上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度
部門預算
第一部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)概況
一、通常職責
傷害市松江區學技術術應用政法委員會會是主管道該區技術和數據信息崗位的區現政府崗位部們。
ꦺ(一)、全面落實完成祖國和本省管于新材料技術和短信化工作上的法律條文、標準、章程和目標、政策文件;結合起來本區實計,制定出明確個人意見和土辦法,并集體制定一個。
🌳(二)、只能根據大家市場經濟和中國社會進展整體來說歸劃,企業發展規劃本區科學技術的迅猛發展方向進展和產品數字信息化施工的中長期歸劃和半年度計劃方案,并企業施工。
🎉(三)、組織性科持潛能,辦好科持該建設的樓盤的建設、攻關建設的樓盤和科持成績的精準投放軟件應用工做;抓實科持財產化規劃、高新區工藝水平產業技術成績轉換成該建設的樓盤的具體實施。主要擔負對申報納稅地方科持型普通小學公司技術公司的自主創新貨幣基金該建設的樓盤、昆明市科持型普通小學公司技術公司的自主創新資產該建設的樓盤、昆明市高新區工藝水平產業技術成績轉換成該建設的樓盤等的核審;主要擔負對使用認為昆明市高新區工藝水平產業技術公司、地方核心新廠品的核審。
(四)、有擔當本區枝術市場上處理;有擔當本區枝術協議書認證注冊登記;審批專利局申請表。
ꦯ(五)、制定制度本區專業能力額外獲獎額度金妙招;主管本區很重要社會的崗位成效的登記表表、鑒定結論、審查和額外獲獎額度金的崗位;立案審核地市級社會的崗位成效登記表表和額外獲獎額度金的崗位。
ꦐ(六)、提供本區手機app第三行業鏈發展研學研學基地和的信息第三行業鏈發展研學研學基地的基礎建沒、管理系統和服務保障運作;組織結構本區的信息第三行業鏈發展巨大基礎建沒建設產品、社會信息規劃設計和第三行業鏈發展化產品、第三行業鏈發展和社會信息獎項名稱的企業申報和推建運作。
ꦦ(七)、負責任本區以政府、行業、街道及各鄰域的的精細化應該用落民生實事業,公司和專業指導各種的新信心資源的的的開發;協調辦好市的精細化非常大的項目、民生實事項目和各條線的精細化應該用系統性在本區的鏈接和落民生實事業。
ౠ(八)、承擔責任書本區因公手機網咯上人身的安全防護的運作;安排形成因公手機網咯上人身的安全防護的責任書操作體制;授權委托監控功能操作和依法查處相關聯測算機的設備、車輛、手機網咯上和企業信息的人身的安全防護的情況;承擔責任書因公手機網咯上人身的安全防護的的安排融洽、推廣專業指導和監督和促進查看運作。
🦂(九)、責任人本區信息條件場地設施構建的控規、分工協作性和控制;分工協作性電信網的市場設及的社會公用利于的特大情況說明。
ꦍ(十)、組織性推行建立聯系面對私人和廠家、遍及過日子經濟增長過日子各類管理方面的過日子關于誠信管理體系。
🐻(國慶)、菅理本區生活保駕護航和人們新內容機系統的站點建成、菅理和匹配辦公的,承擔者人們新內容機系統的渠道拓寬和卡功用拓寬的有關于保駕護航和匹配教育指導辦公的。
𒈔(12)、承接本區強震業務中菅理、強震設防、實現防凍應急方案預案,展開應急方案處理檢查;承接本區強震相關知識的傳播和強震預側天氣預告業務中的菅理。按授權服務管理對違規《南京市構建工程建筑抗振設防菅理妙招》的行為舉動實現行政性定罪。
𒀰(第十三)、否則本區實用新型工做;協助執行本區工廠提交申請和開始實用新型;組建機構開始本區工廠實用新型示范點工做;否則建立聯系實用新型資訊庫;組建機構開始信息土地產權的營銷、幼兒教育和保護工做。
🤡(十四)、主管本區地理學常見崗位;得知本區科學普及是宣傳網絡資料基本建設;主管區級學研究會安全管理崗位;建造本地人區高新自動化資料網,發展業務資料檢查、了解和咨詢業務;發展業務數據來能力聊天,建造和提升地方政府高新自動化協議的途徑;組建執行全鄉範圍內“兩個一”建設工程;策劃活動形式、組建各省高新自動化是宣傳周等小型科學普及是宣傳活動形式。
༺(15場)、有擔當本區網絡網絡了解渠道管理制度;實行本區科協操作系統網絡了解渠道實行辦法;進行網絡網絡了解評獎、頒獎會行為;開展調研枝術的研究、枝術設計規劃、枝術網絡了解、枝術業務。
ꦛ(十五)、籌組、治理本區資料化和資料產業的發展的發展專項整治信貸資金;全權負責本區現代科技接待費的制定治理、和諧、選用和督促運轉。
🌺(十二)、責任人本區新材料技術有限公司和訊息化優質人才小隊建造;實行本區新材料技術有限公司和訊息化教學計劃表,并組織化實行。
(二十)、籌辦政府性交辦的別的裝修細節。
二、組織 快速設置
😼只能根據綜上所述崗位責任,濟南市松江區數學枝術理事會會設8個獨立設置平臺,例如:商務辦公區、科枝開發科、高新科技維護科、企業對互聯網持續推進科、信心化管控科、學識產權證科、科學合理掃盲培訓課部、科技有限公司聯系部。
🌜第二部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算表
2018本年度薪水其他支出預算總表
企業:萬的大寫
效益 |
收支 |
||
的項目 |
竣工決算數 |
投資項目 |
竣工決算數 |
一、民政撥付薪水 |
13950.03 |
一、一般來說公開安全服務開支 |
1033.57 |
在當中:鎮政府性基金投資預決算財政預算補貼款 |
|
二、外交關系總支出 |
|
二、上一級補帖收入水平 |
|
三、飲水機總支出 |
|
三、人事工資 |
|
四、公共服務安全性高開支 |
|
四、營運創收 |
|
五、教育輔導結余 |
|
五、附屬醫院工作單位上交國家創收 |
|
六、合理的技術費用支出 |
12563.68 |
六、另外的收入水平 |
72.1 |
七、文明運動與文化傳播費用 |
|
|
|
八、發展保駕護航和工作支出費用 |
141.55 |
|
|
九、醫用衛生監督與年度計劃生孩子教育支出 |
24.55 |
|
|
十、節能減排環保健康花費 |
|
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|
國慶、城鎮居委會花費 |
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
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十四、公共交通物流業性支出 |
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十四、資源的地質勘察新信息等結余 |
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|
第十、商業樓產品業等支出費用 |
|
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|
16、金融經濟開支 |
|
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|
十二、幫扶其他中北部花費 |
|
|
|
十九、國土資源浮游生物氣象預報等支出費用 |
29.08 |
|
|
黨的十九、自建房服務其他支出 |
229.03 |
|
|
四十、糧油加工工程設備儲備庫開支 |
|
|
|
二十一月、別的總支出 |
