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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 推出耗時:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙內容驗收”的方式英文,養成出入庫內容內容驗收具體意見和內容驗收最后,看做概算安裝的決定性數據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年估算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“六個投入”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”準備產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院𓆉“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的操作部署安排,我區跟據集體所有制資本投資開預決算納入癥狀,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年費用預算釣魚任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化ღ“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現🅰“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府꧑“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年同期進行數

成本預算數

概預算數為本年強制執行數的%

國家稅收利潤

1,849,097

2,002,020

108.3

    資本所得稅(含經營數據稅)

933,286

1,005,000

107.7

    機構獲得的稅

228,688

254,000

111.1

    私人獲得的稅

154,993

156,000

100.6

    城區系統維護構建稅

67,755

74,500

110.0

    房地產稅

99,216

110,000

110.9

    絲網印稅

29,542

30,000

101.6

    還有城鎮國土施用稅

25,026

26,500

105.9

    土地證增值服務稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    耕種占有稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    氛圍保障稅

106

120

113.2

非納稅入

194,687

205,280

105.4

    專項督查年收入

34,993

41,070

117.4

    行政事務事業性收取費用凈收入

29,019

29,000

99.9

    國有土地的資源(固定資產)自愿選用效益

71,376

69,030

96.7

    別的納入

59,299

66,180

111.6

特點財政預算純收入預估合計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

移動性薪資

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上級領導補助金收入來源

1,258,201

893,150

71.0

        能返還性薪資收入

363,307

300,220

66.4

        一樣性轉讓支付行業凈收入

451,808

442,625

99.9

        督查通知遷移付年收入

443,086

150,305

33.9

    新增的普通債卷創收

130,000

91,000

70.0

    本年結轉

264,871

170,678

64.4

    使用預決算穩定的調理股票基金

200,000

205,000

102.5

    從政府性性貨幣基金概算放入

30,000

 

 

    從國企資本投資自主經營工程預算加入

3,220

5,040

156.5

工資累計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年完成數

工程預算數

工程預算數為前年實施數的%

一、似的公用設施服務于撥出

190,727

198,668

104.2

二、國防軍事花費

3,220

4,417

137.2

三、共公可靠付出

128,327

168,971

131.7

四、的教育經費支出

354,890

420,625

118.5

五、科學有效科技費用

45,869

53,333

116.3

六、傳統文化游玩體育類與山東新農商軟件科技有限公司收入支出

45,871

103,508

225.7

七、社交保障措施和畢業生就業開支

480,520

407,296

84.8

八、公共衛生營養總支出

157,008

165,945

105.7

九、節能技術生態環保收入支出

193,688

95,934

49.5

十、縣域社區服務站撥出

692,638

688,977

99.5

十一月、農林業水結余

264,493

346,423

131.0

第十二、出行運載性支出

467,425

171,349

36.7

十五、環境資源勘測數據等收入支出

186,703

248,203

132.9

十四、行業安全服務業大頭等其他支出

7,285

8,570

117.6

十六、自然的能源海洋資源氣象條件等費用

5,741

5,949

103.6

第十六、商品房后勤保障教育支出

139,738

202,539

144.9

二十七、糧油食品工程設備與物資的自給率收入支出

6,503

9,075

139.6

18、自然災害防制及突發工作管理付出

17,060

21,245

124.5

19、黨員發展對象費

 

61,863

 

2、外債付息收入支出

17,172

20,000

116.5

二十一月、相關總支出

46,032

50,971

110.7

普通公開費用收支加總

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

上一年實行數

預算表數

概預算數為本年下達數的%

轉變性收入支出

479,166

118,307

24.7

    上解上級領導支出費用

105,940

118,307

111.7

    基本上債卷還本花費

96

 

 

    組織工程預算固定控制基金投資

202,452

 

 

    結轉下年性支出

170,678

 

 

