西安市松江區車墩鎮社區居委會清潔衛生保障中央
2018財政年度部門預算
目 錄
第一部分沈陽市松江區車墩鎮社區業務服務平臺干凈衛生業務服務平臺情況
一、主要的工作職責
二、政府部門預算的單位產生
二、區域上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、收錄花費竣工決算總表
二、收入來源竣工決算表
三、支出費用部門預算表
四、不需要撥付薪資撥出預算總表
五、平常公開估算財務付款性支出結算的時候表
六、尋常公共信息國庫預算國庫撥付主要開支部門預算表
七、般公共性估算民政付款“三公”事業費及工商登記進行事業費花費結算的時候表
八、政府機構性股票基金概預算財政預算付款教育支出結算的時候表
九、資源負債率現狀表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第四步地方 詞釋疑
第一部分 上海市松江區車墩鎮特別衛生監督精準服務心中概況
一、重要行政職能
承擔風險著車墩地廣大青年大眾的主要性醫疔的工作及主要性公益性安全衛生的工作。
二、組織如何設置
𒀰選擇據此崗位責任制,杭州市松江區車墩鎮街道社區安全衛生產品管理中心設4個增設平臺,涉及到:辦公樓室、醫教科、治療保健理療科、財務工作科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮社區環保環保產品管理中心2018年度決算表
2018季度純收入費用支出 竣工決算總表
方:千元
收入水平 |
總支出 |
||
項目 |
預算數 |
工作 |
部門預算數 |
一、民政審批效益 |
3565.18 |
一、一樣公益性業務經費支出 |
|
另外:市政府性資金概預算財政部門付款 |
926.00 |
二、外交政策教育支出 |
|
二、上家補貼費凈收入 |
103.77 |
三、民防費用支出 |
|
三、事業單位收入水平 |
4175.51 |
四、服務性健康安全費用 |
|
四、運作年收入 |
|
五、教導其他支出 |
|
五、付屬方上交國家個人收入 |
|
六、數學技術水平收入支出 |
|
六、其余薪水 |
463.41 |
七、古文化體育足球與文化經費支出 |
|
|
|
八、當今社會服務保障和出去上班收支 |
27.81 |
|
|
九、醫療管理環境衛生與準備生二胎收支 |
6785.17 |
|
|
十、能效安全總支出 |
|
|
|
國慶、城鄉居民社區服務中心收入支出 |
926.00 |
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
第十五、交通網運輸業收支 |
|
|
|
十四、資源性探礦信息內容等總支出 |
|
|
|
十八、商業樓業務業等收入支出 |
|
|
|
第十五、金融創新開支 |
|
|
|
十八、扶持其它的城市性支出 |
|
|
|
十七、國土資源海洋能形象等費用支出 |
|
|
|
第十九、租賃房有效保障經費支出 |
4.24 |
|
|
四十、糧油食品物品自給率性支出 |
|
|
|
二十一月、一些費用 |
|
當年度工資收入總金額 |
8307.87 |
當年度性支出總金額 |
7743.22 |
用事業上理財產品改正收支明細差額 |
|
節余分配比例 |
568.35 |
年終結轉和盈余 |
7.00 |
半年度結轉和余額 |
3.30 |
總結 |
8314.87 |
總結 |
8314.87 |
2018年中收益預算表
院校:70萬
產品 |
上年薪資收入加總 |
財政局審批收入來源 |
領導補貼政策薪水 |
事業有成創收 |
加盟使收入 |
附加方繳納利潤 |
另外利潤 |
||||
功能分類 |
課程品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
的社會維護和專業教育結余 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門視野方離退休之 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上企業單位離養老 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企業基層單位主要給社會養老保險費用繳納總支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業性公司的職業分析年金納費支出費用 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務衛生學與行動計劃生二胎花費 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療設備衛生學結構 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社區服務中心公共衛生培訓機構 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
另外基成醫療管理環衛公司 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性安全 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共性衛生監督功能 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業企業單位醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心標準醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉經濟社區衛生開支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
市政核心生活設施一起費及應對專業債務糾紛創收合理安排的開支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
各種大城市基礎上整套搭配設施整套搭配費分配的費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保險支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間行政體制改革結余 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018本年其他支出結算的時候表
部門:來萬
項目 |
當年度費用累計數 |
大多支出費用 |
建設項目支出費用 |
繳納上一級其他支出 |
生意其他支出 |
對附加企事業單位補帖費用 |
||||
功能分類 |
會計科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化基本保障和自主創業支出費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業發展工作單位離退居二線 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展標準離離休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企事業的單位總體社會養老商業保險商業保險繳納其他支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關組織事業上組織職業角色年金網上繳費教育支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治干凈與計劃怎么寫發育教育支出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療設備環衛組織機構 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區片區環境衛生系統 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層組織醫療保障健康部門 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息食品衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公開清潔安全服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業性機關單位整形 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的公司醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉建設平臺付出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城鎮核心設備生活設施費及相應專頂外債工資收入配備的費用 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他的城市發展基礎理論城市基礎設施生活配套費科學安排的開支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保證其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革總支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018每年財政性付款營收總支出竣工決算總表
