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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 披露周期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區鮮血控制企業辦公室室

2019本年度預算

 


目  錄

 

第一名個部分 傷害市松江區血漬控制辦公場所室情況

一、核心職責權限

二、機購如何設置

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、納入支出費用預算總表

二、凈收入預算表

三、費用部門預算表

四、財政預算付款收益經費支出預算總表

五、正常共同估算國庫補貼款支出費用預算表

六、似的公用概算財政局審批常規費用支出 部門預算表

七、通常情況公共服務費用財政性支出付款“三公”資金及國家機關正常運行資金性支出結算的時候表

八、鎮政府性股票基金概算財政資金撥付性支出預算表

九、基金債務具體情況報告

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

四號要素 代詞釋疑


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、通常行政職能

(一)承當自然人有償轉讓無償獻血的宣傳推廣、出動工作的;

(二)主要負責本市轄區無租捐血、醫學用血、采供血的執法監督管理制度工作的;

(三)負責管理本管轄區無償獻血任務的組織性、匹配和表彰先進賺錢任務;

(四)承接市轄區醫遼構造科學技術、適當合理用血的考核評價、監督管理;

(五)承接臨床醫學用血批復,制造免費獻血者者基本另一方和直系家人醫療保障用血的費用報賬事業。

二、培訓機構設制

只能根據作出責職,東莞市松江區血細胞維護辦公區室設1個增設公司,還包括:辦公室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019年度目標薪資收入開支結算的時候總表

公司的:十萬

收入來源

收支

投資項目

結算的時候數

業務

預算數

一、常見公共服務概預算國庫付款凈收入

204.81

一、一樣 公用服務保障支出費用

 

二、中央政府性貨幣基金預決算國庫付款薪資收入

 

二、外交關系收入支出

 

三、上級部門補貼凈收入

 

三、國防教育收支

 

四、創業收錄

161.14

四、共同健康支出費用

 

五、運營收入水平

 

五、教育教學其他支出

 

六、加盟組織上交使收入

 

六、科學研究技術設備其他支出

 

七、其他使收入

 

七、文化知識旅遊體育乒乓球與文化傳媒總支出

 

 

 

八、社會上服務保障和就業率教育支出

 

 

 

九、衛生學穩定教育支出

365.95

 

 

十、節能公司環保節能教育支出

 

 

 

11、新農村小區花費

 

 

 

12、畜牧業水開支

 

 

 

第十五、道路運輸管理費用支出

 

 

 

十四、教育資源探礦數據信息等性支出

 

 

 

第十五、商業性的服務培訓業等收支

 

 

 

第十六、財富管理教育支出

 

 

 

十六、幫扶同一各地付出

 

 

 

十七、當然資源的海洋資源天氣等撥出

 

 

 

第十九、個人住房的保障結余

 

 

 

二十二、糧油加工武器裝備產出開支

 

 

 

二五一、傷害防范及緊急救援管理方法性支出

 

 

 

二第十二、其它的費用支出

 

當年度盈利預估合計

365.95

本年度花費總金額

365.95

用工作投資基金擬補收支明細差額

 

余額分發

 

年終結轉和余額

991.83

年底結轉和節余

991.83

總共

1357.78

共計

1357.78


2019本年營收竣工決算表

院校:上萬元

創業項目

上年收錄預估合計

財政預算撥付工資

上家補助金年收入

企業效益

生產經營薪資收入

附屬企事業單位繳納薪資收入

各種工資

功能分類
科目編碼

課程名稱大全

預估合計

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

衛生情況安全收支

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

公共信息干凈衛生

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血醫療機構

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019全年度費用支出 部門預算表

的單位:多萬元

業務

上年其他支出累計數

通常花費

建設項目經費支出

上交國家上一級總支出

運作教育支出

對其他組織經濟補貼總支出

功能分類
科目編碼

科目必英文名稱

合計數

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

食品衛生鍵康收支

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

公用設施衛生學

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血中介機構

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019每年財政部門撥付年收入花費結算的時候總表

基層單位:十萬

效益

教育支出

工程

結算的時候數

創業項目

合計數

通常情況下公眾估算財政局捐款

市政府性理財產品決算財務補貼款

一、普通公共服務項目預算財政支出補貼款

204.81 

一、一半公用的服務費用支出

 

 

 

二、政府機構性新基金項目預算國庫付款

 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、國防教育花費

 

 

 

 

 

四、公用設施穩定花費

 

 

 

 

 

五、教育學校總支出

 

