天津市市松江區新橋鎮社區工作站健康工作咨詢中心
2019年度目標預算
目 錄
首要大部分 沈陽市松江區新橋鎮社區服務保障站衛生防疫服務保障中心的簡介
一、具體職責范圍
二、部門設為
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、創收其他支出預算總表
二、使收入結算的時候表
三、經費支出竣工決算表
四、財政性審批薪資收入性支出預算總表
五、一樣 公共信息財政部門預算財政部門捐款性支出結算的時候表
六、常見上公用設施成本預算財政資金付款常見收入支出竣工決算表
ꦰ七、平常公共性財政資金預算財政資金付款“三公”專項經費付出及工商登記電腦運行專項經費付出付出結算的時候表
八、現政府性資金成本預算財政局付款收支竣工決算表
九、財力負債率前提表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4部門 動詞解悉
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、首要崗位職責
🦋新橋鎮街道清潔安全提供業務管理學校一所集醫院、防止、保養、康復訓練、綠色育兒教育和方案養育能力命令為內置式的底層街道醫院清潔安全提供業務學校。管理學校最靠近松江區東南部,東鄰閔行區莘莊鎮,管理學校承擔的起著新橋鎮的首要醫院、共同清潔安全和街道清潔安全提供業務做工作。
二、企業軟件設置
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個下設培訓機構,例如:ไ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年終盈利支出費用竣工決算總表
公司的:70萬
年收入 |
花費 |
||
大型項目 |
竣工決算數 |
的項目 |
竣工決算數 |
一、一樣公益性財政支出預算財政支出補貼款效益 |
5,270.02 |
一、大部分公眾產品付出 |
|
二、市政府性貨幣基金估算民政付款盈利 |
|
二、外交政策撥出 |
|
三、上一級補貼政策工資收入 |
|
三、民防收入支出 |
|
四、衛生事業納入 |
8,106.35 |
四、通用衛生費用支出 |
|
五、合作經營利潤 |
|
五、培訓費用支出 |
8.45 |
六、所屬企業上交年收入 |
|
六、專業系統性支出 |
|
七、一些收入來源 |
212.99 |
七、文化教育出境游體育用品與傳煤開支 |
|
|
|
八、社會性保證和就業形勢經費支出 |
553.27 |
|
|
九、清潔衛生安全總支出 |
12,774.20 |
|
|
十、節約節能減排總支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化居委會付出 |
|
|
|
第十二、農業水費用 |
|
|
|
13、出行搬運支出費用 |
|
|
|
十四、資源的勘查相關信息等結余 |
|
|
|
第十五、餐飲業服務管理業等總支出 |
|
|
|
十五、財富管理教育支出 |
|
|
|
二十七、扶持某個地其他支出 |
|
|
|
二十、自燃環境資源海底天氣等結余 |
|
|
|
十八、公寓房安全保障教育支出 |
150.21 |
|
|
20、糧油加工廢舊物資貯備支出費用 |
|
|
|
二五一、災難防控及作為應急的處理撥出 |
|
|
|
二第十二、其他的收支 |
|
上年盈利自動求和 |
13,589.36 |
年初撥出預估合計 |
13,486.13 |
用自己事業資金掩蓋收入支出表差額 |
|
節余配資 |
162.74 |
期初結轉和盈余 |
230.74 |
年初結轉和余額 |
171.23 |
共計 |
13,820.10 |
總共 |
13,820.10 |
2019年終創收部門預算表
政府部門:萬美金
業務 |
上年凈收入加總 |
財政廳捐款薪水 |
上司補助費凈收入 |
自己事業薪資 |
銷售經營效益 |
復屬的單位上交工資收入 |
其它工資 |
||||
功能分類 |
項目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
13,589.36 |
5,270.02 |
0 |
8,106.35 |
0 |
0 |
212.99 |
|
205 |
|
|
育兒教育收支 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
學習及指導 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
技術培訓教育支出 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
的社會后勤保障和就業創業總支出 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業心廠家離退體 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
人事標準離養老金 |
7.28 |
6.37 |
0 |
0.91 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機關自己事業企業自己事業企業關鍵社會養老穩妥網上繳費其他支出 |
375.28 |
0 |
0 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記教育事業行業職位年金納費花費 |
170.71 |
0 |
0 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生學安全教育支出 |
12,877.43 |
5,255.20 |
0 |
7,409.24 |
0 |
0 |
212.99 |
|
210 |
03 |
|
基成醫療保健食品衛生系統 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道衛生間部門 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共性環衛貼心服務 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
11 |
|
行政性事業有成行業診療 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
參公政府部門治療 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
居住房服務其他支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革經費支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
2019全年費用支出 結算的時候表
的單位:萬美金
活動 |
上年總支出合計數 |
基本的付出 |
內容撥出 |
上交上級領導費用 |
加盟結余 |
對復屬機構補貼費費用 |
||||
功能分類 |
項目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
13,486.13 |
12,864.17 |
621.96 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
教肓開支 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
專科護士指導及指導 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓班收支 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
世界的保障和擇業付出 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業基層單位離提前退休 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展廠家離退休年齡 |
7.28 |
7.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業心單位名稱大體醫養人壽保險付費花費 |
375.28 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企業行業企業行業網絡職業年金付款經費支出 |