公司的:百萬元
年收入 |
經費支出 |
||||
內容 |
竣工決算數 |
好項目 |
預估合計 |
常見公眾成本預算民政補貼款 |
區政府性股權基金概預算民政撥付 |
一、般公共服務概算財政廳審批 |
2639.18 |
一、般共同提供服務總支出 |
|
|
|
二、鎮政府性私募基金決算財政性撥付 |
926.00 |
二、外交活動收支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全收支 |
|
|
|
|
|
四、公開衛生支出費用 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接收入支出 |
|
|
|
|
|
六、生物學技木付出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育健康與新傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、生活確保和人才需求經費支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫療保障衛生管理與計劃怎么寫二孩教育支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節電綠色環保經費支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化平臺撥出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
第十二、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
十四、公路交通搬家費用 |
|
|
|
|
|
十四、物資堪探訊息等結余 |
|
|
|
|
|
第十、工商業服務管理業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財務支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助別的東北部費用 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海底氣象學等開支 |
|
|
|
|
|
十八、公房確保撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
二十二、調味品工程材料存儲經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、某個結余 |
|
|
|
上年利潤總金額 |
3565.18 |
上年總支出加總 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
月初財務付款結轉和余額 |
|
年底國庫捐款結轉和盈余 |
|
|
|
尋常通用項目預算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
人民政府性基金投資預決算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3565.18 |
累計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018月度通常通用概預算財政花費捐款花費竣工決算表
基層單位:來萬
業務 |
一般來說服務性不需要預算不需要付款撥出結算的時候數 |
|||||
的功能總類 會計分類編號 |
課目名稱大全 |
累計 |
總體性支出 |
大型項目收入支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中保護和畢業生就業撥出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政管理企事業公司的離離休 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成計量單位離退休年齡 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
公司的事業上公司的差不多社會養老人壽保險激費其他支出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上的機關單位工作年金付費性支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫用干凈衛生與準備生肓撥出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
底層醫療服務衛生防疫系統 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
大都市街道辦事處食品衛生單位 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
另一個基層工作醫療單位衛生管理單位 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共服務食品衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
基本的公共信息衛生情況功能 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業標準醫療機構 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
行業政府部門醫療機構 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
公房服務保障付出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
租賃房轉型收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018年正常公共性費用財政性審批根本費用支出 預算表
政府部門:萬美元
創業項目 |
總金額 |
的人員事業費 |
公共金費 |
||
條件種類 管理費用識別碼 |
幾個會計科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資公益福利結余 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
根本公資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼款 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助金費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
效績的薪資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
行政工作單位事業上的工作單位差不多醫療穩定穩定費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
職業角色年金網上繳費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
