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2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 公布用時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018年度目標單位部門部門預算

 

 

 

 


目  錄

 

首位一些 天津市松江區環衛和設計生孩專委會會督查所簡介

一、重點職能部門

二、個部門竣工決算院校結構

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、年收入總支出預算總表

二、年收入預算表

三、其他支出竣工決算表

四、財政付出捐款薪資收入付出部門預算總表

五、正常共同概預算財政性補貼款費用部門預算表

六、基本性公共服務概預算民政審批基本性性支出部門預算表

七、應該通用預部門預算國庫捐款“三公”費用及工商登記啟用費用結余部門預算表

八、市政府性股權基金概預算財政經費支出捐款經費支出竣工決算表

九、金融資產資產負債情況下表

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

最后有些 形容詞解說

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、最主要的行政職能

🍌沈陽市松江區干凈干凈公共衛生防疫服務和策劃生孕理事會會參與所是松江區干凈干凈公共衛生防疫服務和策劃生孕理事會會所在區域的財政衛生監督操作執法監督操作系統,大部分履行本區公共性干凈干凈公共衛生防疫服務、診療干凈干凈公共衛生防疫服務和策劃生孕衛生監督操作執法監督操作參與等崗位責任,記入符合公務接待員法操作區間。大部分崗位責任有以下:

🌟1.貫徹開展開展國度和上海市、本區干凈和進度表生小孩管控的國內的法律、法律法規、地方性法規、和指導思想、國家政策,聚集開展本區政府部門區域中內干凈和進度表生小孩輔導的辦公籌劃和年中進度表,制定計劃此類的的辦公措施和實驗室管理標準。

ও2.受東莞市松江區區域環境整潔情況監督和進度表孕育理事會會委托代理,依規對本區傳染給病生物防治、校學區域環境整潔情況監督、衣食住行食用純凈水與營養想關產品設備、區域環境區域環境整潔情況監督、蔓延區域環境整潔情況監督的違規的案子制定一個查辦。

🌱3.受傷害市松江區公共環衛和記劃生肓常務分委會委托代為,按照法定程序對本區醫學醫師資格證、公共環衛水平運行員、醫學專門水平與性能平安、采供血的非法涉黑案件試行整治;承當醫學重大事故、醫護人員法律糾紛行政部門整理的具體的運行。

𝓰4.受北京市松江區清潔衛生監控功能情況和年度計劃生二胎理事會會委托協議,承當本區大的過程的清潔衛生監控功能情況督察安全保障運行;承當本產業園區內接觸傳感染、生活方式常飲水、共同活動場地、放射性、化妝學校及的健康各種相關企業產品等突發案例的共同清潔衛生監控功能情況案例的督察治理、應急正確處理正確處理和特效評估報告格式運行。

🐽5.受天津市松江區干凈環境產品產品衛生監督和崗位生孩研究會會申請,履行本區干凈環境產品產品衛生監督和行政機關批準崗位和干凈環境產品產品衛生監督活動備案接入崗位的干凈環境產品產品衛生監督技術工藝性資格審理、投建崗位的防性干凈環境產品產品衛生監督技術工藝性資格審理、或者產品安全衛生企業的細則活動備案接入的此外生活中監管崗位。

🌳6.需承擔本區域內通用干凈衛生情況防疫、整形干凈衛生情況防疫監控功能的告發告發;審理國家地區和上海、本區干凈衛生情況防疫監控功能抽樣檢查、檢側責任。

💞7.公司具體實施本區清潔干凈和規劃書表生孕監查管理問題化發展,共同承載本區清潔干凈和規劃書表生孕監查管理問題獲得數據淺析、淺析進行、上報和公布,相應關聯相關部門問題面向社會運轉;共同承載本區清潔干凈和規劃書表生孕專頂治理整頓、清潔干凈和規劃書表生孕中國法律、規范傳播基礎教育運轉。