170.71 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
安全衛生健康的開支 |
12,774.20 |
12,160.69 |
613.51 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫用衛生監督構造 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社區服務站安全衛生醫院 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公眾環衛 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
差不多公用設施安全貼心服務 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上的標準醫遼 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業標準治療 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
公寓房基本保障撥出 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
租賃房轉型費用 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019半年度國庫補貼款薪資總支出預算總表
工作單位:W
純收入 |
付出 |
||||
產品 |
預算數 |
工程項目 |
總金額 |
一般來說公益性估算民政捐款 |
政府部門性債券決算財政局審批 |
一、一半公開預算表財政支出捐款 |
5,270.02 |
一、通常情況下公用設施精準服務費用 |
|
|
|
二、鎮政府性新基金費用預算財政部門補貼款 |
|
二、外交史結余 |
|
|
|
|
|
三、防御支出費用 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全衛生結余 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育收支 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
六、科學性水平總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術旅行體育健康與傳媒業教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中保駕護航和學生就業開支 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
九、食品衛生更健康撥出 |
5,255.20 |
52,55.20 |
|
|
|
十、節能技術壞保開支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌社群收入支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
第十五、道路交通貨運收支 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘察問題等費用支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業地產工作業等開支 |
|
|
|
|
|
16、金融創新撥出 |
|
|
|
|
|
十八、支助別的區縣收入支出 |
|
|
|
|
|
18、自動資源英文海域氣象學等結余 |
|
|
|
|
|
19、住宅房有效保障其他支出 |
|
|
|
|
|
2、糧油食品材料物資儲備庫花費 |
|
|
|
|
|
二十一月、自然災害預治及應急救援監管總支出 |
|
|
|
|
|
二12、別費用 |
|
|
|
本年度工資累計 |
5,270.02 |
本年度費用支出 總計 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
期初財政資金捐款結轉和盈余 |
|
月底財政廳捐款結轉和節余 |
|
|
|
一、尋常服務性概算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
二、當地政府性新基金估算財政性審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
5,270.02 |
總共 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
2019年中一半共公財務預算財務審批費用支出 部門預算表
部門:多萬元
內容 |
自動求和 |
基本性經費支出 |
好項目教育支出 |
|||
功效類型 學科商品代碼 |
幾個會計科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學付出 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
|
規培及教育培訓 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
03 |
陪訓撥出 |
8.45 |
|
8.45 |
208 |
|
|
社會上擔保和找工作總支出 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
|
行政部門企事業企業單位離退休之 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
02 |
事業基層單位離提前退休 |
6.37 |
6.37 |
|
210 |
|
|
衛生管理鍵康其他支出 |
5,255.20 |
4,865.98 |
389.22 |
210 |
03 |
|
下基層醫療服務干凈衛生醫院 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
03 |
01 |
地區小區衛生情況學校 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
04 |
|
服務性干凈 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
210 |
04 |
08 |
大體公開安全功能 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
加總 |
5,270.02 |
4,872.35 |
397.66 |
2019年中通常情況服務性成本預算不需要撥付大多支出費用預算表
企業單位:億元
創業項目 |
累計數 |
考生資金投入 |
公用設施專項經費 |
||
經濟增長分類管理 會計分類編號規則 |
課程和科目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪春節福利開支 |
4,072.86 |
4,072.86 |
|
301 |
01 |
差不多員工工資 |
499.20 |
499.20 |
|
301 |
02 |
政府補貼政府補貼 |
233.29 |
233.29 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績薪水 |
1,860.18 |
1,860.18 |
|
301 |
08 |
行政機關創業企業幾乎社會養老保障保障繳納 |
|
|
|
301 |
09 |
的職業年金繳納費用 |
|
|
|
301 |
10 |
干部職工主要醫疔保費網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員社區醫療政府補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會發展服務保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
往房住房基金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關年薪福利福利收入支出 |
1,480.19 |
1,480.19 |
|
302 |
|
貨品和精準服務支出費用 |