費用共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

工程項目

前年下達數

費用預算數

估算數為
結算的時候數 %

一、一半共同服務培訓

142,167

135,307

        95.2

    人大代表業務

1,022

955

        93.4

      行政訴訟程序運行

703

671

        95.4

      一半行政訴訟工作事務性

5

36

       720.0

      人民大學聯席會議

132

66

        50.0

      人多監督檢查

53

48

        90.6

      帶表運作

129

134

       103.9

    工商聯事務管理

755

733

        97.1

      行政性執行

432

375

        86.8

      工商聯會議內容

21

56

       266.7

      理事會調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其它工商聯事情花費

149

82

        55.3

    政府辦公場所室辦公場所廳(室)及涉及貸款機構事情

43,000

36,380

        84.6

      人事部門自動運行

13,459

16,382

       121.7

      應該政府部門處理事情

13,688

4,807

        35.1

      機構提供服務

644

690

       107.1

      工作方案的業務的活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪公共事務

58

17

        29.3

      事業上執行

1,826

1,944

       106.5

      相關部門辦工廳(室)及相關培訓機構公共事務開支

10,371

9,424

        90.9

    不斷發展與改革方案工作

1,686

1,936

       114.8

      財政進行

1,032

965

        93.5

      般行政部門操作行政事務

654

971

       148.5

    數據分析訊息公共事務

1,041

1,093

       105.0

      財政程序運行

564

588

       104.3

      數據工作

41

26

        63.4

      專門數據統計分析金融業務

9

20

       222.2

      數據統計安全管理

34

70

       205.9

      專業調查過程

206

143

        69.4

      數據統計分析抽檢調查統計

183

198

       108.2

      另一個計算問題事務處理費用

4

48

     1,200.0

    財政性工作

4,333

5,055

       116.7

      行政機關運作

2,594

2,801

       108.0

      相關信息系統投建

954

1,431

       150.0

      民政信賴業務部支出費用

565

689

       121.9

      相關財政收支行政監察收支

214

134

        62.6

    稅款事務管理

5,775

7,044

       122.0

      行政管理正常運行

2,370

1,747

        73.7

      尋常政府部門管理方法行政監察

475

816

       171.8

      代扣代收代消費稅款手充值費

2,930

4,481

       152.9

    內審行政監察

1,426

2,247

       157.6

      政府部門正常運作

740

687

        92.8

      財務審計金融業務

501

1,261

       251.7

      事業有成運動

166

233

       140.4

      相關財務會計事務管理費用支出

19

66

       347.4

    人工勞動市場事物

1,710

313

        18.3

      人事進行

1,515

 

  

      另一個人工成本的資源工作經費支出

195

313

       160.5

    紀檢督察行政監察

1,362

1,644

       120.7

      政府部門程序運行

1,152

1,384

       120.1

      似的行政部門管理系統行政事務

93

127

       136.6

      懸案要案依法查處

48

50

       104.2

      的紀檢督查事物結余

69

83

       120.3

    商業貿易行政監察

27,385

12,863

        47.0

      行政事務行駛

1,773

1,341

        75.6

      通常情況下行政安全管理安全管理業務

7,098

7,681

       108.2

      事業上的運作

1,312

1,457

       111.1

      其他商貿行政監察花費

17,202

2,384

        13.9

    專業知識土地產權事務管理

1,034

1,624

       157.1

      國度常識房子產權發展計劃

1,034

1,624

       157.1

    港臺事情

233

270

       115.9

      行政機關工作

129

122

        94.6

      普通財政的管理事宜

104

148

       142.3

    人事檔案事務處理

1,117

1,207

       108.1

      政府部門運動

454

442

        97.4

      檔案資料館

648

757

       116.8

      任何人事檔案行政監察花費

15

8

        53.3

    自由主義黨派及工商行政聯事務性

441

463

       105.0

      尋常人事部門工作事物

126

110

        87.3

      其他的民主制度黨派及工廠聯事務管理性支出

315

353

       112.1

    消費者小組工作

3,408

4,093

       120.1

      行政部門運轉

808

923

       114.2

      大部分政府部門監管公共事務

1,574

1,949

       123.8

      行業啟用

98

101

       103.1

      其他的市民小團體事宜花費

928

1,120

       120.7

    黨支部辦公場所廳(室)及有關的設備業務

7,586

5,574

        73.5

      行政部門正常運作

1,782

1,647

        92.4

      似的行政行政事務管理工作行政事務

5,190

3,312

        63.8

      教育事業運營

614

615

       100.2

    團體行政監察

1,317

1,970

       149.6

      行政管理作業

445

441

        99.1

      普通行政處控制公共事務

650

1,147

       176.5

      另一組建事物花費

222

382

       172.1

    宣傳畫事務管理

9,322

19,806

       212.5

      行政機關開機運行

400

361

        90.3

      一般來說行政機關操作工作

4,089

9,759

       238.7

      行業工作

1,549

1,602

       103.4

      其它的宜傳事物總支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務性

950

1,013

       106.6

      財政執行

516

522

       101.2

      應該財政工作業務

183

226

       123.5

      歷史典故事務管理

132

140

       106.1

      僑民公共事務

88

88

       100.0

      任何統戰工作其他支出

31

37

       119.4

    另一中國共產黨事務性總支出

3,676

4,419

       120.2

      事業性運動

2,157

2,398

       111.2

      另外共產黨員行政事務收支

1,519

2,021

       133.0

    市場監督檢查的管理工作

22,245

23,053

       103.6

      人事部門行駛

11,016

11,219

       101.8

      基本上政府部門工作管理事宜

205

639

       311.7

      餐飲市場進行監管方法專項督查

4,741

4,106

        86.6

      貿易市場督察執法監督

304

164

        53.9

      顧客者合法權利確保

141

123

        87.2

      消息化基礎建設

244

263

       107.8

      認正大力支持參與經營

 

