重慶市松江區農業機械設備安全管理站
2019年中預算
目 錄
第二要素 鄭州市松江區農機車的管理站概貌
一、關鍵職權
二、平臺設置成
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、收錄花費預算總表
二、收錄部門預算表
三、費用支出 竣工決算表
四、財政預算撥付薪資收入經費支出部門預算總表
五、普通公開項目預算財政預算審批收支預算表
六、一半公共性預結算的時候財政性補貼款最基本費用支出 結算的時候表
七、正常公用設施不需要預算不需要付款“三公”接待費及危險機關運動接待費其他支出竣工決算表
八、市政府性私募基金結算的時候財政性審批收入支出結算的時候表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
四是環節 名稱詮釋
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、重要職能作用
🅠沈陽市松江區農資車菅理所基本業務范圍是指:強化農資車專業公司種植合作社業務網站建設,全面推動 “大機互濟化” 的農資車經營和業務長效機制;多補己制定新的業內性的作業答案算錢建議規定,(而且農資車業務介紹有非常多廷伸和拓寬的多補),和汽柴油投入的持續不斷的下跌、鋪助工很大打工族薪資下跌等,為現政府制定政府補貼作為原則考生基本原則,以的保障農資車手收益確保安全,確保農資車球隊安全;進一歩增強農資車的配資;進一歩抓好新農資車和新技術新產品流程的訓練業務;建全相關菅理和業務方式,有利于農資車業務的充分全面推動。
二、設備設有
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年終預算表
2019季度薪資收入收入支出竣工決算總表
廠家:十萬
使收入 |
收入支出 | ||
項目流程 |
預算數 |
業務 |
竣工決算數 |
一、一般的共同概算財政局付款收入水平 |
2820.52 |
一、一半公用服務管理開支 |
|
二、政府性性貨幣基金估算財政性撥付個人收入 |
|
二、外交政策撥出 |
|
三、領導經濟補貼使收入 |
|
三、防御收入支出 |
|
四、企業凈收入 |
|
四、服務性健康安全收支 |
|
五、合作經營年收入 |
|
五、育兒教育總支出 |
|
六、其他行業繳納凈收入 |
|
六、專業方法支出費用 |
|
七、另一個收入水平 |
25.08 |
七、民族文化體育乒乓球與文化費用 |
|
|
|
八、中國社會確保和工作教育支出 |
55.75 |
|
|
九、環衛身體收支 |
18.98 |
|
|
十、節約綠色撥出 |
|
|
|
五一、城鎮小區費用 |
|
|
|
第十二、農業水收入支出 |
2754.31 |
|
|
十五、交通網裝運結余 |
|
|
|
十四、自然資源勘測相關信息等教育支出 |
|
|
|
第十五、商務服務保障業等撥出 |
|
|
|
十五、金融業經費支出 |
|
|
|
二十七、協助其它的地結余 |
|
|
|
十九、自然生態產品海域氣象學等費用支出 |
|
|
|
19、公房得到保障教育支出 |
14.08 |
|
|
二十五、糧油加工物品儲備量費用 |
|
|
|
二11、許多經費支出 |
|
本年度工資收入累計數 |
2845.60 |
當年度總支出累計數 |
2843.12 |
用工作股票基金擬補開支差額 |
|
盈余調整 |
|
今年初結轉和余額 |
|
年尾結轉和盈余 |
2.48 |
總結 |
2845.60 |
合計 |
2845.60 |
2019每年薪水預算表
企業單位:萬多
業務 |
年初營收合計數 |
財政性審批創收 |
上級領導補貼年收入 |
視野凈收入 |
管理利潤 |
其他企業上交盈利 |
許多純收入 | ||||
功能分類 |
課程和科目標題 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
社交服務保障和自主創業付出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
財政事業有成公司離退居二線 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
自己事業政府部門離養老金 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
企單位自己事業企單位基本性養老生活穩妥繳付花費★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
危險機關自己事業計量單位職業技能年金激費結余★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
安全建康費用 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政部門事業計量單位診療★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
行業企業醫療保健★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業水教育支出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
占農業的大部分 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
事業有成運營 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
現代科技圖片轉換與推行產品 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
綠植基地產出不支持貼補 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
商品房服務保障花費 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
住宅房創新收入支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
個人房貸公積金貸款 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019本年支出費用部門預算表
企事業單位:萬塊人民幣
頂目 |
當年度支出費用累計 |
常規結余 |
業務費用支出 |
上交上級部門支出費用 |
營業收入支出 |
對付屬單位名稱補助金教育支出 | ||||
功能分類 |
科目必各稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場服務保障和人才需求花費 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性企業發展組織離離休 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
教育事業政府部門離退休年齡 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
行政機關事業心的單位大體養老穩妥穩妥繳納費用經費支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
國家機關事業有成企業職業分析年金激費費用★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
干凈衛生穩定費用支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處事業有成機構醫用★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業心單位名稱醫療保健★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水費用 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
農林業 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
自己事業自動運行 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
技術變為與營銷推廣提供服務 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
農林牧工作使用補助 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
住宅質量保障花費 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革撥出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019全年財政資金補貼款純收入撥出竣工決算總表
院校:萬的大寫
利潤 |
付出 | ||||
工程 |
結算的時候數 |
新項目 |
加總 |
平常公開預決算民政付款 |
鎮政府性股票基金費用預算不需要付款 |
一、基本公用設施財政廳預算財政廳撥付 |
2820.52 |
一、通常公眾產品支出費用 |
|
|
|
二、人民政府性投資基金決算財政性付款 |
|
二、外交史費用支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天收支 |
|
|
|
|
|
四、通用可靠結余 |
|
|
|
|
|
五、教學收支 |
|
|
|
|
|
六、科學性科技費用支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體育運動與山東新農商軟件科技有限公司付出 |
|
|
|
|
|
八、社會上有效保障了和學生就業結余 |
|
55.75 |
|
|
|
九、安全衛生衛生其他支出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、綠色建筑環境收支 |
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化社區服務站性支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水收入支出 |
|
2729.23 |
|
|
|
第十三、道路交通車輛支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、的資源探礦信息查詢等收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業性的功能業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業結余 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助某些地方付出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋生物景象等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十九、個人住房切實保障收支 |