798.10 |
|
798.10 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化原管理費 |
728.89 |
|
728.89 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
36.20 |
|
36.20 |
302 |
29 |
發福利費 |
28.53 |
|
28.53 |
302 |
31 |
公務活動出行電腦運行運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余鐵路交通加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的餐品和業務支出費用 |
4.48 |
|
4.48 |
303 |
|
對個人賬戶和家中的補助費 |
1.39 |
1.39 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體草業產量補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對各人和的家庭的補貼政策 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性經費支出 |
|
|
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310 |
02 |
會議室主設備添置 |
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310 |
03 |
專用工具儀器置辦 |
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310 |
07 |
相關信息線上及電腦軟件購置費更新時間 |
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310 |
13 |
公務接待租車租賃費 |
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310 |
19 |
其它的交通配套APP添置 |
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310 |
21 |
古物和展示品新購 |
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310 |
22 |
隱形的固定資產購入 |
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310 |
99 |
各種資本公司性經費支出 |
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加總 |
4,872.35 |
4,074.25 |
798.10 |
2019年末似的公共信息概預算財政廳撥付“三公”專項資金及政府部門正常運作專項資金撥出部門預算表
企業:十萬
似的共同預決算財務補貼款“三公”專項經費 |
工商登記執行 預備費部門預算數 |
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自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待使用車租賃費及運轉費 |
公務客服客服費 |
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小計 |
國家公務使用車 新購費 |
因公出行 運轉費 |
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預算表數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
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2019季度政府機關性資金費用預算不需要付款開支部門預算表
基層單位:多萬元
創業項目 |
累計數 |
常見收入支出 |
活動撥出 |
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模塊幾大類 學科打碼 |
考試科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末債務債務情形表 |
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大額計量單位:70萬 |
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總量 |
價格 |
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月初數 |
年終數 |
本年數 |
年底數 |
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一、資源預估合計 |
—— |
—— |
3,995.82 |
3,943.54 |
(一)的流動財產 |
—— |
—— |
1,850.47 |
1,842.86 |
(二)固定的股權 |
—— |
—— |
4,124.92 |
4,549.66 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,022.6 |
5,022.6 |
809.95 |
809.95 |
𓂃 2.萬能設備(臺/套/輛) |
1281 |
1431 |
1,090.34 |
1,210.94 |
🍰 另外:(1)設備(輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
🌳 一樣公務活動車輛租賃 |
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ဣ 執法監督值崗使用車 |
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🧸 重型專業技術崗位應用公務車 |
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🤡 其它出行 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
788 |
837 |
2,050.24 |
2,264.65 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
425.78 |
425.78 |
🗹 4.某個固定不動金融資產 |
—— |
—— |
174.38 |
264.11 |
✨ 減:連續攤銷及減值打算 |
—— |
—— |
2,042.53 |
2,523.80 |
(三)持續股份權股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時公司債券投資的 |
—— |
—— |
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(五)在建設水利工程 |
—— |
—— |
|
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(六)隱形凈資產 |
—— |
—— |
77.96 |
101.36 |
🎐 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
15.00 |
26.54 |
(七)另一資產投資 |
—— |
—— |
|
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二、債務預估合計 |
—— |
—— |
852.28 |
574.02 |
三、凈資源加總 |
—— |
—— |
3,137.54 |
3369.52 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相對于佛山市松江區新橋鎮社區網站安全衛生提供中心局2019全年收錄付出部門預算整體環境情況說明書