80

  

      標化安全管理

 

79

  

      制劑行政事務

166

7

         4.2

      攝影品事宜

 

10

  

      事業上的自動運行

4,864

5,230

       107.5

      某些專業市場監查標準化管理行政監察

564

1,133

       200.9

    另一應該公益性的服務開支

1,343

1,552

       115.6

      另一普遍公共信息服務的支出費用

1,343

1,552

       115.6

二、防御結余

3,178

4,337

       136.5

    國防安全策劃著

3,158

3,169

       100.3

      百姓防空

3,158

3,169

       100.3

    另一防御撥出

20

1,168

     5,840.0

三、公共信息穩定收支

128,229

168,857

       131.7

    武裝力量警員施工隊

924

924

       100.0

      另外武裝獄警軍隊經費支出

924

924

       100.0

    人民警察

122,034

162,238

       132.9

      行政性運作

72,176

96,855

       134.2

      普通行政處工作事宜

8,322

16,627

       199.8

      精細化施工

21,534

18,624

        86.5

      執法檢查審理案件

19,852

30,052

       151.4

      一些警務費用

150

80

        53.3

    的國家網絡可靠

1,194

1,001

        83.8

      行政事務進行

1,066

873

        81.9

      安全衛生銷售業務

128

128

       100.0

    司法機關

4,077

4,694

       115.1

      行政性正常運行

2,376

2,268

        95.5

      一般的行政部門管理制度行政事務

107

124

       115.9

      基成民事業務范圍

793

1,410

       177.8

      普法宣揚

145

177

       122.1

      法律規則協助

477

583

       122.2

      法治社會建筑

179

132

        73.7

四、教導結余

350,262

416,492

       118.9

    教育教學的管理公共事務

1,667

691

        41.5

      行政機關操作

844

691

        81.9

      一般來說行政事物控制事物

823

 

  

    正規幼兒教育

176,789

336,035

       190.1

      幼兒幼教幼教

50,419

80,544

       159.7

      中心小學學校

54,800

74,183

       135.4

      高中文化教育

41,145

99,361

       241.5

      職業高中文化教育

17,759

31,426

       177.0

      其它正規培育收支

12,666

50,521

       398.9

    職位文化藝術培訓

6,617

11,426

       172.7

      職業技能普高培訓

6,617

11,426

       172.7

    青少年文化教育

5,234

3,798

        72.6

      人中上育兒教育

5,234

3,798

        72.6

    廣播節目電視機育兒教育

81

2,800

     3,456.8

      新聞廣播TV學校里

81

2,800

     3,456.8

    比較特殊幼教

786

1,397

       177.7

      特定私立學校文化教育

786

1,397

       177.7

    規陪及培訓課

9,705

9,722

       100.2

      民辦教師進修申請

3,437

3,467

       100.9

      機關人員培養

1,401

1,597

       114.0

      課程培訓收入支出

4,867

4,658

        95.7

    培養費疊加計劃的收支

148,325

49,622

        33.5

      地方大中小企業學住宿樓開發

3,964

2,036

        51.4

      另一個教育教學費追加合理安排的費用

144,361

47,586

        33.0

    其它培育總支出

1,058

1,001

        94.6

五、科學研究技術性費用支出

38,035

45,238

       118.9

    科學實驗科技工作管理事務性

1,051

944

        89.8

      政府部門運轉

599

484

        80.8

      工商登記售后服務

452

460

       101.8

    新技術研究方案與建設

8,492

8,515

       100.3

      app科技的研究與設計規劃

5,365

6,968

       129.9

      高新科技效果轉換成與擴散作用

3,127

1,547

        49.5

    信息技術條件與工作

2,982

10,989

       368.5

      社會要求專門

2,982

10,989

       368.5

    科學學枝術大力推廣

1,171

1,240

       105.9

      講解促銷活動

534

543

       101.7

      社會館站

632

697

       110.3

      某個物理學技術水平常見花費

5

 

  

    的地理學技術結余

24,339

23,550

        96.8

      社會贈送

9

 

  

