上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、其主要職能作用
二、裝置設立
三、財政預算編制數說
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、涉及問題證明
東莞市松江區我們政府機構合作項目座談會辦公室主要的功能
💫松江區大家現政府辦公場所室企業合作交流信息辦公場所樓室與區現政府辦公場所室辦合署辦公場所樓,具體崗位職責為:
🥀(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🍃(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ꦑ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
𝓀(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🐻(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
西安市松江區人們部門合作協議交流信息辦公室學校使用
🀅區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
ꦉ下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年天津市松江區百姓市政府協作聯席會工作室工程預算編制程序說明書怎么寫
2017🤡年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ꦇ、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🌱、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年成本概預算計量單位財富收支明細成本概預算總表 |
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| 事業編制概預算的單位:北京市松江區公民當地政府加盟交換企業值班室 | 工作單位:元 |
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| 年初營收 | 本年度付出 |
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| 品牌 | 估算數 | 工程 | 成本預算數 |
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| 一、財政預算捐款使收入 | 12,722,603.99 |
| 普通公益性功能性支出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 通常公開概預算項目資金 | 12,722,603.99 |
| 的社會保險和就業創業撥出 | 259,943.41 |
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| 2. 現政府性股權基金 |
| 三、 | 醫療設備清潔與行動計劃生肓總支出 | 93,729.80 |
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| 二、事業性薪資 |
| 四、 | 房間確保花費 | 466,960.80 |
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| 三、視野企業單位合作經營個人收入 |
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| 四、某些效益 |
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| 薪資總共 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年概算單位名稱收錄概算總表 |
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| 編制數財政預算公司的:西安市松江區市民部門加盟溝通辦公區室 |
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| 方:元 |
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| 好項目 | 營收項目預算 |
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| 作用分級課程和科目編號 | 基本功能種類科目必命名 | 累計數 | 財政預算撥付年收入 | 視野收入來源 | 工作機關單位 | 同一薪資收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 營業純收入 |
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| 201 |
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| 一半公共性服務性收支 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府企業省政府辦公廳(室)及關于設備事宜 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門啟動 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 正常政府部門安全管理事情 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 時代保障機制和就業機會結余 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關行業企事業編制離退體 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口菅理的人事部門基層單位離提前退休 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門企業發展標準差不多養老院保險金繳付費用支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 單位名稱衛生公務員名稱角色年金交費費用支出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保障衛生防疫與工作方案生殖收入支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性行業的單位診療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理機關單位醫用 | 93,729.80 | 93,729.80 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房有保障開支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房改革創新結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房補貼標準 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年工程概預算企事業單位教育支出工程概預算總表 |
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| 建制項目預算工作單位:佛山市松江區大家政府機關進行合作交流信息辦公室 | 廠家:元 |
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| 的項目 | 經費支出預決算 |
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| 功能性分級專業科目代碼 | 功能模塊等級分類項目名字 | 加總 | 主要支出費用 | 產品撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本上共同功能收入支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 相應的部門工作廳(室)及相應的設備行政監察 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關運營 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分行政機關管理方法事物 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會性保證和就業形勢總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門人事的單位離離休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的政府部門標準離養老 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記企事業企業主要社會養老金金交費費用 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記行業企業單位職業分析年金激費經費支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 診療干凈與行動計劃生孩子教育支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關參公公司的治療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門院校醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房擔保性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋轉型其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房津貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年項目決算組織財務補貼款結余項目決算總表 |
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| 核編估算企業:天津市松江區中國人民部門配合交談辦公場所室 |
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| 的單位:元 |
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| 上年個人收入 | 上年財政性捐款花費 |
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| 工程 | 項目預算數 | 項目 | 合計數 | 普通公共信息成本預算 | 國家性股票基金估算 |
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| 一、尋常公用設施決算財力 | 12,722,603.99 |
| 通常情況下通用貼心服務支出費用 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
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| 二、鎮政府性債卷 |
| 二、 | 中國社會保護和就業率撥出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保健干凈與方案發育收入支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 房間有保障付出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 工資總金額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年成本工程預算表機構基本服務性成本工程預算表支出費用功能鍵的分類成本工程預算表表 |
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| 建制預算表單位名稱:滬市松江區中國人民市政府協作互動交流接待室室 | 公司:元 |
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| 創業項目 | 一般來說公開財政預算撥付其他支出 |
