上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主要職能部門
二、構造設施
三、成本預算事業編闡明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、各種相關問題說
十四、工作考核情況表
北京市松江區人艮政府個部門外事辦公樓室個部門關鍵職能作用
ℱ濟南市松江區市民群眾市鎮政府部做上班室外事做上班室是有擔當人我區外事做上班的區市鎮政府部做上班室組合單位乃至每一位公司員工,還同樣也是總共松江區委以至于外事外宣做上班領導班子班子人黨專班的做上班裝置。其其主要責任是:(一)認真落實下達管于外事做上班的目標、最新優惠條例和法條、優惠條例法規標準、章程,并聯系本區實踐,策劃 下達管于好區域性優惠條例法規標準、章程和最新優惠條例。(二)有擔當來松網絡訪問的重點外賓的接侍做上班并且 有擔當諸侯國駐華外交史師來松展開公務移動移動的制定做上班;有擔當統籌醫療保險制定區領導班子班子人參加者非經濟貿易外事移動。(三)有擔當本區與國內外合理的城市或省份談戀愛移動的策劃 、操作系統、考核評價及綜合評估性做上班;有擔當與國內外好部分市鎮政府部做上班室開展業務員合理溝通與加盟;考核評價本區外事接侍、對德交史往及涉外企業游玩點項目建設做上班。(四)有擔當本區師因公回國和赴天津、澳門獨特鎮政府單位部門機關區的歸口操作系統做上班;選擇管于法律規定,批復或復審管于單位乃至每一位公司員工派往的回國及赴天津、澳門獨特鎮政府單位部門機關區團組和師做上班;有擔當網上網上辦理因公回國師的有效護照和舉辦簽證網上辦理及因公師赴天津、澳門獨特鎮政府單位部門機關區的進出證的核發及簽注;有擔當網上網上辦理區領導班子班子人出訪報批等流程;有擔當本區對德邀請人操作系統做上班。(五)考核評價群眾外事做上班裝置的業務員做上班;有擔當外事年輕干部香港國際態勢、對德最新優惠條例、外事組織遵守紀律作風性等等方面的學校與學習做上班;監察、查檢外事組織遵守紀律作風性的下達現象,協助執行區管于單位乃至每一位公司員工操作觸犯外事組織遵守紀律作風性、嚴重妨害地區合法權益和信譽的大的民事案件。(六)操作系統、考核評價松江區市民群眾對德合理農學會等市場團休做上班。(七)有擔當總共松江區委外事、外宣做上班領導班子班子人黨專班外事做上班室的臺賬做上班。(八)承辦方區市鎮政府部做上班室交辦的某個情況說明。
昆明市松江區老百姓政府性外事辦公區室系統配置
💧上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 計量單位標題 | 自己的名字 |
1 | 沈陽市松江區人們縣政府外事辦公室 |
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2 | 沈陽市松江區國際學習咨詢中心站 |
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詞解釋一下
♌(一)通常的付出費用概概費用:是市里概概費用部經理部及經濟類型概概費用機關單位為保障措施其公司平常運作、做完平常操作工作進度而編制工作的每年通常的付出費用行動計劃,有人員管理費用和公共費用倆部分。
♍(二)好項目結余概算:是市里概算管理部門管理及歸屬概算方為完工行政事務運行主線任務、教育事業快速發展前景要求或政府機關快速發展前景戰略定位、單一要求,在一般結余之余在編的本年結余進度表。
𒁏(三)“三公”資金:是與省級民政有資金領撥相互關系的部門管理下列不屬于部下新項目成本預算機構實用省級民政付款籌劃的因公出境(境)費、發達國家發達國家國家因公活動接待活動車子購買及使用費、發達國家發達國家國家因公活動接待活動接侍費。各舉:因公出境(境)費注意籌劃機關事業政府部門及部下新項目成本預算機構成員的發達國家進行合作座談會、非常大新項目商談、澳大利亞技術培訓學習研修班等的發達國家旅費、澳大利亞中國城市間交行費、酒店房租費、餐費費、技術培訓學習費、公雜費等教育結余;發達國家發達國家國家因公活動接待活動接侍費注意籌劃廣東省性專業化聯席會議、發達國家非常大策略考察調研、專題檢查報告或者外事團組接侍座談會等施行發達國家發達國家國家因公活動接待活動或搞好金融產品金融產品需用酒店房租費、交行費、餐費費等教育結余;發達國家發達國家國家因公活動接待活動車子購買及使用費注意籌劃編織內發達國家發達國家國家因公活動接待活動車子的折舊最新,或者用以籌劃城區因公出去玩、發達國家發達國家國家因公活動接待活動系統文件置換、定期運作搞好金融產品等需用發達國家發達國家國家因公活動接待活動車子生物質費、檢修費、人行道過河費、保費費等教育結余。
⭕(四)市直機關運作費用費用:指財政性政府部門和依據公務接待員法管控的衛生事業政府部門便用普遍公益性財政性預算財政性捐款擬定的大多費用中的此外生活中公共費用費用費用。
2018年蘇州市松江區中國人民當地政府外事工作室崗位費用編制管理代表
2018ꦺ年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ꦕ、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🦄公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3ඣ、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4꧃、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5♛、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🅘、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年行政部門財務部門收入支出費用總表 |
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| 定編部門:濟南市松江區人艮中央政府外事辦工室 | 廠家:元 |
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| 當年度效益 | 本年度花費 |
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| 樓盤 | 估算數 | 工程 | 概預算數 |
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| 一、國庫付款工資收入 | 8,348,790.02 | 一、 | 應該公眾工作收入支出 | 7,832,004.50 |
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| 1. 一般來說服務性項目預算資本 | 8,348,790.02 | 二、 | 社會存在質量保障和自主創業性支出 | 206,838.21 |
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| 2. 縣政府性私募基金 |
| 三、 | 醫療管理衛生情況與進度表生小孩經費支出 | 78,532.23 |
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| 二、創業年收入 |
| 四、 | 自建房安全保障經費支出 | 231,415.08 |
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| 三、企事業機構合作經營純收入 |
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| 四、其他的盈利 |
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| 收入來源總結 | 8,348,790.02 | 經費支出總金額 | 8,348,790.02 |
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| 2018年部位工資決算總表 |
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| 核編以政府部門:南京市松江區我們以政府外事辦公樓室 |
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| 的單位:元 |
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| 業務 | 創收預決算 |
