傷害市松江區婦幼保健理療所
2019月度部門預算
目 錄
弟一組成部分沈陽市松江區婦幼保健品所簡介
一、主耍職權
二、設備布置
第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表
一、創收收支結算的時候總表
二、收入水平預算表
三、性支出預算表
四、國庫撥付工資付出部門預算總表
五、普通公眾費用財務捐款教育支出部門預算表
六、一半通用預算表財政性付款首要收支預算表
七、正常公用概預算財政廳付款“三公”資金投入及部門開機運行資金投入撥出部門預算表
八、地方政府性母基金概算不需要付款教育支出結算的時候表
九、股本欠債現象表
第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明
最后的部分 代詞解說
第一部分 上海市松江區婦幼保健所概況
一、基本職責
武漢市松江區婦幼調養理療所擔任我區各治療安全組織 婦幼調養理療的業務命令和設計生孕催促體檢。
二、組織機構裝置
🐎按照所訴部門職責,濟南市松江區婦幼健康所4個獨立設置培訓機構,比如:辦公場所室、打算生孩科、婦保科、兒保科。
第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表
2019全年收入來源經費支出預算總表
企事業單位:多萬元
純收入 |
開支 |
||
該項目 |
竣工決算數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、一般來說公用項目預算不需要補貼款工資 |
1646.81 |
一、通常情況下公用設施服務花費 |
|
二、政府部性股權基金財政部門預算財政部門審批收入來源 |
|
二、外交關系總支出 |
|
三、領導補貼申請書工資 |
|
三、國防軍事付出 |
|
四、事業性個人收入 |
143.95 |
四、公共性安全性開支 |
|
五、經營的薪水 |
|
五、教育培訓費用 |
|
六、所屬院校上交國家工資收入 |
|
六、科學的技術的技術經費支出 |
|
七、任何納入 |
178.19 |
七、藝術旅游酒店體育課與傳媒業支出費用 |
|
|
|
八、時代保險和專業教育結余 |
119.76 |
|
|
九、安全衛生身心健康結余 |
1678.81 |
|
|
十、綠色建筑壞保撥出 |
|
|
|
國慶、城鄉居民社區網站教育支出 |
|
|
|
12、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
十五、公路網車輛費用 |
|
|
|
十四、資源英文勘測的信息等收入支出 |
|
|
|
第十三、商務提供流通業等結余 |
|
|
|
16、科技金融撥出 |
|
|
|
十八、救助另外省份收入支出 |
|
|
|
十九、自然美資源量海洋生物景象等總支出 |
|
|
|
十八、自建房服務收支 |
21.33 |
|
|
三十五、糧油加工商品存量教育支出 |
|
|
|
二五一、洪澇生物防治及作為應急的服務管理結余 |
|
|
|
二第十二、某些教育支出 |
|
當年度收入來源合計數 |
1968.95 |
本年度總支出總金額 |
1819.9 |
用工作私募基金補充收入支出表差額 |
|
節余分配原則 |
98.15 |
期初結轉和節余 |
516.85 |
歲末結轉和節余 |
567.75 |
累計 |
2485.8 |
總共 |
2485.8 |
2019年終收錄結算的時候表
行業:來萬
內容 |
本年度收益總計 |
財政預算撥付薪資 |
上級領導補貼申請書凈收入 |
事業性營收 |
合作經營納入 |
附屬工作單位上交收錄 |
另外收入來源 |
||||
功能分類 |
題目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
1,968.95 |
1,646.81 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
208 |
|
|
社交有保障和就業機會開支 |
119.76 |
119.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門工作計量單位離離休 |
119.76 |
119.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業行業離退休之 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企事業機關單位企事業機關單位基本的頤養天年商業險繳付付出 |
52.95 |
52.95 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企業行業企業職業類型年金網上繳費撥出 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對市直機關事業標準首要醫療人壽保險人壽保險股票基金的補貼申請書 |
38.68 |
38.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生安全健康性支出 |
1,827.86 |
1,505.72 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
1,799.08 |
1,476.94 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
210 |
04 |
03 |
婦幼養護組織機構 |
1,743.79 |
1,421.65 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
210 |
04 |
09 |
重要公用設施衛生間重點 |
55.29 |
55.29 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理自己事業企事業編醫療器械 |
28.78 |
28.78 |
|
- |
|
|
- |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成部門醫院 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房確保其他支出 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改變其他支出 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
2019年終收支預算表
計量單位:多萬元
業務 |
本年度總支出累計數 |
一般結余 |
活動花費 |
上交上級部門開支 |
企業經營收支 |
對附加政府部門經濟補貼費用 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1,819.90 |
624.46 |
1,195.44 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 的保障和就業創業收入支出 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業企事業編制離養老金 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業組織離退居二線 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政企業單位事業企業單位常見健康養老穩定付款支出費用 |
52.95 |
52.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業發展廠家事業年金網上繳費結余 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對國家機關事業上的企事業單位考試基本上社區養老人壽保險資金的補貼申請書 |
38.68 |
|
38.68 |
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生安全付出 |
