沈陽市松江區佘山鎮社區網站衛生監督服務的中心點
2018全年部位結算的時候
目 錄
最組成部分 重慶市松江區佘山鎮社區居委會衛生學服務質量主慨況
一、 具體工作職責
二、 政府部門結算的時候標準構造
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、納入支出費用預算總表
二、凈收入預算表
三、費用竣工決算表
四、財政資金撥付納入付出部門預算總表
五、大部分公益性概預算民政捐款花費部門預算表
六、一半公眾項目預算財政部門付款基本的總支出結算的時候表
七、一般來說公共信息概算國庫審批“三公”費用及政府機關作業費用總支出部門預算表
八、政府部門性理財產品不需要預算不需要付款其他支出結算的時候表
九、資金流動負債情況報告表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七的部分 專有名詞表示
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、具體職責范圍
💧鄭州市松江區佘山鎮社區功能站環衛防疫功能中心點是鄭州市松江區環衛防疫良好分委會會主要是的基層醫院醫療的貼心服務保障環衛防疫設備。主要是職責是指:承擔風險佘坡地區廣闊公民大眾基礎醫療的貼心服務保障功能及公益性環衛防疫功能。
二、醫療機構竣工決算單位包含(僅有一家單位的醫療機構,本部位方面為“醫療機構設制”)
從預算表計量單位包含看,🌸上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年度收入水平教育支出結算的時候總表
企事業單位:萬多
收入水平 |
教育支出 |
||
業務 |
部門預算數 |
建設項目 |
竣工決算數 |
一、民政捐款利潤 |
3754.39 |
一、基本上公益性服務的付出 |
|
之中:鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政支出捐款 |
|
二、外交政策付出 |
|
二、上級領導補帖凈收入 |
321.33 |
三、國防科技費用 |
|
三、行業薪水 |
4552.80 |
四、公開安全防護收入支出 |
|
四、運營薪資收入 |
|
五、教學其他支出 |
7.62 |
五、所屬院校繳納凈收入 |
|
六、有效科技撥出 |
|
六、另一創收 |
511.02 |
七、文化課體育乒乓球與文化傳媒教育支出 |
|
|
|
八、社會存在確保和就業前景支出費用 |
379.62 |
|
|
九、整形環保與計劃方案生孕付出 |
8355.40 |
|
|
十、高效環保標準經費支出 |
|
|
|
11、村鎮建設社區衛生支出費用 |
|
|
|
12、農業和林業水收支 |
|
|
|
13、交通管理車輛收支 |
|
|
|
十四、資源英文地質勘察訊息等總支出 |
|
|
|
十八、房地產業服務管理業等花費 |
|
|
|
十五、互聯網金融收入支出 |
|
|
|
二十七、經濟援助相關位置費用支出 |
|
|
|
十九、國土局海洋資源氣象臺等結余 |
|
|
|
19、租賃房有效保障撥出 |
130.11 |
|
|
三十五、調味品防汛物資儲備量花費 |
|
|
|
二11、許多支出費用 |
|
本年度純收入預估合計 |
9139.54 |
當年度結余預估合計 |
8872.75 |
用創業投資基金掩蓋開支差額 |
|
盈余分派 |
214.16 |
年終結轉和盈余 |
137.94 |
半年度結轉和余額 |
190.57 |
共計 |
9277.48 |
總共 |
9277.48 |
2018年薪資收入竣工決算表
企業單位:十萬
創業項目 |
上年薪水累計數 |
民政捐款收入來源 |
上一級補助費年收入 |
事業上利潤 |
加盟納入 |
其他公司的繳納收錄 |
其它純收入 |
||||
功能分類 |
專業科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
培養經費支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
同一教育教學總支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它基礎教育收支 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界的保障和就業前景收入支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政教育事業方離離休 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業企業單位離離休 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構創業公司的關鍵養老服務保險公司付費經費支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關單位事業機關單位機關單位首要養老院保障納費費用支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生防疫與計劃怎么寫生孩子費用 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
基成醫療系統管理衛生管理機購 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市居委衛生防疫組織機構 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
任何基層黨組織醫療醫療機構清潔醫療機構支出費用 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開安全 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公益性清潔工作 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業院校院校醫療設備 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作標準醫用 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有效保障了付出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革的實質性支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018本年度開支部門預算表
部門:萬塊人民幣
投資項目 |
本年度經費支出累計 |
最基本付出 |
工程項目支出費用 |
上交國家上級部門費用支出 |
生產其他支出 |
對附設廠家補貼金收入支出 |
||||
功能分類 |
管理費用標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教學教育支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
任何的教育教育支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的幼小銜接總支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保障機制和學生就業開支 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理參公企業單位離辭職 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展基層單位離退休工資 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
