米乐网app

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/九亭鎮居委衛生情況服務管理重點
2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上架準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區九亭鎮街道辦環境衛生產品管理中心

2018第四季度科室部門預算

 

 

 


目  錄

 

第一名個部分 武漢市松江區九亭鎮街道社區干凈功能平臺概述

一、通常職能作用

二、基層單位竣工決算基層單位組合而成

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、年收入結余結算的時候總表

二、盈利部門預算表

三、性支出結算的時候表

四、財政局補貼款收益支出費用竣工決算總表

五、普通公用項目預算財政廳捐款花費預算表

六、通常情況下公用不需要預算不需要撥付總體其他支出結算的時候表

七、通常公開預算表財政廳付款“三公”費用及機關單位運轉費用其他支出部門預算表

八、國家性投資基金項目預算國庫付款費用支出 預算表

九、基金外債現狀表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四個一部分 詞定義

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、通常職能作用

集街道防、建康養生、醫院、術后康復、建康基礎教育及規劃發育技巧培訓六位分立式功能。

二、部門如何設置

🐼根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


𓄧第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年中工資總支出預算總表

院校:萬元左右

薪資收入

其他支出

工程項目

部門預算數

頂目

預算數

一、國庫補貼款薪資

4016.02

一、應該公開服務經費支出

 

  在這其中:政府性性基金、期貨、現貨、微盤預決算不需要補貼款

 

二、外交活動撥出

 

二、上級領導補貼費工資

143.00

三、民防開支

 

三、視野個人收入

5286.32

四、服務性健康安全費用

 

四、營業個人收入

 

五、培養支出費用

5.30

五、附設部門繳納收益

 

六、完美技術性付出

 

六、別的薪水

1476.93

七、文化藝術體育教育與傳媒業花費

 

 

 

八、社會的保駕護航和專業教育支出費用

709.12

 

 

九、醫治食品衛生與行動計劃養育收入支出

10070.93

 

 

十、節約環保型經費支出

 

 

 

國慶、城鄉居民特別其他支出

 

 

 

十三、畜牧業水結余

 

 

 

第十五、交通費搬家收入支出

 

 

 

十四、資源探礦圖片信息等開支

 

 

 

十四、商業地產工作業等收支

 

 

 

第十五、金融業經費支出

 

 

 

十二、支援某些中北部開支

 

 

 

十九、國土局海洋能形象等教育支出

 

 

 

19、往房有效保障了費用支出

1.41

 

 

二十五、調味品物品貯備開支

 

 

 

二十一國慶、另一花費

 

上年收錄預估合計

10922.27

上年撥出預估合計

10786.76

用工作理財產品確定結余差額

 

盈余管理

139.79

年終結轉和節余

4.28

年尾結轉和余額

 

共計

10926.55

總共

10926.55


2018季度個人收入結算的時候表

機構:千元

工程

當年度薪資總計

財政資金付款納入

上家補貼政策收益

事業發展工資

企業經營個人收入

附屬組織繳納利潤

許多收入水平

功能分類
科目編碼

會計分類品牌

累計

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

幼小銜接收支

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

研習及培訓課

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

技術培訓花費

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會中質量保障和工作其他支出

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事務事業上院校離養老金

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

衛生事業公司離退居二線

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業發展企業單位基礎頤養保障繳納費用總支出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

衛生系統監督衛生監督與行動計劃懷孕撥出

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

下基層治療清潔衛生構造

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

中國城市社區網站衛生管理組織

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

另外群眾整形干凈衛生公司教育支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

公用清潔

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

幾乎公開干凈衛生貼心服務

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

人事部門視野廠家醫療機構

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

參公的單位醫遼

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

居住房有效保障經費支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

個人住房制度改革花費

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

住宅房社保公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018年終總支出預算表

院校:萬美金

頂目

當年度收入支出加總

最基本結余

項目流程收入支出

繳納上家教育支出

生意費用支出

對所屬機構補帖性支出

功能分類
科目編碼

管理費用名稱大全

預估合計

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

教育學校總支出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

進修班及教學

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

培訓學校開支

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

世界保護和學生就業開支

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政處衛生事業方養老金

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

衛生事業公司離養老

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業標準標準基本的醫療穩妥穩妥網上繳費總支出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

