昆明市松江區洞涇鎮社區貼心服務平臺衛生情況貼心服務平臺
2018第四季度行業竣工決算
目 錄
一、地方 北京市松江區洞涇鎮小區干凈產品核心情況
一、注意崗位職責
二、部分竣工決算廠家制成
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、納入費用預算總表
二、使收入竣工決算表
三、教育支出結算的時候表
四、不需要補貼款效益收入支出部門預算總表
五、通常公開成本預算財政支出費用審批支出費用竣工決算表
六、普遍公共信息費用預算財務捐款差不多付出預算表
七、平常公共信息預算財政局付款“三公”預備費及行政機關運作預備費撥出預算表
八、政府機構性投資基金費用財政性審批性支出部門預算表
九、股本過負債的情況下表
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第4那部分 詞釋疑
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分職權
𝐆上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、機構竣工決算院校包括
隨著上述所說職責權限,👍上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
ꦍ第二部分
上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年使收入花費部門預算總表
企事業單位:萬元左右
創收 |
經費支出 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
產品 |
部門預算數 |
一、不需要撥付個人收入 |
2887.88 |
一、正常公共信息提供服務付出 |
0 |
中間:政府機構性母基金項目預算財務捐款 |
0 |
二、外交關系性支出 |
0 |
二、領導補貼金工資 |
20.55 |
三、國防科技撥出 |
0 |
三、企業凈收入 |
3361.77 |
四、公用設施衛生支出費用 |
0 |
四、生產經營純收入 |
0 |
五、培育教育支出 |
6.22 |
五、付屬行業上交國家收益 |
0 |
六、數學技木開支 |
0 |
六、別盈利 |
350.49 |
七、文化水平體育競技與新傳媒經費支出 |
0 |
|
|
八、世界擔保和工作付出 |
377.03 |
|
|
九、醫療設備衛生防疫與籌劃懷孕結余 |
5848.66 |
|
|
十、工業節能環保設備型教育支出 |
0 |
|
|
11、縣域街道辦事處撥出 |
0 |
|
|
第十二、農業和林業水教育支出 |
0 |
|
|
十四、城市交通車輛運輸性支出 |
0 |
|
|
十四、相關信息探勘相關信息等收入支出 |
0 |
|
|
第十、商業區服務質量業等總支出 |
0 |
|
|
16、金融創新收入支出 |
0 |
|
|
十二、支助其他東北部收支 |
0 |
|
|
十九、土地海洋環境氣象條件等收入支出 |
0 |
|
|
十八、公房維護開支 |
91.42 |
|
|
三十五、油糧原材料設備存量教育支出 |
0 |
|
|
二國慶、另外性支出 |
0 |
上年效益累計 |
6620.69 |
本年度教育支出累計數 |
6323.33 |
用企事業理財產品化解出入差額 |
0 |
余額都分配好 |
306.49 |
年終結轉和節余 |
22 |
月底結轉和盈余 |
12.87 |
共計 |
6642.69 |
總結 |
6642.69 |
2018年末工資竣工決算表
部門:萬美元
樓盤 |
本年度收入水平累計數 |
財務捐款純收入 |
上級領導補帖盈利 |
衛生事業創收 |
操作年收入 |
附帶機構繳納收入來源 |
許多工資 |
||||
功能分類 |
會計科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6620.69 |
2887.88 |
20.55 |
3361.77 |
0 |
0 |
350.49 |
|
205 |
|
|
基礎教育收支 |
6.22 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
進修學校及學習培訓 |
6.22 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓課性支出 |
6.22 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
時代擔保和畢業生就業費用 |
377.03 |
8.16 |
0 |
368.87 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上部門離退職 |
377.03 |
8.16 |
0 |
368.87 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
人事基層單位離退休工資 |
1.22 |
1.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成方基礎社會社保費行業付款經費支出★ |
269.47 |
4.96 |
0 |
264.51 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門行業方職業的年金繳付費用支出 ★ |
106.34 |
1.98 |
0 |
104.36 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
治療環衛與準備二孩支出費用 |
6146.02 |
2871.77 |
20.55 |
2903.21 |
0 |
0 |
350.49 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療服務清潔衛生部門 |
4904 |
1987.46 |
20.55 |
2545.5 |
0 |
0 |
350.49 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市平臺干凈貸款機構 |
4899.91 |
1983.37 |
20.55 |
2545.5 |
0 |
0 |
350.49 |
|
210 |
03 |
99 |
一些基本社區醫療干凈衛生平臺總支出 |
4.09 |
4.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
共同健康 |
1239.67 |
881.96 |
0 |
357.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
大多共公衛生情況精準服務 |
1239.67 |
881.96 |
0 |
357.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業心組織醫療管理 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心標準醫院 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