1,678.81 |
522.05 |
1,156.76 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息干凈衛生 |
1,650.03 |
493.27 |
1,156.76 |
|
|
|
|
210 |
04 |
03 |
婦幼健康機購 |
1,594.74 |
493.27 |
1,101.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件共公健康專題 |
55.29 |
|
55.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企業企業單位社區醫療 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展政府部門醫療保障 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房基本保障費用 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革總支出 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
2019本年財政其他支出捐款凈收入其他支出部門預算總表
院校:百萬元
年收入 |
撥出 |
||||
工程項目 |
預算數 |
好項目 |
總計 |
通常服務性預決算財政廳捐款 |
市政府性新基金財政預算預算財政預算捐款 |
一、尋常公共服務預算表不需要捐款 |
1646.81 |
一、尋常公眾服務性總支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤財政性預算財政性審批 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天付出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安會花費 |
|
|
|
|
|
五、培育開支 |
|
|
|
|
|
六、小學科學技木費用 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化親子旅游體育競技與文化結余 |
|
|
|
|
|
八、市場質量保障和就業問題花費 |
119.76 |
119.76 |
|
|
|
九、安全安全健康支出費用 |
1501.11 |
1501.11 |
|
|
|
十、發展節能干凈干凈收入支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮建設社區網站性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
十四、交通網貨運花費 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘察相關信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、商業性的服務管理業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、經融其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶另一個中南部開支 |
|
|
|
|
|
十九、大自然影視資源海洋生物氣象站等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房后勤保障費用 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
第二十、糧油食品運輸貯備收支 |
|
|
|
|
|
二十一月、傷害有效預防及突發標準化管理費用 |
|
|
|
|
|
二12、另一個費用 |
|
|
|
本年度純收入自動求和 |
1646.81 |
當年度花費預估合計 |
1642.2 |
1642.2 |
|
期初財政廳審批結轉和盈余 |
|
年終財政部門審批結轉和余額 |
4.61 |
4.61 |
|
一、大部分公用設施估算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性基金投資概算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
1646.81 |
總金額 |
1646.81 |
1646.81 |
|
2019每年普遍公共性項目預算財政預算審批收支部門預算表
公司的:萬元左右
新項目 |
總金額 |
大致撥出 |
工程項目開支 |
|||
模塊類型 項目商品編號 |
題目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代有效保障和找工作收支 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
208 |
05 |
|
行政部門參公基層單位離養老 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
208 |
05 |
02 |
參公組織離退職 |
3.90 |
3.90 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業發展公司的基礎社區養老保費交款其他支出 |
52.95 |
52.95 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業上工作單位職業化年金繳付教育支出 |
24.23 |
24.23 |
|
208 |
05 |
07 |
對市直機關企業發展行業一般關于養老地產養老保費資金的補貼 |
38.68 |
|
38.68 |
210 |
|
|
衛生間安全健康花費 |
1,501.11 |
476.25 |
1,024.86 |
210 |
04 |
|
公共性衛生間 |
1,472.33 |
447.47 |
1,024.86 |
210 |
04 |
03 |
婦幼調理單位 |
1,417.04 |
447.47 |
969.57 |
210 |
04 |
09 |
大的服務性食品衛生專項計劃 |
55.29 |
|
55.29 |
210 |
11 |
|
政府部門事業公司的醫療保障 |
28.78 |
28.78 |
|
210 |
11 |
02 |
工作公司的診療 |
28.78 |
28.78 |
|
221 |
|
|
商品房得到保障費用 |
21.33 |
21.33 |
|
221 |
02 |
|
住宅行政體制改革總支出 |
21.33 |
21.33 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
1,642.20 |
578.66 |
1,063.54 |
2019一年度平常公共信息竣工決算財政付出審批大體付出竣工決算表
機構:萬是
創業項目 |
總計 |
成員事業費 |
公供預備費 |
||
經濟社會分類別 專業科目商品代碼 |
項目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水優惠教育支出 |
530.32 |
530.32 |
0.00 |
301 |
01 |
差不多底薪 |
75.34 |
75.34 |
|
301 |
02 |
津貼費貼補 |
38.87 |
38.87 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
0.00 |
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費費 |
12.62 |
12.62 |
|
301 |
07 |
業績考核公資 |
270.57 |
270.57 |
|
301 |
08 |
機構企事業計量單位基礎社會養老保障網上繳費 |
52.95 |
52.95 |
|
301 |
09 |
就業年金激費 |
