西安市松江區中國人民武裝部機構加盟座談會辦公裝修室
2017每年部門管理預算
目 錄
首要部件 濟南市松江區公民以政府公司合作互動商務信訪室簡介
一、重點職權
二、職能部門預算標準制成
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
一、創收花費結算的時候總表
二、效益預算表
三、收支竣工決算表
四、財政資金付款利潤費用支出 部門預算總表
五、平常公共服務費用國庫審批收支預算表
六、一半公益性預算表財政廳撥付常規結余部門預算表
七、一般來說共同費用財政廳付款“三公”事業費及政府部門作業事業費教育支出部門預算表
八、政府辦公室性理財產品概算財政部門捐款撥出預算表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
第四步有些 專有名詞解釋一下
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、包括主要職責
⛦(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
⛦(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ꩲ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🦂(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
꧅(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
ꦰ二、部門決算單位構成
🧸從費用預算企事業單位組成部分看,沈陽市松江區人艮國家聯合交流學習辦公樓室部分竣工決算具有:北京市松江區國民地方政府加盟交流會辦公區室本級部門預算、直屬行政處事業心廠家部門預算。
列入天津市松江區各族政府部門合作項目交談辦公室2017每年崗位部門預算定編依據的工作單位屬于:
號碼 | 企業英文名稱 | 微信備注名 |
1 | 蘇州市松江區群眾政府機關相互合作交流信息工作室(本級) |
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2 | 重慶市松江區戰略合作聊天貼心服務公司 |
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第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
2017財政年度工資撥出預算總表
院校:萬塊人民幣
薪資 | 收入支出 | ||
項目流程 | 預算數 | 工作 | 部門預算數 |
一、國庫補貼款薪資收入 | 1255.48 | 一、一般來說公眾的服務其他支出 | 1157.57 |
進來:相關部門性母基金成本預算財政資金審批 |
| 二、外交政策結余 |
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二、上一級津貼薪資收入 |
| 三、中國國防教育支出 |
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三、事業有成效益 |
| 四、通用安會收入支出 |
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四、開營收 |
| 五、教育培訓經費支出 |
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五、加盟機構上交國家凈收入 |
| 六、科學的技術應用付出 |
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六、另外盈利 |
| 七、古文化體育競技與媒體撥出 |
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| 八、社會各界有保障和找工作收支 | 33.34 |
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| 九、整形清潔衛生與計劃方案生孕教育支出 | 12.87 |
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| 十、發展節能的環保的環保教育支出 |
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| 十一國慶、城鄉居民小區其他支出 |
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| 十三、農林業水其他支出 |
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| 十五、交通費裝運付出 |
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| 十四、物資勘察圖片信息等開支 |
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| 15場、業務服務性業等付出 |
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| 第十五、金融投資結余 |
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| 十六、協助其它各地收支 |
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| 十七、國土資源海底氣象條件等付出 |
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| 黨的十九、自建房服務結余 | 50.87 |
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| 第二十、油糧武器裝備存量性支出 |
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| 二國慶、任何花費 |
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當年度效益累計 | 1255.48 | 當年度支出費用總計 | 1254.65 |
用事業上投資基金掩蓋收入支出表差額 |
| 盈余計算 |
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本年結轉和節余 |
| 年尾結轉和余額 | 0.83 |
總共 | 1255.48 | 共計 | 1255.48 |
2017全年度營收部門預算表
企業:來萬
產品 | 本年度利潤預估合計 | 財政性審批薪水 | 領導補貼利潤 | 視野利潤 | 經營的工資 | 附屬醫院機關單位繳納收入水平 | 許多工資收入 | ||||
功能分類 | 科目表明稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 1255.48 | 1255.48 |
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201 |
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| 一樣 公開服務管理經費支出 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 |
| 現政府辦公室廳(室)及對應組織 行政事務 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政部門電腦運行 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 平常行政部門的管理公共事務 | 891.79 | 891.79 |
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201 | 03 | 50 | 企業發展操作 | 72.33 | 72.33 |