組織企業發展組織首要社會養老商業保險激費經費支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關基層單位企事業基層單位根本關于養老地產社會養老保險服務交款教育支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械清潔衛生與計劃書生孩性支出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫治公共衛生部門 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份社區服務站干凈構造 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個表層醫學衛生管理平臺收支 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施清潔 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共貼心服務衛生管理貼心服務 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上的行業醫療衛生 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成方醫療設備 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋質量保障費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改變收入支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018本年度財政廳審批薪資收入開支竣工決算總表
單位名稱:上萬元
工資收入 |
總支出 |
||||
投資項目 |
預算數 |
樓盤 |
預估合計 |
一般的公共服務估算財政廳審批 |
市政府性投資基金決算財政預算付款 |
一、普遍公開概算財政性撥付 |
3754.39 |
一、通常公眾業務其他支出 |
|
|
|
二、政府部性理財產品預算表國庫付款 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共性應急性支出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校結余 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、完美技術教育支出 |
|
|
|
|
|
七、技術 體育足球與山東新農商軟件科技有限公司付出 |
|
|
|
|
|
八、生活保駕護航和出去上班付出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫療設備清潔衛生與方案懷孕費用 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、發展節能綠色環保綠色環保收入支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟街道社區經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、道路運送花費 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探勘信息內容等總支出 |
|
|
|
|
|
十六、業務功能業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶許多國家開支 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋環境氣象站等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅房維護費用 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
三十五、糧油食品物資供應產出其他支出 |
|
|
|
|
|
二11、許多付出 |
|
|
|
上年利潤合計數 |
3754.39 |
本年度費用總計 |
3754.39 |
3754.39 |
|
期初財政局捐款結轉和盈余 |
|
年終財政性付款結轉和盈余 |
|
|
|
尋常公眾成本預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
以政府性私募基金決算民政審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
3754.39 |
累計 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018本年度基本公用設施概預算民政捐款教育支出結算的時候表
政府部門:萬的大寫
內容 |
合計數 |
差不多經費支出 |
樓盤性支出 |
|||
模塊分類管理 幾個會計科目代碼 |
項目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學前教育付出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
其它的教育花費 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
任何教導費用 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
社會性有效保障了和就業問題花費 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
人事部門參公標準離辭職 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成企單位離提前退休 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
行政廠家自己事業廠家總體社會養老保障保障激費費用支出 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業心廠家事業心廠家關鍵頤養保險公司繳納開支 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫疔干凈與策劃孕育教育支出 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
下基層醫療保健環境衛生機購 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
市政街道辦清潔衛生組織 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
其它的基層醫院醫院清潔衛生單位費用 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公開環保 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
基本的工作性環境衛生工作 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政性事業心標準醫療保健 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
行業企業醫療設備 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
商品房有效保障了結余 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
房間機構改革收入支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
總計 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018當年度大部分公開財政預算預算財政預算補貼款總體撥出預算表
計量單位:萬美金
工作 |
自動求和 |
工人專項經費 |
通用經費支出 |
||
金錢細分 管理費用商品代碼 |