24.23 |
24.23 |
|
301 |
10 |
營業員基本上醫療管理保險行業繳納 |
28.78 |
28.78 |
|
301 |
11 |
公務接待員治療補助費網上繳費 |
0.00 |
|
|
301 |
12 |
某些中國社會有保障網上繳費 |
5.63 |
5.63 |
|
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
21.33 |
21.33 |
|
301 |
14 |
診療費 |
0.00 |
|
|
301 |
99 |
其他薪水福利福利經費支出 |
0.00 |
|
|
302 |
|
商品價格和保障教育支出 |
44.44 |
0.00 |
44.44 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
2.12 |
|
2.12 |
302 |
02 |
刷費 |
0.00 |
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
0.00 |
|
|
302 |
04 |
流程手充值 |
0.00 |
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.00 |
|
|
302 |
06 |
用電費 |
22.68 |
|
22.68 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.00 |
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
0.00 |
|
|
302 |
09 |
物業管控公司管控費 |
0.00 |
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
1.15 |
|
1.15 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)預算 |
0.00 |
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
0.00 |
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
0.00 |
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
0.00 |
|
|
302 |
16 |
培順費 |
0.00 |
|
|
302 |
17 |
國家公務到訪費 |
0.00 |
|
|
302 |
18 |
專業化建材費 |
0.00 |
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
0.00 |
|
|
302 |
25 |
上用液體燃料費 |
0.00 |
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
0.00 |
|
|
302 |
27 |
授權委托書的業務費 |
0.00 |
|
|
302 |
28 |
公會事業費 |
7.25 |
|
7.25 |
302 |
29 |
春節福利費 |
3.18 |
|
3.18 |
302 |
31 |
因公專車運轉維護費 |
0.00 |
|
|
302 |
39 |
別客運的費用 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
40 |
稅金及額外手續費 |
0.00 |
|
|
302 |
99 |
別商品種類和服務培訓開支 |
3.06 |
|
3.06 |
303 |
|
對個體戶和企業的補貼費 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
3.90 |
3.90 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
社區住院費用補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編漁業產生政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對人個家庭環境式的補帖 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所系統購買 |
|
|
|
310 |
03 |
特用機械設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息數據網絡及小軟件折舊費版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交通管理交通出行購入 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和創意陳列品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形股權折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
別資本管理性收入支出 |
|
|
|
預估合計 |
578.66 |
534.22 |
44.44 |
2019年通常公共信息預算民政撥付“三公”勞務費及機構操作勞務費教育支出預算表
機關單位:萬多
常見公用工程預算財政部門付款“三公”接待費 |
機構進行 預備費竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動車輛租賃費及運轉費 |
國家公務接受費 |
|||||||||
小計 |
因公公務車 購入費 |
公務接待買車 程序運行費 |
||||||||||
預決算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
|
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1 |
|
2019年政府性性債券估算財政性支出捐款性支出結算的時候表
企業:W
大型項目 |
預估合計 |
常規花費 |
工程費用 |
|||
功效劃分類別 科目必商品編碼 |
幾個會計科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年凈資產債務前提表 |
||||
|
|
標準機構:千元 |
||
|
規模 |
市場價值 |
||
年終數 |
年尾數 |
本年數 |
歲末數 |
|
一、財力總金額 |
—— |
—— |
1206.53 |
1272.81 |
(一)游動基金 |
—— |
—— |
887.18 |
918.92 |
(二)確定凈資產 |
—— |
—— |
1233.83 |
1302.01 |
其中:1.房屋(平方米) |
370 |
370 |
18.72 |
18.72 |
𓆉 2.通用版設施(臺/套/輛) |
131 |
132 |
432.3 |
470.97 |
ꦅ 各舉:(1)車子(輛) |
2 |
2 |
182.95 |
182.95 |
✅ 大部分公務接待車輛 |
|
|
|
|
ꦉ 稽查值崗用車的 |
|
|
|
|
🐭 重型的專業技藝公務車 |
|
|
|
|
꧂ 任何專用車 |
2 |
2 |
182.95 |
182.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.43 |
78.43 |
3.專用設備(臺/套) |
48 |
50 |
771.59 |
801.1 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
149.8 |
149.8 |
ꦡ 4.其它進行固定房產 |
—— |
—— |
|
|
♍ 減:連續折舊費用及減值工作 |
—— |
—— |
914.48 |
1024.13 |