      其他的科學性科技花費

24,330

23,550

        96.8

六、文化水平度假旅游休育與傳媒廣告結余

36,956

75,003

       203.0

    特色文化和度假游

18,436

54,116

       293.5

      行政處程序運行

1,031

1,010

        98.0

      般行政性維護事務處理

95

161

       169.5

      書本館

1,883

2,014

       107.0

      企業文化提供及當做紀念企業

1,069

24,288

     2,272.0

      文明游戲活動

2,269

2,331

       102.7

      社情民意人文精神

2,820

3,201

       113.5

      文化藝術寫作與養護

24

58

       241.7

      文化藝術和旅游行業的市場運營系統

401

437

       109.0

      度假游策劃活動

1,373

1,470

       107.1

      國內旅游市場業務范圍經營

1,191

 

  

      別的傳統文化和旅遊結余

6,280

19,146

       304.9

    藏品

1,564

2,453

       156.8

      文物古跡保護的

288

564

       195.8

      物館

1,276

1,889

       148.0

    休育

16,763

16,821

       100.3

      政府部門程序運行

372

404

       108.6

      一樣行政部門監管業務

228

 

  

      休育竟賽

349

588

       168.5

      田徑運動訓練課

1,259

829

        65.8

      教育球場館

12,661

12,931

       102.1

      干部群眾軍事體育

1,760

1,860

       105.7

      另一體育競技性支出

134

209

       156.0

    廣播網影視

8

13

       162.5

      另一廣播網影視開支

8

13

       162.5

    別的特色文化體育課與媒體其他支出

185

1,600

       864.9

      宣傳推廣人文精神發展方向專頂性支出

65

100

       153.8

      傳統藝術工業經濟發展專門收入支出

120

1,500

     1,250.0

七、時代服務和學生就業收支

357,571

270,195

        75.6

    人才物資物資和世界切實保障管理工作業務

26,071

33,913

       130.1

      行政機關執行

1,045

1,398

       133.8

      普通行政訴訟安全管理事情

13,966

19,613

       140.4

      勞動就業后勤保障督察

711

848

       119.3

      中國社會保障業務部操作工作

1,451

1,377

        94.9

      公共信息就業前景貼心服務和職位生活技能鑒別設備

1,430

2,117

       148.0

      勞動改造病員是異議轉換勞動仲裁

694

851

       122.6

      各種人事資源共享和當今社會的保障經營事務管理開支

6,774

7,709

       113.8

    民政處理事物

2,441

5,427

       222.3

      行政事務加載

696

758

       108.9

      民問團體治理

1,067

1,223

       114.6

      基層組織封建王朝和社區服務站開發

109

1,130

     1,036.7

      各種民政管理系統事物撥出

569

2,316

       407.0

    行政部門自己事業計量單位離退休之

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理方法的行政訴訟企業單位離辭職

2,362

2,422

       102.5

      企業發展機構離提前退休

3,915

6,501

       166.1

      工商登記企業發展方根本養老生活保費交費收入支出

57,287

56,739

        99.0

      機關標準創業標準行業年金繳付付出

29,714

23,054

        77.6

      對機關人事標準人事標準根本養老服務保障新基金的補助金

412

671

       162.9

      另外的行政性自己事業計量單位離養老金費用

94

104

       110.6

    出去上班津貼

35,907

39,000

       108.6

      畢業生就業投資創業業務補助費

 

300

  

      慈善性職位補助

32,049

34,775

       108.5

      其它的出去上班補貼費總支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      死忙撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍退伍軍人生活方式補貼金

238

240

       100.8

      優撫事業發展廠家費用

148

229

       154.7

      義務權利兵優待

2,073

2,350

       113.4

      新農村籍退役兵士老年健康日常津貼

39

85

       217.9

      別優撫支出費用

358

410

       114.5

    退役回遷

4,500

6,292

       139.8

      退役新手安置好

1,435

1,110

        77.4

      士兵部隊交接政府性的離退職人士處置

1,998

3,819

       191.1

      的軍隊交接政府部門離退職團干部服務管理單位

200

328

       164.0

      退役當兵的監管培訓

19

82

       431.6

      的退役安置費收支

848

953

       112.4

    社會的公益福利

24,028

42,455

       176.7

      小型褔利

178

126

        70.8

      年紀社會福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會發展發福利參公的單位

1,122

1,787

       159.3

      別社會發展公益福利教育支出

107

103

        96.3

    傷殘人人人事

8,847

10,710

       121.1

      行政管理正常運作

335

356

       106.3

      尋常行政事務管理經營事務管理

431

585

       135.7

      殘疾人康服

1,555

2,376

       152.8

      殘疾人大學生就業和貧困戶

4,369

4,101

        93.9

      智殘人生存和病人護理補貼款

84

341

       406.0

      同一肢體殘疾人就業事業收入支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業上的

581

596

       102.6

      行政事務自動運行

191

172

        90.1

      大部分行政處菅理工作

270

270

       100.0

      另外的紅十字自己事業教育支出

120

154

       128.3

    比較低工作的保障

2,726

3,602

       132.1

      地方比較低生活水平有效保障金收支

2,726

3,602

       132.1

    突然救治

475

727

       153.1

      臨場救援總支出

150

330

       220.0

      流浪漢乞討人工援助性支出

325

397

       122.2

    特困人救治供奉

20

88

       440.0

      省會城市特困師救濟供奉經費支出

20

80

       400.0

      村口特困者救治贍養性支出

 

