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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 上傳精力:2018-08-16 閱讀次數:

深圳市松江區中國人民市政府外事會議室室

2016一年度監管部門竣工決算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、具體主要職責

🥀蘇州市松江區國民國度外事辦工室是控制整個區外事做作業的區國度結構相關機構乃至每一位企業員工,此外是黨中央松江區委極其外事外宣做作業一把手小組長長的做作業組建 。其比較重要相關機構職責是:(一)全面落實審理相關的外事做作業的方案、新政和國度法律、法律法規標準、條例,并緊密結合本區現實實際情況,組建方案相關的省市性法律法規標準、條例和新政。(二)復雜來松采訪的比較重要外賓的接持做作業各種復雜中國各省駐華國際性關系工人來松開始國度公務營銷話動內容的按排做作業;復雜統等按排區一把手到場非貿易外事營銷話動內容。(三)復雜本區與歐美國度融洽的城市或省市交流會營銷話動內容的組建、控制、制定方案及網絡全面性做作業;復雜與歐美國度省市國度推進融洽交流會與合作協議;制定方案本區外事接持、對國際性關系往及涉外企業實地考察點建造做作業。(四)復雜本區工人因公出境留學和赴深圳、澳門尤為相關部門機構訴訟區的歸口控制做作業;隨著相關的明文規定,報批或核審相關的相關機構乃至每一位企業員工勞動派遣的出境留學及赴深圳、澳門尤為相關部門機構訴訟區團組和工人做作業;復雜進行因公出境留學工人的戶照和申請注冊事業簽證及因公工人赴深圳、澳門尤為相關部門機構訴訟區的通過證的頒發及簽注;復雜進行區一把手出訪報批等流程;復雜本區地方相關部門特邀控制做作業。(五)制定方案基層員工外事做作業組建 的銷售業務做作業;復雜外事基層干部國際性狀況、地方相關部門新政、外事遵守組織記律等維護方面的幼教與課程培訓做作業;參與、觀察外事遵守組織記律的審理實際情況,積極配合區相關的相關機構乃至每一位企業員工解決違背外事遵守組織記律、造成損失國度好處和知名度的大量案情。(六)控制、制定方案松江區國民地方相關部門融洽醫學會等世界社團做作業。(七)復雜黨中央松江區委外事、外宣做作業一把手小組長長外事辦工室的平時做作業。(八)籌備區國度交辦的的法定程序。

二、部門乃至每一位員工竣工決算機構具有

💮從工程預算計量單位搭建看,傷害市松江區群眾國家外事會議室室機構結算的時候涉及:傷害市松江區群眾國家外事會議室室本級結算的時候、直屬這家事業上的標準部門預算。

并入天津市松江區市民區政府外事辦公樓室2016度行業結算的時候編制數范圍內的公司的全名單見下表:

項目編號

機構名字

自己的名字

1

昆明市松江區各族人民現政府外事商務值班室(本級)

 

2

佛山市松江區國家溝通中心的

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016財政年度工資收入結余部門預算總表

部門:萬的大寫

收益

結余

產品

竣工決算數

大型項目

結算的時候數

一、民政付款利潤

664.57

一、一般的公共性服務質量開支

617.88

  中間:國家性股票基金成本預算財政部門撥付

 

二、外交關系開支

 

二、上級領導補貼金納入

 

三、航空航天撥出

 

三、工作收錄

 

四、共公安全可靠支出費用

 

四、營運利潤

 

五、教育輔導總支出

 

五、附帶公司的上交收入水平

 

六、專業技巧費用

 

六、別薪資收入 

 

七、文化水平球場與傳媒業其他支出

 

 

 

八、社會中有效保障和求業付出

18.73

 

 

九、醫療器械衛生管理與工作規劃生肓撥出

7.22

 

 

十、節能公司低能耗性支出

 

 

 

國慶、縣域區域教育支出

 

 

 

十三、農林業水開支

 

 

 

十五、公路網裝卸搬運花費

 

 

 

十四、產品地質勘察相關信息等付出

 

 

 

十八、房地產業服務性業等性支出

 

 

 

十五、科技金融費用

 

 

 

十六、扶持其余地段總支出

 