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208 |
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| 社交服務和專業教育結余 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政管理衛生事業公司離退居二線 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口操作的財政組織離退體 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 危險機關企業的單位首要養老商業保險商業保險繳納費用總支出 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 機關企公務員事業有成企公務員專業年金付款結余 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 醫療服務安全與計劃表孕育收支 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 人事部門事業心工作單位醫療保障 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 人事部門機構治療 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 事業上企業單位醫藥 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 商品房基本保障撥出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 居住房體制改革經費支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 往房社保公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 全款買房津貼 | 28.88 | 28.88 |
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2017月度教育支出預算表
標準:來萬
工程項目 | 上年教育支出合計數 | 常規開支 | 活動性支出 | 上交領導經費支出 | 銷售經營開支 | 對付屬政府部門補助款總支出 | ||||
功能分類 | 課程和科目簡稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
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201 |
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| 通常情況下通用服務性收入支出 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 區政府辦公區廳(室)及相關部門事務管理 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 財政作業 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 普遍公共事業管理制度管理制度事物 | 891.42 |
| 891.42 |
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201 | 03 | 50 | 人事開機運行 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
|
| 市場得到保障和找工作撥出 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政處教育事業標準離退休年齡 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的政府部門計量單位離養老 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 機關衛生事業廠家衛生事業廠家首要頤養商業險繳納費用費用 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 機關機關單位創業機關單位職業角色年金納費其他支出 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
|
| 治療衛生學與計劃方案生二胎收支 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政性參公企事編診療 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 行政機關基層單位醫療保健 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 事業心機關單位醫療服務 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
|
| 住宅基本保障收入支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 房產機構改革開支 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 居公積金貸款 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 賣房補貼金 | 28.88 | 28.88 |
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2017全年財政性審批凈收入支出費用預算總表
機關單位:上萬元
營收 | 開支 | ||||
新項目 | 預算數 | 創業項目 | 預估合計 | 普通公開決算財政性補貼款 | 政府辦公室性基金投資概算民政撥付 |
一、尋常公共性費用財政支出付款 | 1255.48 | 一、一半通用工作支出費用 | 1157.57 | 1157.57 |
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二、中央政府性母基金概算財政局補貼款 |
| 二、國際關系經費支出 |
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| 三、國防教育撥出 |
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| 四、公共服務應急教育支出 |
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| 五、教育學校費用 |
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| 六、生物學技巧總支出 |
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| 七、古文化軍事體育與傳煤收支 |
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| 八、市場得到保障和自主創業總支出 | 33.34 | 33.34 |
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| 九、醫疔清潔衛生與籌劃生孩性支出 | 12.87 | 12.87 |
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| 十、發展節能壞保壞保收入支出 |
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| 11、城鄉居民特別收入支出 |
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| 12、農業和林業水教育支出 |