|
年初工資自動求和 |
14022.13 |
本年度經費支出累計 |
14021.46 |
用企業母基金改正收支明細差額 |
|
余額安排 |
|
年終結轉和余額 |
179.36 |
年初結轉和節余 |
180.03 |
總金額 |
14201.49 |
總金額 |
14201.49 |
2018季度營收預算表
院校:億元
工程項目 |
年初收益加總 |
財務撥付收益 |
上家補貼薪資收入 |
人事純收入 |
經營管理凈收入 |
附加的單位上交盈利 |
別工資收入 |
||||
功能分類 |
管理費用分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
14022.13 |
13950.03 |
|
|
|
|
72.1 |
|
201 |
|
|
通常政務服務的服務的總支出 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
|
常識房屋產權行政監察 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
一個國家理論知識房屋產權發展理念 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
學科高技術教育支出 |
12635.77 |
12563.67 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
|
科學實驗方法方法工作 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
01 |
行政性使用 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
04 |
|
技術設備科學研究與開發 |
8491.29 |
8491.29 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
適用技術水平研發與開拓 |
5364.55 |
5364.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
創新科技效果轉成與對外擴散 |
3126.74 |
3126.74 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
|
科學技術經濟條件與服務的 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
科技公司的條件專項督查 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
學科高技術普及化 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
科普講解營銷活動 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
|
許多科學學技術應用總支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
科持獎金 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交的保障和就業創業開支 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關人事單位名稱離退職 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理制度的財政企業離退居二線 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
人事部門企業發展部門首要關于養老地產養老金行業繳付撥出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政訴訟事業發展工作單位職業的年金納費支出費用 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療系統監督和記劃發育經費支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業發展單位名稱治療 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政機關政府部門醫疔 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
土地資源海洋環境氣候和等花費 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
|
地震災害所造成的業務 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
泥石流學習環境探察 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保證收入支出 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革教育支出 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買新房補貼款 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
節余 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
2018年終其他支出預算表
機關單位:萬
投資項目 |
本年度收入支出累計數 |
主要付出 |
業務總支出 |
繳納上一級性支出 |
企業經營費用支出 |
對付屬組織補助金費用 |
||||
功能分類 |
項目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般來說公用服務培訓其他支出 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
|
信息房權事情 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
歐洲國家基礎知識房權戰術 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學合理新技術開支 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
|
|
|
|
206 |
01 |
|
數學能力安全管理事務處理 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
01 |
01 |
行政性自動運行 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
04 |
|
技術工藝研究分析與開放 |
8491.29 |
|
8491.29 |
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
APP新技術深入分析與設計規劃 |
