西安市松江區葉榭鎮居委會環境衛生服務質量中心點
2018一年度部門管理竣工決算
目 錄
第二組成部分 鄭州市松江區葉榭鎮小區衛生監督安全服務重點概貌
一、一般職責范圍
二、機購放置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資付出預算總表
二、純收入部門預算表
三、花費預算表
四、財政性支出撥付收錄性支出結算的時候總表
五、通常情況下共公項目預算財政結余付款結余結算的時候表
六、似的公共信息概算財政資金付款基本上花費竣工決算表
七、通常情況公用項目預算財務付款“三公”專項資金及國家機關開機運行專項資金收支部門預算表
八、市政府性新基金概算財務撥付其他支出結算的時候表
九、基金過負債的實際登記表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第八一些 代詞描述
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要職能部門
♈ 以街道社區網站清潔居委會環境清潔精準業務管理管理中心點有利于體,全科專家為骨干力量,恰當的使用街道社區網站清潔居委會市場和適于技術水平,以城鎮居民健康保健生活為管理中心點,人家為院校,街道社區網站清潔居委會為範圍,意愿為結構優化,以女性、小兒、中國上了年紀的老人、急慢性患兒、殘疾證人為己任點,以解決辦法街道社區網站清潔居委會的首要的環境清潔問題,充分滿足幾乎環境清潔精準業務意愿為目地,融防控、醫治、調理、康復護理、健康保健生活教育培訓為一梯,有效率、區域經濟、便捷、網絡綜合、累計的基層組織環境清潔精準業務。由經理助理行業可根據三定工作方案等有關于標準含有關首要的職責范圍確認。
二、貸款機構設備
🌞上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018季度營收開支結算的時候總表
行業:萬的大寫
工資收入 |
總支出 |
||
創業項目 |
預算數 |
工作 |
預算數 |
一、財政性付款個人收入 |
4039.10 |
一、正常通用服務的費用 |
|
這里面:國家性股票基金預決算國庫付款 |
|
二、外交關系撥出 |
|
二、上級領導補貼年收入 |
|
三、國家安全結余 |
|
三、自己事業收入來源 |
4896.70 |
四、公用安全衛生結余 |
|
四、運作使收入 |
|
五、幼教付出 |
|
五、所屬方上交薪資 |
|
六、科學研究新技術支出費用 |
|
六、另外的收益 |
|
七、文明運動與新傳媒撥出 |
|
|
|
八、當今社會維護和工作收入支出 |
334.76 |
|
|
九、醫療設備衛生防疫與計劃方案生殖付出 |
8887.35 |
|
|
十、節約能源的環保付出 |
|
|
|
十一月、成鄉街道費用 |
|
|
|
12、農業水教育支出 |
|
|
|
十五、客運管理運輸管理費用支出 |
|
|
|
十四、資源共享勘查問題等付出 |
|
|
|
15場、餐飲業精準服務企業等總支出 |
|
|
|
16、財經其他支出 |
|
|
|
十八、捐助別東南部花費 |
|
|
|
18、土地資源海洋環境氣候等性支出 |
|
|
|
黨的十九、往房擔保收支 |
|
|
|
三十、調味品救災物資儲備庫費用支出 |
|
|
|
二國慶、一些費用支出 |
|
當年度收益自動求和 |
8935.80 |
年初收入支出累計 |
9222.11 |
用創業債卷挽回結余差額 |
|
節余左右 |
80.79 |
期初結轉和盈余 |
367.10 |
月底結轉和盈余 |
|
累計 |
9302.90 |
總共 |
9302.90 |
2018年度目標薪資竣工決算表
公司的:萬美元
項目 |
年初營收總計 |
財政支出捐款純收入 |
上級部門補貼收入水平 |
創業創收 |
營運個人收入 |
附加政府部門繳納創收 |
其他年收入 |
||||
功能分類 |
專業科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今人力資源保障措施和就業問題結余 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業部門部門離退休之 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門工作部門大致社會養老穩定穩定繳付教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥安全與記劃生孕經費支出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫學公共衛生企業 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區服務中心清潔衛生平臺 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關基層黨組織醫藥干凈衛生企業費用支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性干凈 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公開衛生情況服務項目 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務教育事業方醫治 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業機關單位醫遼 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018財政年度其他支出預算表
部門:萬多
項目 |
上年花費累計數 |
根本教育支出 |
業務總支出 |
繳納上級領導開支 |
銷售總支出 |
對復屬的單位補助金性支出 |
||||
功能分類 |
管理費用簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國勞動保障措施和就業的總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上標準離退休工資 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記衛生事業組織大多頤養商業保險付款支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥食品衛生與設計孕育付出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層社區醫療環保企業 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方居委公共衛生貸款機構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的基層黨組織社區醫療公共衛生學校撥出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性食品衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公用設施環境衛生的服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處自己事業單位考試名稱醫藥 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心計量單位醫院 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018年度目標財政資金撥付年收入付出預算總表
廠家:萬多
利潤 |
開支 |
||||
新項目 |
預算數 |
創業項目 |
預估合計 |
般服務性成本預算不需要撥付 |
當地政府性母基金成本預算財政部門捐款 |
一、般公益性概預算財政廳審批 |
4039.10 |
一、普遍共同服務項目結余 |
|
|
|
二、政府機構性股權基金項目預算國庫撥付 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施應急總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學開支 |
|
|
|
|
|
六、科學有效的技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育類與傳煤總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上保證和求業收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫療機構間衛生間與計劃怎么寫養育開支 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、工業節能環保節能支出費用 |
|
|
|
|
|
國慶、成鄉社區網站費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、公共交通運輸業物流開支 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源探勘資料等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、餐飲業服務管理業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融服務支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、救助別的沿海地區經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源大海氣象臺等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房維護撥出 |
