滬市松江區洞涇鎮街道安全服務質量平臺
2019當年度部門預算
目 錄
第一次有些廣州市松江區洞涇鎮區域安全衛生售后服務重點概貌
一、重要管理職能
二、組織 如何設置
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收錄費用支出 預算總表
二、個人收入結算的時候表
三、付出預算表
四、財政部門捐款收益經費支出竣工決算總表
五、基本上公共信息預算表財務撥付收入支出部門預算表
六、一半公用設施概預算財政性支出撥付幾乎性支出部門預算表
七、一半公共信息工程預算民政付款“三公”資金及市直機關執行資金收入支出部門預算表
八、市政府性新基金費用財政局捐款費用預算表
九、財產債務現象表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四、大部分 代詞定義
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要職責
꧂上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、構造設施
按照綜上所述職責范圍,ꦅ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019季度創收其他支出結算的時候總表
企事業單位:萬
使收入 |
性支出 |
||
新項目 |
預算數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、通常情況下共同概預算國庫審批營收 |
3373.74 |
一、常見公用售后服務其他支出 |
0 |
二、政府機構性債卷預決算財政預算捐款盈利 |
0 |
二、外交史撥出 |
0 |
三、上家津貼純收入 |
0 |
三、民防付出 |
0 |
四、事業上的工資收入 |
4431.27 |
四、公眾安全的性支出 |
0 |
五、生產經營營收 |
0 |
五、基礎教育費用支出 |
0 |
六、附帶政府部門繳納薪資 |
0 |
六、物理學技術設備教育支出 |
0 |
七、另一個使收入 |
0 |
七、文化教育度假旅游體育課與傳煤收支 |
0 |
|
|
八、社會上擔保和畢業生就業教育支出 |
391.56 |
|
|
九、環保良好支出費用 |
6691.25 |
|
|
十、節水環保型付出 |
0 |
|
|
十一國慶、新型農村社區服務站收入支出 |
0 |
|
|
十三、農林業水費用支出 |
0 |
|
|
13、道路及運輸收支 |
0 |
|
|
十四、能源地質勘察的信息等收支 |
0 |
|
|
十六、商業圈服務業等總支出 |
0 |
|
|
16、金融資本性支出 |
0 |
|
|
十二、協助其它地區劃分支出費用 |
0 |
|
|
十九、那自然資源海洋資源氣象條件等總支出 |
0 |
|
|
十八、房間擔保總支出 |
106.65 |
|
|
四十、糧油加工運輸自給率費用 |
0 |
|
|
二11、地震災害有機廢氣及作為應急的控制支出費用 |
0 |
|
|
二十三、任何經費支出 |
0 |
本年度工資總金額 |
7805.01 |
本年度其他支出加總 |
7189.46 |
用企業理財產品填補收入支出差額 |
0 |
余額分配權 |
616.05 |
期初結轉和節余 |
12.87 |
年終結轉和節余 |
12.37 |
總金額 |
7817.88 |
合計 |
7817.88 |
2019月度薪水部門預算表
企事業單位:萬塊
投資項目 |
年初薪資收入累計 |
財務付款年收入 |
上一級補貼政策效益 |
事業單位收入水平 |
加盟納入 |
附設機關單位上交國家工資收入 |
相關薪水 |
||||
功能分類 |
管理費用種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
市場經濟后勤保障和就業前景費用 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政管理自己事業計量單位離離休 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
人事廠家離養老 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機構企業發展機關單位通常健康社保費公司付費花費 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上方網絡職業年金繳納費用經費支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環境衛生更健康費用 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫院衛生監督部門 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區網站環衛組織機構 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共服務環境衛生 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
大多通用干凈貼心服務 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上方醫療設備 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展部門醫疔 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房有效保障了付出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公寓房行政體制改革付出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
個人個人住房公積金貸款 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年支出費用結算的時候表
基層單位:萬元左右
項目 |
當年度開支累計數 |
最基本支出費用 |
該項目教育支出 |
上交國家上家支出費用 |
經營的費用 |
對附加企業補帖費用支出 |
||||
功能分類 |
考試科目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會中擔保和人才需求經費支出 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業的單位離辭職 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
行業企事業編制離提前退休 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上的企業通常社區養老商業險繳付性支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關教育事業政府部門職業選擇年金付費收支 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環境衛生安全結余 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫學干凈衛生中介機構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展平臺干凈衛生中介機構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公開環保 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
常規公開衛生防疫服務項目 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政性衛生事業公司的社區醫療 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司的醫療保健 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
公寓房后勤保障花費 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房間變革總支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年終財政廳付款個人收入付出預算總表
公司:萬多
創收 |
性支出 |
||||
好項目 |
結算的時候數 |
新項目 |
合計數 |
一樣共公決算財政支出補貼款 |
市政府性貨幣基金項目預算不需要撥付 |
一、一般的公共性概預算財務捐款 |
3373.74 |
一、尋常通用的服務其他支出 |
|
|
|
二、政府性性貨幣基金預算表財政支出補貼款 |
0 |
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、防御費用 |