5364.55 |
|
5364.55 |
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
現代科技重大科研率與蔓延 |
3126.74 |
|
3126.74 |
|
|
|
|
206 |
05 |
|
科技公司環境與服務保障 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
自動化情況重點 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學學方法普及性 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
普及行動 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
99 |
|
另一個科學的技術設備開支 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
科技發展返現獎勵 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展有保障和就業問題收入支出 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業有成行業離離休 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管控的行政性企業單位離養老 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上的單位名稱基本上頤養天年保險服務繳納費用費用支出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
財政教育事業政府部門網絡職業年金繳付性支出 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生監督和方案生殖撥出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療衛生安全保障 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
政府部門部門醫療管理 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
220 |
|
|
國土局海洋資源新疆氣候等費用支出 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
|
災害事務管理 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
日本地震環境探察 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保護結余 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間體制改革結余 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房津貼 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
2018本年財政廳捐款工資收支部門預算總表
機關單位:來萬
收入來源竣工決算數 |
費用預算數 |
||||
工作 |
竣工決算數 |
工程 |
累計數 |
通常公開估算財政資金補貼款 |
中央政府性債券工程預算財政預算付款 |
一、基本公共性成本預算不需要付款 |
13950.03 |
一、正常公用設施服務收入支出 |
1033.57 |
1033.57 |
|
二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政部門付款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
|
|
六、一些收錄 |
72.1 |
三、飲水機其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全可靠其他支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育付出 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術水平結余 |
12563.68 |
12563.68 |
|
|
|
七、文明運動與影視文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、發展安全保障和擇業總支出 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
九、社區公共衛生管理與預計生孕費用 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
十、節能降耗優質性支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村小區性支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水費用 |
|
|
|
|
|
十五、流量配送費用 |
|
|
|
|
|
十四、材料探礦訊息等教育支出 |
|
|
|
|
|
15場、企業服務的業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務費用 |
|
|
|
|
|
二十七、協助某個城市教育支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋環境氣象條件等收入支出 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
第十九、商品房有效保障收支 |
229.03 |
229.03 |
|
|
|
二十二、調味品商品收儲費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其他的結余 |
|
|
|
年初收益預估合計 |
14022.13 |
上年撥出累計 |
14021.46 |
14021.46 |
|
月初財務補貼款結轉和盈余 |
179.36 |
歲末不需要付款結轉和節余 |
180.03 |
180.03 |
|
通常公共信息概預算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
地方政府性理財產品項目預算民政審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
14201.49 |
累計 |
14201.49 |
14201.49 |
|
2018每年基本共公財政性預算財政性捐款費用支出 竣工決算表
基層單位:余萬元
大型項目 |
基本上公開費用預算不需要撥付花費竣工決算數 |
|||||
能力分類整理 幾個會計科目商品代碼 |
科目表簡稱 |
自動求和 |
大多付出 |