|
|
|
|
|
二十五、調味品油料存量性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另一個教育支出 |
|
|
|
年初個人收入合計數 |
4039.10 |
當年度費用加總 |
4039.10 |
4039.10 |
|
年終不需要付款結轉和余額 |
|
年初財政部門捐款結轉和余額 |
|
|
|
一樣 共公成本預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
中央政府性基金投資概算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4039.10 |
總金額 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018季度一半公共信息概算財政部門補貼款花費竣工決算表
行業:億元
該項目 |
預估合計 |
一般性支出 |
該項目性支出 |
|||
職能類別 學科編號 |
管理費用品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的保護和人才需求開支 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上企業單位離養老金 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
機構企業發展組織幾乎頤養穩妥激費花費 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療機構健康與打算生孩子其他支出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫院環衛系統 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
市區社區網站清潔裝置 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
另外農村基層醫療器械衛生情況企業費用支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
共公安全衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
基本性售后服務性環衛售后服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政事務事業政府部門醫用 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上方醫學 |
159.01 |
159.01 |
|
合計數 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018全年度通常情況下通用概預算財政預算補貼款幾乎收支部門預算表
計量單位:十萬
頂目 |
總金額 |
工作人員經費預算 |
共公事業費 |
||
資金分類整理 課程和科目編號 |
會計科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資福利金教育支出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
通常底薪 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼金費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
績效考核工薪 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
工商登記事業發展組織基礎養老服務保障費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
的職業年金繳付 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
人大體醫療管理保障交費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療保健補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會化有保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
租賃房社保公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外月工資活動結余 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
各種商品和產品其他支出 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公室費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
用電費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
電力費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安工作承包費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
出差費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬資料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
委托代理業務領域費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
企業工會接待費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
春節福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待使用車正常運行定期維護費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
另外公路網服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個商品銷售和服務質量費用 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對個體戶和家族的補助款 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人林果業產生補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的用戶和家人的補貼經費支出 |
|
|
|
310 |
|
充分性開支 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
企業辦公機械設備購入 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
使用系統購買 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息數據網絡及PC軟件購進創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通配套產品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中債務購進 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資金性教育支出 |
|
|
|
總金額 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018全年一樣公共性項目預算國庫捐款“三公”勞務費及政府部門正常運行勞務費教育支出部門預算表
機構:百萬元
基本上通用工程預算財政預算捐款“三公”資金 |
行政單位運營 專項資金竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務出行用車折舊費及啟用費 |
因公接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務活動使用車 購進費 |
公務活動用車的 行駛費 |
||||||||||
概預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018月度政府部門性資金成本預算不需要捐款開支竣工決算表
行業:百萬元
產品 |
加總 |
根本支出費用 |
項目總支出 |
|||
能力類別 項目簡碼 |
科目必各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度股權負債率現象表 |
||||
|
|
金額才企業單位:70萬 |
||
|
數量 |
使用價值 |
||
期初數 |
