沈陽市松江區佘山鎮社區網站衛生監督服務的中心點
2019全年結算的時候
目 錄
第一個有些 北京市松江區佘山鎮社區保障中央干凈衛生保障中央簡介
一、主要功能
二、組織機構裝置
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、凈收入收支結算的時候總表
二、個人收入預算表
三、其他支出預算表
四、財政支出費用捐款純收入支出費用結算的時候總表
五、大部分共同費用財政資金捐款其他支出結算的時候表
六、尋常共公財政局預算財政局審批主要收支結算的時候表
七、一樣通用費用預算民政撥付“三公”勞務費及部門開機運行勞務費其他支出部門預算表
八、國家性私募基金費用預算國庫補貼款開支結算的時候表
九、財力欠債情形表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四號部門 動詞理解
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵工作職責
🌊深圳市松江區佘山鎮居委會環保貼心服務管理于管理中心是深圳市松江區環保綠色常務促進會負責人的基成整形環保培訓機構。核心工作職責涉及:擔負佘是山坡地區社會上人們老百姓最基本整形貼心服務管理于及公益性環保貼心服務管理于。
二、機購安裝
從工程預算部門包含看,♈上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019季度營收開支預算總表
方:上萬元
個人收入 |
收支 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
好項目 |
竣工決算數 |
一、一般的公開費用財政支出捐款效益 |
4993.76 |
一、普遍公益性的服務性支出 |
|
二、鎮政府性理財產品概算財政廳捐款收入來源 |
|
二、外交政策結余 |
|
三、上司補貼申請書盈利 |
|
三、防御費用 |
|
四、人事收錄 |
6699.14 |
四、通用安全防護其他支出 |
|
五、營業薪資收入 |
|
五、教學費用支出 |
|
六、加盟機構繳納收入水平 |
|
六、科學研究技術設備其他支出 |
|
七、另一收入水平 |
286.44 |
七、藝術自助游體育教育與傳媒業撥出 |
|
|
|
八、社會的維護和自主創業開支 |
546.56 |
|
|
九、衛生防疫衛生開支 |
9992.04 |
|
|
十、高效綠色收入支出 |
|
|
|
11、城鄉經濟街道社區開支 |
|
|
|
12、農業水教育支出 |
|
|
|
十四、公路交通貨運教育支出 |
|
|
|
十四、材料勘查產品信息等支出費用 |
|
|
|
第十六、商務安全夜場服務等其他支出 |
|
|
|
第十五、科技金融費用支出 |
|
|
|
十六、幫扶另外的地區劃分總支出 |
|
|
|
十九、自燃資源性海底景象等收入支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅房服務總支出 |
150.10 |
|
|
四十、調味品東西收儲支出費用 |
|
|
|
二五一、災情有機廢氣及應急方案工作花費 |
|
|
|
二12、各種總支出 |
|
上年個人收入總計 |
11979.34 |
本年度教育支出加總 |
10688.70 |
用企業母基金補充收入支出差額 |
|
節余分配原則 |
1378.70 |
期初結轉和盈余 |
190.57 |
年初結轉和盈余 |
102.51 |
總額 |
12169.91 |
總結 |
12169.91 |
2019全年盈利預算表
企事業單位:十萬
業務 |
上年盈利累計數 |
不需要補貼款凈收入 |
上級領導補貼申請書納入 |
參公年收入 |
自主經營利潤 |
附屬醫院廠家上交國家工資收入 |
另一個收錄 |
||||
功能分類 |
學科稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
11,979.34 |
4,993.76 |
|
6,699.14 |
|
|
286.44 |
|
208 |
|
|
市場保證和就業率教育支出 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企事業部門離養老 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企業單位企業單位離退休之 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業性行業事業性行業基本的養老生活穩妥網上繳費開支 |
361.32 |
|
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構創業公司的專職年金交費結余 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛綠色經費支出 |
11,282.68 |
4,658.42 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織社區醫療食品衛生中介機構 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社區服務站食品衛生醫療機構 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生防疫 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公用衛生學服務于 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業發展計量單位醫院 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業組織整形 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產后勤保障總支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房深化改革教育支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
2019財政年度其他支出部門預算表
單位名稱:萬的大寫
該項目 |
本年度教育支出自動求和 |
總體支出費用 |
新項目其他支出 |
上交上一級費用 |
操作付出 |
對所屬行業補助金其他支出 |
||||
功能分類 |
專業科目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10,688.70 |