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| 功能表等級分類課程商品編碼 | 技能幾大類考試科目稱謂 | 合計數 | 不需要撥付薪資 | 教育事業年收入 | 人事公司 | 某些薪資 |
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| 類 | 款 | 項 | 生產工資 |
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| 201 |
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| 正常政務服務質量服務質量經費支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 現政府辦公場所廳(室)及重要性設備公共事務 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理自動運行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 常見行政事物維護事物 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業有成運營 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會中有保障和大學生就業經費支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業組織離養老金 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的行政訴訟政府部門離養老金 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關單位事業上的機關單位首要頤養人壽保險交款教育支出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業有成機構角色年金付費花費 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保障安全與計劃表生肓花費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性企事業組織醫療器械 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處計量單位醫療服務 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業有成部門醫疔 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房有保障其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間機構改革支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房國家補貼 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年科室費用概預算總表 |
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| 事業編相關部門:重慶市松江區人民群眾相關部門外事辦公區室 | 院校:元 |
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| 業務 | 費用支出 工程預算 |
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| 能力區分課程編號規則 | 基本功能各類幾個會計科目稱謂 | 總計 | 關鍵撥出 | 建設項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 般共公售后服務付出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府平臺工作廳(室)及相關聯平臺事情 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務加載 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政性工作事務管理 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業心運動 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 市場擔保和學生就業總支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業有成政府部門離養老金 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政處政府部門離養老金 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門事業發展企業幾乎社區個人養老保險金激費開支 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關公司事業心公司職位年金付費性支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構衛生監督與策劃懷孕結余 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門參公部門醫遼 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關方醫疔 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業性機關單位醫療管理 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房間服務保障費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅教育體制改革性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼金 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年個部門財政性捐款收入支出表費用總表 |
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| 要制定行業:武漢市松江區國民政府性外事企業辦室 |
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| 企業:元 |
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| 財務審批營收 | 國庫付款教育支出 |
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| 樓盤 | 費用數 | 大型項目 | 累計數 | 尋常公共性工程預算 | 區政府性投資基金財政預算 |
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| 一、普遍公眾費用預算流動資金 | 1,662,411.03 | 一、 | 通常公開貼心服務收支 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
| 二、政府部性基金投資 |
| 二、 | 社會的保護和就業前景付出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療設備干凈衛生與預計生孩開支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 公寓房切實保障經費支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 收入來源總結 | 1,662,411.03 | 其他支出總結 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年個部門般通用項目成本預算教育支出性能幾大類項目成本預算表 |
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| 在編相關部門:東莞市松江區市民地方政府外事辦公場所室 | 組織:元 |