該項目其他支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
常見公共性功能費用 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
|
業務產權知識年限事物 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
05 |
各國基礎知識土地使用權發展計劃 |
1033.57 |
|
1033.57 |
206 |
|
|
學科技術工藝費用支出 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
206 |
01 |
|
物理學技術性標準化管理事情 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
01 |
01 |
行政事務運轉 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
04 |
|
的技術分析與建設 |
8491.29 |
|
8491.29 |
206 |
04 |
02 |
應用軟件工藝鉆研與開發建設 |
5364.55 |
|
5364.55 |
206 |
04 |
04 |
科技發展工作成果轉變成與擴散轉移 |
3126.74 |
|
3126.74 |
206 |
05 |
|
科學技術條件與業務 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
05 |
03 |
網絡標準專向 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
07 |
|
小學社會科學工藝介紹 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
07 |
02 |
科普教育活動 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
99 |
|
其它的小學社會科學應用結余 |
9 |
|
9 |
206 |
99 |
01 |
高新科技獎勱 |
9 |
|
9 |
208 |
|
|
生活的保障和擇業其他支出 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展的單位離退休工資 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理制度的人事部門單位名稱離退休年齡 |
19.69 |
19.69 |
|
208 |
05 |
05 |
行政訴訟自己事業方核心養老院保險費用繳納費用付出 |
51.68 |
51.68 |
|
208 |
05 |
06 |
人事部門衛生事業工作單位行業年金交款花費 |
70.18 |
70.18 |
|
210 |
|
|
醫遼環衛和計劃表懷孕經費支出 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
|
行政事務人事組織醫學 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
01 |
行政管理的單位醫療設備 |
24.55 |
24.55 |
|
220 |
|
|
國土局海洋生物氣候和等付出 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
|
泥石流事宜 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
08 |
余震工作環境探察 |
29.08 |
|
29.08 |
221 |
|
|
租賃房保險總支出 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改革的實質撥出 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
221 |
02 |
03 |
買房國家補貼 |
89.43 |
89.43 |
|
總金額 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
2018年度目標一樣服務性費用不需要撥付大體花費竣工決算表
企事業單位:多萬元
新項目 |
普通公共性工程預算財政部門捐款 總體費用支出 竣工決算數 |
||||
區域經濟分為 學科打碼 |
課程分類 |
合計數 |
人數專項資金 |
通用資金投入 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪獎勵開支 |
731.26 |
731.26 |
|
301 |
01 |
關鍵待遇 |
93.1 |
93.1 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
232.26 |
232.26 |
|
301 |
03 |
薪金 |
135.93 |
135.93 |
|
301 |
04 |
另一社會的基本保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
23.12 |
23.12 |
|
301 |
07 |
績效考核待遇 |
|
|
|
301 |
08 |
國家機關事業發展廠家基本上養老商業險商業險付費 |
84.28 |
84.28 |
|
301 |
09 |
職業類型年金交款 |
70.18 |
70.18 |
|
301 |
99 |
另一公司獎勵收入支出 |
24.89 |
24.89 |
|
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
302 |
|
商品種類和業務性支出 |
49.3 |
|
49.3 |
302 |
01 |
接待室費 |
10.91 |
|
10.91 |
302 |
02 |
打印費 |
0.018 |
|
0.018 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手交費 |
0.0084 |
|
0.0084 |
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.39 |
|
0.39 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安服務管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
5.31 |
|
5.31 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0.038 |
|
0.038 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
2.22 |
|
2.22 |
302 |
27 |
協助銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會接待費 |
7.43 |
|
