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上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算
信息來源: 公布時間:2019-02-13 閱讀次數:

上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算

 

 

一、主要的權責

二、中介機構快速設置

三、概預算編制工作闡明

四、2018年單位財務收支預算總表

五、2018年單位收入預算總表

六、2018年單位支出預算總表

七、2018年單位財政撥款收支預算總表

八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表

九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表

12、涉及到前提請示報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滬市松江大學時城服務的中心的其主要職權

主要職能:加強與松江大學城的聯系,做好大學城的服務工作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都市松江本科大學城服務于重心貸款機構制定

上海市松江大學城服務中心預算僅包括上海市松江大學城服務中心1家事業單位的綜合收支計劃。

杭州市市松江讀書城售后服務管理平臺局無獨立設置組織機構

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詞解釋清楚

♑(一)幾乎經費支出支出撥出工程費用表:是市里工程費用表經理助理部分及經濟類型工程費用表政府部門為保駕護航其培訓機構正常的暖機、實現日常性運行工作進度而規劃的半年度幾乎經費支出支出撥出預計,主要包括相關人員經費支出支出和公共經費支出支出2個分。

🅷(二)的項目費用概算:是市里概算主任方部門及所屬的概算方為結束以政府部門工作中級任務、事業單位開發最終階段目標或以政府開發方式、對應最終階段目標,在常規費用本身編寫的本年度費用籌劃。

𝄹(三)“三公”接代費估算:是與省級國庫有接代費估算領撥內在聯系的行政部門下列不屬于成員估算公司利用省級國庫補貼款設置的因公回國旅游(境)費、因公此車使用折舊費費及運作費、因公接代費。在其中:因公回國旅游(境)費一般設置政府部門及成員估算公司人的展覽性合伙討論會、非常大的項目洽談會、境外支付技術培訓課程學習等的展覽性旅費、歐美國內城鎮間城市交通配套費、技術培訓費費、運作餐費、技術培訓課程費、公雜費等結余;因公接代費一般設置在國內性專注大會、國內非常大政策解讀深層、自查自糾檢查及及外事團組接代討論會等來執行因公或推進渠道渠道的需求技術培訓費費、城市交通配套費、運作餐費等結余;因公此車使用折舊費費及運作費一般設置編制管理內因公此車的徹底報廢提升,及及使用設置市內因公外出、因公壓縮文件交流、生活運作推進渠道等的需求因公此車使用染料費、維修培訓費、在街上過路的墊資費、保險行業費等結余。

𓃲(四)國家機關行駛資金:指政府部門行業和參考公務接待員法治理的創業行業動用似的通用設施成本預算不需要捐款籌劃的基本上開支中的日常生活通用資金開支。

 

 

 

 

2018年費用預算在編代表

2018🍬年,上海市松江大學城服務中心預算支出總額為107.55萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算107.55萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出51.55萬元;項目支出56萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1ඣ、“事業運行”38.62萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2༒、“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”56萬元,主要用于:看松江活動、大學城宣傳推廣、辦公用房搬遷、地校人才交流、文化交流資源開放、三區聯動工作推進活動。

3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”5.81萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。

4、“機關事業單位職業年金繳費支出”2.33萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。

5、“事業單位醫療”2.76萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

6、“住房公積金”2.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年企業單位稅務結余估算總表

 

 

 

 

 

 

 

定編部位:成都市松江大學時城的服務重點

 

 

年初收入來源

本年度教育支出

 

工程項目

項目預算數

工程項目

工程預算數

 

累計數

 

 

一、財政預算撥付使收入

1075546.62

一、

正常通用精準服務收支

946,219.83

 

1. 平常公共性工程預算本金

1075546.62

二、

時代安全保障和就業創業費用支出

81,374.16

 

2. 地方政府性基金、期貨、現貨、微盤

 

三、

醫療設備衛生監督與工作方案生小孩總支出

27,609.09

 

二、事業凈收入

 

四、

往房安全保障撥出

20,343.54

 

三、參公企業單位運營納入

 

 

 

 

 

四、另外納入

 

 

 

 

 

收益總金額

1075546.62

收支累計

1,075,546.62


 

 

 

 

2018年廠家公司財務結余財政預算總表

 

 

 

 

 