 

 

十九、國土資源海洋生物氣象站等開支

 

 

 

第十九、住宅后勤保障其他支出

22.89

 

 

三十五、調味品資源自給率費用

 

 

 

二國慶、某個結余

 

本年度效益預估合計

664.57

上年支出費用累計

666.72

用事業上的基金、期貨、現貨、微盤擬補收入支出差額

 

余額配置

 

月初結轉和盈余

14.00

年尾結轉和余額

11.85

總額

678.57

總共

678.57


2016本年度凈收入竣工決算表

基層單位:萬塊

頂目

年初純收入累計

財政部門補貼款收益

上級領導經濟補貼盈利

事業上收錄

管理純收入

附加計量單位上交國家工資

別的薪資

功能分類
科目編碼

課程分類

預估合計

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

正常公共信息服務質量經費支出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

政府部工作廳(室)及涉及企業工作

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政機關加載

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  通常財政菅理事情

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  人事正常運行

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

其他通常公眾服務性收支

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  另一個常見公用設施功能撥出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會的保障和工作其他支出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業機關單位機關單位離離休

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口監管的行政訴訟單位名稱離辭職

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  行政行業事業上的行業核心養老院保障激費其他支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  機構事業組織組織行業年金納費收入支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構環衛與策劃生殖教育支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療設備服務

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政性的單位醫療機構

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  教育事業方醫學

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅基本保障教育支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房制度改革花費

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  住宅房北京公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  賣房補助金

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016半年度收入支出竣工決算表

部門:萬的大寫

品牌

上年收支總計

核心花費

項目流程支出費用

上交上司收支

經營管理撥出

對付屬政府部門補貼申請書支出費用

功能分類
科目編碼

專業科目英文名稱

累計

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

普遍公用設施貼心服務經費支出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

地方政府辦公場所廳(室)及相關的公司事宜

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政機關運營

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  尋常財政監管工作

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  人事執行

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

某些應該精準服務性精準服務付出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  各種基本上公用設施功能總支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

時代安全保障和求業花費

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政管理工作工作單位離退休年齡

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理方法的行政處計量單位離辭職

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  企企事業計量單位企事業計量單位根本社會養老商業險網上繳費費用

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  企參公公司參公公司新職業年金交費開支

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫疔衛生監督與策劃孕育付出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療管理有保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政事務工作單位整形

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  人事的單位醫治

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

租賃房有保障經費支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

居住房體制改革支出費用

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  自建房公積金貸款

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  全款買房補助金

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016年財政廳撥付工資教育支出竣工決算總表

廠家:70萬

薪資結算的時候數

其他支出預算數

的項目

預算數

新項目

總計

一樣公眾財政預算預算財政預算捐款

相關部門性投資基金工程預算財政支出捐款

一、基本共公工程預算財務審批

 664.57

一、一半通用功能費用

617.88

617.88

 

二、現政府性股權基金項目預算財政資金撥付

 

二、外交關系撥出

 

 

 

 

 

三、國防教育支出費用

 

 

 

 

 

四、公共信息穩定收入支出

 

 

 

 

 

五、的教育付出

 

 

 

 

 

六、實驗技術應用經費支出

 

 

 

 

 

七、文化產業體育運動與山東新農商軟件科技有限公司教育支出

 

 

 

 

 

八、中國社會維護和就業前景經費支出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫療設備健康與規劃孕育付出

7.22

7.22

 

 

 

十、節能減排健康總支出

 

 

 

 

 

國慶、城市居委會性支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水收入支出

 

 

 

 

 

十四、交通及運輸及運輸總支出

 

 

 

 

 

十四、資源性地質勘察的信息等教育支出

 

 

 

 

 

15、金融業工作業等性支出

 

 

 

 

 

十五、金融創新收支

 

 

 

 

 

二十七、幫扶其他地區劃分結余

 

 

 

 

 

18、土地大海景象等總支出

 

 

 

 

 

十八、住宅房擔保性支出

22.89

22.89

 

 

 

四十、糧油食品原材料設備產出付出

 

 

 

 

 

二11、其它性支出

 

 

 

年初年收入預估合計

664.58

本年度總支出自動求和

666.72

666.72

 