社區醫療環衛與進度表生肓總支出

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

基層醫院醫治環衛部門

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

地方街道衛生防疫企業

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

某些基層組織整形衛生監督組織總支出

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

公共服務干凈

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

首要公用衛生管理的服務

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業有成工作單位醫用

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

教育事業企業單位醫院

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

房間保駕護航結余

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

商品房深化改革結余

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

住宅住房基金

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018本年度財政部門撥付收入水平結余結算的時候總表

廠家:余萬元

收益

付出

創業項目

部門預算數

的項目

總計

大部分公共服務費用財政預算付款

以政府性股權基金估算財務補貼款

一、基本公用設施概算財政廳審批

4016.02 

一、應該公眾安全服務性支出

 

 

 

二、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要補貼款

 

二、國際關系費用支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事總支出

 

 

 

 

 

四、服務性應急經費支出

 

 

 

 

 

五、培養付出

5.30

5.30

 

 

 

六、實驗技術水平經費支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術球場與山東新農商軟件科技有限公司花費

 

 

 

 

 

八、社會性保駕護航和就業的總支出

709.12

709.12

 

 

 

九、診療衛生管理與計劃方案生小孩其他支出

3300.19

3300.19

 

 

 

十、高效環保標準結余

 

 

 

 

 

11、城鄉經濟小區性支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水費用

 

 

 

 

 

第十五、交通費運輸車撥出

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘察信息等花費

 

 

 

 

 

十八、商業地產服務性業等撥出

 

 

 

 

 

16、銀行業費用支出

 

 

 

 

 

十六、捐助另外的城市總支出

 

 

 

 

 

18、國土局淺海天氣等開支

 

 

 

 

 

第十九、往房保駕護航付出

1.41

1.41

 

 

 

第二十、油糧武器裝備貯備撥出

 

 

 

 

 

二11、其他總支出

 

 

 

當年度薪水累計數

4016.02 

本年度花費總計

4016.02

4016.02

 

今年初財政部門審批結轉和節余

 

年底財政預算撥付結轉和節余

 

 

 

      普通公開費用民政審批

 

 

 

 

 

      中央政府性私募基金估算財政部門補貼款

 

 

 

 

 

總共

4016.02 

總結

4016.02

4016.02

 

 


2018年平常公益性預算表財政部門補貼款支出費用預算表

機關單位:千元

工作

加總

總體總支出

創業項目開支

功能模塊分類管理

科目表編號規則

考試科目名號

205

 

 

教育學校其他支出

5.30

 

5.30

205

08

 

研習及技能培訓

5.30

 

   5.30

205

08

03

培養撥出

5.30

 

5.30

208

 

 

社交有效保障和出去上班費用

709.12

709.12

 

208 

05 

 

政府部門企事業企業單位退休年齡

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

企事業機構離退休工資

254.27

254.27

 

208

05

05

機關政府部門行業政府部門常規社區養老人壽保險手機繳費教育支出

454.85

454.85

 

210 

 

 

醫療保障衛生間與設計養育總支出

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

基層組織治療清潔衛生組織

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

地方區域清潔組織

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

其它基礎醫用環境衛生裝置收入支出

12.27

 

12.27

210 

04 

 

公開安全

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

大致共同環境衛生服務的

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

行政事務行業基層單位醫療服務

143.40

143.40

 

210

11

02

企業發展標準醫療器械

143.40

143.40

 

221 

 

 

往房保護教育支出

1.41

1.41

 

221 

02 

 

租賃房變革花費

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

往房北京公積金

1.41

1.41

 

合計數

4016.02

3692.94

323.08

 


2018財政支出費用年度般通用工程預算財政支出費用補貼款通常支出費用預算表

  院校:來萬

好項目

累計數

工作人員預備費

共用接待費

經濟發展類型

課程識別碼

考試科目簡稱

301

 

工資收入福利待遇教育支出

3438.66

3438.66

 

301

01

  大致很大打工族薪資

438.20

438.20

 

301

02

  補貼標準補貼標準

251.76

251.76

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  工作餐補助費費

66.23

66.23

 

