上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、具體崗位職責
二、培訓機構設有
三、費用編寫原因分析
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相關內容的情況闡明
成都市松江區人們鎮政府合作方式交流會公司辦公室室
ඣ松江區我們中央政府辦公區區室媒體合作座談會辦公區區室與區中央政府辦公區區室辦合署辦公區區,基本權責為:
🙈(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ꦛ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ﷺ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
💟(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
⛎(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
廣州市松江區國民政府機關達成合作溝通交流商務辦工室組織組織機構成
♕南京市松江區人艮現區政府相互協作討論會辦公室部門費用僅包擴南京市松江區人艮現區政府相互協作討論會辦公室本部。
本單位中,行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
項目編號 | 公司稱呼 | 微信備注 |
1 | 濟南市松江區我們政府部達成合作互動辦公室 |
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名稱釋義
🍨(一)大體結余工程預決算:是市里工程預決算領導部門乃至每一位員工及所在工程預決算部門為有效保障了其學校通常持續運行、完整每天的工作目標目標而預算編制的年終大體結余項目,包含人數專項資金和公共專項資金多臺分。
💮(二)新項目性費用費用成本項目估算:是市里成本項目估算負責人監管部門及所在成本項目估算計量單位為做完財政事情級任務、事業快速發展前景快速發展前景最終對方或政府部快速發展前景戰術、對方最終對方,在大致性費用費用之中編制數的年性費用費用準備。
📖(三)“三公”事業費:是與地地市級財政廳相關部門有事業費領撥相關的相關部門名詞解釋成員預決算基層公司的使用的地地市級財政廳相關部門捐款配備的因公出境工作上(境)費、因公租車購入費及運轉費、因公服務室費。之中:因公出境工作上(境)費常見配備機構及成員預決算基層公司的人員管理的地區英文的合作溝通活動、巨大安全事故工程恰談、境外支付訓練研訓等的地區英文旅費、在美國的城市間路網運輸費、居住費、餐費費、訓練費、公雜費等撥出;因公服務室費常見配備全國各地性專注年會、地區巨大安全事故新政策考察、專項督查全面檢查已經外事團組服務室溝通活動等進行因公或開發金融業務的需求居住費、路網運輸費、餐費費等撥出;因公租車購入費及運轉費常見配備在編內因公修理費的報費升級更新,已經采用配備市區因公外出、因公文件格式交易、平時的工作上開發等的需求因公租車助燃劑費、修理費費、在街上過路的過橋米線費、商業保險費用等撥出。
♒(四)機關行業加載專項資金:指國庫行業和定義國家公務員考試法管控的創業行業便用基本上上公益性費用國庫撥付安排好的基本上其他花費中的此外生活中共用專項資金其他花費。
2018年費用預算預算編制解釋
2018✱年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出250.99萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1☂、“行政運行”171.64萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:♉包括采用遵守本辦啟動工作職責、保持日常工作啟動而支出的對接救助西藏旅游、陜西區樓盤救助成本,因公接受費、招商代理引資專項經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年的單位財務部收入支出概預算總表 | ||||
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| 編寫行業:廣州市松江區人民群眾區政府配合聯絡辦公區室 |
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| 年初使收入 | 當年度其他支出 | |||
| 創業項目 | 財政預算數 | 好項目 | 費用預算數 | |
| 預估合計 | ||||
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| 一、不需要撥付薪資收入 | 15,119,853.84 | 一、 | 通常公用服務的收入支出 | 14,326,402.46 |
| 1. 大部分通用預決算錢 | 15,119,853.84 | 二、 | 中國社會維護和工作教育支出 | 242,865.80 |
| 2. 縣政府性資金 |
| 三、 | 醫療管理食品衛生與計劃書生殖收入支出 | 83,859.26 |
| 二、自己事業收益 |
| 四、 | 自建房質量保障結余 | 466,726.32 |
| 三、行業機關單位經營的工資 |
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| 四、別收入水平 |
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| 效益合計 | 15,119,853.84 | 付出總金額 | 15,119,853.84 |
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2018年企業單位會計出入估算總表 | ||||
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| 組織:元 | ||
上年開支 | ||||
預決算數 | ||||
主要教育支出 | 好項目收入支出 | |||
師專項經費 | 公用設施經費支出 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年廠家薪資收入概算總表 |
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| 編制程序部門乃至每一位員工:重慶市松江區百姓政府部門進行合作聊天辦公場所室 |
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| 機構:元 |
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| 工作 | 工資收入項目預算 |
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| 效果各類課程打碼 | 功能鍵的分類學科命名 | 總計 | 財政支出撥付收益 | 事業上的盈利 | 企事業工作單位 | 別的收益 |
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| 類 | 款 | 項 | 企業經營創收 |
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| 201 |
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| 普通公共服務設施管理服務管理經費支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門辦公廳(室)及一些貸款機構行政事務 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政處管理方法工作 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 市場經濟服務和找工作開支 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門視野機關單位離退體 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政部門公司的離退休年齡 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企單位事業企單位主要健康社保費公司繳納收支 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關創業部門職業選擇年金手機繳費收支 | 48,000.00 | 48,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫疔衛生管理與籌劃發育費用支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業有成單位名稱醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性公司的醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋保險付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房變革收入支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補肋 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年企業單位收支決算總表 |
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| 建制單位部門:昆明市松江區人民群眾政府會議室室的合作互動交流會議室室 | 單位名稱:元 |
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| 該項目 | 經費支出決算 |
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| 效果歸類科目必識別碼 | 性能分類管理課程名字大全 | 預估合計 | 通常花費 | 的項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣公開保障其他支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 相關部門會議室廳(室)及相關結構事宜 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門電腦運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 正常行政事宜治理事宜 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
|
| 生活擔保和就業創業教育支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業有成基層單位離辭職 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政處企事業單位離退體 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業發展機構總體養老生活保險行業交款結余 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業方方職位年金付費其他支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 診療環衛與進度表生二胎費用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處自己事業機關單位醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政工作單位醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 自建房保障措施收入支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房深化改革經費支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋個人公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年機關單位財政預決算付款收入支出表預決算總表 |