|
|
自建房切實保障付出 |
91.42 |
1.73 |
0 |
89.69 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
|
房屋改革創新性支出 |
91.42 |
1.73 |
0 |
89.69 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
01 |
公房房貸公積金 |
91.42 |
1.73 |
0 |
89.69 |
0 |
0 |
0 |
2018每年撥出結算的時候表
企業:萬是
投資項目 |
本年度收支自動求和 |
幾乎開支 |
工程付出 |
繳納上一級其他支出 |
運作經費支出 |
對附屬計量單位補貼其他支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6323.33 |
5820.5 |
502.83 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
幼教撥出 |
6.22 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
自修及培圳 |
6.22 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
技能培訓收支 |
6.22 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
的社會保駕護航和學生就業花費 |
377.03 |
377.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政部門企公務員名稱離退休工資 |
377.3 |
377.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
教育單位名稱離退職 |
1.22 |
1.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業發展企業單位最基本醫療保險服務保險服務繳付花費★ |
269.47 |
269.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業有成的單位職業分析年金付款支出費用★ |
106.34 |
106.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
醫疔環境衛生與打算計生收入支出 |
5848.66 |
5352.05 |
496.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
面層醫藥環境衛生部門 |
4606.64 |
4298.07 |
308.57 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道社區清潔醫療機構 |
4602.55 |
4298.07 |
304.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的表層整形衛生間企業支出費用 |
4.09 |
0 |
4.09 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公用安全 |
1239.67 |
1051.63 |
188.04 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
基礎公開安全服務的 |
1239.67 |
1051.63 |
188.04 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政處企業單位名稱醫藥 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性院校治療 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
|
|
居住房服務教育支出 |
91.42 |
91.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
|
往房改制撥出 |
91.42 |
91.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
91.42 |
91.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018每年民政撥付年收入結余結算的時候總表
組織:萬塊人民幣
工資收入 |
其他支出 |
||||
品牌 |
竣工決算數 |
好項目 |
加總 |
基本公共信息費用財政預算付款 |
縣政府性私募基金費用預算財政支出審批 |
一、般服務性費用預算財政資金撥付 |
2887.88 |
一、大部分服務性服務其他支出 |
|
|
|
二、政府機關性基金投資預決算財政資金捐款 |
0 |
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天開支 |
|
|
|
|
|
四、通用健康安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教導開支 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
六、科學學科技收支 |
|
|
|
|
|
七、文化水平球場與傳煤付出 |
|
|
|
|
|
八、世界 安全保障和畢業生就業結余 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
九、醫學公共衛生與年度計劃二孩開支 |
2871.77 |
2871.77 |
|
|
|
十、節省節能減排費用支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村社區網站教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
13、鐵路交通搬家費用 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘察圖片信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業服務保障服務保障業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、科技金融經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援其他東南部結余 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源海洋生物天氣等撥出 |
|
|
|
|
|
19、居住房有效保障了教育支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