科目表稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司福利性撥出 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
基礎公司 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績底薪 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
政府部門創業公司通常養老服務保險服務費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
專職年金手機繳費 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
干部職工主要醫用保險行業繳納費用 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫遼補貼費激費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余當今社會質量保障交款 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
房屋社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余員工工資社會福利費用支出 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
餐品和的服務收支 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司標準化承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能素材費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
因公私車程序運行維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個交通運輸資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添花費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余物品和服務性結余 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對他人和家用的補助費 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
過日子補貼 |
|
|
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303 |
07 |
醫用費補助金 |
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303 |
08 |
國家大學生助學金 |
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303 |
09 |
賺錢金 |
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303 |
10 |
個體現代農業產生國家補貼 |
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303 |
99 |
另一小編和家里的補貼金花費 |
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310 |
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基金性經費支出 |
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310 |
02 |
會議室設施設備購入 |
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310 |
03 |
專業設施設備采購 |
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|
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310 |
07 |
信心網路及app軟件添置的更新 |
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|
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310 |
13 |
國家公務車輛購入 |
|
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310 |
19 |
另外的交通費產品租賃費 |
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310 |
22 |
無形中基金租賃費 |
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310 |
99 |
的資產投資性總支出 |
|
|
|
累計 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018年度目標一般來說公開財政部門預算財政部門補貼款“三公”資金及部門程序運行資金收支竣工決算表
公司的:多萬元
一般的公開項目預算不需要付款“三公”資金投入 |
單位行駛 事業費竣工決算數 |
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合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務活動使用車采購及進行費 |
因公服務費 |
|||||||||
小計 |
因公小二租車 購置費費 |
公務活動私家車 工作費 |
||||||||||
估算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年末國家性股票基金費用預算財政預算撥付其他支出部門預算表
行業:萬
的項目 |
合計數 |
首要費用 |
好項目總支出 |
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系統種類 管理費用代碼 |
科目必名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終金融資產欠債情況發生表 |
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額度的單位:億元 |
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數目 |
幣值 |
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年末數 |
歲末數 |
今年初數 |
半年度數 |
|
一、金融資產累計 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)流股權 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)調整固資 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
﷽ 平常公務活動買車 |
|
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|
|
💧 稽查交警執法出行 |
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|
🌼 勞動防護專業系統系統車輛租賃 |