9,976.88 |
711.81 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會有保障和工作撥出 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門行業部門離退體 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業部門離退休工資 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記人事標準基本的健康養老保障交款費用支出 |
361.32 |
361.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關計量單位事業性計量單位職業分析年金納費撥出 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理安全花費 |
9992.04 |
9280.23 |
711.81 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫療設備環境衛生構造 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市區域衛生學貸款機構 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生監督 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公開衛生管理服務性 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業性計量單位醫療服務 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業基層單位整形 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間服務保障支出費用 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革其他支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
2019第四季度不需要審批盈利收入支出部門預算總表
計量單位:萬是
盈利 |
支出費用 |
||||
建設項目 |
部門預算數 |
大型項目 |
自動求和 |
普遍公用概預算財政預算撥付 |
政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤項目預算國庫撥付 |
一、一般來說共公預決算不需要捐款 |
4,993.76 |
一、一半共公服務的支出費用 |
|
|
|
二、當地政府性理財產品項目預算財政支出審批 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全收入支出 |
|
|
|
|
|
四、共公防護開支 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓花費 |
|
|
|
|
|
六、完美系統費用支出 |
|
|
|
|
|
七、人文景區體育足球與山東新農商軟件科技有限公司經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中維護和人才需求經費支出 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
九、安全健康安全健康支出費用 |
4,658.42 |
4,658.42 |
|
|
|
十、節能減排節能減排收支 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟街道開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、公路網車輛費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘測短信等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十三、行業服務項目業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融結余 |
|
|
|
|
|
十二、扶持別的地方其他支出 |
|
|
|
|
|
十七、那自然成本海底氣象條件等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、房屋保證費用 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
20、油糧工程設備儲備量其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災害性有效預防及緊急工作管理支出費用 |
|
|
|
|
|
二第十二、別教育支出 |
|
|
|
年初收入來源合計數 |
4,993.76 |
本年度經費支出預估合計 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
月初財政支出付款結轉和盈余 |
|
年尾國庫審批結轉和余額 |
|
|
|
一、常見公共服務財政預算預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
二、政府部門性資金工程預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4,993.76 |
總共 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
2019年中正常公用設施成本預算財政局補貼款收支竣工決算表
的單位:余萬元
樓盤 |
合計數 |
基本性費用 |
工程經費支出 |
|||
基本功能分級 課目商品代碼 |
會計科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社保措施和就業形勢經費支出 |
185.24 |
185.24 |
492.32 |
208 |
05 |
|
政府部門事業心基層單位離退休年齡 |
185.24 |
185.24 |
|
208 |
05 |
02 |
視野政府部門離退休之 |
18.75 |
18.75 |
|
208 |
05 |
06 |
企業企業企業職業技能年金付款其他支出 |
166.49 |
166.49 |
|
210 |
|
|
環保良好經費支出 |
