上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
目 錄
一、通常職能部門
二、裝置安裝
三、決算定編就說明
四、2017年部門財務收支預算總表
五、2017年部門收入預算總表
六、2017年部門支出預算總表
七、2017年部門財政撥款收支預算總表
八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、關聯時候說
蘇州市松江區群眾部分協議聊天辦公室部分包括職權
松江區百姓縣縣政府媒體合作座談會值班室室與區縣縣政府辦合署值班室,注意崗位職責為:
🎃(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
💮(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
💙(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🀅(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
𓄧(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
杭州市松江區中國市人民政府部門媒體合作溝通辦公室單位設有
𓄧廣州市市松江區大家現政府企業室內進行聯合互動企業室內部門決算是具有松江區大家現政府企業室內進行聯合互動企業室內本部及及下下級1家行政部門企事業部門的融合收支明細預計。
本部門管理中:行政機關基層單位1家,事業性標準1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序號順序 | 工作公司名稱大全 | 自己的名字 |
1 | 傷害市松江區各族人民市政府企業合作學習交流辦工室 |
|
2 | 鄭州市松江區協作交流信息業務平臺 |
|
2017年南京市市松江區百姓縣政府合作項目溝通交流辦公樓室崗位預算表定編介紹
2017🎉年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1﷽、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2﷽、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3☂、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5🎐、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。
6ꦰ、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。
7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9💟、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。
10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年部分資金收入支出決算總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 編織部位:北京市松江區百姓人民武裝部合作項目聊天辦公樓室 | 部門:元 |
| |||
| 當年度凈收入 | 年初費用 |
| |||
| 工程項目 | 概預算數 | 大型項目 | 成本預算數 |
| |
| 一、財務補貼款創收 | 13,558,799.61 |
| 一樣公眾的服務撥出 | 12,527,662.80 |
|
| 1. 一般來說公共性成本預算資金量 | 13,558,799.61 |
| 社交安全保障和大學生就業費用支出 | 390,922.93 |
|
| 2. 市政府性新基金 |
| 三、 | 醫治清潔衛生與工作計劃發育總支出 | 140,508.20 |
|
| 二、衛生事業個人收入 |
| 四、 | 居住房基本保障收入支出 | 499,705.68 |
|
| 三、參公公司的自主經營薪資收入 |
|
|
|
|
|
| 四、許多工資 |
|
|
|
|
|
| 純收入總共 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年行業工資收入預決算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 織造監管部門:傷害市松江區國民以政府加盟學習交流企業公司 |
|
| 企業:元 |
| |||||
| 內容 | 納入預決算 |
| |||||||
| 工作進行分類學科編碼查詢 | 系統進行分類項目名稱大全 | 總金額 | 財政支出捐款薪資 | 事業性營收 | 事業性企業 | 各種收入來源 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 經營管理工資收入 |
| |||||
| 201 |
|
| 一樣公眾服務保障開支 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府性辦工廳(室)及重要性設備事宜 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性工作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 平常行政工作標準化管理工作 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 行業啟動 | 625,692.82 | 625,692.82 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會化有效保障和就業形勢付出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 人事部門視野廠家離提前退休 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政訴訟廠家離辭職 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 危險機關事業性基層單位常規社會養老安全安全繳納費用總支出 | 281,016.41 | 281,016.41 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企事業編企事業企事業編職業年金手機繳費撥出 | 98,622.72 | 98,622.72 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫疔衛生監督與年度計劃生孕結余 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政處人事企業整形 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 財政院校醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 行業工作單位醫藥 | 46,778.40 | 46,778.40 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 商品房保障措施花費 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 商品房轉型性支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋公積金貸款 | 194,905.68 | 194,905.68 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房子補貼金 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年部位撥出工程預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制工作部:重慶市松江區人艮市政府合作的互動工作室 | 企業:元 |
| |||||
| 投資項目 | 收支決算 |
| |||||