標準:元

上年費用

項目預算數

通常其他支出

項目教育支出

者經費支出

通用勞務費

311,884.39

74,335.44

560,000.00

81,374.16

0.00

0.00

27,609.09

0.00

0.00

20,343.54

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

441,211.18

74,335.44

560,000.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年工作單位工資概算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編寫團隊:成都市松江大學本科城業務管理中心

 

 

單位名稱:元

 

 

的項目

盈利預決算

 

 

模塊各類會計分類商品編碼

作用幾大類項目名字大全

總計

不需要撥付收錄

企業凈收入

事業上的組織

另一個人收入

 

 

經營者盈利

 

 

201

 

 

一樣 共同服務總支出

946,219.83

946,219.83

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

政府部辦公場所廳(室)及有關系結構事情

946,219.83

946,219.83

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

50

事業發展正常運行

386,219.83

386,219.83

 

 

0.00

 

 

201

03

99

別的重要性部門辦公場所廳(室)及重要性中介機構事務處理經費支出

560,000.00

560,000.00

 

 

0.00

 

 

208

 

 

時代保證和人才需求費用

81,374.16

81,374.16

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政事務參公工作單位離養老金

81,374.16

81,374.16

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

05

國家機關企業廠家大多社會養老保障網上繳費開支

58,124.40

58,124.40

 

 

0.00

 

 

208

05

06

部門事業有成公司角色年金繳納收入支出

23,249.76

23,249.76

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫療管理干凈衛生與計劃方案孕育收支

27,609.09

27,609.09

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

政府部門視野的單位醫治

27,609.09

27,609.09

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

02

企事業基層單位醫療設備

27,609.09

27,609.09

 

 

0.00

 

 

221

 

 

房產擔保費用

20,343.54

20,343.54

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

往房深化改革經費支出

20,343.54

20,343.54

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

住宅社保公積金

20,343.54

20,343.54

 

 

0.00

 

 

合      計

1,075,546.62

1,075,546.62

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部門性支出財政預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制定部門乃至每一位員工:南京市松江大學專業城服務培訓服務點

企業單位:元

 

 

該項目

開支費用預算

 

 

基本功能分類整理項目編寫代碼

特點劃分項目命名

加總

大多其他支出

大型項目性支出

 

 

 

 

201

 

 

普遍公共性服務收入支出

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

 

政府機關商務政策研究室(室)及對應貸款機構工作

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

50

事業單位工作

386,219.83

386,219.83

0.00

 

 

201

03

99

別的國家辦公場所廳(室)及關于裝置行政事務費用

560,000.00

0.00

560,000.00

 

 

208

 

 

的社會安全保障和自主創業支出費用

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

 

行政事務參公廠家離退職

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

05

機構事業公司公司大多醫養保險金納費花費

58,124.40

58,124.40

0.00

 

 

208

05

06

市直機關人事企業單位職業年金付費總支出

23,249.76

23,249.76

0.00

 

 

210

 

 

醫療機構環保與打算生二胎花費

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

 

行政訴訟事業有成廠家醫治

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

02

人事標準治療

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

221

 

 

往房服務保障開支

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

 

住宅教育體制改革收支

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

01

住宅房社保公積金

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

合      計

1,075,546.62

515,546.62

560,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年企事業單位不需要捐款收入支出表工程預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃行業:杭州市松江大家城產品中心的

 

 

公司的:元

 

 

民政審批效益

財政部門撥付支出費用

 

 

的項目

工程預算數

建設項目

總金額

平常共公概算

現政府性股票基金預算表

 

 

一、通常情況公共性費用預算資產

1075546.62

一、

基本服務性性服務性開支

946,219.83

946,219.83

0.00

 

 

二、地方政府性資金

0.00

二、

發展保證和就業創業經費支出

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

 

 

三、

醫療器械衛生情況與籌劃生小孩支出費用

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

 

 

四、

往房的保障總支出

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

使收入共計

1075546.62

經費支出總結

1,075,546.62

1,075,546.62

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年基層單位基本公用設施財政費用性支出系統總類財政費用表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核編部門管理:杭州市松江大學生城貼心服務部的

政府部門:元

 

 

項目流程

一般來說公用工程預算花費

 

 

職能區分課目編號規則

模塊分類管理會計分類稱呼

合計數

基本的其他支出

項目結余

 

 

 

 

201

 

 

應該公開服務撥出

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

 