營業員核心醫藥保障交款 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生津貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余市場保障措施交費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
個人住房基金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的底薪福利待遇總支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
商品是和貼心服務付出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務安全承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱食材費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
國家公務專用車開機運行定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余客運成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的各種商品和產品其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體和小家庭的補貼 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
生活水平補貼申請書 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
診療費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的綠植基地產出國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的一個人和小家庭的補貼費教育支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
金融資本性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工裝備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型產品折舊費 |
|
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310 |
07 |
圖片信息平臺網洛及工具折舊費版本更新 |
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310 |
13 |
國家公務私家車購買 |
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19 |
其他的交通出行生產工具租賃費 |
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22 |
隱約股權購置費 |
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310 |
99 |
其他資金性其他支出 |
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總金額 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018月度常見公共性概算財政預算審批“三公”預備費及企事業單位運營預備費花費結算的時候表
機構:70萬
通常情況下公眾估算財政廳付款“三公”事業費 |
部門操作 經費支出竣工決算數 |
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預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動使用車購入及正常運作費 |
公務接待工作接待工作費 |
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小計 |
公務接待車輛使用 購進費 |
公務接待用車的 操作費 |
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財政預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
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2018每年市政府性母基金成本預算財政收入支出捐款收入支出竣工決算表
基層單位:萬美元
項目流程 |
累計 |
大多性支出 |
工程花費 |
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工作分級 課程和科目編寫代碼 |
考試科目名字 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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城鄉居民平臺收入支出 |
926.00 |
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926.00 |
212 |
13 |
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地方地基安全設施生活配套費及相對應自查報告債款年收入籌劃的結余 |
926.00 |
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926.00 |
212 |
13 |
99 |
其它的城市發展基礎條件的設施配合費分配的支出費用 |
926.00 |
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926.00 |
總金額 |
926.00 |
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926.00 |
2018本年資本債務狀況表 |
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稅額工作單位:萬是 |
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使用量 |
作用 |
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本年數 |
年尾數 |
年終數 |
年底數 |
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一、固定資產加總 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)流失股本 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)規定凈資產 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
🐽 常見公務活動私車 |
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🎃 交通執法巡邏出行 |
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♔ 勞動防護正規水平用車的 |
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🌊 其他的車輛使用 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🔥 4.的穩固財力 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
𝓡 減:連續固定資產折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
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(三)暫時進行投資 |
—— |
—— |