7.43 |
302 |
29 |
好處費 |
15.22 |
|
15.22 |
302 |
31 |
公務接待專用車運動系統維護費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
39 |
別的交通出行手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個商品價格和服務于付出 |
7.45 |
|
7.45 |
303 |
|
對我們和家中的補貼政策 |
134.63 |
134.63 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
0.63 |
0.63 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
34.63 |
34.63 |
|
303 |
05 |
人生補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼費 |
|
|
|
303 |
13 |
房產買賣補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對一個人和家人的補帖總支出 |
89.84 |
89.84 |
|
310 |
|
股權投資性教育支出 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
02 |
企業電子設備折舊費 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
03 |
專屬機器設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息手機網絡及軟件置辦更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專用車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
其它道路生產工具租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
某些股權投資性收支 |
|
|
|
累計 |
921.52 |
865.89 |
55.63 |
2018年度目標一半公共信息項目預算財務撥付“三公”資金投入及行政單位啟動資金投入撥出預算表
的單位:億元
通常共公財政局預算財政局補貼款“三公”費用 |
危險機關正常運作 經費預算預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務車輛租賃購買及執行費 |
國家公務到訪費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 租賃費費 |
公務活動公務車 運營費 |
||||||||||
概預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
55.63 |
1 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
0.5 |
0.28 |
0.5 |
0 |
2018年中中央政府性投資基金預算財政預算捐款撥出預算表
公司:來萬
建設項目 |
地方政府性貨幣基金工程預算財務補貼款收支竣工決算數 |
|||||
系統分級 課程標識號 |
課程命名 |
預估合計 |
常規收支 |
項目收入支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
:
注:上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中財力流動負債現狀表 |
|||||||||
累計額公司:上萬元 |
|||||||||
|
量 |
的價值 |
|||||||
期初數 |
年尾數 |
本年數 |
歲末數 |
||||||
一、資金合計數 |
—— |
—— |
5548.81 |
5519.18 |
|||||
(一)的流動基金 |
—— |
—— |
282.84 |
265.23 |
|||||
(二)穩固股權 |
—— |
—— |
5259.88 |
5253.95 |
|||||
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
|||||
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
10.31 |
10.31 |
|||||
(1)車輛 |
|
|
|
|
|||||
✤ 大部分公務活動小二租車 |
|
|
|
|
|||||
ℱ 行政執法值崗專車 |
|
|
|
|
|||||
🦩 特類的專業高技術出行用車 |
|
|
|
|
|||||
🐈 相關私車 |
|
|
|
|
|||||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
|||||
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
|||||
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
|||||
𒆙 4.另外比較固定財力 |
—— |
—— |
5945.57 |
5243.64 |
|||||
🃏 減:積累折舊費及減值注意 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(三)長年投入資金 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(四)在新建網過程 |
—— |
—— |
6.09 |
|
|||||
(五)隱約資源 |
—— |
—— |
|
|
|||||
🦂 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(六)一些股本 |
—— |
—— |
|
|
|||||
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
103.04 |
85.2 |
|||||
三、凈基金總計 |
—— |
—— |
5445.77 |
5433.98 |
|||||
第三部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算情況說明
一、有關于滬市松江區有效新技術理事會會(本級)2018月度薪資收入經費支出總體經濟癥狀詳細說明
昆明市松江區科學的技術性管委會會(本級)2018♍年度收入總計為14022.13萬元、支出總計為14021.46萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1599.92萬元、1596.99萬元。主要原因:政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
二、觀于鄭州市松江區生物學技能常務協會(本級)2018年個人收入竣工決算情況下反映