當地政府商務省委辦公廳(室)及有關于醫院公共事務

946,219.83

386,219.83

560,000.00

 

 

201

03

50

企事業運作

386,219.83

386,219.83

0.00

 

 

201

03

99

另外的以政府辦公樓廳(室)及相應貸款機構事務管理總支出

560,000.00

0.00

560,000.00

 

 

208

 

 

社會存在有保障和求業費用

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

 

行政事務企業發展院校離退休年齡

81,374.16

81,374.16

0.00

 

 

208

05

05

行政機關事業發展標準首要養老院穩定繳付收入支出

58,124.40

58,124.40

0.00

 

 

208

05

06

機關企業事業企業企業的職業年金繳付付出

23,249.76

23,249.76

0.00

 

 

210

 

 

醫遼清潔與打算生二胎總支出

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

 

行政管理企事業計量單位醫療機構

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

210

11

02

企業發展方醫學

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

221

 

 

房產后勤保障開支

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

 

住宅房行政體制改革支出費用

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

221

02

01

公寓房北京公積金

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

合      計

1,075,546.62

515,546.62

560,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年機構地方政府性資金成本工程預算結余基本功能的分類成本工程預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建制單位:濟南市松江上大學城保障核心

企業單位:元

 

 

創業項目

相關部門性貨幣基金財政預算開支

 

 

基本功能幾大類課目標識號

特點分為專業科目名字大全

總金額

大多付出

的項目結余

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

合      計

0.00

0.00

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年標準通常共同決算基本的總支出崗位決算經濟條件劃分決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核編團隊:重慶市松江大學生城工作學校

企業:元

 

 

項目

大部分公用預算表大體總支出

 

 

模塊定義會計分類打碼

工作總類課目英文名稱

加總

人士專項資金

共公專項資金

 

 

 

 

301

 

工資收入福利福利收入支出

460,411.18

441,211.18

19,200.00

 

 

301

01

核心薪水

88,368.00

88,368.00

0.00

 

 

301

02

津貼費補貼費

21,504.00

21,504.00

0.00

 

 

301

06

工作餐補助金費

19,200.00

0.00

19,200.00

 

 

301

07

績效考評薪資

191,550.00

191,550.00

0.00

 

 

301

08

部門事業有成的單位基本性醫療穩妥穩妥繳納費用

58,124.40

58,124.40

0.00

 

 

301

09

專職年金繳付

23,249.76

23,249.76

0.00

 

 

301

10

崗位主要醫院保障付費

27,609.09

27,609.09

0.00

 

 

301

12

任何發展有保障付款

10,462.39

10,462.39

0.00

 

 

301

13

房屋住房基金

20,343.54

20,343.54

0.00

 

 

302

 

餐品和售后服務花費

55,135.44

0.00

55,135.44

 

 

302

01

企業辦公費

23,500.00

0.00

23,500.00

 

 

302

06

交電費

7,000.00

0.00

7,000.00

 

 

302

11

旅差費

1,000.00

0.00

1,000.00

 

 

302

15

例會費

500.00

0.00

500.00

 

 

302

28

企業工會費用

5,812.44

0.00

5,812.44

 

 

302

29

特權費

17,323.00

0.00

17,323.00

 

 

302

99

同一菜品和精準服務收支

0.00

0.00

0.00

 

 

合      計

515,546.62

441,211.18

74,335.44

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年方三公資金投入和行政機關作業資金投入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制管理行業:北京市松江院校城產品服務辦公室

 

組織:百萬元

 

 

2018年“三公”經費支出工程預算數

2018年工商登記自動運行專項經費費用數

 

 

累計

因公出國工作(境)費

公務接持接持費

公務活動私車添置及正常運作費

 

 

小計

折舊費費

程序運行費

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部分三公事業費支出和部門作業事業費支出費用情況表

 

相關條件反映

一、“三公”費用費用預算

🌄本單位“三公”經費預算2018年度無預算金額,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。

二、機關單位電腦運行預備費預決算

🔥工商登記行駛接待費指的是行政訴訟公司的和按照公務活動員法安全管理的企業發展公司的在使用正常公開概預算財政廳付款計劃的通常教育開支中的生活共用接待費教育開支,本公司的屬企業發展公司的,故無總額。

 

三、中央政府選擇情形

2018🐼年度本單位政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

2018📖年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.40萬元。

 

 

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