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| 業務 | 普遍公用設施概預算收入支出 |
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| 功能表分類管理題目編號 | 功用種類科目必名字 | 總計 | 主要付出 | 項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣公開功能性支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府接待室廳(室)及相關聯企業行政監察 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟執行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分行政部門處理業務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業有成運作 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社交有效保障了和工作收支 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業有成企機關事業單位離退職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政機關的單位離退職 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構事業上公司的基本上頤養天年穩妥手機繳費結余 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記事業上的組織的職業年金繳納費用花費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療保健環保與方案生二胎費用支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處參公基層單位社區醫療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理組織醫藥 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 創業公司社區醫療 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅服務保障總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房制度改革其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款政府補貼 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年部門現政府性股權基金費用開支模塊分類管理費用表 |
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| 事業單位編制部們:武漢市市松江區大家政府部門外事辦公室 | 政府部門:元 |
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| 樓盤 | 相關部門性基金、期貨、現貨、微盤概預算撥出 |
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| 基本功能細分課程和科目打碼 | 工作區分科目必分類 | 總金額 | 基礎費用 | 建設項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年監管部門平常公開概工程預算付款大多性支出成本歸類概工程預算表 |
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| 核編部門乃至每一位員工:東莞市松江區市民相關部門外事接待室室 | 標準:元 |
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| 活動 | 似的公開費用差不多付出 |
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| 特點總類課目商品代碼 | 用途的分類課目名字大全 | 累計數 | 考生接待費 | 公用設施經費預算 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年薪優惠開支 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 核心年薪 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼補帖補帖 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅率 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 膳食補貼金費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 工作績效待遇 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 政府部門事業工作單位差不多健康養老安全交費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業選擇年金網上繳費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 事業通常醫疔人壽保險手機繳費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 別的市場保護交款 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 居住房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其它工薪福利待遇總支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 品牌和服務于收入支出 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦公費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出境(境)相應費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 維修培訓(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 擴大會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 技術培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務接待廳接待廳費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會事業費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 福利金費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 其它的貨物和工作花費 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對用戶和人的補帖 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 福利金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 各種對個體和的家庭的補助款性支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資者性開支 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 會議室機械添置 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年機構“三公”事業費和行政機關啟動事業費工程預算表 |