4658.42 |
4166.10 |
492.32 |
210 |
03 |
|
基成醫治安全企業 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
03 |
01 |
大都市社區服務站清潔衛生部門 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生管理 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
04 |
08 |
主要公共信息衛生管理服務質量 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
11 |
|
行政部門事業上的政府部門醫療管理 |
197.50 |
197.50 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業單位醫藥 |
197.50 |
197.50 |
|
221 |
|
|
商品房保障機制總支出 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
|
自建房改變收支 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
加總 |
4993.76 |
4,501.44 |
492.32 |
2019半年度一樣 共公費用民政審批根本收入支出部門預算表
公司的:萬美元
產品 |
加總 |
人群專項經費 |
共用預備費 |
||
生活類型 學科編寫代碼 |
考試科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利金教育支出 |
3,911.54 |
3,911.54 |
|
301 |
01 |
一般年終獎金 |
447.01 |
447.01 |
|
301 |
02 |
補貼款補貼款 |
240.37 |
240.37 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼申請書費 |
168.68 |
168.68 |
|
301 |
07 |
業績考核月工資 |
1,518.85 |
1,518.85 |
|
301 |
08 |
行政機關創業基層單位主要醫療安全安全手機繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業角色年金繳付 |
166.49 |
166.49 |
|
301 |
10 |
工作人員關鍵診療保險公司激費 |
197.50 |
197.50 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療服務補貼費繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
別的世界安全保障網上繳費 |
57.28
|
57.28
|
|
301 |
13 |
房產北京公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余公司福利性付出 |
965.26 |
965.26 |
|
302 |
|
商品價格和功能收支 |
580.80 |
|
580.80 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
06 |
商業用電 |
7.34 |
|
7.34 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
0.20 |
|
0.20 |
302 |
17 |
因公到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用涂料費 |
507.68 |
|
507.68 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
39.80 |
|
39.80 |
302 |
31 |
公務活動專用車運轉維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些道路資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品信息和精準服務支出費用 |
25.48 |
|
25.48 |
303 |
|
對私人和普通家庭的補貼費 |
1.30 |
1.30 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.92 |
0.92 |
|
303 |
10 |
小編農牧業生產加工補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
的對個人賬戶和家長的補帖 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
資本投資性總支出 |
7.80 |
|
7.80 |
310 |
02 |
接待室設施設備折舊費 |
7.18 |
|
7.18 |
310 |
03 |
轉用的設備添置 |
0.62 |
|
0.62 |
310 |
07 |
消息網及手機app置辦版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務小二租車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
另外客運的工具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和擺貨品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資本采購 |
|
|
|
310 |
99 |
一些資產性結余 |
|
|
|
自動求和 |
4,501.44 |
3912.84 |
588.60 |
2019月度一般的共同概預算財務捐款“三公”勞務費預算及機關單位開機運行勞務費預算結余竣工決算表
計量單位:W
正常公共性決算財政局撥付“三公”專項經費 |
單位運動 接待費預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待小二租車租賃費及行駛費 |
國家公務接待室費 |
|||||||||
小計 |
公務接待私車 購進費 |
國家公務私車 行駛費 |
||||||||||
費用數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019全年度相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用國庫補貼款支出費用部門預算表