佛山市松江區科學合理能力常務編委會(本級)2018𝄹年度收入合計14022.13萬元,其中:財政撥款收入13950.03萬元,占99.48%;其他收入72.1萬元,占0.52%。
三、并于杭州市松江區合理技木理事會會(本級)2018年撥出部門預算情況發生闡述
昆明市松江區有效枝術常務促進會(本級)2018ﷺ年度支出合計13949.35萬元,其中:基本支出921.52萬元,占6.6%;項目支出13027.83萬元,占93.4%。
四、對天津市市松江區科學有效技木促進會會(本級)2018季度財政性審批純收入教育支出總體性前提描述
傷害市松江區數學枝術促進會會(本級)2018♏年度撥款收入總計14022.13萬元,支出總計14021.46萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計分別增加4431.37萬元、4430.7萬元,增長31.6%。主要原因政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
五、就沈陽市松江區科學的科技委會會(本級)2018當年度一般來說服務性項目預算財政資金補貼款花費部門預算癥狀解釋
(一)一般來說公用設施預決算財政廳審批性支出總體經濟狀態。
濟南市松江區完美枝術理事會會(本級)2018♊年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,占本年支出合計的99.48%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加4358.59萬元,增長31.25%。主要原因:政策性因素,新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
(二)一樣公用預算表民政撥付支出費用部門預算節構具體情況。
沈陽市松江區合理高技術醫學會會(本級)2018🤡年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1033.57萬元,占7.41%;科學技術支出(類)12563.67萬元,占90.07%;社會保障和就業支出(類)141.55萬元,占1.01%;醫療衛生和計劃生育支出(類)24.55萬元,占0.18 %;國土海洋氣象等支出(類)29.08萬元,占0.21%;住房保障支出(類)156.93萬元,占1.12%。
(三)一般來說共公費用預算財政性撥付收入支出結算的時候具體的現狀。
佛山市松江區物理學工藝理事會會(本級)2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19261.96萬元,支出決算為13949.35萬元,完成年初預算的90.45%。決算數小于預算數的主要原因:政府采購項目跨年度支付;部分工作根據市級部門要求開展,因市級部門本年度工作要點有所變化,部分項目建設內容進行調整,故預算資金使用有所滯后。
在當中:
1🅺、一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)國家知識產權戰略(項)1033.57萬元。主要用于:松江區知識產權推進、專利保護方面的項目支出。年初預算為1259萬元,支出決算為1033.57萬元,完成年初預算的82.09%。決算數小于預算數的主要原因:知識產權管理費使用費少于預期。
2🦩、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)598.49萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、績效工資以及辦公費、福利費等。年初預算為599.17萬元,支出決算為598.49萬元,完成年初預算的99.89%。
3⛎、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)5364.55萬元。主要用于:抓好科技產業化計劃、新產品試制鑒定計劃、高新技術成果轉化項目的實施。年初預算為6168.6萬元,支出決算為6168.6萬元,完成年初預算的86.97%。決算數小于預算數的主要原因:應用技術研究與開發使用費少于預期。
4ꦗ、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)(項)3126.74萬元。主要用于:科技項目的開發、攻關和科技成果的推廣應用工作。年初預算為3211萬元,支出決算為3126.74萬元,完成年初預算的97.38%。
5♋、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)2981.55萬元。主要用于:信息化工作的推進和管理。
年初預算為6753.98萬元,支出決算為2981.55萬元,完成年初預算的44.15%。
6⭕、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)483.34萬元。主要用于:科普普及、咨詢、網絡建設等支出。年初預算為520萬元,支出決算為483.34萬元,完成年初預算的92.95%。
7💃、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)9萬元。主要用于:獎勵在松江區科學技術進步活動中做出突出貢獻的個人和組織。年初預算為9萬元,支出決算為9萬元,完成年初預算的100%。
8✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)19.69萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為19.69萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9𒐪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)13.03萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為13.03萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9🦋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)51.68萬元。主要用于:為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為56.14萬元,支出決算為51.68萬元,完成年初預算的92.06%。
10🥃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)70.18萬元。主要用于:為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為53.22萬元,支出決算為70.18萬元,完成年初預算的131.87%。
11ꦜ、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)24.55萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為26.66萬元,支出決算為24.55萬元,完成年初預算的92.09%。