年初數 |
期初數 |
月底數 |
|
一、房產預估合計 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)移動資源 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)固定住基金 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
൩ 通常情況下國家公務車輛租賃 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ꦏ 城管執法交警執法車輛 |
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꧃ 特別水平水平使用車 |
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🐠 另外的小二租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
ꦯ 4.相關確定金融資產 |
—— |
—— |
761.65 |
570.84 |
🌃 減:累加折舊費及減值需備 |
—— |
—— |
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(三)暫時投入資金 |
—— |
—— |
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(四)在建設工程建筑 |
—— |
—— |
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428.10 |
(五)無型房產 |
—— |
—— |
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𒈔 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另外資產投資 |
—— |
—— |
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二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
827.57 |
688.48 |
三、凈凈資產總金額 |
—— |
—— |
5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相對于滬市松江區葉榭鎮特別衛生學工作公司2018年收錄教育支出結算的時候基本現狀代表
沈陽市松江區葉榭鎮平臺安全提供服務基地2018🌱年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、更多北京市松江區葉榭鎮街道環保工作重心2018當年度納入竣工決算前提介紹
上年💙收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、至于蘇州市松江區葉榭鎮社區網站衛生情況服務培訓咨詢中心2018財政年度總支出竣工決算情況說明書怎么寫
本年度♚支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、至于濟南市松江區葉榭鎮區域食品衛生產品中心站2018年末財政性撥付盈利開支綜合實際情況介紹
傷害市松江區葉榭鎮社區居委會衛生情況保障機構2018ꦓ年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、對於西安市松江區葉榭鎮社區居委會干凈衛生服務保障重點2018全年一半共同費用民政付款支出費用結算的時候現狀表示
(一)一般的公共服務費用不需要審批花費預算總的前提
佛山市松江區葉榭鎮社區居委會衛生間貼心服務中間2018💧年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)似的公眾費用預算財政性付款其他支出竣工決算架構現象
深圳市松江區葉榭鎮街道社區醫療監督精準服務基地2018꧙年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)平常服務性概預算財政預算審批結余部門預算具有原因
南京市松江區葉榭鎮社群衛生學服務的機構2018𝓀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1ℱ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2꧅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3🅺、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、關干昆明市松江區葉榭鎮社區服務性核心衛生監督服務性核心2018本年般公用設施預算表財政付出捐款常規付出部門預算前提描述
傷害市松江區葉榭鎮特別清潔產品心中2018♔年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1ꦓ、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🐽、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
✃七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政資金審批撥出預算綜合性情況報告表明。
重慶市松江區葉榭鎮社區環境衛生環境衛生產品中央2018♓年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018𒅌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”專項資金民政付款收支竣工決算到底前提詳細說明。
2018🉐年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🎃公務接待小二租車開機運行維修保養經費支出0.52萬美元。最主要的用來運輸車輛商業險。2018年,沈陽市松江區葉榭鎮社群衛生防疫業務主所在各項目預算企事業單位支出民政補貼款的公務接待公務車保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、光于南京市松江區葉榭鎮街道社區環境衛生服務管理核心2018年終政府機構性基金投資費用財政預算捐款經費支出結算的時候現象說明書
🧔蘇州市松江區葉榭鎮社區服務質量站衛生情況服務質量中央2018月度無政府部性資金工程預算財政性支出補貼款性支出。
九、國企資金自主經營成本預算財政局審批狀況介紹
滬市松江區葉榭鎮街道辦清潔服務項目中心站2018每年無國有制資產管理銷售成本預算財政性補貼款結余。
十、別比較重要事由的環境表示
(一)企事業單位作業經費撥出撥出情況下
廣州市市松江區葉榭鎮居委會衛生情況提供服務公司2018財政年度硅化物關作業經費費用費用。
(二)當地政府進貨其他支出狀況
上海市松江區葉榭鎮社區居委會環保提供服務所點2018♊年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小車、房特別使用狀態
截止期2018年12月31日,廣州市松江區葉榭鎮社區居委會安全服務保障中心站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算效績監管癥狀
𓃲上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個🎃,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎀一、國庫支出捐款年收入:指企業單位本國庫年度度從本級國庫支出部門達到的國庫支出捐款,分為基本共公項目預算表國庫支出捐款和政府機構性私募基金項目預算表國庫支出捐款。
♈二、企業工資:指企業廠家積極開展專門銷售業務活動形式內容名詞解釋協助活動形式內容有的工資。一般是:醫療器械工資、中藥飲片工資、同一工資等。
꧙三、自主營業凈年收入:指自己事業組織在職業 業務領域行動十分輔助制作行動囿于開展業務非獨有成本核算自主營業行動確認的凈年收入。
四、某個利潤:指公司的完成的除“財政性補貼款利潤”、“企業利潤”、“操作利潤”等本身的利潤。
五、期初結轉和節余:是以上一年度暫不來完成、結轉到年初按關于設定以后安全使用的錢財。
♒六、年底結轉和余額:指本季度度或以上季度概預算籌劃、因客觀性必備條件造成轉化沒有按原計劃方案快速執行,需網絡延時到往后季度按有關的信息設定重新實用的資金量。
七、常規收支:指部門為有效保障了系統正確運作、實現每天的工作的任務而造成的相關收支。
𝐆八、創業項目付出:指計量單位為成功目標值的行政訴訟本職工作級任務或企業發展目標值,在主要付出本身會出現的四項付出。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ九、銷售收入撥出:指事業基層單位基層單位在專門游戲移動內容及協助游戲移動內容之中積極開展非單獨的成本計算銷售游戲移動內容會出現的收入撥出。
🍸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧃十一國慶、市直機關電腦運行資金投入:指財政性公司的和根據公務接待員法治理的教育事業公司的施用常見服務性決算財政性捐款讓的大多教育支出費用中的日常化公供資金投入教育支出費用。