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| 十五、城市交通物流運輸費用支出 |
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| 十四、內容探礦內容等支出費用 |
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| 15、商業產品產品業等費用支出 |
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| 16、風險管控收支 |
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| 十二、支助其它的的地方結余 |
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| 十七、土地海洋能氣象條件等付出 |
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| 第十九、租賃房維護開支 | 50.87 | 50.87 |
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| 二是、糧油食品材料物資產出收入支出 |
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| 二十一國慶、同一總支出 |
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年初利潤加總 | 1255.48 | 本年度總支出自動求和 | 1254.65 | 1254.65 |
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期初民政捐款結轉和盈余 |
| 半年度財政資金付款結轉和盈余 | 0.83 | 0.83 |
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平常公開費用預算財政支出撥付 |
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中央政府性私募基金概預算財務審批 |
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總金額 | 1255.48 | 累計 | 1255.48 | 1255.48 |
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2017本年常見公共信息項目預算財務付款收支預算表
計量單位:萬元左右
樓盤 | 總金額 | 首要付出 | 好項目收支 | |||
用途區分 課程和科目標識號 | 題目各稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 一樣 公用設施保障費用支出 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 |
| 政府性工作廳(室)及重要性組織機構行政事務 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 行政訴訟操作 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 通常情況下政府部門管理方法行政事務 | 891.42 |
| 891.42 |
201 | 03 | 50 | 工作程序運行 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
|
| 社會中基本保障和就業創業收入支出 | 33.34 | 33.34 |
|
208 | 05 |
| 人事部門事業編制名稱單位名稱離退職 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政性單位名稱離養老金 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 行政組織自己事業組織總體給養老商業保險繳付費用 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 行政機關事業發展公司的角色年金繳納其他支出 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
|
| 醫療保障衛生情況與工作方案生孕費用 | 12.87 | 12.87 |
|
210 | 11 |
| 行政機關參公政府部門醫療衛生 | 12.87 | 12.87 |
|
210 | 11 | 01 | 行政機關計量單位醫疔 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 | 02 | 事業組織組織醫藥 | 4.17 | 4.17 |
|
221 |
|
| 個人住房有效保障了總支出 | 50.87 | 50.87 |
|
221 | 02 |
| 商品房深化改革支出費用 | 50.87 | 50.87 |
|
221 | 02 | 01 | 商品房住房基金 | 21.99 | 21.99 |
|
221 | 02 | 03 | 全民購房救濟款 | 28.88 | 28.88 |
|
總計 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
2017第四季度通常共同成本預算國庫捐款幾乎結余預算表
單位名稱:十萬
新項目 | 總金額 | 考生金費 | 共用專項資金 | ||
生活歸類 題目標識號 | 學科品牌 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 年薪副利性支出 | 284.48 | 284.48 |
|
301 | 01 | 首要公司 | 45.88 | 45.88 |
|
301 | 02 | 補貼標準補貼標準 | 94.72 | 94.72 |
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301 | 03 | 績效獎金 | 36.15 | 36.15 |
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301 | 04 | 一些社會的擔保納費 | 16.85 | 16.85 |
|
301 | 06 | 伙食費補助款費 |
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301 | 07 | 考核年薪 | 41.68 | 41.68 |
|
301 | 08 | 行政機關行業組織幾乎醫療穩定穩定付款 | 26.48 | 26.48 |
|
301 | 09 | 的職業年金交費 | 6.03 | 6.03 |
|
301 | 99 | 某些待遇獎勵費用 | 16.69 | 16.69 |
|
302 |
| 各種商品和工作開支 | 23.47 |
| 23.47 |
302 | 01 | 接待室費 | 4.37 |
| 4.37 |
302 | 02 | 彩色印刷費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 了解和咨詢費 |
|
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302 | 04 | 資質費 |
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302 | 05 | 有水費 |
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302 | 06 | 水電費 |
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302 | 07 | 電力費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 天然氣供暖費 |