8

  

    另外生活方式援助

2,717

2,662

        98.0

      其它的城市地區工作援助

2,481

2,662

       107.3

      同一鄉下日子求助

236

 

  

    不需要對核心醫養保險行業母基金的政府補貼

574

619

       107.8

      財政支出對城鄉統籌住戶居民最基本頤養天年人壽保險債券的政府補貼

574

619

       107.8

    退役現役軍人控制行政事務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    某個社會的確保和專業教育付出

150,574

29,541

        19.6

八、衛生管理健康生活付出

147,672

156,640

       106.1

    環保身體管理系統行政事務

3,848

6,235

       162.0

      行政性進行

1,432

1,515

       105.8

      一半行政性操作行政監察

2,385

4,720

       197.9

      任何衛生間健康生活經營事務處理經費支出

31

 

  

    公力醫院口腔科

38,760

31,375

        80.9

      綜合醫阮

29,393

20,510

        69.8

      中醫師(民簇)大醫院

3,984

4,073

       102.2

      精神抖擻病醫生

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫療

2,651

2,139

        80.7

      任何本科青島博士整形醫院醫院

0

1,911

  

      其他醫衛生院撥出

140

55

        39.3

    基層組織醫療服務衛生間系統

35,773

40,524

       113.3

      縣城社區居委會安全組織機構

32,379

37,174

       114.8

      一些基層人員診療健康裝置其他支出

3,394

3,350

        98.7

    公共服務環保

32,155

35,205

       109.5

      急病預放把控好部門

4,106

5,323

       129.6

      清潔質量監督組織

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健品組織

1,267

1,737

       137.1

      應急指揮治療培訓機構

5,246

5,662

       107.9

      采供血組織

1,802

2,040

       113.2

      首要共公衛生學業務

16,543

17,428

       105.3

      災害服務性食品衛生自查自糾

951

870

        91.5

      突遇公共服務安全致死案緊急救援外理

88

65

        73.9

      另外公共信息衛生經費支出

122

178

       145.9

    中醫婦科藥

12

30

       250.0

      其他老中醫養生保健公司結余

12

30

       250.0

    計劃書懷孕行政事務

5,352

6,815

       127.3

      另一個預計生二胎業務結余

5,352

6,815

       127.3

    行政部門事業上的院校醫療保障

27,911

30,349

       108.7

      財政政府部門醫療衛生

4,524

2,591

        57.3

      行業機關單位醫治

20,687

24,239

       117.2

      國家事業編制醫院補助費

0

19

  

      一些人事部門事業心行業醫藥性支出

2,700

3,500

       129.6

    不需要對幾乎醫療機構安全貨幣基金的補貼政策

95

95

       100.0

      財政局對城鄉一體化居名差不多醫療機構商業險基金、期貨、現貨、微盤的經濟補貼

95

95

       100.0

    整形求助

2,703

4,823

       178.4

      村鎮醫藥援助

282

2,386

       846.1

      其他醫疔救濟收支

2,421

2,437

       100.7

    優撫目標醫遼

 

260

  

      優撫構造函數醫療機構補帖

 

260

  

    老齡衛生間穩定服務培訓

547

271

        49.5

      老齡清潔的健康管理于

547

271

        49.5

    其他的衛生情況綠色健康總支出

516

658

       127.5

      相關干凈營養健康支出費用

516

658

       127.5

九、環保標準環保細節標準付出

118,093

20,480

        17.3

    壞境保護英文操作公共事務

1,704

2,444

       143.4

      財政運作

362

693

       191.4

      似的行政維護維護行政事務

1,313

1,721

       131.1

      防水生態保障宣傳方案

29

30

       103.4

    學習環境探測與監督

77

33

        42.9

      核與大范圍地擴散安全性高監督管理

77

33

        42.9

    環境破壞預治

594

518

        87.2

      水

300

195

        65.0

      固態廢舊物與催化品

4

9

       225.0

      的水污染防范教育支出

290

314

       108.3

    造成的污染節能降耗

49,115

17,285

        35.2

      模樣場景監測網與的信息

2411

2744

       113.8

      生態經濟場景行政執法監督檢查

866

910

       105.1

      節能減排專題費用

36287

13431

        37.0

      整潔產生專項計劃撥出

 

200

  