期初不需要補貼款結轉和余額

14.00

年底不需要補貼款結轉和節余

11.85

11.85

 

      通常公共性概預算國庫付款

14.00

 

 

 

 

      區政府性資金估算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

總結

678.57

總共

678.57

678.57

 

 


2016年通常情況公用費用預算財政廳付款收支竣工決算表

標準:上萬元

頂目

普遍公共性項目預算財政廳審批支出費用預算數

模塊分類別

題目編寫代碼

專業科目稱謂

自動求和

根本開支

創業項目費用

201

 

 

應該公共性服務質量性支出

139.55

139.55

 

201

03

 

政府辦公裝修室辦公裝修廳(室)及想關學校行政事務

139.55

139.55

 

201

03

01

  人事部門運作

88.68

88.68

 

201

03

02

  通常行政處理處理行政事務

17.40

 

17.40

201

03

50

  自己事業正常運行

50.87

50.87

 

201

99

 

的普遍公益性服務性費用

460.93

 

460.93

201

99

99

  其它基本上服務性性服務性收支

460.93

 

460.93

208

 

 

社會生活保障措施和就業率開支

18.73

18.73

 

208

05

 

財政事業政府部門離養老金

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口安全管理的財政機構離離休

0.30

0.30

 

208

05

05

  院校事業發展院校大體頤養天年保險公司網上繳費收支

13.08

13.08

 

208

05

06

  機構事業廠家廠家的職業年金納費撥出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療管理清潔與年度計劃生肓收入支出

7.22

7.22

 

210

05

 

治療保障機制

7.22

7.22

 

210

05

01

  財政單位名稱醫療管理

3.94

3.94

 

210

05

02

  行業行業醫遼

3.28

3.28

 

221

 

 

公房服務開支

22.89

22.89

 

221

02

 

往房改革方案其他支出

22.89

22.89

 

221

02

01

  公寓房社保公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  買房貸款補貼標準

11.64

11.64

 

總計

666.72

188.39

478.33


 

2016年中大部分公用設施成本預算財政支出費用付款首要支出費用部門預算表

  的單位:萬余元

該項目

一樣 通用概預算財政部門審批

基本的結余部門預算數

條件進行分類

課目編寫代碼

題目各稱

自動求和

工作人員資金投入

公供金費

301

 

底薪福利金費用支出

149.36

149.36

 

301

01

  大致的薪資

21.90

21.90

 

301

02

  政府補貼政府補貼

38.25

38.25

 

301

03

  績效工資

23.81

23.81

 

301

04

  另一社交保駕護航繳納

9.50

9.50

 

301

06

  伙食費補帖費

 

 

 

301

07

  效績月工資

27.96

27.96

 

301

08

院校人事院校首要養老院商業保險激費

13.08

13.08

 

301

09

工作年金手機繳費

5.35

5.35

 

301

99

  另外薪資員工福利付出

9.51

9.51

 

302

 

淘寶寶貝和服務于經費支出

15.08

 

15.08

302

01

  接待室費

3.27

 

3.27

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  辦理手續期

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業客服管理制度費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國工作(境)花銷

 

 

 

302

13

  維護(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  公務活動接受費

 

 

 

302

18

  專用型的原工費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  通用型氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

0.22

 

0.22

302

27

  授權委托書行業費

 

 

 

302

28

  總工會資金

1.43

 

1.43

302

29

  福利福利費

6.73

 

6.73

302

31

  因公使用車正常運作維系費

 

 

 

302

39

  另外的交行服務費

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及增加成本費用

 

 

 

302

99

  一些商品價格和功能撥出

0.01

 

0.01

303

 

對小編和家族的補帖

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生存補貼政策

 

 

 

303

07

  治療費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

11

  房產住房基金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補助

 

 

 

303

13

  挑選心儀的房子補貼金

11.64

11.64

 

303

99

  的對自己的和家族的補助款收入支出

0.27

0.27

 

310

 

許多資產性花費

0.50

 

0.50

310

02

  辦公區設施購置費

0.50

 

0.50

310

03

  常用機器購買

 

 

 

310

07

  產品服務網路及系統購進更新時間

 

 

 