 

 

 

 

六、科學有效系統結余

 

 

 

 

 

七、歷史文化景區體育健康與文化傳媒總支出

 

 

 

 

 

八、時代服務和畢業生就業付出

 

 

 

 

 

九、身體身體總支出

 204.81

 204.81

 

 

 

十、環保節能型環保型其他支出

 

 

 

 

 

十一月、成鄉社區服務中心結余

 

 

 

 

 

十三、農業水經費支出

 

 

 

 

 

十四、道路運輸車結余

 

 

 

 

 

十四、資源的探礦數據等撥出

 

 

 

 

 

二十、商業區安全服務企業等花費

 

 

 

 

 

第十六、風險管控結余

 

 

 

 

 

十六、支援別省份其他支出

 

 

 

 

 

二十、理所當然的資源海洋能天氣等教育支出

 

 

 

 

 

19、公房保險結余

 

 

 

 

 

20、糧油加工武器裝備存儲費用支出

 

 

 

 

 

二國慶、氣象災害預防及應及工作花費

 

 

 

 

 

二十三、另外的花費

 

 

 

上年效益預估合計

204.81 

上年收支合計數

 204.81

204.81 

 

月初不需要補貼款結轉和盈余

 

年初財政預算付款結轉和盈余

 

 

 

一、尋常共公財政性預算財政性撥付

 

 

 

 

 

二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政性審批

 

 

 

 

 

總額

204.81 

總結

 204.81

 204.81

 

 


2019年一樣通用費用財政資金審批付出部門預算表

計量單位:W

工程項目

自動求和

差不多費用支出

項目收入支出

系統歸類

課目編號規則

課程明稱

210

 

 

衛生監督安全其他支出

204.81

 

204.81

210

04

 

公用設施環境衛生

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血組織

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

204.81

 

204.81

 


2019年末大部分公共性估算不需要撥付基本性收入支出結算的時候表

  廠家:上萬元

品牌

自動求和

人金費

共用資金投入

經濟條件分級

題目打碼

課程名號

301

 

年終獎金春節福利撥出

 

 

 

301

01

  主要月工資

 

 

 

301

02

  經費補貼政策

 

 

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  食堂菜補帖費

 

 

 

301

07

  考核的薪資

 

 

 

301

08

機構教育事業組織最基本健康養老安全交款

 

 

 

301

09

職業分析年金交費

 

 

 

301

10

企業職工大體醫療器械保險行業交款

 

 

 

301

11

國家事業編醫療服務政府補貼納費

 

 

 

301

12

其它社會中確保交費

 

 

 

301

13

商品房個人公積金

 

 

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  一些薪水公益福利費用

 

 

 

302

 

產品和服務質量撥出

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  設計印刷費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  辦理手充值續費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業公司控制費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)成本

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  公務活動接待廳費

 

 

 

302

18

  常用文件費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用箱液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  下令讓業務部門費

 

 

 

302

28

  商會經費預算

 

 

 

302

29

  公益福利費

 

 

 

302

31

  公務活動私車運轉運營維護費

 

 

 

302

39

  另外客運收費

 

 

 

302

40

  稅金及增添學費

 

 

 

302

99

  其他的商品是和服務項目開支

 

 

 

303

 

對人個和人家的補貼金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行補助費

 

 

 

303

07

  醫用費補貼金

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

私人農林生產銷售補助金

 

 

 

303

99

  另一個對個人的和家人的補帖

 

 

 

310

 

資產管理性性支出

 

 

 

310

02

  商務辦公產品采購

 

 

 

310

03

  轉用機械折舊費

 

 

 

310

07

  資訊手機網絡及PC軟件新購更新系統

 

 

 

310

13

  公務接待車輛租賃添置

 

 

 

310

19

  另外交通出行平臺租賃費

 

 

 

310

21

  珍貴文物和陳列設計品購買

 

 

 

310

22

  無型房產購置費

 

 

 

310

99

  另外的基金性收支

 

 

 

累計數

 

 

 

 


2019年應該公共信息費用預算財政局捐款“三公”費用及企事業單位進行費用收支預算表

組織:萬美金

似的公共性預算表財政局捐款“三公”專項經費

企事業單位運作

費用竣工決算數

自動求和

因公出國工作

(境)費

公務活動出行用車購置費及正常運行費

公務活動接侍費

小計

公務活動用車的

添置費

因公小二租車

作業費

費用數

部門預算數

概算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

費用數

預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019每年部門性債券預算表財政局審批總支出預算表

機構:百萬元

該項目

加總

幾乎付出

品牌開支

技能幾大類

項目編號規則

項目標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年度房產外債實際情況報告

 