8.對本區各鎮、道路衛生管理輔導協管工作完成行業指點、督導檢查。

9.受傷害市松江區環境衛生和計劃表生小孩編委會會受托,需承擔本區壓力“兩非”操作。

10.籌備南京市松江區環境衛生和計劃方案生殖常務理事會交辦的別的方式方法。

二、培訓機構配置

🔯根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

可以依照相關的規定設制紀檢監督中介機構。

🃏    受武漢市松江區食品健康和工作方案方案懷孕常務委會委托人,武漢市松江區醫藥人身事故補救辦公場所室選在武漢市松江區食品健康和工作方案方案懷孕常務委會參與所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018全年度預算表

2018第四季度收入水平費用支出 結算的時候總表

行業:萬美金

個人收入

經費支出

內容

部門預算數

頂目

竣工決算數

一、財政資金補貼款盈利

2777.81

一、一樣 公益性安全服務花費

 

  這其中:部門性股權基金概預算財政局撥付

 

二、外交活動花費

 

二、上一級經濟補貼凈收入

 

三、防御開支

 

三、行業收入水平

 

四、服務性平安費用支出

 

四、經驗薪資收入

 

五、教育學校撥出

4.90

五、其他基層單位繳納個人收入

 

六、實驗技術性經費支出

 

六、一些營收

2.50

七、文明體育運動與新傳媒花費

 

 

 

八、社會化有效保障了和畢業生就業費用支出

241.13

 

 

九、醫療管理干凈衛生與計劃方案發育撥出

2060.46

 

 

十、節能公司環境保護收入支出

 

 

 

11、新型農村社區衛生撥出

 

 

 

12、農業和林業水費用

 

 

 

十四、公路網運輸管理花費

 

 

 

十四、資源勘察資料等開支

 

 

 

十四、商家產品業等性支出

 

 

 

16、金融資本其他支出

 

 

 

十八、扶持許多中南部性支出

 

 

 

18、土地大海氣象預報等開支

 

 

 

19、房屋維護開支

435.97

 

 

三十五、調味品武器裝備產出收入支出

 

 

 

二十一國慶、許多結余

 

當年度效益加總

2780.31

年初付出加總

2742.46

用事業上新基金挽回收入支出差額

 

節余分派

 

期初結轉和節余

139.48

年終結轉和盈余

177.33

累計

2919.79

總金額

2919.79


2018第四季度純收入結算的時候表

企業:萬余元

的項目

年初收入水平總金額

財政局審批凈收入

上級部門津貼利潤

事業發展工資

自主經營效益

所屬企事業單位上交國家收益

另外的工資

功能分類
科目編碼

科目表標題

預估合計

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

學校其他支出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

許多育兒教育花費

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

相關培養支出費用

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

社會生活保險和學生就業教育支出

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理企事業基層單位離退休之

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理方法的行政機關基層單位離退職

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關工作單位企業發展工作單位基本上養老保費保費付款教育支出

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

部門企業發展公司職業技能年金激費教育支出

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務環境衛生和記劃懷孕花費

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

公開衛生防疫

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

干凈監察設備

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

應急指揮公開食品衛生情況應急指揮整理

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業上組織醫療保健

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

人事部門行業診療

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保險性支出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房機構改革費用支出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房社保公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

買房貸款補貼金

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018年中收支預算表

單位名稱:億元

活動

當年度收支累計

大體教育支出

工作付出

上交國家領導其他支出

生產收支

對加盟的單位補貼費費用支出

功能分類
科目編碼

科目必公司名稱

預估合計

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

培養費用支出

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

許多培育教育支出

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

的文化教育費用

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

世界 保護和畢業生就業結余

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

行政事務行業院校離退休年齡

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口監管的財政基層單位離離休

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

政府部門企業機關單位差不多健康個人養老保險公司付費結余

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關工作院校職業角色年金網上繳費總支出

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

診療安全和計劃書生小孩收支

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

服務性安全

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

安全參與企業

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

發生意外公開衛生監督活動應急響應處理

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

行政性自己事業機構醫療衛生

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

財政企業單位醫治

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

公房安全保障經費支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

商品房機構改革支出費用

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

房屋北京公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

買房補貼金

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018全年度財政預算捐款薪資教育支出部門預算總表

單位名稱:萬是

年收入

撥出

該項目

竣工決算數

的項目

累計數

基本公眾費用預算財政局捐款

以政府性母基金預算表財政廳審批

一、平常共同估算財政局審批

2777.81 

一、尋常通用功能教育支出

 

 

 