二十二、油糧材料物資貯備付出 |
|
|
|
|
|
二十一月、一些教育支出 |
|
|
|
本年度薪資收入累計數 |
2887.88 |
當年度付出總金額 |
2887.88 |
2887.88 |
|
年終民政撥付結轉和節余 |
|
月底民政審批結轉和節余 |
|
|
|
基本上公益性概預算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
政府機構性債卷費用預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
2887.88 |
總共 |
2887.88 |
2887.88 |
|
2018年終普遍共同項目預算不需要審批開支竣工決算表
政府部門:多萬元
投資項目 |
自動求和 |
通常教育支出 |
項目流程性支出 |
|||
用途的分類 學科打碼 |
課程和科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育結余 |
6.22 |
0 |
6.22 |
205 |
08 |
|
進修學校及教學 |
6.22 |
0 |
6.22 |
205 |
08 |
03 |
訓練性支出 |
6.22 |
0 |
6.22 |
208 |
|
|
世界 維護和畢業生就業教育支出 |
8.16 |
8.16 |
0 |
208 |
05 |
|
行政機關工作機關單位離退休工資 |
8.16 |
8.16 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事業發展單位名稱離提前退休 |
1.22 |
1.22 |
0 |
208 |
05 |
05 |
工商登記行業企業單位總體給社保養老服務繳付支出費用★ |
4.96 |
4.96 |
0 |
208 |
05 |
06 |
行政機關行業計量單位職業選擇年金交費總支出★ |
1.98 |
1.98 |
|
210 |
|
|
診療公共衛生與預計懷孕收入支出 |
2871.77 |
2434.16 |
437.61 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療組織機構清潔組織機構 |
1987.46 |
1720.26 |
267.2 |
210 |
03 |
01 |
縣城社區服務站干凈衛生裝置 |
1983.37 |
1720.26 |
263.11 |
210 |
03 |
99 |
的基層人員醫療設備環境衛生部門經費支出 |
4.09 |
0 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公共性衛生情況 |
881.96 |
711.55 |
170.41 |
210 |
04 |
08 |
關鍵公益性衛生間安全服務 |
881.96 |
711.55 |
170.41 |
210 |
11 |
|
行政管理事業心機構醫療保障 |
2.35 |
2.35 |
0 |
210 |
11 |
02 |
事業心標準治療 |
2.35 |
2.35 |
0 |
211 |
|
|
公房有效保障撥出 |
1.73 |
1.73 |
0 |
211 |
02 |
|
房間收入分配改革經費支出 |
1.73 |
1.73 |
0 |
211 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
1.73 |
1.73 |
0 |
自動求和 |
2887.88 |
2444.05 |
443.83 |
2018本年正常公用設施成本預算不需要付款關鍵花費結算的時候表
機關單位:萬余元
的項目 |
合計數 |
專業人員專項資金 |
通用費用 |
||
經濟實惠各類 科目表商品代碼 |
考試科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資會員福利性支出 |
2170.78 |
2170.78 |
0 |
301 |
01 |
幾乎員工工資 |
298.69 |
298.69 |
0 |
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
185.72 |
185.72 |
0 |
301 |
03 |
年終獎金 |
0 |
0 |
0 |
301 |
06 |
伙食費經濟補貼費 |
117.64 |
117.64 |
0 |
301 |
07 |
業績考核年薪 |
915.37 |
915.37 |
0 |
301 |
08 |
部門事業上部門基本上醫療保險公司保險公司費 |
4.95 |
4.95 |
0 |
301 |
09 |
職業化年金繳付 |
3.96 |
3.96 |
0 |
301 |
10 |
教工大體醫療設備保險金網上繳費 |
78.08 |
78.08 |
0 |
301 |
11 |
因公員醫療機構補貼政策手機繳費 |
0 |
0 |
0 |
301 |
12 |
其它社會發展有保障繳納費用 |
8.77 |
8.77 |
0 |
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
1.73 |
1.73 |
0 |
301 |
14 |
醫療器械費 |
0 |
0 |
0 |
301 |
99 |
某些年薪褔利支出費用 |
555.87 |
555.87 |
0 |
302 |
|
產品和服務保障結余 |
272.63 |
0 |
272.63 |
302 |
01 |
辦公區費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
02 |
印廠費 |
11.17 |
0 |
11.17 |
302 |
03 |
詳詢費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
04 |
證件費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
05 |
有水費 |
6.24 |
0 |
6.24 |
302 |
06 |
用電 |
66.16 |
0 |
66.16 |
302 |
07 |
郵電局費 |
11.95 |
0 |
11.95 |
302 |
08 |
供暖費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
09 |
物業保安管理系統費 |
149.21 |
0 |
149.21 |
302 |
11 |
出差補貼 |
0 |
0 |
0 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)保險費用 |
0 |
0 |
0 |
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
14 |
租售費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
15 |
年會費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