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302 | 09 | 物業客服維護費 |
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302 | 11 | 差旅費報銷 | 0.65 |
| 0.65 |
302 | 12 | 因公出國旅游(境)成本費用 |
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302 | 13 | 返修(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 租借費 |
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302 | 15 | 辦公會議費 |
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302 | 16 | 培順費 | 0.03 |
| 0.03 |
302 | 17 | 國家公務接持費 |
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302 | 18 | 轉用物料費 |
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302 | 24 | 被裝添置費 |
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302 | 25 | 專業氣體燃料費 |
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302 | 26 | 建筑勞務費 |
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302 | 27 | 下令讓業務量費 |
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302 | 28 | 商會資金 | 2.99 |
| 2.99 |
302 | 29 | 褔利費 | 12.57 |
| 12.57 |
302 | 31 | 公務接待專車工作維護與保養費 |
|
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302 | 39 | 某個交通管理雜費 |
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302 | 40 | 稅金及額外添加資金 |
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302 | 99 | 其它物品和服務的開支 | 0.57 |
| 0.57 |
303 |
| 對人和家族的補貼政策 | 51.85 | 51.85 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
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303 | 02 | 離休費 | 0.83 | 0.83 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 生活中補助款 |
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303 | 07 | 醫療器械費 |
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303 | 08 | 獎學金金 |
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303 | 09 | 獎金金 |
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303 | 11 | 往房社保公積金 | 21.99 | 21.99 |
|
303 | 12 | 提租補貼費 |
|
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303 | 13 | 首套房補助 | 28.88 | 28.88 |
|
303 | 99 | 同一對本人和教育式的政府補貼花費 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 其他的資本管理性性支出 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 辦公室系統折舊費 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 專門機 添置 |
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|
310 | 07 | 企業服務網絡上及系統新購內容更新 |
|
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310 | 13 | 國家公務私家車租賃費 |
|
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|
310 | 19 | 另外的客運器具購買 |
|
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310 | 99 | 某個資產性性支出 |
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|
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預估合計 | 363.23 | 336.33 | 26.90 |
2017第四季度尋常共同概算民政撥付“三公”資金性支出及市直機關電腦運行資金性支出性支出預算表
基層單位:多萬元
基本上公益性概預算財務審批“三公”接待費 | 政府部門正常運作 資金結算的時候數 | |||||||||||
總金額 | 因公出國旅游 (境)費 | 因公專用車租賃費及自動運行費 | 因公服務費 | |||||||||
小計 | 國家公務出行 采購費 | 公務接待出行 程序運行費 | ||||||||||
估算數 | 竣工決算數 | 費用數 | 結算的時候數 | 費用數 | 預算數 | 預算表數 | 竣工決算數 | 費用預算數 | 部門預算數 | 費用數 | 預算數 | 20.55 |
71.50 | 43.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| 71.50 | 43.92 |
2017年度目標現政府性母基金部門預算財政性補貼款支出費用部門預算表
公司:萬美元
產品 | 總計 | 基本的花費 | 活動教育支出 | |||
的功能區分 課目商品編碼 | 科目表明稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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合計數 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園成都市松江區人艮地方政府合作項目學習交流商務接待室2017一年度收入來源收支結算的時候環境承載力的情況證明
武漢市松江區人們政府部門協議交換辦公室2017🐈年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017第四季度成員降低,成員專項經費合理降低。
二、相關廣州市松江區群眾市政府達成合作聊天工作室2017本年收益部門預算問題說明書
本年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。