二、地方政府性股權基金成本預算財政局捐款

 

二、外交關系結余

 

 

 

 

 

三、民防撥出

 

 

 

 

 

四、共同安全衛生花費

 

 

 

 

 

五、教肓收支

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、物理學工藝撥出

 

 

 

 

 

七、企業文化體肓與傳媒廣告總支出

 

 

 

 

 

八、時代的保障和就業創業經費支出

241.13 

 241.13

 

 

 

九、醫疔衛生學與計劃書孕育支出費用

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、低碳壞保結余

 

 

 

 

 

五一、城鄉一體化居委會其他支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水總支出

 

 

 

 

 

第十五、流量輸送總支出

 

 

 

 

 

十四、成本探勘新信息等收支

 

 

 

 

 

第十、商業性的服務的業等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、金融經濟開支

 

 

 

 

 

十二、經濟援助某個中北部總支出

 

 

 

 

 

18、國土局海底氣候等開支

 

 

 

 

 

19、房屋保障機制其他支出

435.97 

435.97 

 

 

 

第二十、糧油食品物品自給率付出

 

 

 

 

 

二十一國慶、別的花費

 

 

 

年初收益總金額

2777.81 

本年度付出總金額

2729.05 

2729.05 

 

今年初財政支出撥付結轉和余額

17.53 

歲末財政支出付款結轉和節余

66.29 

 66.29

 

      普通公眾費用財政部門撥付

17.53 

 

 

 

 

      市政府性私募基金項目預算財政局撥付

 

 

 

 

 

共計

2795.34 

合計

2795.34 

 2795.34

 

 


2018當年度一樣公用設施估算國庫捐款撥出部門預算表

部門:萬美元

 

產品

總金額

首要收支

產品撥出

能力分級

科目表項目編碼

課程名字大全

205

 

 

學校結余

4.90

 

4.90

205

99

 

某些教育輔導經費支出

4.90

 

4.90 

205

99

99 

某個教導收支

4.90

 

4.90

208

 

 

社會生活維護和就業問題結余

241.13

241.13

 

208

05

 

行政性事業上的機構離養老金

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口工作管理的行政性的單位離離休

19.53

19.53

 

208

05 

05 

政府機關自己事業公司的主要養老生活穩妥手機繳費費用

144.46

144.46 

 

208

05

06

工商登記衛生事業企業單位職業技能年金納費花費

77.14

77.14

 

210

 

 

醫療機構環衛和策劃二孩結余

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

公開衛生學

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

食品衛生參與設備

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

突發心梗服務性衛生情況案例應對治療

2.78

 

2.78 

210

11

 

行政事務事業發展廠家醫療衛生

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

人事部門企業單位社區醫療

63.36

63.36

 

221

 

 

公房后勤保障其他支出

435.97

435.97

 

221

02

 

住宅房教育體制改革費用支出

435.97

435.97

 

221

02

01

住宅住房基金

198.58

198.58

 

221

02

03

首套房國家補貼

237.39

237.39

 

加總

2729.05

2377.68

351.37

 


2018年中通常情況下共同項目預算民政補貼款基礎付出竣工決算表

  企業:來萬

項目流程

預估合計

者經費支出

通用經費支出

市場經濟劃分類別

考試科目編號規則

學科種類

301

 

公資好處其他支出

2132.10

2132.10

 

301

01

  核心公司

232.86

232.86

 

301

02

  經費補助金

852.50

852.50

 

301

03

  總獎

220.23

220.23

 

301

06

  膳食補貼金費

 

 

 

301

07

  績效考評工薪

 

 

 

301

08

政府機關參公單位名稱關鍵健康養老商業保險金

133.39

133.39

 

301

09

網絡職業年金網上繳費

77.14

77.14

 

301

10

企業員工基本性醫療保健商業保險網上繳費

63.36

63.36

 

301

11

公務接待員醫治政府補貼付款

 

 

 

301

12

另外的生活保證交款

11.75

11.75

 

301

13

房產個人公積金

198.58

198.58

 

301

14

社區藥費

 

 

 

301

99

  別基本工資發福利收入支出

342.29

342.29

 

302

 

商品銷售和精準服務花費

214.45

 