      相關水污染節能減排費用支出

9551

 

  

    可機體再生再生能源

 

200

  

    許多環境節能環境其他支出

66603

 

  

十、城鄉一體化街道社區收支

421,380

469,542

       111.4

      城鄉經濟社區居委會監管公共事務

178,528

207,487

       116.2

        行政機關自動運行

12,574

20,703

       164.6

        通常情況行政處管控業務

4,227

2,951

        69.8

        工商登記功能

583

168

        28.8

        城管稽查

7,199

1,526

        21.2

        另一個城鄉建設街道服務管理工作費用支出

153,945

182,139

       118.3

      成鄉特別公共性裝置

123,227

82,088

        66.6

        其他的縣域居委會公眾場地設施花費

123,227

82,088

        66.6

      城鄉統籌小區周圍環境整潔學

86,237

145,607

       168.8

      項目建設市場上管理系統與督促

7,886

12,499

       158.5

      各種村鎮建設社區服務中心其他支出

25,502

21,861

        85.7

五一、畜牧業水性支出

223,393

257,102

       115.1

      農林

31,969

44,429

       139.0

        行政事務使用

2098

2506

       119.4

        基本人事部門服務管理事情

114

51

        44.7

        事業單位正常運作

2982

2826

        94.8

        科學技術轉換與宣傳安全服務

268

1018

       379.9

        害蟲害管控

460

569

       123.7

        農服務質平安

337

1384

       410.7

        綜合執法風險防控

343

322

        93.9

        統計匯總監測技術與新信息貼心服務

239

81

        33.9

        不穩農民工盈利國家補貼

5756

5642

        98.0

        水產業生產制造大力支持貼補

2418

3406

       140.9

        農業科技組織性化與服務業化合作經營

7952

9066

       114.0

        農品牌激光加工與活動促銷

122

60

        49.2

        農村社區慈善活動人事

688

4123

       599.3

        畜牧業教育資源維護修復工具與采用

545

601

       110.3

        原料油價額轉型對水產養殖的政府補貼

8

13

       162.5

        對大學肄業生生到基層黨組織提撥政府補貼

125

116

        92.8

        另外種植業付出

7514

12645

       168.3

      楸樹和塔公草原

3,558

5,384

       151.3

        自己事業裝置

1153

1433

       124.3

        叢林培養

1575

2120

       134.6

        枝術線上營銷與被轉化

418

891

       213.2

        林場公共性教育支出

 

790

  

        某個林業局支出費用

412

150

        36.4

      水務

165,949

188,530

       113.6

        行政事務運作

568

563

        99.1

        一般的行政處經營事務性

3

10

       333.3

        農田水利餐飲行業業務量維護

3469

12708

       366.3

        水利樞紐工作建造

63322

87255

       137.8

        水工施工運作與保障

84497

74026

        87.6

        水利水電工程下一步做工作

3

50

     1,666.7

        農田水利聯合執法督促

593

549

        92.6

        水資源現狀英文不浪費的行為經營與維護

8964

11574

       129.1

        工程地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        市政工程工藝線上推廣

166

157

        94.6

        大中大型水電站移居前中期幫扶專項計劃結余

54

 

  

        水利樞紐安全性高遠程監控

461

481

       104.3

        相關市政工程收支

2782

 

  

      農林業網絡綜合研發

17,334

6,678

        38.5

        國有土地制理

14534

1874

        12.9

        行業化壯大

2798

4800

       171.6

        別的農牧業全方位的聯合開發結余

2

4

       200.0

      鄉村融合制度改革

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層的事一議的政府補貼

3843

10667

       277.6

        鄉村綜和機構改革演示試點工作補貼金

 

318

  

      惠普互聯網金融互聯網金融進步經費支出

740

1,096

       148.1

        農林牧人壽保險保險費率補助

740

1096

       148.1

十三、交行搬家收入支出

464,385

168,942

        36.4

      道路水路及運輸

445,202

163,313

        36.7

        人事部門正常運作

1,746

1,929

       110.5

        公路工程建造

358,925

41,795

        11.6

        鐵路保護

37,557

58,895

       156.8

        交通線裝卸搬運短信化投建

2,163

997

        46.1

        公路工程及運輸監管

39,827

57,579

       144.6

        水路物流運輸服務管理費用

1,989

2,118

       106.5

        移除以政府還款二次道路記賬專業開支

2,995

 

  