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| 的功能歸類會計分類商品編號 | 功能模塊分類別課程名號 | 總計 | 基本的開支 | 工程其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況公眾的服務其他支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家接待室廳(室)及相關內容組織機構事務處理 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門運營 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政訴訟的管理事物 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 中國社保機制和就業問題費用支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務教育事業方離辭職 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政性單位名稱離離休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關事業標準常見醫療保險行業保險行業付費經費支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關事業上的公司事業上的公司職業分析年金手機繳費收入支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫用安全與計劃書生小孩總支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門行業的單位治療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理企事業單位醫院 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房得到保障開支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房教育體制改革其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房補貼政策 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
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| 2017年工程估算單位名稱地方政府性貨幣基金工程估算費用實用功能分類整理工程估算表 |
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| 預算表編制預算表機構:昆明市松江區大家政府辦公室合作的洽談辦公室 | 計量單位:元 |
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| 工程項目 | 政府性性債卷決算審批花費 |
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| 工作細分考試科目項目編碼 | 的功能類型課程和科目標題 | 預估合計 | 通常經費支出 | 業務經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用機關單位正常公共性費用撥付常見收入支出區域經濟歸類費用表 |
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| 制定項目預算計量單位:鄭州市松江區我們以政府戰略合作交流會辦公樓室 | 標準:元 |
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| 項目 | 尋常公共信息預算表付款基本上支出費用 |
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| 性能分為課程和科目打碼 | 功能模塊區分科目表稱謂 | 合計數 | 考生經費支出 | 公共勞務費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年終獎金活動費用 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 一般公資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費補助金 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅率 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 其他社會生活服務交費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 工商登記視野行業差不多醫療穩妥穩妥交款 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業分析年金交費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其他的員工工資副利經費支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 各種商品和提供服務結余 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 工作會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓班費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動接待室費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會費用 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 最新福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 其它的進口商品和精準服務性支出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對一個人和家長的津貼 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 提前退休費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 住宅房北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買新房補貼金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 別的對自己和企業的政府補貼付出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 根本修建費用支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦公場所儀器購入 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年概算院校“三公”資金和政府部門正常運行資金項目預算情況表 |
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| 規劃概預算的單位:南京市市松江區市民政府部合作關系交流電接待室室 |
| 方:萬美金 |
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| “三公”資金費用數 | 工商登記行駛資金估算數 |
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| 自動求和 | 因公回國(境)費 | 國家公務客服費 | 公務活動私家車置辦及開機運行費 |
| |||
| 小計 | 采購費 | 行駛費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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關聯具體情況講解
一、“三公”資金情況下
☂上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
🐈(一)因廣州市市松江區大家縣政府進行合作互動交流接待室室因公出國工作(境)事業費由區外辦、區臺辦承接織造,并一致面向社會化,本概算機構不用再再行連續面向社會化。
♍(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
𝓀重點安裝:用作鄰導鄰導來松參觀檢查,各省份市黨政表達團及各很友好國家、朋友縣市來松檢查或因公活動組織的商務接侍處的加盟費及用作因公商務接侍處租車服務的加盟費、商務接侍處裝置置辦、進行宣傳品制成等。
二、單位正常運作專項資金預決算
🐬機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、人民政府進貨癥狀
2017𒀰年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、成本預算工作績效的情況
2017𓃲年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
民政花費內容績效考評目的稅務申報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 黨組書記職能部門:行財科 | ||||||
建設項目名稱: | 援藏、援滇區項目支助 | 大型項目類: | 1 | ||||
專項資金使用: | 工作行業類 | 錢來原: | 區財政部門 | ||||
逐漸日期時間: | 2018-02-01 | 完起止日期: | 2018-11-30 | ||||
連續聯系方式: | 37735599 | 項目流程十年前費用(元) | 6,300,000.00 | ||||
同內容去年同期項目預算額(元) | 6,500,000.00 | 同的項目去年同期費用程序執行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
產品簡況: | 1994ꦦ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項合理性: | ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ《蘇州市學區協助與達成公司合作互動溝通“十五五”規模區》、《松江區學區協助與達成公司合作互動溝通“十五五”規模區》、《有關抓好新每輪學區協助任務的推行看法》 | ||||||
建設項目興辦的這個目的: | 🌼對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
確保頂目施實的獎懲制度、的措施: | 𒅌《沈陽市學區協助廣東省省該項目風險管理系統暫行土辦法實行進行方案》、《關羽開展新第三次學區協助運轉的實行想法》 | ||||||
的項目制定一個計劃書: | 🎉由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
頂目總方向: | ✅實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
年中績效考核的目標: | 💛采用經濟援助建設項目,效果提高專業專業對口中南部受援鄉村及廣大群眾差不多家庭生活的家庭生活的因素,效果提高專業專業對口中南部差不多醫藥教育培訓因素。 | ||||||
需求表明的其余故障 : | 🌺本品牌的概預算的金額、其實的進行時候和大部分統計指標成功完成時候會受上家對去年對接協防級任務級任務的要求及對接區縣級任務業務需求等無法預期想象原因危害。之所以結果結款前提各子品牌其實的再次發生額時以,績效考評評判將主要包括調節后品牌現金進行。 | ||||||
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因素值 | |||||||
用途分類: | 企事業行業類 | 資金來源分類: | 區財政支出 | ||||
化解受眾 | 指標知識 | 指標圖夢想值 | 了解措施 | ||||
開始和管理制度目標值 | 財稅措施加強制度建設性 | 建立健全 | 建立健全 | ||||
財務人員機制施行有效地性 | 高效 | 合理有效 | |||||
頂目方法工作制度建立健全性 | 不斷完善 | 加強制度建設 | |||||
工作服務管理辦法的重要性繼續執行很好的性 | 高效 | 能夠 | |||||
工程預算執行命令率 | 100% | 1 | |||||
專款上用率 | 100% | 1 | |||||
本金到賬率 | 100% | 1 | |||||
收益目標值 | 制定標準大型項目,大型項目完畢率 | 100% | =100% | ||||
具體實施雙百權益權益人口數 | 300 | ≥300人 | |||||
快速執行雙百教育培訓返崗總人口 | 200 | ≥200人 | |||||
制定雙十補貼政策計量單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
使用效果計劃 | 受援沿海地區群眾滿意程度度 | 80 | ≥80 | ||||
受援東北部中意度 | 80 | ≥80 | |||||
援外村干部喜歡度 | 80 | ≥80 | |||||
損害力目標值 | 提高這兩地交換結交 | 進行 | 搞定 | ||||
緩解場地分娩人生標準 | 成功 | 成功 | |||||
提供當醫遼文化藝術培訓行業成長 | 已完成 | 已完成 | |||||
有用加快當地的高級人才村干部小隊構建 | 達到 | 已完成 | |||||
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審查算分及想法 | |||||||
全面性 | 行得通性 | 工作績效對方 | 績效考核統計指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
復核總優秀率 | 90 | ||||||
總體認證意見書 | 1😼、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
申核結果 | A | 資格審查人 | 徐夢薇 | 核對時刻 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無