214.45

302

01

  辦公區費

5.98

 

5.98

302

02

  柔印費

2.00

 

2.00

302

03

  資詢費

0.60

 

0.60

302

04

  要辦費

0.01

 

0.01

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  交電費

16.53

 

16.53

302

07

  輕工費

4.82

 

4.82

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業經營經營費

5.38

 

5.38

302

11

  交通費

5.11

 

5.11

302

12

  因公出境(境)預算

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  使用費費

0.87

 

0.87

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

0.35

 

0.35

302

17

  公務活動接受費

0.17

 

0.17

302

18

  專用工具原服務費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用箱助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

0.18

 

0.18

302

27

  下令讓銷售業務費

 

 

 

302

28

  工會組織勞務費

19.63

 

19.63

302

29

  公益福利費

101.38

 

101.38

302

31

  國家公務使用車運作系統維護費

15.14

 

15.14

302

39

  其它的交通運輸學費

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及扣除費用的

 

 

 

302

99

  另外商品信息和功能結余

10.84

 

10.84

303

 

對本人和企業的經濟補貼

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  提前退休費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活補貼申請書

 

 

 

303

07

  整形費補貼政策

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎品金

0.54

0.54

 

303

10

一個人草業生產的補助金

 

 

 

303

99

  各種私人和企業的津貼費用支出

0.38

0.38

 

310

 

股權投資性收支

   10.68

 

    10.68

310

02

  辦公區產品購買

 9.59

 

 9.59

310

03

  專業機置辦

1.09

 

1.09

310

07

  產品信息平臺絡數據及應用購買創新

 

 

 

310

13

  公務接待租車購入

 

 

 

310

19

  另外道路工貝購買

 

 

 

310

22

  無型財力購入

 

 

 

310

99

  另一資本公司性撥出

 

 

 

合計數

2377.68

2152.55

225.13

 


💞2018半年度普遍公共信息費用民政撥付“三公”專項接待費及市直機關運動專項接待費收入支出結算的時候表

企事業單位:千元

一樣公益性預決算財政部門補貼款“三公”事業費

部門運轉

專項資金結算的時候數

預估合計

因公出國工作

(境)費

因公私家車購入及作業費

公務活動招待費

小計

公務活動車輛租賃

購買費

因公公務車

使用費

估算數

預算數

估算數

部門預算數

概算數

預算數

決算數

部門預算數

概算數

預算數

決算數

預算數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018本年度相關部門性理財產品成本預算財政性撥付支出費用部門預算表

方:萬是

創業項目

加總

關鍵費用

樓盤花費

實用功能劃分

學科代碼

專業科目名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年財力過負債的原因表

 

 

額度公司:萬美元

 

價值

本年數

年初數

今年初數

年初數

一、資產投資自動求和

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)移動固定資產

——

——

159.96 

181.62

   (二)特定債務

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

𓄧                          正常國家公務出行

 

 

 

 

🐭                          市場監管巡邏用車的

 15

 7

249.30

143.22

🔯                          特種車的技術資格設備專用車

 

 

 

 

💝                          任何車輛使用

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

♊               4.另一個不變財力

——

——

708.91

920.86

♉        減:累計額計提折舊及減值預備

——

——

 

 

   (三)長時間資金

——

——

 

 

   (四)在新建網工業

——

——

 

 

   (五)神圣資金

——

——

150.00

150.00 

ꦏ        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (六)另一房產

——

——

 

 

二、流動負債預估合計

——

——

20.48

4.29

三、凈資源累計數

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、對於佛山市松江區安全衛生和規劃生孕常務協會監管所2018年度目標利潤其他支出預算總體設計情況報告闡明

廣州市松江區食品衛生和計劃怎么寫養育常務醫學會監管所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;👍工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、關干杭州市松江區干凈衛生和計劃怎么寫計生理事會會參與所2018全年收錄結算的時候情況報告表示

當年度🎉收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、關羽西安市松江區清潔和籌劃生二胎編委會會監督的管理職能所2018月度費用支出 部門預算時候表明

本年度𒈔支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、相關北京市松江區清潔和計劃方案生孩理事會會監察所2018年民政捐款收入來源總支出總體布局情況下說