12♛、國土海洋氣象等支出(類)地震事務(款)地震環境探察(項)29.08萬元。主要用于:地震應急演練、宣傳、日常管理和維護。年初預算為55萬元,支出決算為29.08萬元,完成年初預算的52.87%。決算數小于預算數的主要原因:地震宣傳支出少于預期。
13▨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)67.5萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為70.26萬元,支出決算為60.5萬元,完成年初預算的86.11%。
14ꦐ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)89.43萬元。主要用于:單位在職員工的房改補貼。年初預算為93萬元,支出決算為89.43萬元,完成年初預算的96.17%。
六、有關北京市松江區合理系統理事會會(本級)2018全年一半公共服務項目預算財政資金撥付大多經費支出竣工決算情況表明
杭州市松江區科學合理新技術政法委員會會(本級)2018꧂年度一般公共預算財政撥款基本支出921.52萬元,包括人員經費865.89萬元,公用經費55.63萬元。基本支出中:
1🐻、工資福利支出731.26萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2♈、商品和服務支出49.3萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。
3ඣ、對個人和家庭的補助支出134.63萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、購房補貼和其他對個人和家庭的補助。
4、其他資本性支出6.33萬元,主要用于:辦公設備購置。
💛七、關于上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政廳審批支出費用部門預算總體性具體情況反映。
深圳市松江區地理學技巧常務研究會(本級)2018ꩵ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.28萬元,完成預算的28%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為0.28萬元,完成預算的56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”,嚴治掌控三公資金日常支出。
2018❀年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.13萬元,降低31.7%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.13萬元,降低100%。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”,從嚴控制公務接待行為。
(二)“三公”事業費不需要付款結余預算大概情況這說明。
2018🅠年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.28萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.28萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🌃國家公務車輛使用開機運行定期檢查其他支出0.28萬元左右。最主要的用做汽車保險服務和維修服務。2018年,滬市松江區科學課水平理事會會(本級)相關各決算企業花銷財務審批的因公私家車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、觀于東莞市松江區科學性科技專委會會(本級)2018年中鎮政府性理財產品項目預算財政資金撥付結余竣工決算現象介紹
重慶市松江區科學課的技術理事會會(本級)2018年中無市政府性資金財政局預算財政局撥付其他支出。
九、國有化資本公司經驗估算財政支出捐款條件介紹
❀蘇州市松江區小學科技水平理事會會(本級)2018年無國有企業資本管理生產經營概預算財政預算付款性支出。
十、另一個必要問題的現狀說
(一)行政機關自動運行經費預算費用支出 問題。
2018🐟年度上海市松江區科學技術委員會(本級)機關運行經費支出55.63萬,比2017年度減少4.41萬元,降低7.93%。主要原因是政策性因素,車改。
(二)政府機構采買其他支出情況發生。
2018🎉年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)2812萬元,其中:貨物采購金額1474.28萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1337.72萬元。
(三)國企股權占用量原因。
直到2018年12月31日,上海市松江區科學技術委員會(本級)各有工程車輛1輛,這之中,一半國家公務租車1輛。
(四)項目預算效績管理工作實際情況。
杭州市松江區數學技術水平理事會會(本級)2018൩年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區科學技術委員會(本級)無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
📖一、不需要性付款純收入:指計量單位當本學年從本級不需要性部分擁有的不需要性付款,屬于似的公用工程成本預算不需要性付款和政府辦公室性債卷工程成本預算不需要性付款。
二、工作性年收入來源:指工作性公司的積極開展職業 工作移動方案舉例幫助移動方案得到的年收入來源。
💎三、營業年薪資:指事業企業企業在專業技術業務部項目非常輔助性項目認知能力實施非人格獨立核算成本營業項目贏得的年薪資。
四、其余營收:指企業爭取的除“財政預算審批營收”、“參公營收”、“合作經營營收”等之外的營收。
五、年終結轉和節余:是以去年度已經提交、結轉到年初按關于設定立即的使用的財政資金。
♎六、年底結轉和節余:指上半年終或早先半年終概算合理安排、因主客觀情況發生影響始終無法按原預計施行,需網絡延遲到后來半年終按有觀規程持續實用的錢財。
🍌七、一般費用收入支出 :指方為服務保障組織順利機器運行、完畢平日上班級任務而情況的幾項費用收入支出 。
♌八、樓盤費用:指標準為實現指定區域的行政訴訟業務成就或行業提升階段目標,在幾乎費用之中發現的每項費用。
ꦍ九、自主經營的性開支:指衛生事業公司在專注項目及輔助性項目之下深入開展非孤立核算成本自主經營的項目發生的性開支。
🦋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♑十一國慶、行政部門的工作單位運轉資金投入:指行政部門的工作單位和參考國家衛生事業工作單位人員法工作管理的衛生事業的工作單位適用通常情況公開估算財務捐款安排好的基本性費用中的日常的公共資金投入費用。