      另外交通管理配送總支出

19,183

5,629

        29.3

        公共性交通出行運營的政府補貼

4,594

4,000

        87.1

        其余道路交通車輛運輸收入支出

14,589

1,629

        11.2

13、資源共享勘察圖片信息等教育支出

102,799

166,172

       161.6

      國有制財產政府監管

1,181

1,211

       102.5

        行政事務使用

471

442

        93.8

        一樣行政維護維護業務

403

433

       107.4

        其余國有化股本風險防控開支

307

336

       109.4

      可以小微公司發展前景和監管費用支出

69,817

88,365

       126.6

        成長型企業主發展壯大專向

21,499

18,050

        84.0

        的鼓勵里的中小型企業開發和工作管理收入支出

48,318

70,315

       145.5

      其余資源性勘查信心等總支出

31,801

76,596

       240.9

        系統整改開支

104

2,896

     2,784.6

        重要產業鏈復興和水平升級改造頂目資金貼息

21,197

6,500

        30.7

        另外資源的地質勘察相關信息等收入支出

10,500

67,200

       640.0

十四、企業服務項目業等結余

4,652

5,215

       112.1

      商家調運事務處理

438

454

       103.7

        另一商業樓循環事情收支

438

454

       103.7

      海外進展功能總支出

300

 

 

        某些外事發展方向服務培訓費用支出

300

 

  

      許多行業服務業等教育支出

3,914

4,761

       121.6

        另一個商業地產售后酒店業等收支

3,914

4,761

       121.6

第十六、天然資源性大海氣象局等花費

5,708

5,877

       103.0

      自然的環境資源事宜

4,884

5,000

       102.4

        人事部門操作

696

831

       119.4

        通常情況下行政性標準化管理業務

202

83

        41.1

        建設用地教育資源通過與保養

476

519

       109.0

        創業自動運行

2,950

2,990

       101.4

        其它的物種多樣性影視資源行政事務支出費用

560

577

       103.0

      浮游生物工作管理行政事務

92

48

        52.2

        海域檢查評論

92

48

        52.2

      氣象預報事務處理

732

829

       113.3

        氣象觀測天氣實況預估

40

40

       100.0

        氣象站準備有保障維修保養

60

115

       191.7

        氣象學基礎條件基本投建投建與維修保養

94

30

        31.9

        各種氣象條件事務管理費用支出

538

644

       119.7

第十六、往房保障措施經費支出

131,709

193,873

       147.2

      服務保障性祥和建筑項目費用

82,388

151,944

       184.4

        棚戶升級改造

82,388

150,594

       182.8

        得到保障性個人住房租價國家補貼

 

1,350

  

      房間改善付出

41,952

33,703

        80.3

        個人住房個人公積金

25,789

25,753

        99.9

        房產買賣補貼款

16,163

7,950

        49.2

      村鎮社區服務中心房子

7,369

8,226

       111.6

        各種城鎮片區商品房付出

7,369

8,226

       111.6

十六、糧油食品運輸貯備收入支出

6,503

9,074

       139.5

      糧油加工行政事務

3,087

5,312

       172.1

        通常情況下行政服務管理服務管理行政監察

17

109

       641.2

        事業心正常運行

169

183

       108.3

        別糧油加工公共事務教育支出

2,901

5,020

       173.0

      糧油加工自給率

3,416

3,762

       110.1

        收儲油糧政府補貼

3,416

3,762

       110.1

十九、自然災害防制及應急響應管理系統性支出

13,639

17,080

       125.2

     應急治理治理行政監察

2,137

2,021

        94.6

       行政處運動

287

330

       115.0

       安全性高行業管理

1,850

1,282

        69.3

       事業上開機運行

 

339

  

       其它應激工作管理性支出

 

70

  

     消防火災事務處理

11,473

15,014

       130.9

       財政運動

8,858

11,603

       131.0

       平常財政監管實際

1,852

2,427

       131.0

       消防安全應急指揮救緩

763

984

       129.0

     地震災區的行政監察

29

45

       155.2

       日本地震探測

29

45

       155.2

第十九、備上費

 

50,000

  

四十、借款付息經費支出

17,172

20,000

       116.5

      平臺區政府通常情況債權債務付息收入支出

17,172

20,000

       116.5

        好地方區政府一樣債卷付息收支

15,288

20,000

       130.8

        敵方當地政府別的般債權債務付息支出費用

1,884

 

  

二11、另外的總支出

32,465

46,603

       143.5

        年終準備

 

45,000

  

        某個費用

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

付出合計數

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

本年連接數

預決算數

決算數為前年
施行數的%

國有化土壤食用權出令薪資

1,039,862

700,000

67.3

國家建設用地價值貨幣基金使收入

 

 

 

農業科技地區的開發周轉金薪水

 

 

 

彩票玩法公益項目金收入水平

4,119

 

 

地市基礎上設施管理配合費凈收入

22,009

20,000

90.9

臟水加工處理費收入來源

30,711

33,300

108.4

其它的部門性貨幣基金營收

-3,887

 