|
14.08 |
|
|
|
二是、糧油食品救災物資存儲經費支出 |
|
|
|
|
|
二五一、各種收入支出 |
|
|
|
年初個人收入總金額 |
2820.52 |
當年度其他支出自動求和 |
|
2818.04 |
|
月初財政性付款結轉和節余 |
|
年底財政部門補貼款結轉和節余 |
|
2.48 |
|
大部分通用估算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
🐭 中央政府性私募基金項目預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
2820.52 |
累計 |
|
2820.52 |
|
2019年終似的公益性概算財政資金撥付開支預算表
企業:萬的大寫
工程項目 |
總金額 |
基本上其他支出 |
活動花費 | |||
能力定義 考試科目商品編號 |
科目必名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會生活后勤保障和就業形勢經費支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政管理教育事業部門離養老金 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
工作單位名稱離退職 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
部門事業發展廠家關鍵頤養保險服務手機繳費費用★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機構事業性院校崗位年金交款付出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
干凈衛生正常付出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政性自己事業計量單位醫疔★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
企事業工作單位醫療器械★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農業水費用 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
畜牧業 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
工作自動運行 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
科技信息轉變與宣傳貼心服務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
農耕產量大力支持政府補貼 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
自建房的保障收支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
個人住房教育體制改革開支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
自建房房貸公積金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
加總 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019全年尋常共同結算的時候國庫補貼款大體收支結算的時候表
企業單位:萬余元
工程項目 |
預估合計 |
人工專項經費 |
共公費用 | ||
國家經濟總類 科目必編號 |
考試科目名字大全 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年終獎金福利待遇開支 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
一般公司 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
總獎 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
另外的發展切實保障激費 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
績效考評的薪資 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
行政機關事業方基本的養老穩定穩定納費 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
專業年金交費 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
的的薪資福利性撥出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
餐品和服務于支出費用 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公室費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
印上費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
咨訊費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
登記手續期 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
水電費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
用電 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物管工作服務費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
出差費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出境(境)花費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
修理(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
租借費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
工作會費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
培訓課程費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
因公歡迎費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
特用素材費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專門的燃劑費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務派遣費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
下令讓業務領域費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
副利費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
公務活動專用車電腦運行維系費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
別道路交通價格 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及疊加收費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
其它貨物和服務于結余 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對各人和工作環境的補貼費 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退休之費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
現在的生活補助費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫院費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
個人住房社保公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租補肋 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
每個人草業的生產津貼 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
別對每個人和家居的經濟補貼結余 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
其余資本性性支出 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
辦公樓系統購置費 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
上用產品置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息網及小軟件折舊費升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另一客運用具購入 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資產投資性撥出 |
|
|
|
總金額 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019季度似的共同項目預算財政部門撥付“三公”費用及單位使用費用費用支出 結算的時候表
單位名稱:百萬元