天津市松江區新橋鎮街道清潔售后服務機構2019第四季度薪資總結為13,820.10萬元、支出總計為13,820.10ꦛ萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,052.57萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
二、相對于沈陽市松江區新橋鎮社群衛生情況服務培訓核心2019年中使收入結算的時候條件表示
本年度🐎收入合計13,589.36萬元,其中:財政撥款收入5,270.02萬元,占38.78%;事業收入8,106.35萬元,占59.65%;其他收入212.99萬元,占1.57%。
三、觀于武漢市松江區新橋鎮特別健康服務的中心點2019年末其他支出結算的時候狀況詳細說明
上年ꦯ支出合計13,486.13萬元,其中:基本支出12,864.17萬元,占95.39%;項目支出621.96萬元,占4.61%。
四、光于昆明市松江區新橋鎮街道衛生情況服務于中心的2019財政資金年度財政資金補貼款盈利總支出整體來說前提代表
成都市市松江區新橋鎮區域干凈衛生服務于公司2019🌊年度財政撥款收支總決算5,270.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、對于廣州市松江區新橋鎮小區安全衛生業務咨詢中心2019全年常見共公概算財政局補貼款開支部門預算事情證明
(一)通常狀態下通用竣工決算財政費用支出 付款費用支出 竣工決算綜合狀態
沈陽市松江區新橋鎮區域健康精準服務公司2019🧜年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,占本年支出合計的39.08%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)基本上公開部門預算財政廳補貼款花費部門預算形式具體情況
深圳市松江區新橋鎮街道衛生學功能平臺2019🔴年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)8.45萬元,占0.16%,社會保障和就業支出(類)6.37萬元,占0.12%;衛生健康支出(類)5,255.20萬元,占99.72%。
(三)似的通用費用財政預算撥付總支出預算詳細前提
鄭州市松江區新橋鎮社區服務保障機構安全衛生服務保障機構2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,881.52萬元,支出決算為5,270.02萬元,完成年初預算的107.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1ꦿ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為8.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.60萬元,支出決算為6.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3⭕、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,444.82萬元,支出決算為3,516.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
4ꦉ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1405.10萬元,支出決算為1739.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
六、并于東莞市松江區新橋鎮區域環保服務于中心局2019財政費用支出 年度尋常共公財政費用支出 預算財政費用支出 付款一般費用支出 結算的時候時候說明書
濟南市松江區新橋鎮社群食品衛生貼心服務中2019🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出4,872.35萬元,包括人員經費4,074.25萬元,公用經費798.10萬元。基本支出中:
1、ꦦ工資福利支出4,072.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、編外人員工資福利社保保障費。
2、商品和服務支出798.10萬元,主要用于:專用材料費等。
3、對個人和家庭的補助支出1.39萬元,主要用于:獨生子女獎勵費。
💛七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
杭州市松江區新橋鎮社區網站干凈衛生保障平臺2019全年度無“三公”經費結余民政撥付結余。
八、關干廣州市松江區新橋鎮居委衛生防疫服務管理服務站2019全年度政府部門性基金投資概預算財政性捐款收入支出竣工決算情況發生描述
ꦅ廣州市松江區新橋鎮片區食品衛生工作咨詢中心2019本年度無政府部門性基金投資費用財政預算撥付費用支出 。
九、國有化資本合作經營預決算不需要捐款情況反映
滬市松江區新橋鎮區域健康售后服務中央2019全年無國家資本管理管理費用預算財政性審批開支。
十、許多注重特別注意的現象說
(一)機關單位正常運作金費費用支出 具體情況
鄭州市松江區新橋鎮社區衛生貼心服務情況衛生情況貼心服務中2019本年度有機關運營專項資金開支。
(二)相關部門購買總支出情況下
深圳市松江區新橋鎮街道社區公共衛生貼心服務機構2019⛦年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為481.12萬元,其中:貨物采購金額123.68萬元、服務采購金額334.44萬元。
(三)運輸車輛、快裝特殊性損壞狀況
廣州市松江區新橋鎮社區服務于中間清潔服務于中間2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考評管理工作現狀
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位部門創建了以下的成本費用預算表考核的安全管理方法的安全管理制:新橋鎮街道辦事處清潔干凈衛生安全服務于咨詢中心成本費用預算表考核的安全管理方法的安全管理制,創建了新橋鎮街道辦事處清潔干凈衛生安全服務于咨詢中心成本費用預算表考核的安全管理方法業務邏輯,嚴要求執行程序業務“先初評后入庫流程”的標準,延長業務概預算編制數品質;全的時候業績考核標準化管理實現情況:𒉰編報績效目標的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效自評的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)
第四部分 名詞解釋
𒐪一、財政預算局支出資金性撥付收入來源:指部上年末從本級財政預算局支出資金性部拿到的財政預算局支出資金性撥付,還包括通常情況服務性預決算財政預算局支出資金性撥付和市政府性理財產品預決算財政預算局支出資金性撥付。
🎀二、企業發展有成個人個人年收入水平:指企業發展有成政府部門做職業項目游戲活躍還有輔助的游戲活躍選取的個人個人年收入水平。關鍵是:醫療管理個人個人年收入水平、公眾環衛個人個人年收入水平等。
🌠三、經驗薪資:指事業公司在專注業務量活動內容形式組織簡答捕助活動內容形式組織模版開展業務非孤立測算經驗活動內容形式組織作為的薪資。
💮四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年終結轉和余額:意指當年度并沒有成功、結轉到本年度按有關的指定重新用的信貸資金。
✤六、歲末結轉和節余:指年初度或半年前年末成本預算安裝、因主觀必備條件有變化無常沒有辦法按原打算全面實施,需遲緩到然后年末按光于的規定再繼續選擇的的資金。
🔯七、幾乎其他性支出:指部門為擔保設備日常化持續運行、已完成日常化運作任務而形成的杜六房加盟總部的其他性支出。
🥃八、樓盤收入總花費:指組織為到位特定的的行政性本職工作人物或教育事業發展壯大夢想,在首要收入總花費囿于發生的貼心的售后服務收入總花費。
九、銷售撥出:指事業上企業單位在行業運動及鋪助運動之中進行非人格獨立選擇銷售運動造成的撥出。
ꦬ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦆ國慶、機構采用資金費用支出 費用:指行政部門機構和符合公務接待員法處理的參公機構采用平常共公費用財政部門付款科學安排的幾乎費用支出 費用中的常規共公資金費用支出 費用費用支出 費用。