| 作用種類項目識別碼 | 功能鍵劃分類別學科標題 | 加總 | 基本的收入支出 | 工作教育支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一般的公開服務支出費用 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 鎮政府辦公室廳(室)及涉及到的學校業務 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門運轉 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 常見行政業務的管理業務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企業電腦運行 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會各界保障措施和擇業撥出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 人事部門創業政府部門離退休工資 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政機關單位名稱離養老金 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 工商登記自己事業企業大體頤養保險服務納費費用 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政企行政單位事業上的企行政單位職業技能年金繳付開支 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療設備干凈與年度計劃生二胎撥出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政管理事業廠家廠家醫用 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門部門社區醫療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業上廠家醫療保健 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房基本保障收支 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 商品房改變費用支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房個人住房公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年部門管理財務審批出入概算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制工作科室:杭州市松江區人民群眾部門媒體合作交流會辦公樓室 |
|
| 標準:元 |
| |||
| 當年度個人收入 | 當年度財政資金審批教育支出 |
| |||||
| 好項目 | 工程預算數 | 業務 | 累計 | 一半共公費用預算 | 人民政府性基金投資預算表 |
| |
| 一、通常情況下公開概預算經濟 | 13,558,799.61 |
| 一般的共公提供服務總支出 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 |
|
| 二、部門性債卷 |
| 二、 | 時代的保障和就業問題收入支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
|
|
| 三、 | 醫療器械衛生情況與打算養育收支 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
|
|
| 四、 | 房間的保障性支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 收錄總額 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年部門通常情況下公共性費用費用支出 基本功能分為費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 規劃行政部門:濟南市松江區中國人民鎮政府合作共贏洽談接待室室 | 企事業單位:元 |
| |||||
| 項目流程 | 通常情況公共服務預決算捐款撥出 |
| |||||
| 技能細分科目表簡碼 | 能力種類課程品牌 | 合計數 | 基礎性支出 | 產品總支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 大部分公共性服務性費用支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 鎮政府辦公廳(室)及關于培訓機構事務處理 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常行政訴訟操作業務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 參公作業 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會存在安全保障和找工作收入支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政機關人事的單位離提前退休 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政機關單位名稱離退休之 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 行政機關衛生事業機關單位基本上給養老穩妥納費付出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 市直機關事業上政府部門職業選擇年金繳納費用收入支出 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 社區醫療清潔與工作計劃懷孕收支 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政事務自己事業企業治療 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 財政公司的醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業工作單位工作單位醫療保障 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房維護總支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房行政體制改革結余 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房間北京公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年單位部門政府部性私募基金估算結余職能歸類估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 要制定行政部門:重慶市松江區大家鎮政府聯合交談辦公區室 | 計量單位:元 |
| |||||
| 創業項目 | 人民政府性債卷項目預算付款收入支出 |
| |||||
| 工作歸類科目必標識號 | 功能性歸類課程名字 | 加總 | 首要收支 | 大型項目付出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年部門管理常見公眾成本費用付款大致其他支出城市發展類型成本費用表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編制部分:杭州市松江區各族鎮政府部門戰略合作溝通工作室 | 企事業單位:元 |
| ||||
| 活動 | 平常公用概預算補貼款根本付出 |
| ||||
| 用途分級課程簡碼 | 基本功能類型課程和科目明稱 | 累計 | 員資金投入 | 通用專項資金 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 公資社會福利收支 | 2,654,723.13 | 2,654,723.13 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 常規的薪資 | 400,332.00 | 400,332.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼政府補貼政府補貼 | 822,996.00 | 822,996.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 總獎 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 另一個中國社會得到保障付款 | 198,116.56 | 198,116.56 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 工作績效年薪 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 市直機關視野政府部門最基本社會養老人身險人身險交款 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 行業年金納費 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其余底薪好處總支出 | 257,843.40 | 257,843.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 進口商品和服務撥出 | 359,610.80 | 3,563.80 | 356,047.00 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 年會費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓教育費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公接待處費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 28 | 公會專項經費 | 29,838.00 | 0.00 | 29,838.00 |