|
|
|
|
|
四、公共信息健康結余 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓撥出 |
|
|
|
|
|
六、學科的技術結余 |
|
|
|
|
|
七、古文化市場體育足球與文化傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、市場有效保障了和求業其他支出 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、衛生監督安全健康撥出 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、節電生態環保撥出 |
|
|
|
|
|
五一、城鎮片區費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十三、交通綜合業運輸業開支 |
|
|
|
|
|
十四、物資探勘的信息等付出 |
|
|
|
|
|
15場、工商業安全第三產業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、救助其它的地方支出費用 |
|
|
|
|
|
十七、必然產品淺海氣象站等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅基本保障開支 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
2、油糧武器裝備保障開支 |
|
|
|
|
|
二國慶、災難預治及應急處理處理總支出 |
|
|
|
|
|
二十三、別撥出 |
|
|
|
當年度薪水預估合計 |
3373.74 |
年初其他支出加總 |
3373.74 |
3373.74 |
|
月初財政預算審批結轉和節余 |
0 |
半年度財政性付款結轉和節余 |
|
|
|
一、基本上公益性項目預算財政支出捐款 |
0 |
|
|
|
|
二、以政府性債卷成本預算民政付款 |
0 |
|
|
|
|
總額 |
3373.74 |
共計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019年末常見共公工程預算財務補貼款經費支出結算的時候表
政府部門:百萬元
項目 |
預估合計 |
基本的總支出 |
的項目其他支出 |
||||
作用總類 會計分類商品代碼 |
項目品牌 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
發展服務保障和學生就業總支出 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業上的單位離退休工資 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業發展方關鍵社會養老金行業保險行業激費付出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上的院校職位年金交款教育支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
清潔營養健康結余 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
農村基層治療衛生防疫機購 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市街道社區清潔系統 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公共性環衛 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共信息干凈衛生服務 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
商品房保證其他支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
商品房收入分配改革支出費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
總金額 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019本年尋常共同預部門預算財政性補貼款差不多收支部門預算表
廠家:W
好項目 |
合計數 |
成員專項資金 |
共用預備費 |
||
經濟性類別 管理費用編碼查詢 |
題目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪公益福利花費 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
基本上年薪 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
飯食補帖費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
效績薪水 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
危險機關事業發展行業大多頤養天年商業保險付費 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
專職年金納費 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
人基本上社區醫療人壽保險激費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療設備經濟補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外時代后勤保障激費 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
公房社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
其余年薪特權收入支出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
貨物和服務培訓收支 |
|
|
|
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車租費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利金費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動出行用車行駛維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交通網費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
其它品牌和服務撥出 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對我和家里的補貼申請書 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
自己的農林牧研發補助 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對本人和的家庭的補貼政策 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公生產設備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化機械置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
問題網絡上及平臺購進系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交行工貝折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和擺放品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中房產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
相關基金性費用支出 |
|
|
|
自動求和 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
ಞ2019財政性年度一般的公用設施費用財政性付款“三公”資金投入收入支出及市直機關運轉資金投入收入支出收入支出預算表
計量單位:萬是
般公用設施成本預算民政捐款“三公”經費支出 |
機關單位正常運行 經費預算預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
國家公務私車置辦及運營費 |