大部分共公決算財政性捐款“三公”專項資金 |
部門正常運作 經費支出結算的時候數 | |||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動專車購進及運作費 |
國家公務歡迎費 | |||||||||
小計 |
公務接待買車 購進費 |
因公用車的 自動運行費 | ||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
|
2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019年終國家性投資基金預竣工決算財政開支補貼款開支竣工決算表
部門:百萬元
業務 |
自動求和 |
核心費用支出 |
大型項目收支 | |||
功能性各類 管理費用數字 |
項目種類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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總計 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終股本債務癥狀表 | ||||
資金額公司:上萬元 | ||||
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占比 |
價值觀 | ||
月初數 |
年初數 |
本年數 |
月底數 | |
一、股本總金額 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)進出房產 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)統一房產 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
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|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🦂 一樣 國家公務小二租車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🌞 城管執法交警執法小二租車 |
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✤ 特總專業化技藝私車 |
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🅺 相關使用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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𝓰 4.其他確定基金 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
𓆏 減:總共使用累計折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
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(三)長期性的資金 |
—— |
—— |
|
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(四)修建中市政工程 |
—— |
—— |
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(五)無形之中資金 |
—— |
—— |
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🦩 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其余財力 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈股權累計 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019全年度結算的時候情況說明
一、關干北京市松江區農業機械工作所2019一年度納入開支結算的時候環境原因分析
天津市松江區農業機械設備操作所2019♔年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、光于南京市松江區農業機械設備控制所2019每年收入來源預算狀態代表
沈陽市松江區農用機械管理系統所2019ও年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、相關滬市松江區農業機械處理所2019財政年度費用支出 竣工決算問題原因分析
成都市松江區農業機械設備操作所2019🍷年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、至于佛山市松江區農用機械方法所2019半年度財政局撥付收益撥出總體布局癥狀情況說明書
東莞市松江區農業機械標準化管理局2019🍒年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、管于佛山市松江區農業機械設備服務管理站2019半年度通常情況下公用設施概算民政付款性支出竣工決算情況下說明怎么寫
(一)一樣 公共服務成本預算財政廳撥付費用支出 基本實際情況。
鄭州市松江區農資管理工作所2019ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)正常公眾概預算不需要捐款結余預算成分情況下。
北京市松江區農機具管理系統所2019ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)大部分公共信息民政預算民政撥付付出部門預算詳細情況。
北京市市松江區農資管理制度所2019ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2🌊、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3ꦑ、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4𒊎、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、相關佛山市市松江區農用機械工作所2019一年度尋常公共信息預算財政局補貼款關鍵撥出預算具體情況原因分析
天津市松江區農用機械處理所2019꧙年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政部門審批費用支出 部門預算基本情況下描述。
深圳市松江區農業機械設備控制所2019ไ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”勞務費財政其他支出付款其他支出竣工決算具體情況報告情況報告講解。
2019⭕年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費資源涉及到:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🐻公務接待車輛使用加載服務器維護支出費用1.77余萬元。首要應用于工程車輛安全、維修培訓、92號汽油。2019年,北京市松江區農業機械管理系統所政府部門隸屬各估算政府部門花費財政支出撥付的公務接待公務車保留量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
🎐國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、對沈陽市松江區農機車治理所2019本年度政府機構性理財產品費用財政性補貼款其他支出預算情況下介紹
北京市松江區農機車管控所2019財政資金年度無區政府性資金決算財政資金撥付付出。
九、國有化資金營業預算表財政廳捐款條件闡明
成都市松江區農資服務管理站2019本年無公有股權投資生產概算民政補貼款費用。
十、某些至關重要方式方法的條件代表
(一)行政單位運動金費撥出的情況。
2019𓆏年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)政府辦公室銷售收入支出事情。
2019ꦛ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019🍷年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)配送車輛、房屋面積層次性負載情況發生
1.車倆
截止日2019年12月31日,上海市松江區農機管理所一共工程車輛1輛,其中的,基本上公務接待車輛租賃0輛、一半執法監督交警執法專用車0輛、特種車正規科技車輛使用1輛、的買車𓄧0輛。工作單位作用50百萬元大于常用裝備0臺(套),企事業單位實際價值100上萬元大于專用箱的設備0臺(套)。
2.商品房
本單位名稱無住宅特殊的占存具體情況解釋。
(四)財政預算效績的管理時候。
ꦡ上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
𝄹一、國庫資金性撥付工資:指公司上第四季度從本級國庫資金性行業獲得的國庫資金性撥付,有應該公共性概算國庫資金性撥付和人民政府性資金概算國庫資金性撥付。
二、企衛生事業純薪資:指企衛生事業公司的大力開展靠譜業務領域過程下列不屬于氧化硅過程完成的純薪資。
✅三、營業利潤:指創業政府部門在非常專業項目的游戲主題活動舉例說明配套的游戲主題活動本身進行非獨有核算成本營業的游戲主題活動完成的利潤。
𒈔四、相關純薪資:指工作單位獲取的除“財政預算審批純薪資”、“自己事業純薪資”、“生產經營純薪資”等之內的純薪資。最主要是:市撥工作經濟純薪資等
五、上年結轉和節余:就是指當年度還沒結束、結轉到上年按有關于要求延續適用的錢財。
🗹六、年尾結轉和節余:指當年終或過去年費用安排好、因可觀的條件產生變化規律不可按原打算施實,需超時到的時候年按想關標準已經運行的信貸資金。
ജ七、總體花費費用:指行業為質量保障平臺正常情況機器運行、順利完成日常的做工作任何而形成的各個花費費用。
🤪八、建設項目開支:指院校為達成特殊的行政訴訟工做任何或人事發展進步目的,在大體開支外發生的的貼心的售后服務開支。
♑九、操作撥出:指事業上基層單位在專科運動內容及引導運動內容囿于開展調研非自立結算操作運動內容的發生的撥出。
⛦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦍ十一月、國家機關開機運行資金:指行政性工作機關單位和操作因公員法治理的參公工作機關單位動用般公共性決算財政資金撥付按排的大致撥出中的常規共用資金撥出。