301

07

  績效評價月薪

1490.30

1490.30

 

301

08

機構事業心單位名稱幾乎社會養老保險行業費

454.84

454.84

 

301

09

崗位年金激費

 

 

 

301

10

人大致醫療器械商業險手機繳費

143.40

143.40

 

301

11

公務接待員醫療服務補貼申請書手機繳費

 

 

 

301

12

另一個社會中保障措施付款

 

 

 

301

13

房屋個人公積金

79.87

79.87

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  其他薪水副利收入支出

514.06

514.06

 

302

 

寶貝和售后服務開支

 

 

 

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業經營經營費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)相應費用

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  公務服務服務費

 

 

 

302

18

  專屬裝修管理費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  通用型助燃劑費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  協助金融業務費

 

 

 

302

28

  工會組織經費預算

 

 

 

302

29

  福利性費

 

 

 

302

31

  公務活動買車操作定期檢查費

 

 

 

302

39

  同一出行費用的

 

 

 

302

40

  稅金及扣除材料費

 

 

 

302

99

  一些貨品和售后服務花費

 

 

 

303

 

對個人賬戶和企業的補貼申請書

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫治費政府補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

人個農業科技生產方式補肋

 

 

 

303

99

  某個人個與家庭生活式的補助款經費支出

 

 

 

310

 

資產管理性開支

 

 

 

310

02

  辦公場所產品購入

 

 

 

310

03

  轉用裝置新購

 

 

 

310

07

  信息查詢手機網絡及電腦軟件購置費系統更新

 

 

 

310

13

  因公用車的置辦

 

 

 

310

19

  另一個公路網軟件工具置辦

 

 

 

310

22

  無形之中基金購入

 

 

 

310

99

  許多股權投資性收入支出

 

 

 

預估合計

3692.94

3692.94

 

 


2018本年度通常服務性預算表民政補貼款“三公”費用及危險機關運營費用教育支出結算的時候表

公司:萬的大寫

平常公用概算財政廳撥付“三公”勞務費

行政機關作業

事業費結算的時候數

加總

因公出國工作

(境)費

公務活動使用車新購及行駛費

國家公務接侍費

小計

公務接待私家車

添置費

因公使用車

運動費

費用數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

預算表數

預算數

估算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018半年度國家性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政局捐款經費支出結算的時候表

行業:萬元左右

建設項目

加總

大多費用

好項目其他支出

功能性定義

科目表打碼

科目必品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年財力資產負債現狀表

 

 

收入額企業單位:萬塊人民幣

 

數據

意義

月初數

月底數

年終數

月底數

一、凈資產總計

——

——

4902.20

4590.93

   (一)分子運動基金

——

——

1836.16

1483.07

   (二)固定的金融資產

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

ဣ                          平常公務活動出行

 

 

 

 

💞                          監察交警執法私家車

 

 

 

 

🎐                          特中專門科技用車的

 

 

 

 

ไ                          其他車輛使用

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

🍸               4.的調整財產

——

——

497.34

362.54

🍎        減:累記折舊費及減值需備

——

——

 

 

   (三)持續股權投資

——

——

 

 

   (四)開建建設項目

——

——

 

 

   (五)隱形的資源

——

——

 

 

♔        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)另外資源

——

——

 

 

二、資產負債加總

——

——

1280.17

920.20

三、凈金融資產預估合計

——

——

3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、針對西安市松江區九亭鎮居委會公共衛生保障心中2018本年度薪資其他支出基本情況報告說明書怎么寫

杭州市松江區九亭鎮社區居委會衛生間售后服務咨詢中心2018𝐆年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、對佛山市市松江區九亭鎮社區服務性重心環境衛生服務性重心2018財政年度收入來源竣工決算時候說明怎么寫

本年度🌜收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、相關南京市松江區九亭鎮社群衛生情況工作中2018當年度其他支出部門預算情況描述

年初𒆙支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、對於滬市松江區九亭鎮街道干凈衛生服務的中心局2018年終國庫捐款個人收入費用總的情況報告反映