蘇州市松江區公共衛生和工作計劃生孩子理事會會遠程監控所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;♒工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、相對于鄭州市松江區衛生監督的管理職能和設計養育常務政法委員會監督的管理職能所2018一年度平常共公費用預算財政廳撥付支出費用結算的時候情況發生解釋

(一)般公用工程預算國庫審批撥出部門預算總體經濟事情

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。🐻主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)平常通用成本預算財政資金補貼款經費支出部門預算的結構癥狀

✃上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)通常公開財政廳預算財政廳捐款開支預算實際上情況報告

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:𓂃人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1🎶、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。ꦇ主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8🅺、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9🤪、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

♔上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1📖、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2♋、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

❀七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政性撥付支出費用竣工決算總體布局現象闡明。

⭕上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018🃏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”資金投入財政經費支出補貼款經費支出竣工決算實際的時候講解。

2018🐻年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🍒公務活動專車進行系統維護支出費用15.14億元。主要的適用于衛生間監督的管理職能數據監測、重點業務需求國家公務使用車助燃劑、維護調養費、人行道出行費、保險行業費及維護調養調養等收入支出。2018年,佛山市松江區干凈衛生和工作方案生孩常務理事會督查所隸屬各概算公司的支出費用民政撥付的因公車輛保要量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

꧟國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國企充分合作經營項目預算財政支出捐款實際情況闡述

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、的關鍵問題的現狀原因分析

(一)政府部門運營專項經費撥出原因

🐼上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)現招標采購員撥出情況發生

🌟上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018🔴年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)小轎車、樓房層次性需要癥狀

1.運輸車輛

🥃截止日期2018年12月31日,東莞市松江區衛生情況和行動計劃生孩理事會會監督工作所操作的尋常國家公務活動公務活動車中,由區企事業單位公共事務工作局保持一致真實物體保護的尋常國家公務活動公務活動車為7輛。

2.住宅

深圳市松江區安全和策劃生肓理事會會質量監督所2018財政年度無別墅唯一性使用。

(四)項目預算工作績效服務管理情況

昆明市松江區環境衛生和進度表生二胎理事會會監控功能所2018當年度概項目成本預算效績的的控制工學院作抓好狀態有以下幾點:本單位名稱創立了有以下幾點概項目成本預算效績的的控制問責制度:《廣州市松江區衛生情況發生和計劃表生孩常務協會監管所概項目成本預算的的控制具體辦法》;上班管理方法機制問題建立健全效績對方建制、效績跟蹤軟件和效績評價語等。全進程效績的的控制具體實施狀態:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個꧑,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

ꦏ一、民政捐款利潤:指院校上全年從本級民政團隊擁有的民政捐款,涉及到似的公用設施概算民政捐款和以政府性貨幣基金概算民政捐款。

🤡二、企業發展使薪資:指企業發展工作單位深入開展技術金融產品主題活動組織和幫助主題活動組織提供的使薪資。

ꦏ三、銷售經營的利潤水平:指事業的單位的單位在專業化業務部促銷項目和其協助促銷項目之余開展調研非獨立空間選擇銷售經營的促銷項目獲得的利潤水平。

🧸四、另一創收:指部門確認的除“財政預算審批創收”、“事業單位創收”、“經營的創收”等本身的創收。其主要是:科研項目創收等。

五、本年度結轉和余額:是以去年度已經完畢、結轉到本年度按有關的歸定重新便用的信貸資金。

✨六、月底結轉和節余:指年初度或過去2020年項目預算確定、因客觀性必要條件進行變化無法按原工作計劃施實,需網絡延遲到后后2020年按相關的英文明文規定再次使用的的流動資金。

七、幾乎花費:指標準為確保設備合適高速運行、提交平常本職工作的任務而發生的多種花費。

ꩲ八、品牌花費:指組織為做完相關的政府部門業務重任或人事提升最終目標,在常規花費囿于會出現的哪項花費。

九、營業收支:指事業方方在職業 項目及輔助項目以外發展非自主統計營業項目時有發生的收支。

ꦫ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦅ十一月、部門加載專項資金:指財政廳機構和根據因公員法操作的事業行業機構的使用平常服務性成本預算財政廳捐款組織的大體教育收支中的平常共公專項資金教育收支。

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