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(四)正在新建工程項目 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)神圣凈資產 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
🍌 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另外的股本 |
—— |
—— |
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二、債務累計 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈債務自動求和 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮片區環保服務質量基地2018年度決算情況說明
一、對成都市松江區車墩鎮街道社區健康精準服務中間2018半年度納入支出費用部門預算綜合狀態就說明
上海市松江區車墩鎮街道辦安全服務質量平臺2018𒐪年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、針對成都市松江區車墩鎮社區安全服務站衛生間安全服務中央2018年效益結算的時候原因證明
當年度🐻收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、關于幼兒園杭州市市松江區車墩鎮街道干凈服務項目機構2018年末收支結算的時候情況下說明書
本年度🦹支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、關于幼兒園沈陽市松江區車墩鎮特別安全服務性平臺2018年中財政性補貼款個人收入付出總的條件就說明
上海市松江區車墩鎮小區清潔精準服務平臺點2018🧔年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、對杭州市松江區車墩鎮區域食品衛生工作心中2018半年度通常服務性預算表財政廳捐款收入支出預算前提說明書怎么寫
(一)基本上公共性費用預算財政局補貼款付出預算基本情形
上海市松江區車墩鎮社區服務管理公司清潔服務管理公司2018♊年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)一般來說公眾概預算財政廳付款收支結算的時候形式實際情況
上海市松江區車墩鎮特別衛生情況服務保障中心站2018ღ年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)通常環境下公用工程預算財政性審批收支竣工決算具體的環境
上海市松江區車墩鎮居委安全業務服務管理中心2018🌞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
🍌(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
𒁃(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
ܫ(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基礎醫治干凈平臺(款)”1424.38余萬元,之中:
🍌“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“某個基層員工醫療設備環保醫療機構其他支出(項)”8.18萬塊,大部分使用于日常化啟動付出。
(2) “通用衛生情況(款)”1174.87億元,進來:
𒆙“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3ಌ、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
🌌“往房體制改革性支出(款)” “往房公積金貸款(項)”4.24多萬元,一般使用于:繳稅員工北京公積金。
六、相關滬市松江區車墩鎮社區居委會食品衛生服務于中2018財政資金年度平常公共性估算財政資金撥付首要撥出部門預算情況報告介紹
上海市松江區車墩鎮平臺衛生間安全服務核心2018💫年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🎶七、關于上海市松江區車墩鎮社區服務質量學衛生學服務質量主2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政資金補貼款開支竣工決算總體設計問題說。
廣州市松江區車墩鎮街道衛生間工作主2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”專項資金財政局審批結余竣工決算重要實際情況代表。
深圳市松江區車墩鎮社區網站衛生學服務的管理中心2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。關鍵病因是:已退出公務活動接待工作。
ꦫ 因公出國旅游(境)預備費由區外辦、區臺辦承擔核編,并統一化公布性,本機構不能再行反復重復公布性。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、并于佛山市松江區車墩鎮區域干凈衛生服務質量重心2018全年度當地政府性理財產品估算財務補貼款教育支出竣工決算情況下說明怎么寫
上海市松江區車墩鎮小區清潔服務質量重心2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“村鎮街道辦事處總支出”926萬元,其中:
“其它地區核心公用設施生活設施費合理安排的經費支出ꦕ”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有控股資金自主經營預決算財政性撥付情況下說
上海市松江區車墩鎮社群安全衛生安全服務重點2018年末無國企投資生產經營項目預算財政資金補貼款開支。
十、其它的比較重要相關事宜的條件介紹
(一)機關單位作業事業費費用時候
上海市松江區車墩鎮片區干凈衛生售后服務中間2018第四季度有機物關啟動接待費費用支出 。
(二)當地政府招標采購收入支出原因
蘇州市松江區車墩鎮社區安全衛生安全衛生售后服務中央2018ജ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國家固定資產有著應用具體情況
༺公布2018年12月31日,傷害市松江區車墩鎮街道社區健康產品中心站企事業單位市場價值50萬多這些常用裝備0臺(套),計量單位價值量100萬超過上用生產設備0臺(套)。
(四)成本預算效績安全管理事情
武漢市松江區車墩鎮區域衛生監督服務管理中央2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🎃一、不需要成本概算撥付盈利:指企業單位上年度目標從本級不需要成本概算團隊擁有的不需要成本概算撥付,包含尋常公共性成本概算不需要成本概算撥付和政府部性新基金成本概算不需要成本概算撥付。
𓃲二、工作薪水:指工作基層單位發展專業行業游戲主題活動還有輔助游戲主題活動達到的薪水。注意是:醫療保障薪水等
ಞ三、開盈利:指工作計量單位在正規相關業務話動下列關于助手話動本身深入開展非獨立自主成本核算開話動認定的盈利。
ꦐ四、其余利潤:指機關單位提供的除“財務撥付利潤”、“事業利潤”、“營業利潤”等或者的利潤。通常是:有價肺炎疫苗等利潤等。
五、當年度結轉和節余:就是指去年度暫不進行、結轉到當年度按想關法規繼讀用到的專項資金。
ꦫ六、歲末結轉和余額:指本季度度或一年前季度概算具體安排、因客觀事實環境時有發生變化不可能按原計劃表施實,需網絡延時到后期季度按有觀規則延續選擇的財政資金。
💃七、根本性收支:指運轉單位為保障措施培訓機構正常情況運行的、完成人物日常運轉運轉人物而有的一項性收支。
𝔍八、的項目開支:指基層單位為成功完成指定的行政事務工作人物人物或事業單位發展壯大關鍵,在大致開支囿于發現的一項開支。
♒九、銷售結余:指行業的單位在非常專業主題活動形式形式及輔助軟件主題活動形式形式之中深入開展非獨有分攤銷售主題活動形式形式情況的結余。
♒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒀰十一國慶、國家機關運營預備費:指行政處工作單位名稱和按照國家視野工作單位人員法管理方法的視野工作單位名稱適用大部分通用估算財政資金付款配備的根本收入付出中的臺賬公共預備費收入付出。