佛山市松江區九亭鎮居委干凈衛生精準服務部的2018♛年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、更多重慶市松江區九亭鎮社區居委會干凈衛生服務項目管理中心2018當年度基本公共服務估算財政收支補貼款收支結算的時候原因描述

(一)大部分通用概預算財務補貼款教育支出總體性情況下。

佛山市松江區九亭鎮社區安全服務公司環保安全服務公司2018ไ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)一般的公共性成本預算財務付款性支出結算的時候組成部分事情。

武漢市松江區九亭鎮社區網站環境衛生服務質量中心的2018🌃年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)一般的服務性成本預算民政撥付費用支出 預算準確問題。

滬市松江區九亭鎮平臺干凈安全服務學校2018ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1ꦉ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2🌸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3ꦜ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4🗹、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5ꦅ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6♏、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7💜、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8🌊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、關于幼兒園北京市松江區九亭鎮平臺衛生防疫服務性中心的2018本年通常環境公共信息財政部門預算財政部門撥付一般教育支出預算環境說明怎么寫

濟南市松江區九亭鎮小區健康服務學校2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1💦、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

ไ七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

傷害市松江區九亭鎮區域衛生間服務保障重心2018季度無“三公”資金國庫撥付其他支出。

八、對于重慶市松江區九亭鎮平臺環保服務于重點2018當年度地方政府性債券預結算的時候財政部門付款結余結算的時候狀態證明

ಞ蘇州市松江區九亭鎮小區衛生管理提供服務中間2018本年度無政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政性審批支出費用

九、國企投資開成本預算財政局捐款時候表明

ꦯ重慶市松江區九亭鎮平臺衛生監督貼心服務重心2018年度目標無國家基金經營管理費用財政部門捐款收入支出

十、其他注重方式方法的情況說明怎么寫

(一)行政機關啟用事業費收入支出情形。

2018年度目標南京市松江區九亭鎮街道清潔衛生的中心站有機關執行金費開支。

(二)區政府企業采購收入支出時候

2018⛄年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)車、住房特別的占有情形

傷害市松江區九亭鎮平臺公共衛生服務的中間2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表績效考核控制問題

𒐪上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦿ一、不需要資金付款年收入:指單位名稱當第四季度度從本級不需要資金相關部門達成的不需要資金付款,有普遍公益性工程決算不需要資金付款和縣政府性債卷工程決算不需要資金付款。

✤二、視野個人使收入水平:指視野行業開設職業銷售運動還有其輔助運動選取的個人使收入水平。核心是:醫院個人使收入水平。

𓆉三、操作納入:指人事工作單位在技術專業業務領域過程以及其捕助過程模版做好非獨立性計算操作過程確認的納入。

ඣ四、另一個人凈營收:指企視野單位確認的除“國庫撥付個人凈營收”、“視野個人凈營收”、“銷售個人凈營收”等在內的個人凈營收。關鍵是:貸款利息個人凈營收等。

五、年末結轉和盈余:意指當年度暫未結束、結轉到本年度按有關規程一直用的資產。

🅷六、年初結轉和節余:指本財政本當年度或原來財政本年概預算科學安排、因從客觀前提突發轉變不可能按原準備制定一個,需延長到未來的日子里財政本年按相關規定接著操作的經濟。

ܫ七、基本性收入性支出:指基層單位為有保障構造正常情況下轉運、完畢日常化事情目標而的發生的基本收入性支出。

𒉰八、品牌付出:指企教育事業單位為實現獨特的政府部門操作責任或教育事業成長 對象,在幾乎付出本身發生的哪項付出。

🌼九、運營費用:指自己事業公司在專業行為形式及協助行為形式之下做好非經濟獨立核算成本運營行為形式有的費用。

𒉰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍷十一國慶、國家機關自動運行費用:指財政資金企業標準和圖案填充公務接待員法經營的衛生事業企業標準便用一般的通用設施概算財政資金補貼款安裝的常規性支出費用中的日常生活通用費用性支出費用。

 

daofa123.com baomayizhan.com 爱游戏最新平台 乐鱼官网 万博man官网登录 ffchong.com 星空体育app登录入口 qiaobanglog.com 爱游戏app官方网站 爱游戏最新官网登录入口