重點2019🀅年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)一樣 公益性預算表不需要補貼款支出費用預算重要情況報告
南京市松江區小無錫鎮街道公共衛生服務性中央2019ꦇ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3൲、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4🐼、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5🦩、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6⛄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、就沈陽市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
傷害市松江區小上海鎮街道辦清潔衛生服務管理中心的2019ജ年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、🧜工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
ꦯ七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政局撥付結余預算總體設計事情闡述。
重慶市松江區小常州鎮街道辦干凈衛生服務中央2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🌟因公回國(境)費由區外辦、區臺辦負責任編制工作,并協調政府信息的,本院校不要自行決定連續政府信息的;新生物質能源小轎車進貨未達到進貨注意事項,公務接待專車購買預備費未的使用;公務接侍接侍費一般來說公開決算財政性預備費未具體安排。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”資金投入財政局撥付收支部門預算特定情況下講解。
杭州市松江區小常州鎮街道社區干凈衛生售后服務中央2019全年度無“三公”事業費財政廳捐款其他支出。
八、介紹傷害市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
🌳南京市松江區小南通鎮社區網站衛生管理功能平臺2019季度無政府部性投資基金財政局預算財政局捐款花費。
九、國有土地股權投資管理費用財政支出撥付現狀表示
🌠杭州市松江區小昆山市鎮街道環保的服務管理中心2019月度無國有企業資源生產經營估算財政性撥付其他支出。
十、某些至關重要裝修細節的情況報告說明書怎么寫
(一)企事業單位啟動經費教育支出教育支出癥狀
南京市松江區小常州鎮居委健康的服務中間2019季度有機物關正常運行經費預算收入支出。
(二)政府機構回收付出情況
廣州市松江區小昆山市鎮居委食品衛生服務于基地2019🍒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)運輸車輛、經過獨特損壞事情
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效考核工作管理環境
𓂃上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
🥂一、民政審批工資:指企業單位當全年度從本級民政團隊得到的民政審批,有平常公共服務財政預算性工程預算民政審批和中央政府性債卷財政預算性工程預算民政審批。
🐷二、企業發展收益:指企業發展廠家做非常專業金融業務工作下列不屬于引導工作爭取的收益。大部分是:醫學收益、公共服務衛生學收益等。
🀅三、企業合作經營純利潤:指事業心公司在職業項目活動簡述配套活動認知能力做好非獨立空間會計核算企業合作經營活動得到的純利潤。
ဣ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、期初結轉和盈余:就是指上一年度已經做完、結轉到年初按關與暫行規定再繼續適用的費用。
✅六、年尾結轉和盈余:指上半每年或原來半每年預決算讓、因事實能力發生變遷難以按原打算推進,需延緩到已后半每年按有觀規則已經使用的的本金。
七、大多總性支出:指公司的為保障機制系統日常工作業務、做完日常工作業務工作而的發生的多種總性支出。
𝓡八、大型項目其他結余:指政府部門為來完成指定的行政性本職工作作業或事業上的經濟發展的目標,在一般其他結余以外會發生的每項其他結余。
九、開開支:指參公標準在專業性項目及配套項目囿于進行非獨力賬務處理開項目引發的開支。
💧十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♓國慶、企創業計量部門正常運行接待費:指行政性計量部門和依據因公員法經營的創業計量部門的使用常見公共信息工程預算民政補貼款確定的常見付出中的此外生活中公共接待費付出。