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| 事業編部門:武漢市松江區百姓區政府達成合作互動辦公區室 |
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| 公司的:元 |
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| 財政部門捐款收錄 | 不需要撥付花費 |
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| 項目流程 | 費用預算數 | 品牌 | 累計數 | 一般來說公眾概算 | 當地政府性私募基金預決算 |
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| 一、一半通用概預算成本 | 15,119,853.84 | 一、 | 尋常共公服務保障經費支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 二、 | 社會性安全保障和就業率付出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療器械安全與年度計劃孕育其他支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 往房擔保教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 效益總結 | 15,119,853.84 | 結余共計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年廠家基本共同財政概算結余效果分類管理財政概算表 |
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| 定編單位:天津市市松江區人民群眾政府機關合作方式學習交流會議室室 | 企事業單位:元 |
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| 業務 | 基本共同概預算支出費用 |
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| 功能模塊分為科目必標識號 | 模塊分為課程稱呼 | 累計數 | 大體總支出 | 項目流程支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 一樣 公益性業務花費 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦公裝修廳(室)及關于平臺公共事務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常人事部門管理系統事務性 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會化確保和找工作教育支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關企業發展部門離提前退休 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政部門的單位離退休年齡 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關事業性院校差不多養老服務人身險網上繳費開支 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 危險機關事業心公司職業類型年金網上繳費開支 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫學衛生管理與工作計劃生孩費用支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 財政事業標準標準醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門公司整形 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅保障措施其他支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房改善總支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年組織鎮政府性新基金概算收入支出技能分級概算表 |
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| 在編部們:蘇州市松江區我們市政府加盟座談會辦公區室 | 院校:元 |
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| 該項目 | 現政府性股票基金費用經費支出 |
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| 職能類別課程商品編號 | 功用劃分類別學科明稱 | 加總 | 基本的總支出 | 業務結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部正常公益性預決算根本其他支出部預決算條件分類別預決算表 |
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| 編寫單位部門:杭州市松江區大家鎮政府公司合作溝通工作室 | 公司的:元 |
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| 業務 | 般通用費用主要支出費用 |
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| 功效劃分專業科目數字 | 功用區分項目名稱 | 累計 | 成員專項經費 | 公用設施事業費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年薪員工福利費用 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
|
| 301 | 01 | 根本基本工資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 補助補助 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 飯食補助費費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 機構事業上的部門一般健康養老金行業網上繳費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 專職年金納費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 崗位最基本醫用穩定激費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 相關社會上保駕護航付費 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 居住房公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 別的工資收入福利微信撥出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 貨物和的服務教育支出 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
|
| 302 | 01 | 會議室費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 工作會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓學習費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接侍費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會資金 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 福利待遇費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 各種淘寶產品和精準服務花費 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對他人和家的補助金 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 記功金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 相關對自己和人的補貼申請書支出費用 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資者性費用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 企業電子設備置辦 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年政府部門“三公”金費支出和企事業單位正常運行金費支出財政預算表 |
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| 事業單位編制單位部門:天津市松江區人艮地方政府合作共贏聯席會接待室室 |
| 部門:十萬 |
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| 2018年“三公”金費決算數 | 2018年國家機關作業勞務費財政預算數 |
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| 加總 | 因公回國(境)費 | 因公接待廳費 | 公務活動專車購入及運動費 |
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| 小計 | 新購費 | 運轉費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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涉及現狀表示
一、“三公”專項經費預決算
༒上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
꧋(一)因佛山市松江區市民區政府的合作討論辦公裝修室因公出國留學(境)費用由區外辦、區臺辦負責管理規劃,并中央集權公開性的,本崗位不是另外多次公開性的。
ཧ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.00萬元,與2017年預算持平。
🗹主要配備:適應用于上家領導人員來松觀察,全國各地市黨政意味著團及各友好合作東北部、哥們兒縣區來松考察學習或因公主題活動的接待客人廳費及適應用于因公接待客人廳租車服務費等。
二、部門電腦運行接待費預決算
𒊎機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、鎮政府采買現象
2018🌳年度本部門政府采購預算3.15萬元,其中:政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018🙈年度本部門針對中小公司公司企業公司預埋部門的采購頂目費用的金額0萬元左右,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。