16 |
培訓教育費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
18 |
專用服務費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
25 |
專業然料費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
26 |
建筑勞務費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
27 |
委托授權銷售費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
29 |
特權費 |
10.8 |
0 |
10.8 |
302 |
31 |
公務活動買車進行保護費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
39 |
某個路網保險費用 |
0 |
0 |
0 |
302 |
40 |
稅金及浮動費用的 |
0 |
0 |
0 |
302 |
99 |
另外的商品種類和安全服務其他支出 |
17.1 |
0 |
17.1 |
303 |
|
對各人與家庭生活的補貼費 |
0.64 |
0.64 |
0 |
303 |
01 |
離休費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
02 |
退休之費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
03 |
退職(役)費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
04 |
撫恤金 |
0 |
0 |
0 |
303 |
05 |
過日子補貼政策 |
0 |
0 |
0 |
303 |
07 |
診療費津貼 |
0 |
0 |
0 |
303 |
08 |
獎學金金 |
0 |
0 |
0 |
303 |
09 |
獎勱金 |
0.64 |
0.64 |
0 |
303 |
10 |
私人現代農業種植補貼政策 |
0 |
0 |
0 |
303 |
99 |
相關我們和企業的補貼申請書收支 |
0 |
0 |
0 |
310 |
|
資本性花費 |
0 |
0 |
0 |
310 |
02 |
辦公裝修生產設備租賃費 |
0 |
0 |
0 |
310 |
03 |
專用型產品租賃費 |
0 |
0 |
0 |
310 |
07 |
產品服務網洛及app購進不斷更新 |
0 |
0 |
0 |
310 |
13 |
因公使用車購進 |
0 |
0 |
0 |
310 |
19 |
許多鐵路交通軟件新購 |
0 |
0 |
0 |
310 |
22 |
神圣資源購入 |
0 |
0 |
0 |
310 |
99 |
許多資本管理性教育支出 |
0 |
0 |
0 |
合計數 |
2444.05 |
2171.42 |
272.63 |
2018月度應該公開預算表財政付出審批“三公”事業費及危險機關啟用事業費付出預算表
機關單位:萬美元
普通公用設施工程預算財政預算審批“三公”專項經費 |
部門作業 金費預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
公務接待出行置辦及啟用費 |
國家公務客服費 |
|||||||||
小計 |
公務活動專用車 購入費 |
公務活動公務車 正常運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
2018年末政府機關性股票基金概算財政廳付款其他支出竣工決算表
政府部門:千元
該項目 |
預估合計 |
大多收支 |
產品收支 |
|||
模塊總類 會計科目標識號 |
考試科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中財產負債率條件表 |
||||
|
|
票額行業:億元 |
||
|
用戶 |
價值觀 |
||
今年初數 |
半年度數 |
月初數 |
半年度數 |
|
一、財力累計 |
—— |
—— |
4656.15 |
5033.5 |
(一)外流財力 |
—— |
—— |
2534.95 |
2580.74 |
(二)進行固定凈資產 |
—— |
—— |
2121.2 |
2452.76 |
其中:1.房屋(平方米) |
7861.87 |
7861.87 |
695 |
695 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
🤡 一般的因公買車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
💫 監察值崗專車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🌄 特總職業技術設備車輛租賃 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🦋 其他租車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
450 |
482 |
815.68 |
1034.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
158.8 |
🌜 4.一些固定不變凈資產 |
—— |
—— |
590.51 |
703.62 |
ܫ 減:加權平均固定資產折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(三)長期性的成本 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)修建中建筑項目 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(五)無型股本 |
—— |
—— |
0 |
0 |
💛 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(六)另外的財力 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
856.86 |
753.89 |
三、凈債務合計數 |
—— |
—— |
3799.29 |
4279.61 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、介紹北京市松江區洞涇鎮街道社區醫療學工作中心局2018季度盈利收支部門預算總體性的情況說明書書
廣州市松江區洞涇鎮社區產品站食品衛生產品重點2018𝕴年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、對于昆明市松江區洞涇鎮居委干凈提供服務公司2018月度使收入部門預算前提描述
當年度🌼收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、關羽南京市市松江區洞涇鎮社群環境衛生工作中央2018當年度結余部門預算狀態說明怎么寫