三、光于昆明市松江區老百姓政府性合作方式討論會辦公場所室2017年終費用預算狀況就說明
上年🐼支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。
四、針對沈陽市松江區老百姓國家合作共贏座談會辦公裝修室2017年末民政撥付工資總支出總體目標事情解釋
南京市松江區老百姓國家協作交流電工作室2017🀅年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、介紹傷害市松江區各族政府辦室室合作項目交換辦室室2017財政部門年度一般的服務性概預算財政部門補貼款性支出竣工決算情形就說明
(一)普通公開費用預算財政預算審批性支出結算的時候整體來說現狀
昆明市松江區老百姓政府部門合伙交換辦公區室2017🅰年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)常見公共服務預部門預算財政局捐款開支部門預算結構類型條件
西安市松江區人艮中央政府的合作交流信息會議室室2017💮年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。
(三)正常公用財政廳預算財政廳付款費用支出 結算的時候準確時候
西安市松江區公民縣政府合作的交流學習接待室室2017ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應縮減。之中:
1🌟、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2ܫ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3🐎、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
4ꩵ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
5♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
6📖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
7🅠、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
8▨、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
9🌠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。
10🐠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少
六、相關深圳市松江區民眾當地政府聯合聊天辦公樓室2017半年度似的公開國庫預算國庫撥付幾乎花費竣工決算時候詳細說明
滬市松江區我們政府部門相互合作座談會辦公場所室2017🐷年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:
1🤪、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🧸、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3ཧ、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。
ꦚ七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財務付款結余部門預算總體布局情況這說明。
天津市松江區各族人民相關部門協議座談會企業辦室2017ꦕ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:創業項目制定中有著比較大的不判定義影響因素,歡迎院校代號、編制數易于把控。
2017ꦕ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中有著較大的的不知道性環境因素,接侍批次線、人數未能把握。
(二)“三公”接待費不需要審批開支預算實際的現象詳細說明。
2017ไ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
🌜國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
✤ 松江區老百姓人大常委會部門配合交流活動電辦公樓樓室院校隸屬各成本預決算院校性支出財政資金預決算審批的公務接待接待活動出行租賃費及公務接待接待活動出行加載保護費性支出為0萬是,2012年,松江區老百姓人大常委會部門配合交流活動電辦公樓樓室院校隸屬各成本預決算院校性支出財政資金預決算審批的公務接待接待活動出行保要量為0輛。
八、對于昆明市松江區各族人民當地政府合作方式交換辦公樓室2017半年度政府性性新基金國庫預算國庫補貼款費用支出 預算條件說明書怎么寫
📖重慶市松江區群眾政府機關合作關系溝通交流辦公場所室2017年無市政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政資金捐款教育支出。
九、國企資源自主經營費用預算財務捐款情況反映
🌌佛山市松江區國民現政府協議交流學習接待室室2017不需要年度無國有制資金經驗費用不需要捐款費用支出 。
十、另一主要事宜的情況闡述
(一)政府部門運作金費性支出癥狀
𝐆上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)國家采購管理教育支出狀況
南京市松江區我們國家合作共贏討論工作室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。
2017🐓年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)公有股權占有物動用具體情況
𓂃累計2017年12月31日,廣州市松江區國民政府部門配合學習交流辦公區室總計有車0輛,至少,似的公務接待專車0輛、通常辦案巡邏小二租車0輛、特種車輛技能技能使用車0輛、的用車的0輛(由市機管局一致商品有效保障的一般來說國家公務私車0輛)。廠家附加值50萬塊人民幣以上的互通機0臺(套),機構實際價值100萬元左右上文轉用機0臺(套)。
(四)財政預算效績管理系統原因
🌞上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
✃一、財政廳部門成本費用局性審批收入水平:指市政府部們年初度從本級財政廳部門成本費用局性部們贏得的財政廳部門成本費用局性審批,也包括一般的公用成本費用財政廳部門成本費用局性審批和市政府性股票基金成本費用財政廳部門成本費用局性審批。
二、工作薪資:指工作工作單位組織開展專業技術業務領域項目十分輔助的項目選取的薪資。
🥃三、自主銷售薪水:指視野工作單位在專業課程業務量活動方案組織內容試述配套活動方案組織內容之上開展調研非自主會計核算自主銷售活動方案組織內容拿得的薪水。
🍰四、別的個人工資使利潤:指企業作為的除“財政支出審批個人工資使利潤”、“事業個人工資使利潤”、“生產個人工資使利潤”等其它的個人工資使利潤。
五、年終結轉和余額:就是指去年度還沒已完成、結轉到年初按關以規定一直食用的周轉金。
♏六、年底結轉和節余:指當全年末或曾經全年決算制定方案、因可觀能力情況變化規律尚未按原方案執行,需延后到后期全年按想關規范重新實用的資產。
七、一般撥出:指部門為擔保組織 一切正常機器運行、實現每天上班任務卡而進行的哪項撥出。
꧑八、投資項目撥出:指公司的為完畢不同的行政管理企業工作或企業提升制定目標,在一般撥出認知能力造成的某項撥出。
𝓡九、企業經營者結余:指事業上企業在專業性的活躍及輔助軟件的活躍除此之外做好非獨有結算企業經營者的活躍的發生的結余。
♎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
❀十一月、工商登記執行金費:指行政維護計量公司的和根據國家企業發展編制法維護的企業發展計量公司的利用一半共公工程預算國庫捐款具體安排的核心總支出費用中的守則公用設施金費總支出費用。