|
| 302 | 29 | 副利費 | 183,172.80 | 3,563.80 | 179,609.00 |
|
| 302 | 99 | 的貨品和服務質量其他支出 | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 |
|
| 303 |
| 對自身和家長的補貼 | 509,465.68 | 509,465.68 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退休年齡費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 房屋住房基金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買房貸款政府補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 其它對個體戶和婚姻的補帖付出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 根本施工教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦工機器設備采購 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 3,558,799.61 | 3,167,752.61 | 391,047.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年部門乃至每一位員工“三公”專項資金和國家機關運作專項資金項目預算原因表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編制單位部門: |
| 公司:千元 |
| ||||
| “三公”接待費費用數 | 單位使用費用預算表數 |
| |||||
| 累計 | 因公出境(境)費 | 公務到訪到訪費 | 國家公務出行用車折舊費及運作費 |
| |||
| 小計 | 折舊費費 | 啟用費 |
| ||||
| 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涉及實際情況證明
一、“三公”專項經費預決算
☂上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。
💫(一)、因廣州市松江區市民中央政府達成合作互動交流辦公區室因公出國留學(境)經費支出由區外辦、區臺辦承擔編制程序,并統一標準透明化,本行政部門不想自行決定重覆透明化。
🌃(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。
🅘注意分配:在一把手一把手來松調研,每全國省份黨政代表人團及各團結地區劃分、兄弟們地級市來松考量或公務活動招待廳促銷活動的招待廳管理費的及在公務活動招待廳招待廳租車網管理費的、招待廳設配購進、印上品制做等。
二、危險機關開機運行資金概預算
🌞機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、政府機構集中采購情形
2017ও年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017🏅年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、概算績效考評問題
2017ღ年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
不需要收入支出工作效績目的澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 管理美容科:行財科 | ||||||
產品簡稱: | 援藏、援滇區新項目支援 | 工作行業類型: | 1 | ||||
財政資金應用場景: | 視野正規類 | 錢來源于: | 區財務 | ||||
開啟起止日期: | 2018-02-01 | 開始和結束日期英文: | 2018-11-30 | ||||
找話題服務電話: | 37735599 | 新項目至今成本預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同姓建設項目本年預決算額(元) | 6,500,000.00 | 同宗建設項目前年預算表來執行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
工程概貌: | 1994🔯年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請原則: | ✅《廣州市專業專業學區增援與協議交流電活動“十五五”規模》、《松江區專業專業學區增援與協議交流電活動“十五五”規模》、《更多做到新每輪專業專業學區增援工作中的快速執行征求意見》 | ||||||
好項目興辦的重要性性: | 𒁏對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
保持業務試行的工作制度、具體措施: | ൩《廣州市專業是否對口支持海南省項目安全管理暫行法子開展流程》、《就提前做好新首輪專業是否對口支持操作的開展一件》 | ||||||
項目流程落實打算: | 🥃由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
該項目總關鍵: | ♎實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
當年度工作績效方向: | ღ使用支助內容,有效果性提高是否對口招生各地受援縣鄉鎮及群眾首要現在的生活情況,有效果性提高是否對口招生各地首要整形培育情況。 | ||||||
須得說明怎么寫的其它的故障: | ꦉ本內容的預算表總額、合理上的運行現狀和大部分評介指標實施現狀概率受領導對當初專業對口招生支持事業作業進度必須及專業對口招生國家事業合理需求等不要估計各種因素損害。故此然后回款理論依據各子內容合理上的引發額算起,績效考核評介將運用修正后內容經濟實施。 | ||||||
| |||||||
統計指標值 | |||||||
用途分類: | 創業專業性類 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
可分解對方 | 目標相關內容 | 依據個人目標值 | 記算遵循原則 | ||||
投進和處理對方 | 財會規章制度健全完善性 | 建立完善 | 健全完善 | ||||
財務工作系統審理管用性 | 有效果 | 有效性 | |||||
的項目控制體系建立和完善性 | 完善 | 日趨完善 | |||||
好項目服務管理制度管理繼續執行有效地性 | 合理 | 有效的 | |||||
成本預算完成率 | 100% | 1 | |||||
專款轉用率 | 100% | 1 | |||||
錢完善率 | 100% | 1 | |||||
生產出方向 | 落實惠民項目,項目實現率 | 100% | =100% | ||||
推行雙百榮譽榮譽票數 | 300 | ≥300人 | |||||
使用雙百培訓課研修學員 | 200 | ≥200人 | |||||
具體實施雙十扶植的單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
目的工作目標 | 受援地方人民十分滿意度調查 | 80 | ≥80 | ||||
受援省市信賴度 | 80 | ≥80 | |||||
援外干部職工放心度 | 80 | ≥80 | |||||
會公信力對象 | 加速二地交流電拍拖 | 完工 | 搞定 | ||||
緩解位置生產方式現在的生活狀態 | 進行 | 結束 | |||||
提高了當醫療保障教育培訓事業經濟發展 | 完成任務 | 做好 | |||||
有效地上升本市SEO的優秀人才干部們隊中開發 | 成功 | 順利完成 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
審核中成績及個人意見 | |||||||
全部性 | 行不通性 | 績效評價受眾 | 績效考評目標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
資格審查總打分 | 90 | ||||||
合理核實意見和建議 | 1♛、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
審核員可是 | A | 評定人 | 徐夢薇 | 審批時間段 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無