 

錢數方:萬塊

 

用量

作用

月初數

年尾數

期初數

月底數

一、房產加總

——

——

1880.92

1917.05

   (一)流財力

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)固定住資本

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

ꦏ                2.通用版儀器(臺/套/輛)

 

 

 

 

🌄                     這之中:(1)該車輛(輛)

 

 

 

 

ജ                                 基本公務接待用車的

 

 

 

 

൲                                 綜合執法交警執法出行

 

 

 

 

𒈔                                 特殊專業性技術工藝租車

 

 

 

 

😼                                 其余買車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ꦗ               4.某些穩固債務

——

——

 

 

❀        減:顯示器累計折舊及減值預備

——

——

 34.57

35.32

   (三)繼續控股權投資

——

——

 

 

   (四)長時間國債資金

——

——

 

 

   (五)在建設網市政工程

——

——

 

 

   (六)隱形房產

——

——

 

 

❀        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (七)各種資本

——

——

 

 

二、外債加總

——

——

573.38

629.26

三、凈股本總計

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、對於鄭州市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

鄭州市ꦗ松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、針對上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

年初🍷收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、關干南京市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

當年度支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、觀于武漢市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

南京市🦩松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、相對于杭州市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)普遍公共服務概算財務捐款花費結算的時候基本現狀

鄭州市🎶松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)一般來說公益性成本預算財政局付款花費部門預算空間結構癥狀

北京市𝓰松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)平常公眾項目預算財政資金補貼款撥出部門預算大概詳細情況

昆明ꦬ市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1ꦡ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、更多昆明市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

沈陽市松江區動脈血服務管理辦公室2019全年度無普遍公眾決算民政補貼款大多付出。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

天津市松江區血管治理工作室2019本年無“三公”勞務費不需要審批花費。

八、管于杭州市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019國庫年度無地方政府性投資基金費用國庫付款費用支出 。

九、國有土地資源運作不需要預算不需要補貼款具體情況講解

成都市松江區血服務管理工作室2019年度目標無公有資產操作費用預算財政局撥付經費支出。

十、其余至關重要應當的原因代表

(一)行政單位加載接待費其他支出情況

天津市松江區血管經營辦公樓室2019本年度硅酸關操作專項經費教育支出。

(二)相關部門進貨性支出現狀

深圳市松江區外周血方法職場室2019🍃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)此車、房層非常規被占的情況

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效評價管理方法情況

🦩上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ജ一、國庫補貼款收益:指方當年度從本級國庫單位部門擁有的國庫補貼款,例如大部分公眾決算國庫補貼款和現政府性投資基金決算國庫補貼款。

二、衛生企業薪資:指衛生企業企業單位大力開展靠譜業務范圍移動和其輔助軟件移動獲取的薪資。

🎶三、經驗年薪資工資使純薪資收入水平:指視野有成方在專注金融產品行為十分輔助制作行為外落實非單獨的選擇經驗行為拿到的年薪資工資使純薪資收入水平。四、其他年薪資工資使純薪資收入水平:指方拿到的除“財政支出捐款年薪資工資使純薪資收入水平”、“視野有成年薪資工資使純薪資收入水平”、“經驗年薪資工資使純薪資收入水平”等本身的年薪資工資使純薪資收入水平。

五、月初結轉和余額:意指去年度還沒成功、結轉到本年度按密切相關規定繼讀運用的資本。

ꦦ六、年底結轉和余額:指當年中度或早先年中預決算制定計劃怎么寫、因相對主義生活條件的發生變幻是沒辦法按原計劃怎么寫頒布,需延長到時候年中按有關系的規定再次用的經濟。

七、差不多總撥出:指企業為有保障組織 正常人行駛、完成人物常規事業人物而出現的哪項總撥出。

𝓡八、大型項目結余:指行業為實現不同的行政性業務日常任務或企事業發展學習目標,在最基本結余除此之外有的每一項結余。

🎃九、銷售銷售其他支出費用:指事業性公司的在專注活動及輔助性活動除此之外展開非獨力分攤銷售銷售活動有的其他支出費用。

🥀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ও國慶、政府部門運營資金:指人事部門標準和依據公務活動員法菅理的事業行業標準便用大部分公共信息國庫預算國庫捐款制定的基本性其他總支出中的平常共公資金其他總支出。

 

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