年初𝓡支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。
四、至于深圳市松江區洞涇鎮社群衛生間服務管理中心局2018月度財政費用支出 審批個人收入費用支出 綜合現狀證明
杭州市松江區洞涇鎮居委會衛生學服務基地2018♒年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。
五、就蘇州市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生學精準服務公司點2018月度普遍通用預算表財政資金補貼款收支結算的時候狀態說明怎么寫
(一)一樣 公共性工程預算不需要審批性支出預算整體來說前提
佛山市市松江區洞涇鎮社區干凈衛生干凈衛生服務的工作站2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。
(二)平常公用設施民政預算民政捐款教育支出竣工決算設計狀態
深圳市松江區洞涇鎮區域衛生學服務管理中2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%
(三)普通公共信息項目預算財政資金付款收支預算關鍵現狀
佛山市松江區洞涇鎮社區服務的平臺衛生學服務的平臺2018🐽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:
1♕、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。
2ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。
3🦋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。
4♓、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在職讀研在職員工的職業選擇年金繳納費用其他支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。
5🦋、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。
6𒈔、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。
7🐲、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:退休職工的醫療機構保險金網上繳費支出費用𒊎。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。
9🌠、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、至于東莞市松江區洞涇鎮居委會清潔業務重點2018一年度普通公益性財務預算財務捐款核心教育支出部門預算問題詳細說明
西安市市松江區洞涇鎮區域衛生情況服務的中心的2018🙈年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:
1🍷、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用
2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。
七、關與滬市松江區洞涇鎮社區居委會環衛貼心服務核心2018當年度平常通用費用預算財政預算捐款“三公”金費開支預算事情就說明
濟南市松江區洞涇鎮社區網站干凈售后服務重心2018財政廳年度無“三公”費用財政廳付款付出。
八、關與昆明市松江區洞涇鎮社區網站衛生間服務管理公司2018月度政府機關性基金、期貨、現貨、微盤概算財政預算補貼款費用支出 預算的情況證明
🐟廣州市松江區洞涇鎮社區居委會干凈衛生提供服務基地2018本年度無政府部性母基金決算財政預算撥付收支。
九、國有制充分企業經營預算表財政性撥付原因解釋
深圳市松江區洞涇鎮居委會安全衛生服務的中央2018年終無國有企業股權投資生產概算財政局補貼款開支。
十、的重要性項目的情況報告詳細說明
(一)工商登記電腦運行經費預算結余問題
西安市松江區洞涇鎮小區安全衛生精準服務重點2018當年度硅酸關開機運行接待費收支。
(二)以政府采辦教育支出的情況
昆明市松江區洞涇鎮特別衛生管理服務保障工作站2018♈年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。
2018🏅年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)機動車、房子特種被占前提
東莞市松江區洞涇鎮社區網站清潔保障平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效考核管控時候
沈陽市松江區洞涇鎮居委干凈業務核心2018年末決算考核的保障安全監管工學院作開設情況下列:本部分建造了下列決算考核的保障安全監管策略:北京市松江區洞涇鎮社群清潔的保障中間決算考核的保障安全監管策略,建造了北京市松江區洞涇鎮社群清潔的保障中間的決算考核的保障安全監管工學院作策略;全工作考核的保障安全監管方案情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。
第四部分 名詞解釋
༒一、民政審批工資收入:指機關單位上年終從本級民政相關部門贏得的民政審批,例如應該公用設施工程預算表民政審批和人民政府性母基金工程預算表民政審批。
♒二、人事工資:指人事院校開發專業課程項目工作形式以及手游輔助工作形式拿得的工資。核心是:醫藥工資等。
ꦿ三、生產銷售凈收入來源:指行業部門在行業行業主題移動和配套主題移動后發展非獨有折算生產銷售主題移動得到的凈收入來源。
💝四、其他使個人凈薪資薪資收入水平:指機構擁有的除“財政資金撥付使個人凈薪資薪資收入水平”、“企業使個人凈薪資薪資收入水平”、“運作使個人凈薪資薪資收入水平”等多于的使個人凈薪資薪資收入水平。包括是:盤盈使個人凈薪資薪資收入水平等。
五、本年度結轉和余額:意指當年度未能搞定、結轉到本年度按關于 要求立刻選用的的資金。
🌟六、年終結轉和余額:指上本年或現在本年成本預算準備、因主觀性條件產生轉化不可能按原計劃表全面實施,需網絡延時到已后本年按相關的英文中規定仍在的使用的錢財。
七、一般性花費:指單位名稱為服務組織沒問題旋轉、做好平常辦公作業而有的每項性花費。
ꦜ八、作業收入教育教育支出:指作業單位為完整某些的人事部門作業工作或自己事業趨勢個人目標,在大體收入教育教育支出之上進行的每一項收入教育教育支出。
九、運作付出:指工作機關單位在專科行為及輔助行為之上開設非經濟獨立測算運作行為發生的付出。
🐈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ඣ十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經 費支出。