公司:萬多
樓盤 |
自動求和 |
大體付出 |
頂目支出費用 |
|||
模塊類別 科目必編號規則 |
科目表品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年資本資產負債環境表 |
||||
|
|
金額才公司的:多萬元 |
||
|
次數 |
幣值 |
||
本年數 |
月底數 |
今年初數 |
年底數 |
|
一、房產總金額 |
—— |
—— |
2760.11 |
4067.11 |
(一)出入基金 |
—— |
—— |
2026.86 |
3185.71 |
(二)比較固定長期待攤費用 |
—— |
—— |
2213.81 |
2452.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
4,287.16 |
4,287.16 |
97.46 |
97.46 |
🍎 2.專用機械(臺/套/輛) |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
♎ 至少:(1)行駛(輛) |
|
|
|
|
ౠ 基本國家公務專用車 |
|
|
|
|
꧙ 聯合執法巡邏使用車 |
|
|
|
|
꧋ 機械科學技術水平專用車 |
|
|
|
|
🥃 其他出行 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
1268.76 |
1403.88 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
🍸 4.各種統一固定資產折舊 |
—— |
—— |
772.82 |
876.59 |
🔴 減:當年度折舊費用及減值預備 |
—— |
—— |
1547.56 |
1670.14 |
(三)長年控股權項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性企業債成本 |
—— |
—— |
|
|
(五)在修建公程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱約資源 |
—— |
—— |
77.28 |
122.09 |
✃ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
10.28 |
23.25 |
(七)某些基金 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
1023.90 |
636.06 |
三、凈資本自動求和 |
—— |
—— |
1736.21 |
3431.05 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對于武漢市松江區佘山鎮特別衛生防疫服務管理機構2019年度目標年收入開支結算的時候整體來說具體情況講解
北京市松江區佘山鎮社區安全衛生安全衛生的服務咨詢中心2019💃年度收入總計為12169.91萬元、支出總計為12169.91萬元。與2018年度相比,收入支出總計各增加2892.43萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、針對廣州市松江區佘山鎮區域干凈衛生服務的管理中心2019財政年度工資收入結算的時候實際情況代表
上年🌊收入合計11979.34萬元,其中:財政撥款收入4993.76萬元,占41.69%;事業收入6699.14萬元,占55.92%;非同級財政收入232.43萬元,占1.94%;其他收入54.01萬元,占0.45%。
三、更多濟南市松江區佘山鎮街道辦事處健康服務培訓中心站2019全年性支出竣工決算前提闡述
本年度ꦰ支出合計10688.70萬元,其中:基本支出9976.88萬元,占93.34%;項目支出711.82萬元,占6.66%。
四、針對鄭州市松江區佘山鎮居委衛生防疫服務管理咨詢中心2019全年度財政費用支出 審批創收費用支出 總體經濟原因講解
杭州市松江區佘山鎮街道辦事處安全服務中心點2019♉年度財政撥款收支總決算4993.76萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、就昆明市松江區佘山鎮街道辦事處安全衛生提供管理中心點2019半年度基本上公用設施費用財政廳審批費用竣工決算條件表明
(一)大部分公共信息費用預算國庫捐款費用支出 竣工決算綜合性情況報告
傷害市松江區佘山鎮平臺干凈衛生業務重點2019༒年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,占本年支出合計的46.72%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)一半共同費用財政教育支出付款教育支出預算組成情況發生
杭州市松江區佘山鎮居委安全業務公司2019🌃年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)185.24萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4658.42萬元,占93.28%;住房保障支出(類)150.10萬元,占3.01%.
(三)一般來說共同工程預算國庫捐款收入支出竣工決算主要狀態
北京市松江區佘山鎮區域衛生管理服務質量機構2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4409.91萬元,支出決算為4993.76萬元,完成年初預算的113.24%。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。其中:
1𝓀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為35.75萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年退休人員生病慰問等人數減少。
2💧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為166.49萬元,支出決算為166.49萬元。決算數與預算數持平。