國家公務接受費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛 置辦費 |
公務接待車輛 使用費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年終政府機關性貨幣基金費用民政捐款支出費用預算表
工作單位:億元
樓盤 |
累計數 |
差不多付出 |
頂目結余 |
|||
模塊各類 科目表識別碼 |
課程稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
累計數 |
0 |
0 |
|
注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終凈資產外債問題表 |
||||
|
|
總額部門:十萬 |
||
|
比例 |
價值量 |
||
今年初數 |
月底數 |
年末數 |
半年度數 |
|
一、固定資產合計數 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)移動債務 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)規定資金 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
𝔉 2.代用主設備(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
𒁏 這當中:(1)車(輛) |
|
|
|
|
♚ 一樣國家公務公務車 |
|
|
|
|
⛎ 城管執法值崗使用車 |
|
|
|
|
🐷 珍禽的專業科技出行 |
|
|
|
|
ꦦ 某些小二租車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
🅠 4.某些固定好資金 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
𝓀 減:當年度折舊率及減值準備好 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)長年債權投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)長遠企業債進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形資本 |
—— |
—— |
|
|
𝓡 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)其余資本 |
—— |
—— |
|
|
二、外債合計數 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、介紹天津市松江區洞涇鎮社區網站衛生防疫服務管理平臺2019全年個人收入撥出結算的時候整體實際申請報告書怎么寫
南京市松江區洞涇鎮社區環境衛生環境衛生貼心服務辦公室局2019ꦉ年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、關干沈陽市松江區洞涇鎮社區居委會健康服務性中央2019一年度收錄預算問題說明書怎么寫
當年度ℱ收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、相對于廣州市松江區洞涇鎮平臺食品衛生保障核心2019季度費用支出 預算情形代表
上年ও支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、對北京市松江區洞涇鎮片區衛生防疫提供服務服務網站2019本年民政撥付收入來源性支出綜合性前提反映
成都市松江區洞涇鎮社區服務質量站環衛服務質量服務管理中心2019🌠年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、至于武漢市市松江區洞涇鎮平臺衛生監督工作中心局2019年末尋常共同結算的時候民政撥付花費結算的時候情形說
(一)似的通用項目預算不需要捐款總支出預算總體目標情況發生
北京市松江區洞涇鎮社區食品衛生食品衛生服務保障工作站2019ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)通常公益性費用預算財政預算撥付結余竣工決算結構的的情況
天津市松江區洞涇鎮社區居委會干凈衛生的服務重心2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)應該公用工程預算財政資金撥付總支出結算的時候具有情形
蘇州市松江區洞涇鎮社區貼心中心點環保貼心中心點2019🍒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1🔜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3🦩、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4🐻、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5🦋、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、關于幼兒園深圳市松江區洞涇鎮社區服務的站衛生防疫服務的中心點2019第四季度通常公共性國庫預算國庫審批主要費用支出 預算的情況代表
滬市松江區洞涇鎮居委會清潔服務質量重點2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、并于蘇州市松江區洞涇鎮社區服務項目學校衛生防疫服務項目學校2019年通常癥狀共公財政付出預算財政付出撥付“三公”資金付出結算的時候癥狀介紹
🐬天津市松江區洞涇鎮社區網站安全衛生服務管理中心點2019本年度無“三公”預備費財政廳付款費用支出 。
八、光于西安市松江區洞涇鎮社區網站安全衛生服務的核心2019一年度相關部門性投資基金費用預算財政預算捐款開支部門預算情況發生說明書怎么寫
傷害市松江區洞涇鎮居委會干凈衛生工作平臺2019本年度無縣政府性股權基金概預算財政部門撥付付出。
九、國有企業資產投資經營者工程預算國庫補貼款的情況證明
💙天津市松江區洞涇鎮街道辦安全衛生貼心服務網站點2019年無國有控股基金生產概預算財政資金補貼款教育支出。
十、同一核心須知的實際情況這說明
(一)工商登記作業費用開支具體情況
南京市松江區洞涇鎮社區居委會環境衛生提供服務學校2019季度硅酸關使用資金投入收入支出。
(二)現政府集中采購花費環境
沈陽市松江區洞涇鎮社區網站衛生防疫服務保障中心點2019♌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)小車、快裝特別占癥狀
佛山市松江區洞涇鎮小區干凈服務培訓重點2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算業績考核標準化管理現象
昆明市松江區洞涇鎮特別衛生監督功能中心點2019本年工程預算業績考核的管理工學院作落實狀況正確:本行業制定了正確概項目概預算事情事情績效考核安全售后服務規章制度的重要性:杭州市松江區洞涇鎮小區健康安全售后服務所站概項目概預算事情事情績效考核安全售后服務規章制度的重要性,制定了杭州市松江區洞涇鎮小區健康安全售后服務所站的概項目概預算事情事情績效考核安全售后服務處理事情措施༒;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🍨一、財務審批收入來源:指公司的年初度從本級財務部爭取的財務審批,屬于普遍服務性決算財務審批和政府性性債券決算財務審批。
ღ二、衛生事業有成薪資:指衛生事業有成企業做好專門渠道行動舉例說明輔助器行動選取的薪資。主要的是:整形薪資等。
ꦡ三、生意創收水平:指事業上的機構在的專業的業務過程形式十分輔助的過程形式囿于積極開展非自主統計生意過程形式得到的創收水平。
൩四、其它的純凈收益:指行業要先拿到的除“財政支出捐款純凈收益”、“企業發展純凈收益”、“銷售純凈收益”等之外的純凈收益。
五、期初結轉和余額:意指上一年度尚末完畢、結轉到年初按相關的歸定仍在選用的現金。
♎六、年初結轉和盈余:指當第四季度度或很多年第四季度成本預算科學安排、因客觀事實狀況會出現波動不了按原計劃書試行,需廷遲到以來第四季度按管于規范仍在在使用的資產。
七、基礎結余:指辦公單位為服務機購常見正常的辦公、搞定規章制度辦公任何而造成的四項結余。
𒆙八、頂目費用開支 :指計量單位為進行指定的行政管理工作的神器任務或衛生事業趨勢計劃,在基本上費用開支 本身引發的一項費用開支 。
九、生意付出:指事業有成工作單位在技術生活及輔助制作生活后大力開展非自己折算生意生活情況的付出。
⛦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌠國慶、機關視野廠家執行經費預算付出:指政府部門廠家和根據國家視野行業法處理的視野廠家安全使用基本性上共公成本預算財政性撥付讓的基本性付出中的定期共用經費預算付出付出。