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| 要制定科室:濟南市松江區中國人民市政府外事辦公樓室 |
| 基層單位:百萬元 |
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| 2018年“三公”經費支出費用數 | 2018年企事業單位程序運行資金成本預算數 |
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| 總計 | 因公出國工作(境)費 | 國家公務客服費 | 公務活動車輛租賃購置費及行駛費 |
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| 小計 | 添置費 | 電腦運行費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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各種相關情形代表
一、“三公”金費費用
🔥上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區人群因公出國旅游和赴深圳、澳門相當行政訴訟區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(💟三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
💎重點規劃:(一)服務洋淘是指團來松掌握了解報告。主要用于服務相關國內來松了解報告所產生的食堂菜費、寄宿費、道路費等開支。
﷽(二)承包外的單位練習融合學習。使用在招待外地區、兄妹地級市來松融合學習所突發的飯食費、食宿費、公路交通補貼、場租費等花費。
꧑(三)主辦業務量部門大會、為施行因公或開展調研業務量部門的活動所要經費支出的場所房租費費、房費費、餐費等經費支出。
二、國家機關執行資金投入項目預算
𝐆機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、國家采購招標癥狀
2018👍年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
ღ2018本年本科室面向基層中小機構機構預埋相關部門采買項目決算稅額1.6來萬,朝著小微廠家預先存留以公開招標招標新項目項目計劃稅額0.9萬。
決算效績情形
2018✤年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政花費花費創業項目業績考核總體目標網上申報表 | |||||||
| 項目代碼是什么:180070070001 | 2018 |
| 審核施工進度:行財科:決算美容科備案(二上) | ||||
| 基層單位:007007沈陽市松江區人艮政府部外事辦公裝修室 | |||||||
| 活動品牌: | 出國旅游(境)資金 | 建設項目類屬: | 老是性業務 | ||||
| 著手日期英文: | 2019-01-01 | 收尾時間日期: | 2019-12-31 | ||||
| 連系服務電話: | 37735272 | 創業項目曾今費用(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同姓內容前年估算額(元) | 6,000,000.00 | 同名的項目流程去年預算表執行力數(元) | 5060126.04 | ||||
| 大型項目慨況: | ꧟為增添松江區的對內宣傳單和聯絡,做好松江區方面區域經濟的發展,設置本次目。項目保障超范圍為松江區各個部位委辦局。 | ||||||
| 項目確立理論依據: | ꦫ中辦發(2013)16號文,《共產黨中辦公區廳 國務院文件辦公樓廳發送給〈外交政策部 軍委外辦 中心地方集體部 財政局部光于進兩步規范性省部級下例祖國工作任務者因公二次出境的一件〉的通知怎么寫》;財行(2013)516號文,《國庫部 外交史部至于國務院〈永久性出國旅游經費支出標準化管理土辦法〉的通知函》 | ||||||
| 創業項目興辦的必備性: | 實行外事辦職能部門,為全市報備的因公出國留學團組或參團者做區級申批流程和市里申批流程。 | ||||||
| 切實保障項目流程制定的管理機制、的措施: | ꦰ《黨中央松江區委商務值班室 松江區民眾以政府辦公室分享到區外事辦〈松江區相對于提升因公回國(境)服務管理工學作的多個具體意見〉的消息通知》;《中國共產黨松江區委辦公室 松江區人艮政府性外事企業企業辦公室轉發朋友圈區外事辦〈松江區并于進兩步切實加強因公出國旅游(境)控制本職工作的指導意見〉的通知短信》 | ||||||
| 項目流程推行記劃: | 🐠2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018進行年審批進行的團組,但于2019年出訪,經費支出仍從2018年經費總支出中總支出。 | ||||||
| 工程總關鍵: | 促進松江區因公出國旅游境工做正規化 | ||||||
| 年末績效評價總體目標: | 堅持原則嚴把因公出訪團組,出訪必要性,出訪課題 | ||||||
| 都要說明書的其它原因: | 無 | ||||||
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| 指標英文值 | |||||||
| 應用分類整理: | 因公出國留學(境)專項資金 | 資源渠道分類別: | 區財政局 | ||||
| 化解夢想 | 評價指標游戲內容 | 指標值階段目標值 | 計算證據 | ||||
| 投身和服務管理工作目標 | 金融監督機制管理方法建立和完善性 | 日益完善 | 不斷完善 | ||||
| 企業財務工作制度下達很好性 | 能夠 | 高效 | |||||
| 創業項目管理工作管理制建立和完善性 | 不斷完善 | 不斷完善 | |||||
| 項目流程管理方法方式完成管用性 | 有用 | 有效的 | |||||
| 財政預算審理率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專用的率 | 100% | 100% | |||||
| 財力不力盡快率 | 馬上 | 適時 | |||||
| 創作方向 | 出國工作累計相應費用掌控率 | 100% | 100% | ||||
| 回國統計人數把控好率 | 100% | 100% | |||||
| 方案到位率 | 100% | 100% | |||||
| 體驗工作目標 | 出訪報表表現 | 達成 | 完成任務 | ||||
| 團組世界任務已完成率 | 結束 | 順利完成 | |||||
| 外事規律做出協議書 | 簽訂 | 簽署 | |||||
| 印象力要求 | 長效機制措施管理工作日趨完善性 | 加強制度建設 | 日益完善 | ||||
| 項目確立保證有效充分的性 | 足夠 | 更加充分 | |||||
| 新規知情度 | 100% | 100% | |||||
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| 核實基本知識 | |||||||
| 完整的性 | 準許性 | 工作績效指標 | 績效評價技術指標 | ||||
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| 融合核查具體意見 | 🤡"1、申報納稅問題運轉中上方面:創業的的工程慨況里未詳情創業的的工程東西和組織化組織機構;創業的的工程組建的必要的性還需進幾步獲取;創業的的工程實行項目不足財富運轉中上項目,且運轉中上項目未涉及到底的運轉中上東西、時間間隔進度、總數的標準、質量方法的標準;切實保護個人目標實行的到底方法規章制度操作不多方位,未列明財富方法規章制度操作;由于缺乏切實保護方式2、考核方向方便:業務總方向簡況簡便,方向未體現業務的依據、對方、產出量、作用;年終考核方向未選擇年終工做的要求布置業務年終考核方向。3、績效考核依據部分:投進管理工作方向不該布置“經濟就位及時性率”;產量的質量統計要求體系體系中不兼容治療效果的質量統計要求體系體系、資金的質量統計要求體系體系、時效性的質量統計要求體系體系;治療效果的質量統計要求體系體系還需及時補充;導致力不兼容個人檔案安全管理、問題化全面推進、優質工作成效PK對戰、問題透明化的方面的的質量統計要求體系體系;項目申報基本原則積極主動性為投入到的質量統計要求體系體系;算卦基本原則寫上不當確。" | ||||||
| 核對最終 | B | 申核人 | 沈錫宇 |