 

政府部性新基金營收總金額

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉出性創收

350,113

285,811

81.6

    上級部門政府補貼納入

9,590

3,044

31.7

    專項督查資產轉貸收入來源

100,000

 

 

    采用前年盈余年收入

240,523

282,767

117.6

    加入周轉金

 

 

 

 

 

 

 

工資共計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

上一年下達數

決算數

預算數為上年執行數的%

公有地皮在使用年限土地出讓年利潤及相應的專向外債年利潤擬定的性支出

1,340,693

930,554

69.4

集體所有制土地的流失年化收益母基金及相對應自查報告借債薪水籌劃的性支出

 

 

 

農產品加工田地研發本金按排的總支出

 

2,400

 

中國福彩愛心公益金及應對自查報告政府債務盈利規劃的開支

2,111

5,748

272.3

的城市基礎性裝置匹配費及相對應的工作方案外債效益安排好的結余

19,581

50,000

255.3

大中小型河水庫移民投資中晚期扶持政策母基金性支出

 

3,609

 

污泥進行處理費及應對專頂債款收入來源制定計劃的費用支出

31,258

33,300

106.5

債款付息其他支出

10,083

13,500

133.9

其余政府性性股權基金支出費用

45

 

 

政府部門性新基金總支出總金額

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉交性其他支出

39,156

 

 

    上解領導性支出

100

 

 

    專項整治外債還本開支

 

 

 

    調成項目資金

30,000

 

 

    年度績效考核盈余

9,056

 

 

撥出累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年同期履行數

費用預算數

概預算數為本年
完成數的%

一、純利潤薪水

13,390

15,500

115.8

    投資人服務管理商家凈盈利盈利

8,757

10,000

114.2

    進出口行業盈利納入

 

 

 

    建筑物裝修施工公司企業純利潤收錄

180

 

 

    房房地產公司中小企業成本 創收

4,445

5,500

123.7

    農業牧漁工業企業成本工資

8

 

 

    衛生學體育用品福利待遇單位利益薪水

 

 

 

二、股利、股息盈利

2,712

2,500

92.2

    國有土地控股企業新公司股利、股息薪資

2,712

2,500

92.2

三、房子產權網店轉讓凈收入

 

 

 

四、企業清算收益

 

 

 

五、其他公有資金企業經營項目預算盈利

 

 

 

國有制投資銷售薪資收入自動求和

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉交性營收

2,829

711

25.1

  借用前年結轉收錄

2,829

711

25.1

 

 

 

 

收錄總共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年同期實施數

項目預算數

工程預算數為去年
強制執行數的%

一、世界 服務保障和大學生就業其他支出

 

 

 

二、國家資本生意項目預算經費支出

15,000

13,000

86.7

1.應對過往遺留故障 故障 及改善代價付出

 

 

 

2.國有土地的企業基金金裝入

15,000

13,000

86.7

      國有企業經濟增長結構特征調整支出費用

15,000

13,000

86.7

      公益事業性設施管理加盟費用支出

 

 

 

3.國有控股公司的稅收優惠政策政府補貼

 

 

 

4.金融投資國有企業股權投資生產概算其他支出

 

 

 

5.各種國家資產管理經營管理工程預算費用

 

 

 

集體所有制資金經營的開支預估合計

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉意性收入支出

3,931

5,711

145.3

    調整資產

3,220

5,040

156.5

    結轉下年開支

711

671

94.4

 

 

 

 

總支出總額

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期連接數

財政預算數

概預算數為去年同期運行數的%

小常州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分配比例到鎮

 

96,967

 

累計數

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969610萬元關鍵為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

項目

總是

在其中:

般債權債務

其中的:

工作方案資產

一、中央政府債款額度情形

 

 

 

    2018年今年初國家外債上限

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年歲末政府性借債限制額度

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年期初政府機關外債金額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        其中的:市預批準添加了企業債金額

91,000

91,000

 

二、2018年政府性借債賬戶額度實際情況

 

 

 

    月初以政府資產查詢余額

850,091

490,091

360,000

    當時 新加政府辦公室債權債務

230,000

130,000

100,000

    當時還中央政府債權債務

30,187

30,187

 

    年初政府辦公室債權債務可用資金

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府部資產余下的錢情況下

 

 

 

    年末鎮政府借款余下的錢

1,140,904

680,904

460,000

        這其中:市預下達通知更改公司債上限

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

新項目

2018年預算表數

2019年預算表數

費用數為去年同期費用數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

國家公務商務接待費

791.10

523.09

66.1

國家公務專車租賃費及電腦運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

至少:購置費費

2892.00

2329.05

80.5

     自動運行費

4103.72

3876.05

94.5

自動求和

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


附件:
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