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✃ 某些公務車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
🀅 4.同一一定股權 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
ജ 減:連續攤銷及減值注意 |
—— |
—— |
|
|
(三)暫時加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型股權 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
ಞ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈財力總金額 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、介紹佛山市松江區佘山鎮特別食品衛生的服務公司2018年中薪水撥出竣工決算環境承載力實際情況介紹
東莞市松江區佘山鎮社區清潔衛生清潔衛生保障平臺2018꧅年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、有關于東莞市松江區佘山鎮社區衛生業務監督衛生監督業務中2018全年度納入部門預算時候反映
上年🧸收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、至于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018本年度經費支出結算的時候時候表明
年初🀅支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、管于天津市松江區佘山鎮居委衛生學產品中心站2018年終財政性審批使收入收入支出基本現狀闡述
濟南市松江區佘山鎮片區衛生間服務項目中心局2018ꦫ年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、對于蘇州市松江區佘山鎮平臺干凈服務的心中2018全年基本公開費用預算財政性付款收支竣工決算狀態講解
(一)普遍公開概預算財政預算補貼款性支出預算總體經濟實際情況
西安市松江區佘山鎮特別衛生監督的服務平臺2018💙年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)般服務性成本預算國庫付款付出預算機構具體情況
鄭州市松江區佘山鎮社區保障中心局清潔保障中心局2018🔥年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)般公用設施估算財政廳審批花費部門預算按照情況下
佛山市松江區佘山鎮社區食品衛生食品衛生服務管理重點2018𒈔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1🌳、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2🀅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3ꦡ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5ඣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7ꦑ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8ꦚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9♎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、關于幼兒園滬市松江區佘山鎮區域清潔保障主2018年終常見公共信息預結算的時候不需要捐款基本上撥出結算的時候原因介紹
北京市松江區佘山鎮特別清潔服務項目中2018🤡年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1🦩、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
🀅七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政廳撥付支出費用部門預算綜合情況報告代表。
深圳市松江區佘山鎮社區貼心服務站衛生情況貼心服務中2018🧸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因꧟上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”費用不需要撥付費用支出 部門預算實際時候闡明。
廣州市松江區佘山鎮社區服務培訓學校食品衛生服務培訓學校2018當年度無“三公”預備費國庫付款開支。
八、關于幼兒園蘇州市松江區佘山鎮小區公共衛生業務中2018每年鎮政府性母基金費用預算財政開支捐款開支部門預算情形介紹
鄭州市松江區佘山鎮特別環衛服務于心中2018季度無鎮政府性投資基金決算財政性撥付支出費用。
九、國有制投資者開費用預算財政預算補貼款前提表明
廣州市松江區佘山鎮街道辦事處環保貼心服務平臺2018年無國有企業資產管理開費用預算財政局撥付花費。
十、同一關鍵性要點的癥狀說明
(一)機關事業單位運作事業費結余現象
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)區政府回收總支出條件
傷害市松江區佘山鎮居委會衛生情況服務性核心2018💃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)汽車、住宅比較特殊使用率問題
1.設備
截止目前2018年12月31日,昆明市松江區佘山鎮社群環境衛生服務的中心點無運輸車輛特俗需要時候。
2.農村房屋
😼房屋面積運行個部門(的單位):截止目前2018年12月31日,杭州市松江區佘山鎮社區居委會衛生學服務于基地運行的農村房子中由機管事務局統一調配出的屬成都佘山財力銷售經營操作有局限機構產權證的農村房子,面積為10530.80多平米。
(四)項目預算績效考核管理方法狀況
🥂上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
💛一、民政性廳審批薪資:指公司當年末度從本級民政性廳崗位具有的民政性廳審批,收錄尋常共同決算民政性廳審批和政府機關性新基金決算民政性廳審批。
ꩵ二、衛生事業上收錄:指衛生事業上企業深入開展專科業務部活動形式形式舉例說明外掛活動形式形式選取的收錄。常見是:醫用收錄等。
🌟三、生產生產經營工資:指事業上的公司在非常專業業務部門過程舉例鋪助過程外面推進非自立統計生產生產經營過程獲得的工資。最主要是:經過租借等工資等。
ཧ四、另外收錄:指部門拿到的除“財政性審批收錄”、“人事收錄”、“合作經營收錄”等本身的收錄。核心是:有價苗收錄及共公衛生防疫常規體檢收錄等。
五、今年初結轉和盈余:就是指去年度從未完全、結轉到上年按有關系規范以后在使用的流動資金。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ六、半第四季度結轉和節余:指當第四季度度或現在第四季度預算表安排好、因合理性條件形成影響始終無法 按原計劃表全面實施,需延長到的時候第四季度按相關要求重新使用的的錢財。
七、基礎撥出:指計量單位為安全保障設備常見作業、完成工作臺賬作業工作而會出現的數據來撥出。
🌊八、投資項目總開支:指院校為成功完成某的政府部門崗位責任或事業心壯大受眾,在關鍵總開支本身發生的幾項總開支。
♔九、加盟費用性支出 :指事業發展政府部門在專業化活動及協助活動除此之外大力開展非人格獨立分攤加盟活動進行的費用性支出 。
🐼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎐國慶、工商登記作業勞務費:指人事部門基層單位名稱和操作因公員法操作的教育事業基層單位名稱應用通常共公費用財務捐款組織的大體花費中的平時共公勞務費花費。