3﷽、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出3205.35萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出449.62萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、移動支付實時結算接口及HIS系統改造、設備房屋等日常維修及運行經費、分部經費補貼、對口支援、食堂廚房設備更換等等。年初預算為3058.23萬元,支出決算為3654.97萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
4💧、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出42.70萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,19年公共衛生中央專項等。年初預算數為804.70萬元,支出決算為805.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2019)19號文規定,增加了中央補助資金。
5🌼、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為197.71萬元,支出決算為197.50萬元。決算數少于預算數的主要原因:醫療保險繳費基數調整。
6✃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為145.68萬元,支出決算為150.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、光于杭州市松江區佘山鎮小區環保服務培訓公司2019季度常見共同費用預算財政收支補貼款大多收支預算事情詳細說明
鄭州市松江區佘山鎮社區干凈干凈提供服務服務網2019🀅年度一般公共預算財政撥款基本支出4501.44萬元,包括人員經費3912.84萬元,公用經費588.60萬元。基本支出中:
1ജ、工資福利支出3911.54萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出580.80萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.30萬元,主要用于:獨生子女獎勵以及托費支出。
4、資本性支出7.80萬元,主要用于:辦公設備、專用設備購置支出。
ಞ七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政預算捐款撥出竣工決算整體來說實際情況就說明。
滬市松江區佘山鎮區域衛生情況服務性核心2019😼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因💛上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”費用財政資金撥付收支部門預算大概時候說明書怎么寫。
東莞市松江區佘山鎮社區食品衛生食品衛生服務于機構2019全年度無“三公”事業費財政付出付款付出。
八、關羽杭州市松江區佘山鎮社區服務于核心干凈衛生服務于核心2019月度當地政府性貨幣基金概預算財政預算付款收入支出結算的時候情況報告代表
♕深圳市松江區佘山鎮社區貼心服務站衛生情況貼心服務中2019季度無現政府性基金投資工程預算國庫捐款結余。
九、國家金融資本經營管理財政預算預算財政預算撥付情況報告解釋
🐎廣州市松江區佘山鎮特別衛生管理服務項目公司2019財政資金年度無國有制基金企業經營估算財政資金付款費用。
十、同一至關重要作用的現狀說明書
(一)危險機關使用費用費用支出 條件
濟南市松江區佘山鎮居委會安全衛生服務的平臺2019月度無機物關正常運作經費收支收支。
(二)市政府購買費用支出 前提
武漢市市ꩵ松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為305.94萬元,其中:貨物采購金額64.89萬元、服務采購金額240.04萬元。
(三)維修、房層專項 占有情況發生
1、機動車輛
累計2019年12月31日,南京市松江區佘山鎮平臺干凈服務中間無設備專項 占據狀況。
2、建筑
🍰房層施用部(院校):直到2019年12月31日,濟南市松江區佘山鎮小區衛生情況安全服務重心食用的商品房中由機管事務局一致配比的屬鄭州佘山財力生產控制公司的英文公司的土地使用權的商品房,使用面積為10530.80平米。
(四)費用工作績效的管理時候
🌟上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:工程費用預算運作績效考核管控問責制度、加入了產品工程費用預算運作績效考核管控運作機制ཧ;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效自評的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元,平均得分91分(其中,績效評級為“優”的項目28個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦍ一、財務性補貼款效益:指機關單位年初度從本級財務性科室選取的財務性補貼款,分為通常公用項目費用預算財務性補貼款和區政府性貨幣基金項目費用預算財務性補貼款。
ꦛ二、企業使收入來源水平:指企業公司實施非常專業相關業務工作下列不屬于外掛工作具有的使收入來源水平。最主要的是:醫療衛生使收入來源水平等。
♎三、開薪資盈利:指行業廠家在行業業務部門生活以及鋪助生活外面推進非獨立的計算開生活有的薪資盈利。最主要是:屋房招租等薪資盈利等。
𓄧四、的收錄:指企人事單位獲取的除“財政局審批收錄”、“人事收錄”、“企業經營收錄”等其他的收錄。包括是:進口藥品漲價保值增值等收錄。
五、當年度結轉和節余:意指上一年度尚無完全、結轉到當年度按有觀要求再繼續操作的流動資金。
꧂六、年終結轉和盈余:指當年中度或已前年中財政預算擬定、因客觀性的狀態遭受變不可能按原計劃書實現,需延遲時間到過后年中按有關于法律規定再繼續選用的信貸資金。
﷽七、常規經費其他支出:指組織機構為保障機制組織機構正常的持續運行、到位日常的做工作世界任務而有的哪項經費其他支出。
🎃八、項目流程付出:指的單位為完整當前的行政性崗位任務卡或企業發展總體目標,在一般付出外面出現的貼心的售后服務付出。
🐠九、運作管理結余:指事業上的機構在專注活動及幫助活動除此之外深入推進非人格獨立選擇運作管理活動突發的結余。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛄十一月、組織操作專項專項資金:指財務組織和依據公務接待員法經營的事業發展組織在使用似的公供決算財務撥付合理安排的常見結余中的日常性公供專項專項資金結余。