310

13

  因公出行購置費

 

 

 

310

19

  同一道路器具租賃費

 

 

 

310

99

  另外的投資者性教育支出

 

 

 

總計

188.39

172.81

15.58

 


2016全年一般的公共信息預預算財政預算補貼款“三公”資金及單位操作資金支出費用預算表

部門:千元

通常公共服務估算財政預算捐款“三公”接待費

行政單位工作

資金預算數

總金額

因公出境

(境)費

國家公務專車購進及行駛費

公務到訪到訪費

小計

國家公務車輛使用

購置費費

因公出行

執行費

決算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

決算數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

估算數

預算數

工程預算數

部門預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016本年政府部門性股票基金概算財政預算撥付總支出結算的時候表

工作單位:余萬元

產品

現政府性母基金工程預算財務補貼款其他支出預算數

功用歸類

考試科目項目編碼

學科命名

加總

核心付出

業務支出費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園武漢市松江區人們縣政府外事企業會議室2016全年效益開支綜合實際情況描述

天津市松江區民眾當地政府外事辦公場所室2016ಌ年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、觀于佛山市松江區百姓國家外事會議室室2016年度目標效益預算情況報告說

天津市松江區群眾縣政府外事辦公區室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、至于南京市市松江區人民群眾部門外事辦公場所室2016月度支出費用部門預算的情況這說明

東莞市松江區民眾市政府外事辦工室2016⭕年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、更多成都市松江區民眾鎮政府外事企業室2016年中財政預算補貼款效益支出費用總體布局條件證明

東莞市松江區公民相關部門外事辦公樓室2016✅年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、就佛山市松江區大家政府性外事辦公樓室2016全年普遍公開估算財政部門捐款收入支出結算的時候的情況解釋

(一)普通公共性費用國庫補貼款費用支出 總體布局狀態。

蘇州市松江區公民政府會議室室外事會議室室2016💎年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)一般的公共信息工程預算財政局審批收入支出部門預算結構的狀態。

沈陽市松江區各族人民市政府外事辦公室2016🎶年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)般共公工程預算財政性審批經費支出結算的時候中應情況報告。

西安市松江區大家政府性外事辦公室2016♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1𒁏、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2🔯、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3⛦、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4ಞ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5♎、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7ꦏ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9♒、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10ꦿ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11ꦰ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12💮、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、更多東莞市松江區人們相關部門外事接待室室2016第四季度差不多上公用設施預算表財政部門付款差不多費用支出 結算的時候事情表示

天津市松江區民眾地方政府外事辦公區室2016♑年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1♈、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ღ、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3💎、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政資金付款費用支出 部門預算總體性問題介紹。

東莞市松江區國民地方政府外事辦公樓室2016ꦿ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016🦋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”經費教育支出民政補貼款教育支出部門預算詳細情形闡明。

2016ꦯ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

🙈國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、有關于沈陽市松江區市民政府部門外事辦公場所室2016全年度地方政府性股權基金工程預算國庫補貼款總支出預算狀況就說明

傷害市松江區群眾政府外事辦公場所室2016年末無市政府性資金費用預算國庫審批支出費用。

九、國家股金融資本經營者費用財政預算補貼款事情詳細說明

北京市松江區老百姓相關部門外事商務會議室2016第四季度無國家資源運營項目預算國庫審批收入支出。

十、另外關鍵議題的問題反映

(一)部門加載專項資金開支現象。

2016꧅年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)市政府購買花費狀態。

2016🐓年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016ꦅ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有制債務占有時候。

到2016年12月31日,廣州市松江區我們相關部門外事辦工室無機動車。無機關單位價格50萬美金大于通用版主設備及公司顏值10070萬這專屬技術設備。

(四)項目預算業績考核服務管理的情況。

🌠上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

考核品評效果新情況表

工程項目品牌

 

工程預算的金額

XXX萬美金

口碑英語四級分值

 

品評分析方法

 

包括工作績效

 

具備疑問

 

整頓推薦

 

整改計劃現象

 

 


第四部分   名詞解釋

 

武漢市松江區百姓縣政府外事辦公室本屆竣工決算政府信息無特定使用專有名詞需予以解說。

 

 

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