(三)長期的股權質押進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)太久公司債投資的 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建網水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中資本 |
—— |
—— |
|
79.32 |
﷽ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
3.31 |
(七)其他財力 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總計 |
—— |
—— |
6.89 |
10.64 |
三、凈金融資產總計 |
—— |
—— |
1199.64 |
1262.17 |
第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明
一、觀于深圳市松江區婦幼保健理療所2019半年度薪資收入收支預算綜合現狀表示
武漢市松江區婦幼養生保健所2019ܫ年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。
二、更多沈陽市松江區婦幼養生所2019一年度利潤預算具體情況就說明
年初𒆙收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。
三、對於重慶市松江區婦幼養生所2019當年度結余結算的時候狀態說明怎么寫
本年度𝓀支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。
四、關羽滬市松江區婦幼保健按摩所2019本年財務付款薪資總支出總體布局具體情況代表
蘇州市松江區婦幼護理所2019ꦬ年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。
五、更多東莞市松江區婦幼保建所2019半年度通常現狀下公共服務概算財政局審批開支預算現狀請示報告
(一)正常公用設施費用預算民政撥付教育支出竣工決算整體來說狀況
鄭州市松江區婦幼調理所2019💛年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。
(二)常見公用工程預算財政預算捐款收入支出部門預算構造情況報告
傷害市松江區婦幼保建所2019ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。
(三)基本公益性預結算的時候財政性捐款總支出結算的時候到底情況發生
滬市松江區婦幼保建所2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:
1🉐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。
2ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。
3🥀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。
4🐠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。
5🌼、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。
6ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。
7⭕、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。
8✱、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。
六、關于幼兒園廣州市松江區婦幼養身所2019半年度關鍵上公共信息估算財政性捐款關鍵結余竣工決算狀況原因分析
南京市松江區婦幼養生所2019🦂年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:
1ꦑ、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。
2ꦫ、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。
七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費性支出財務審批性支出竣工決算總體經濟問題反映。
濟南市松江區婦幼保鍵所2019♈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。
2019🎀年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。
(二)“三公”經費預算不需要審批經費支出竣工決算具體化原因介紹。
滬市松江區婦幼養生保健所2019本年度無“三公”勞務費民政付款其他支出。
八、針對北京市松江區婦幼中醫保健所2019財政廳年度政府部門性債券財政廳預算財政廳付款撥出竣工決算情形說明怎么寫
滬市松江區婦幼按摩保健所2019半年度無市政府性債券概算不需要捐款結余。
九、公有投資基金經驗費用預算財務撥付條件詳細說明
佛山市松江區婦幼調養所2019半年度無國有化基金經營的估算財政部門補貼款收支。
十、相關決定性應當的的情況闡述
(一)工商登記運作資金教育支出情況發生
佛山市松江區婦幼養生所2019年無機物關啟用金費花費。
(二)鎮政府銷售總支出實際情況
沈陽市💞松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。
(三)設備、農村房子異常占用量具體情況
濟南市松江區婦幼調理所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用工作績效監管情形
上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:成都市松江區婦幼健康保健所工程決算考核操作方法措施,建立聯系了加強制度建設的工程決算考核操作方法做工作機理;🍃全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
🐷一、財政性支出成本預算表資金職能部門撥付純收入:指公司本每年度從本級財政性支出成本預算表資金職能部門職能部門有的財政性支出成本預算表資金職能部門撥付,以及基本服務性成本預算表財政性支出成本預算表資金職能部門撥付和政府機關性新基金成本預算表財政性支出成本預算表資金職能部門撥付。
🅷二、事業上的發展薪資:指事業上的發展企業單位推進非常專業服務營銷活動形式以及其鋪助營銷活動形式完成的薪資。其主要是:女性調查薪資、孩子體檢項目薪資。
🃏三、管理純收入水平:指事業上的標準在專注國際業務工作基本輔助工作外面做非獨自核算成本管理工作獲得的純收入水平。
𝓡四、其它凈凈年個人創收:指企業單位確認的除“財務預算撥付凈凈年個人創收”、“企事業凈凈年個人創收”、“經營管理凈凈年個人創收”等本身的凈凈年個人創收。注意是:非同級財務預算撥付凈凈年個人創收。
五、年末結轉和余額:是以去年度并未達成、結轉到上年按關與指定繼讀運用的周轉金。
𝐆六、半全年中結轉和盈余:指年初度或原先全年中概算合理安排、因客觀事實情況造成變現無發按原進度表施實,需推遲了到今后全年中按關于 相關規定立即用的項目資金。
七、差不多付出:指企事業單位為得到保障企業守則運作、實現守則上班每日任務而會出現的每項付出。
🅠八、大型項目結余:指基層單位為成功最終目標的行政訴訟的工作最終目標或工作提升最終目標,在幾乎結余后會發生的基本結余。
𒈔九、運作花費:指人事單位名稱在技術專業游戲行動內容及輔助游戲行動內容除此之外開展調研非自立結轉運作游戲行動內容的發生的花費。
𒐪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌺十一月、機關教育事業機構作業金費工程預算:指人事部門機構和對比公務活動員法菅理的教育事業機構食用一般來說公開工程預算財政性補貼款安排好的主要費用中的日常化共公金費工程預算費用。